一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强社科联组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全区广大社科工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。
2、加强政治引领和思想指导。切实承担起团结带领广大社科工作者听党话、跟党走的政治任务,落实意识形态工作责任制,加强社科类社会组织党建工作,密切关注社科工作者的思想动态,有针对性地做好思想政治工作,引导广大社科工作者积极践行社会主义核心价值观,把社科工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。
3、依法依章程独立自主开展工作。按照区委和区政府要求,在市社科联的指导下,贯彻执行区社科联代表大会确定的方针、任务和作出的决定,指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作,联系指导民办社科研究机构的工作。
4、团结联系服务社科工作者。突出社科工作者主体地位,做好社科工作者的联系服务工作。发现培养青年社科专家和创新团队,宣传举荐优秀社科工作者,反映社会科学界的意见和要求,关心并维护社科工作者及其团体的合法权益。
5、负责组织哲学社会科学优秀成果评奖。制定并实施全区哲学社会科学研究项目规划,负责全区社科优秀科研成果奖的评选,组织社科机构和专家申报市级社会科学规划项目。
6、积极参与社会治理。切实发挥区社科联参与社会事务管理服务的作用,负责引导社科类社会组织有序承接社科领域中介服务、职业资格认定、职称评定、职业技能培训等政府转移职能,代表和组织社科工作者参与协商民主。
7、开展学术活动和宣传普及。组织和推动学术研讨活动,开展学术交流。围绕区委、区政府中心工作,开展相关理论和现实问题研究,为区委、区政府决策服务。普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全民人文社科素养。
8、拓展组织覆盖面。适应社科事业面临的新情况,促进社科联组织和社科工作向高校、园区、企业、网络等延伸,采取多种形式,打造社科工作者的精神纽带和情感家园。
9、加强社科联自身改革和建设。加强机关干部队伍和社科工作者队伍建设。开展社科工作者状况调查,探索繁荣发展中国特色哲学社会科学的有效途径。
(二)单位构成。
内设机构:综合科。
(三)本轮机构改革相关情况。
本轮无机构改革。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数48.43万元,其中:一般公共预算拨款48.43万元,收入较去年增加9.3万元,主要是项目经费拨款增加4.68万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数48.43万元,其中:一般公共服务38.87万元,社会保障和就业5.88万元,卫生健康支出1.81万元,住房保障1.88万元。支出较去年增加9.3万元,主要是项目支出增加4.68万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入48.43万元,一般公共预算财政拨款支出48.43万元,比2024年增加9.3万元。其中:基本支出38.43万元,比2024年增加4.62万元,主要原因是人员薪级工资增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出10万元,比2024年增加4.68万元,主要原因是社科活动项目经费增加,主要用于设立社会科学规划项目等重点工作。
区社科联2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024减少3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少2万元,主要原因是2025年未安排因公出国(境);公务接待费0万元,比2024年减少1万元,主要原因是落实市委、市政府“坚决守住财政平稳运行的底线”的工作要求和区委区政府继续落实过“紧日子”的要求。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:郑思思 联系方式:023-65363721
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
48.43 |
一、本年支出 |
48.43 |
48.43 |
||
一般公共预算资金 |
48.43 |
一般公共服务支出 |
38.87 |
38.87 |
||
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
5.88 |
5.88 |
|||
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
1.81 |
1.81 |
|||
住房保障支出 |
1.88 |
1.88 |
||||
其他支出 |
||||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
一般公共预算拨款 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
48.43 |
支出合计 |
48.43 |
48.43 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
39.13 |
48.43 |
38.43 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
31.49 |
38.87 |
28.87 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
20133 |
宣传事务 |
31.49 |
38.87 |
28.87 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2013301 |
行政运行 |
31.49 |
38.87 |
28.87 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
3.99 |
5.88 |
5.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2013350 |
事业运行 |
3.71 |
5.60 |
5.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2.47 |
3.73 |
3.73 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.24 |
1.87 |
1.87 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.79 |
1.81 |
1.81 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.81 |
1.81 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.81 |
1.81 |
|||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1.86 |
1.88 |
1.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.86 |
1.88 |
1.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
1.86 |
1.88 |
1.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
39.13 |
48.43 |
38.43 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
31.49 |
38.87 |
28.87 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
31.49 |
38.87 |
28.87 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
31.49 |
38.87 |
28.87 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
38.43 |
32.41 |
6.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
33.13 |
32.41 |
0.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
8.31 |
8.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
0.31 |
0.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
14.23 |
14.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.73 |
3.73 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
1.87 |
