一、单位基本情况
(一)职能职责。
区委社会工作部是区委职能部门,为正处级。区委社会工作部加挂中共重庆市沙坪坝区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子,统一领导重庆市沙坪坝区信访办公室。
区委社会工作部主要职责职能是:
1. 研究相关理论、政策和规划,拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向区委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。
2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他社会组织提出的意见建议,向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实相关领导体制和工作机制,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,统筹推进基层智治工作,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。
4. 指导全区性社会组织党建工作,统一领导全区性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。
6. 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。
7. 完成区委交办的其他任务。
(二)单位构成。区委社会工作部设下列内设机构:综合科、基层治理科、非公党建和社会工作科
(三)本轮机构改革相关情况。(注:仅涉改部门需要撰写说明)
根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于做好地方机构改革组织实施工作的意见>的通知》和《重庆市沙坪坝区机构改革方案》要求,将重庆市沙坪坝区民政局的贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责;中共重庆市沙坪坝区委组织部的负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策制定、综合协调、检查指导,协调指导各镇街和相关部门抓好非公有制经济组织和社会组织党的建设工作等职责;中共重庆市沙坪坝区委政法委员会的负责调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议,配合完善群众利益协调机制等职责;中共重庆市沙坪坝区委宣传部的负责全区志愿服务工作统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广等职责整合,重新组建区委社会工作部。
区委社会工作部为本轮机构改革新设立部门,故无上年数。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数923.7万元,其中:一般公共预算拨款923.7万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数923.7万元,其中:一般公共服务895.85万元,社会保障和就业25.03万元,卫生健康支出2.82万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入923.7万元,一般公共预算财政拨款支出923.7万元。其中:基本支出193.15万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出730.55万元,主要用于离任村干部补贴三保支出、社会工作职业水平资格人员补贴、非公党组织书记补贴、基层政权建设和社区治理、志愿服务、非公党建经费、三薄一册印制、社会工作思想引领工作经费等重点工作。
区委社会工作部2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.08万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.5万元;公务用车运行维护费2.58万元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费26.92万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元:政府采购货物预算4万元;其中一般公共预算拨款政府采购4万元:政府采购货物预算4万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款730.55万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:郑汝楠 联系方式:023-65368271
附件3:2025年预算公开表格
财政拨款收支总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
一、本年收入 |
923.70 |
一、本年支出 |
923.70 |
923.70 |
||||||
一般公共预算资金 |
923.70 |
一般公共服务支出 |
895.85 |
895.85 |
||||||
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
25.03 |
25.03 |
|||||||
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
2.82 |
2.82 |
|||||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||
一般公共预算拨款 |
||||||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||||||
国有资本经营收入 |
||||||||||
收入合计 |
923.70 |
支出合计 |
923.70 |
923.70 |
||||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
合计 |
923.70 |
193.15 |
730.55 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
895.85 |
165.30 |
730.55 |
|||||
20139 |
社会工作事务 |
895.85 |
165.30 |
730.55 |
|||||
2013901 |
行政运行 |
165.30 |
165.30 |
||||||
2013902 |
一般行政管理事务 |
730.55 |
730.55 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.03 |
25.03 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.72 |
24.72 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.48 |
16.48 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.24 |
8.24 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
||||||
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
2.82 |
2.82 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
||||||
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||
合计 |
193.15 |
166.23 |
26.92 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
156.44 |
153.41 |
3.03 |
||||
30101 |
基本工资 |
37.12 |
37.12 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
27.00 |
27.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
38.87 |
38.87 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.48 |
