索引号: | 11500106MB16554042/2025-00088 | 信息分类名称: | 卫生、计划生育、妇女儿童/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区卫生健康委 | 生成日期: | 2025-02-24 | 发布日期: | 2025-02-24 |
名称: | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会2025年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行卫生健康法律法规和方针政策,统筹规划全区卫生健康资源配置,编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施,并承担医疗机构、采供血机构、医师执业、计划生育、母婴保健、中医医疗等医疗卫生执法职能。
2.协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.承担区疾控局相关职责。组织拟定全区传染病预防控制及公共卫生监督规划,负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。领导区疾控中心业务工作,制定监督检查和考核评价办法并组织实施。组织拟定全区传染病监测预警等规划计划和应急预案,组织开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作,建立上下联动的分工协作机制。组织落实国家免疫规划,制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,负责预防接种监督管理工作,根据国家和市级检疫、监测传染病目录开展相关工作。统筹规划并监督管理全区医疗机构疾病预防控制工作,建立疾病预防控制监督员制度,制定防治结合、医防融合及疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设,组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息,建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作,组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作,拟订应急预案并组织开展演练,指导卫生健康系统应急体系和能力建设,负责应急队伍、志愿者队伍建设,提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。协同指导全区疾病预防控制科研体系建设,拟定疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作,依法组织查处重大违法行为,健全全区卫生健康综合监督体系。落实国家和全市地方病防治有关政策措施,组织开展有关地方性疾病监测、防治和干预等工作。
4.负责拟订老年健康、医养结合政策措施,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理康复等相关工作。
5.落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价,执行短缺药品监测,执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估,开展食品安全企业标准事前备案,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6.贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
7.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。
8.指导镇(街道)卫生健康工作,负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。
9.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作;负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作;承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
10.拟订和实施中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
11.代管重庆市沙坪坝区计划生育协会机关。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
13.职能转变。坚持党对卫生健康工作的集中统一领导,贯彻新时代卫生与健康工作方针,全面推进健康中国重庆行动,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,弘扬伟大抗疫精神,认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式,着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平,建立健全平战结合的重大疫情防控体系,织牢公共卫生防护网。
(二)单位构成。
沙坪坝区卫生健康委员会于2019年1月挂牌,内设科室13个,核定行政编制29名,领导配置5名。代管区红十字会、区计生协会2个群团。现有公共卫生机构1家,委属管理单位1家,三级医疗机构2家,区中医院等二级医疗机构4家,社区卫生服务中心、镇卫生院等一级医疗机构21家
(三)本轮机构改革相关情况。
本部门不属于本轮机构改革的涉改单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数263976.80万元,其中:一般公共预算拨款39280.41万元。收入较去年增加30478.08万元,主要是一般公共预算财政拨款收入较去年增加4459.20万元,事业收入较去年增加26768.99万元,其他收入较去年减少750.11万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数263976.8万元,其中:社会保障和就业7125.24万元,卫生健康支出254639.28万元,住房保障2212.28万元。支出较去年增加30478.08万元,主要是基本支出增加5047.93万元,项目支出增加25430.15万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入39280.41万元,一般公共预算财政拨款支出39280.41万元,比2024年增加4459.20万元。其中:基本支出14645.21万元,比2024年减少2281.23万元,一是人员经费减少1703.22万元,主要原因是预算口径及在职在编人数变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等;二是日常公用经费减少578.01万元,主要原因是预算口径变化,2025年财政未对基层单位的公用经费定额进行预算资金安排,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出24635.20万元,比2024年增加6740.44万元,主要原因是红十字事业增加5万元、卫生健康管理事务增加765万元、公立医院增加27万元、基层医疗卫生机构增加146万元、公共卫生增加5131.80万元、计划生育事务增加989.58万元、中医药事务增加41万元、疾病预防控制事务增加13万元、其他卫生健康支出减少377.94万元;项目支出主要用于红十字事业12.50万元、卫生健康管理事务1226万元、公立医院373万元、基层医疗卫生机构762万元、公共卫生15181.74万元、计划生育事务7025.96万元、中医药事务41万元、疾病预防控制事务13万元等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算40.1万元,比2024增加4.74万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年一致,主要原因是未安排出国(境)相关工作;公务接待费0.15万元,比2024年减少1.05万元,主要原因是严控“三公”经费支出;公务用车运行维护费29.94万元,比2024减少4.13元,主要原因是严控“三公”经费支出;公务用车购置费10.01万元,比2024增加10.01万元,主要原因是根据沙坪坝区公务车管理领导小组办公室批复文件,同意报废公务车2辆,购置公务车2辆。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。卫生健康委机关、红会、计生协会3家单位(其中1个行政单位、2个参公管理事业单位)2025年一般公共预算财政拨款运行经费107.66万元,比上年增加52.11万元,主要原因是预算口径变化,人员公用定额标准调整,取消一般性项目支出预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额27416.77万元:政府采购货物预算15705.92万元、政府采购工程预算1418.8万元、政府采购服务预算10292.05万元;其中一般公共预算拨款政府采购1599.48万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款24635.20万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆59辆,其中一般公务用车(含应急保障用车)13辆、执勤执法用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车2辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:朱亮 联系方式:023-65317601