1.87 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.33 |
1.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
1.88 |
1.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.95 |
0.55 |
0.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.32 |
0.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
5.30 |
5.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
0.06 |
0.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
1.05 |
1.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30229 |
福利费 |
0.25 |
0.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.44 |
1.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年预算数 |
2025年预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||||||||||||
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
合计 |
||||||||
部门收支总表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
2025年收入 |
2025年支出 |
||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||
合计 |
48.43 |
合计 |
48.43 |
||||
一般公共预算资金 |
48.43 |
一般公共服务支出 |
38.87 |
||||
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
5.88 |
|||||
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
1.81 |
|||||
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
1.88 |
|||||
事业收入资金 |
|||||||
上级补助收入资金 |
|||||||
附属单位上缴收入资金 |
|||||||
部门收入总表 |
|||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
合计 |
48.43 |
48.43 |
|||||||||||
206 |
科学技术支出 |
38.87 |
38.87 |
||||||||||
20606 |
社会科学 |
38.87 |
38.87 |
||||||||||
2060601 |
社会科学研究机构 |
38.87 |
38.87 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.88 |
5.88 |
||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.60 |
5.60 |
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.73 |
3.73 |
||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.87 |
1.87 |
||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
1.81 |
1.81 |
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.81 |
1.81 |
||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.81 |
1.81 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
1.88 |
1.88 |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
1.88 |
1.88 |
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
1.88 |
1.88 |
||||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
48.43 |
38.43 |
10.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
38.87 |
28.87 |
10.00 |
||
20606 |
社会科学 |
38.87 |
28.87 |
10.00 |
||
2060601 |
社会科学研究机构 |
38.87 |
28.87 |
10.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.88 |
5.88 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.60 |
5.60 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.73 |
3.73 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.87 |
1.87 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
1.81 |
1.81 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.81 |
1.81 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.81 |
1.81 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1.88 |
1.88 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
1.88 |
1.88 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1.88 |
1.88 |
|||
政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||
合计 |
||||||||||||||||||||
部门整体绩效目标表 | ||||||
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区社会科学界联合会 |
部门支出预算总量(万元) |
10 | |||
当年整体绩效目标 |
围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于重庆重要指示批示和沙坪坝区经济社会热点等设立社会科学规划项目、开展人文社科科普基地活动、社科立项资助等,从而提升全区人文素养,通过社会科学规划项目争取获得不少于5个省部级及以上领导肯定性批示。 | |||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
设立社会科学规划项目 |
20% |
个 |
≥ |
8 | ||
开展科普活动周 |
20% |
场 |
≥ |
1 | ||
省部级及以上领导肯定性批示 |
50% |
次 |
≥ |
1 | ||
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
编制单位:区社科联 |
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 |
社科项目 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区社会科学界联合会 | ||||||
2024年预算 |
10 |
区级支出 |
10 | ||||||
补助街镇 |
|||||||||
项目概况 |
设立社会科学规划项目,开展人文社科科普基地活动 | ||||||||
立项依据 |
《重庆市社科联章程》、《关于申报2020年度重庆市社会科学规划社会组织项目的通知》 | ||||||||
当年绩效目标 |
开展多场科普活动,助力推动沙坪坝区经济社会热点解决、推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心,提高公民素质 | ||||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
人文社科普及活动周 |
40% |
场 |
≥ |
1 | |||||
省部级及以上领导肯定性批示 |
50% |
次 |
≥ |
1 | |||||
社科人文素养 |
10% |
% |
≥ |
90% | |||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站