16.48 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
8.24 |
8.24 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.75 |
8.75 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.31 |
0.31 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
13.83 |
13.83 |
|||||
30114 |
医疗费 |
4.57 |
2.82 |
1.75 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.28 |
1.28 |
|||||
302 |
商品和服务支出 |
33.63 |
9.74 |
23.89 |
||||
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
|||||
30207 |
邮电费 |
3.00 |
2.50 |
0.50 |
||||
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
|||||
30216 |
培训费 |
0.28 |
0.28 |
|||||
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
|||||
30228 |
工会经费 |
4.84 |
4.84 |
|||||
30229 |
福利费 |
1.11 |
1.11 |
|||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.58 |
2.58 |
|||||
30239 |
其他交通费用 |
6.68 |
6.68 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.13 |
0.56 |
7.57 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.08 |
3.08 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
1.60 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.48 |
1.48 |
|||||
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||
2024年预算数 |
2025年预算数 |
||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||
4.08 |
2.58 |
2.58 |
1.50 |
||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
合计 |
|||||||
部门收支总表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||
合计 |
923.70 |
合计 |
923.70 |
||||
一般公共预算资金 |
923.70 |
一般公共服务支出 |
895.85 |
||||
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
25.03 |
|||||
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
2.82 |
|||||
财政专户管理资金 |
|||||||
事业收入资金 |
|||||||
上级补助收入资金 |
|||||||
附属单位上缴收入资金 |
|||||||
事业单位经营收入资金 |
|||||||
其他收入资金 |
|||||||
部门收入总表 |
|||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
合计 |
923.70 |
923.70 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
895.85 |
895.85 |
||||||||||||||
20139 |
社会工作事务 |
895.85 |
895.85 |
||||||||||||||
2013901 |
行政运行 |
165.30 |
165.30 |
||||||||||||||
2013902 |
一般行政管理事务 |
730.55 |
730.55 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.03 |
25.03 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.72 |
24.72 |
||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.48 |
16.48 |
||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.24 |
8.24 |
||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
2.82 |
2.82 |
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
||||||||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
923.70 |
193.15 |
730.55 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
895.85 |
165.30 |
730.55 |
||
20139 |
社会工作事务 |
895.85 |
165.30 |
730.55 |
||
2013901 |
行政运行 |
165.30 |
165.30 |
|||
2013902 |
一般行政管理事务 |
730.55 |
730.55 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.03 |
25.03 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.72 |
24.72 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.48 |
16.48 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.24 |
8.24 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.31 |
0.31 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
2.82 |
2.82 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.82 |
2.82 |
|||
政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||
合计 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||||
A |
货物 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||
2025年部门整体绩效目标表 | |||||
中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 |
财政归口科室 |
行财科 | |||
当年整体 |
完成三保经费和政策性人员补助的拨付,开展社会工作干部培训4次,累计1200人次以上,完成本年度社会工作干部招录。完成志愿服务品牌打造及典型选树以及志愿者队伍和站点建设;加强党群服务中心建设和非公党组织书记培训,完成本年度三薄一册印制和社会工作思想引领建设 | ||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
参加活动人员满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
项目绩效自评完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 | |
参加培训人数 |
20 |
人 |
≥ |
1200 | |
举办活动场次 |
20 |
场 |
≥ |
10 | |
品牌选树效果 |
20 |
无 |
定性 |
优 | |
编制单位:中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 |
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 |
离任村干部补贴 |
业务主管部门 |
中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 | ||||||
2025年预算 |
233.62 |
区级支出 |
|||||||
补助街镇 |
233.62 | ||||||||
项目概况 |
三保经费离任村干部补贴,2021年第十一届村(居)民委员会换届选举后,离任村干部补助按“每届自然增长20%”的规定,核定离任村干部补助标准为每任职一年每年补助200元提高到240元,从2021年6月1日起执行。离任村干部补助因有死亡人数,且年初一次性发放,需按实际金额划拨,每年1月向镇街收集上年离任村干部补助明细表,据实划拨至镇街。 | ||||||||
立项依据 |
1.中共重庆市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的通知》(渝委组〔2017〕312号)。 | ||||||||
当年绩效目标 |
完成补贴按时发放 | ||||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
补贴人次 |
40 |
人 |
≥ |
780 | |||||
补助人群标准 |
30 |
无 |
定性 |
合规 | |||||
补助人群改善情况 |
20 |
无 |
定性 |
优 | |||||
补助人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||||
编制单位:中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 |
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 |
社会工作职业水平资格人员补贴 |
业务主管部门 |
中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 | ||||||
2025年预算 |
304.18 |
区级支出 |
|||||||
补助街镇 |
304.18 | ||||||||
项目概况 |
《沙坪坝区关于加强社区工作者队伍建设的实施办法(试行)》(沙委组〔2020〕24号)(其中2681800为固定支出,按照每年约新增持证人员150人预计),政策性人员社会工作职业水平资格人员补贴,对持有高级社会工作师职业资格证书的,每月给予500元职业津贴,对持有社会工作师职业资格证书的,每月给予300元职业津贴,对持有助理社会工作师职业资格证书的,每月给予200元职业津贴,对持有社会工作员职业资格证书的,每月给予100元职业津贴。往年持证每年约新增150人,2025年执行薪酬套改后,人数将只增不减。 | ||||||||
立项依据 |
《沙坪坝区关于加强社区工作者队伍建设的实施办法(试行)》(沙委组〔2020〕24号) | ||||||||
当年绩效目标 |
完成补贴按时发放 | ||||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
补贴人次 |
40 |
人 |
≥ |
1100 | |||||
补助人群标准 |
30 |
无 |
定性 |
合规 | |||||
补助人群改善情况 |
20 |
无 |
定性 |
优 | |||||
补助人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||||
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
编制单位:中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 |
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 |
非公党组织书记补贴 |
业务主管部门 |
中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 | ||||||
2025年预算 |
97.62 |
区级支出 |
|||||||
补助街镇 |
97.62 | ||||||||
项目概况 |
政策性人员非公党组织书记补贴,按照“党支部书记每月补助150元,党总支书记每月补助200元,党委书记每月补助300元”标准,沙区共有非公党组织书记453名,参照2024年沙坪坝区非公党组织书记数量,每年支部书记有新增,新增约50人,拨付非公党组织书记补贴资金92万 | ||||||||
立项依据 |
1.《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》(渝委办发〔2016〕5号) | ||||||||
当年绩效目标 |
完成补贴按时发放 | ||||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
补贴人次 |
50 |
人 |
≥ |
450 | |||||
补助人群改善情况 |
30 |
无 |
定性 |
优 | |||||
补助人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||||
补贴人次 |
50 |
人 |
≥ |
450 | |||||
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
编制单位:中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 |
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 |
基层政权建设和社区治理 |
业务主管部门 |
中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 | ||||||
2025年预算 |
37 |
区级支出 |
37 | ||||||
补助街镇 |
|||||||||
项目概况 |
一、社会工作干部培训:1.全区村、社区书记示范能力培训班(线下集中培训),培训180人(含第一书记)。师资费2000元/人*8个老师=1.6万元,餐费40元*180人*5=3.6万元(不租车、不印制资料)。小计5.2万元。2.全区社区专职工作者入职培训(线上培训)。共3天,师资费2000元/人*6个老师=1.2万元。小计1.2万元。3.全区社区工作者轮训(线上进行,其中1场全区组织授课,其余镇街负责)。师资费2000元/人*1个老师=0.2万元。小计0.2万元。4.社会工作领域数字化建设培训(线上培训)。上半年、下半年各一场,师资费2000元/人*2个老师=0.4万元。小计0.4万元。共计7万元 | ||||||||
立项依据 |
1.中办国办《关于加强社区工作者队伍建设的意见》,第8条“每年至少对社区党组织书记、社区居民委员会主任培训1次”。第2款第1条“社区专职工作人员由市地级或县级统一组织招聘”。 2.中央组织部《关于加强村党支部书记队伍建设的意见》(中组发〔2009〕7号):村党支部书记每年至少参加一次县或县以上的集中培训,累计集中培训时间不少于7天。 3.中共重庆市委社会工作部等7部门关于印发《贯彻落实中办国办〈关于加强社区工作者队伍建设的意见〉具体措施及分工方案》的通知(渝委社发〔2024〕21号)“区县党委组织部、社会工作部每年至少对社区党组织书记、社区居委会主任培训1次,对其他社区工作者每3年轮训1次;新聘用社区工作者实行先培训后上岗,集中脱产培训不少于3天。” 4.关于印发《沙坪坝区关于加强社区工作者队伍建设的实施办法(试行)》的通知(沙委组〔2020〕24号)。第十条。 5.中共重庆市委组织部、市委社会工作部、市委政法委《关于深入实施党建统领网格治理提升行动更好发挥网格作用的重点措施》(渝委组〔2024〕108 号)。第2款第5条“以区县为单位建立专职网格员后备库,按不低于社区网格数 30%的比例储备后备力量。” 6.关于印发《沙坪坝区关于加强社区工作者队伍建设的实施办法(试行)》的通知(沙委组〔2020〕24号)。附件1。 7.重庆市沙坪坝区民政局关于印发《沙坪坝区社区专职工作者后备人选库暂行管理办法》的通知(沙民政发〔2021〕38号)。 | ||||||||
当年绩效目标 |
全区社会工作干部培训四次培训累计达到1200人以上,时间累计不少于15天,统一考试、选拔招录全区社区专职工作人员,建立后备人才库。 | ||||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
费用使用情况 |
40 |
无 |
定性 |
合理使用 | |||||
费用使用性价比 |
30 |
无 |
定性 |
优 | |||||
人群满意度 |
10 |
无 |
定性 |
好 | |||||
选拔人员质量 |
20 |
无 |
定性 |
优 | |||||
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
编制单位:中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 |
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 |
志愿服务 |
业务主管部门 |
中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 | ||||||
2025年预算 |
15 |
区级支出 |
15 | ||||||
补助街镇 |
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项目概况 |
一、根据《关于建立部领导联系基层制度的通知》,沙坪坝区“天天580 ”志愿服务队被确定为市委社会工作部部长邹勇的基层联系点,要求“及时协调帮助解决实际困难问题,着力打造特色亮点,切实发挥示范带动作用”。投入资金10万元,用于主要用于阵地建设、设施设备添置、氛围营造、活动组织、物资购买、宣传报道等方面。市委社会工作部将以奖代补进行支持。 二、根据《贯彻落实〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见〉具体措施及分工方案》(渝委社发〔2024〕15 号)文件要求,“持续开展重庆市志愿服务先进典型宣传推选活动,评选最美志愿者、最佳志愿服务组织、最佳志愿服务项目、最美志愿服务社区、最美志愿服务站(岗),开展年度公益评选活动、星级志愿者认定,增强志愿者的成就感和荣誉感”,且该项工作纳入885文化报表考核重要指标。投入经费5万元,用于嘉许激励、推选活动开展、市级及以上媒体宣传报道等方面。 | ||||||||
立项依据 |
1.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全新时代志愿服务体系的意见》(中办发〔2024〕36号)。 2.《贯彻落实〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见〉具体措施及分工方案》(渝委社发〔2024〕15 号)。 3.《关于开展“渝邻有爱”志愿服务活动的通知》(渝委社发〔2024〕16号)。 4.《关于建立部领导联系基层制度的通知》 | ||||||||
当年绩效目标 |
对“天天580”志愿服务队进行阵地建设、设施设备添置、氛围营造、活动组织、物资购买、宣传报道等方面,优秀典型选树5个。 | ||||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
志愿服务项目作用发挥效果 |
40 |
无 |
定性 |
优 | |||||
志愿服务项目影响力 |
30 |
无 |
定性 |
优 | |||||
品牌满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 | |||||
品牌个数 |
10 |
个 |
≥ |
5 | |||||
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
编制单位:中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 |
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 |
非公党建经费 |
业务主管部门 |
中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 | ||||||
2025年预算 |
39 |
区级支出 |
39 | ||||||
补助街镇 |
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项目概况 |
一、党群服务中心:按照“要通过财政资助、党费补助、党组织众筹等途径,为党群服务中心建设和正常运转提供必要的经费”工作要求,现有马家岩建材市场党群服务中心、三峡广场商圈党群服务中心、沙坪坝工业园A区党群服务中心3个非公党群服务中心,拨付运行经费29万(参考区委组织部2024年工作预算),主要用于阵地维护、活动组织开展等党建工作。 | ||||||||
立项依据 |
1.《沙坪坝区关于加强党群服务中心规范运行的实施方案》(沙委组〔2019〕40号) | ||||||||
当年绩效目标 |
马家岩建材市场党群服务中心、三峡广场商圈党群服务中心、沙坪坝工业园A区党群服务中心3个非公党群服务中心,拨付运行经费29万,举行非公党组织书记培训,培训人数100人,3天, | ||||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
经费使用质量 |
50 |
无 |
定性 |
优 | |||||
长期使用情况 |
30 |
无 |
定性 |
优 | |||||
培训满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||||
打造效果 |
10 |
无 |
定性 |
优 | |||||
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
编制单位:中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 |
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 |
三薄一册印制 |
业务主管部门 |
中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 | ||||||
2025年预算 |
2.66 |
区级支出 |
2.66 | ||||||
补助街镇 |
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项目概况 |
161个村(社区),每个2套,每套83元,161*83*2=26726元。 | ||||||||
立项依据 |
村委会工作簿、监督委员会工作簿、居委会工作簿、城乡社区协商会议记录本(类似《支部工作手册》的村(居)民委员会、监督委员会工作记录规范手册);常年在用。 | ||||||||
当年绩效目标 |
三薄一册印制322套 | ||||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
印制个数 |
40 |
个 |
≥ |
322 | |||||
印制标准 |
30 |
无 |
定性 |
合规 | |||||
印制效果 |
20 |
无 |
定性 |
优 | |||||
社区满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||||
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
编制单位:中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 |
单位:万元 | ||||||||
专项资金名称 |
社会工作思想引领工作经费 |
业务主管部门 |
中共重庆市沙坪坝区委社会工作部 | ||||||
2025年预算 |
1.47 |
区级支出 |
1.47 | ||||||
补助街镇 |
|||||||||
项目概况 |
1.部门文化阵地建设:宣传栏打造。费用:5000元。 | ||||||||
立项依据 |
中共重庆市委社会工作部关于印发《市委社会工作部新闻宣传工作管理办法》的通知 | ||||||||
当年绩效目标 |
完成部门宣传栏打造,给161个村社区印发社会工作相关资料书册 | ||||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
打造成本 |
40 |
万元 |
≤ |
1.47 | |||||
印制个数 |
30 |
个 |
≥ |
161 | |||||
思想引领打造效果 |
20 |
无 |
定性 |
优 | |||||
宣传栏及书册满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站