一、单位基本情况
(一)职能职责。
提供土地储备服务,承担依法取得土地、进行前期开发、储存以备供应土地等工作;建立土地储备库,制定土地储备计划,对可利用土地实施收购、储备及管理工作;对储备土地进行前期开发、供应。
(二)单位构成。
1、内设机构
(1)土地储备科。承担编制年度土地储备计划并组织实施,建立土地储备台账;承担储备土地的用地性质、规划调整及手续报批工作;根据授权和委托,承担对存量国有土地、低效利用土地、为公共利益需使用的土地等进行收购,签订收购协议;上报土地监测监管系统储备数据的工作。
(2)土地供应科。承担制定年度储备土地供应计划,承担储备土地的前期招商、宣传、包装策划;承担土地供应,协调和办理土地供应前期相关手续;承担已供应储备土地交地工作;承担追踪已供应土地成本返还工作。
(3)土地整治科。承担储备土地开发整治项目年度建设计划编制,建立土地开发整理项目数据信息库;承担制定储备土地整治项目相关管理制度和技术规范,并组织实施;承担管理项目合同;承担整治项目评估审查预算编制、施工管理、竣工验收、审计决算等相关工作,建立储备土地成本统计台账。
2、人员编制
编制12名。其中:主任1名、副主任2名,内设机构科级领导职数5名。
(三)本轮机构改革相关情况。
本轮不涉及机构改革。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算43709.72万元,其中:一般公共预算拨款264.72万元,政府性基金预算拨款43445万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数43709.72万元,其中:一般公共服务181.37万元,政府性基金预算拨款支出43445万元。2024年年初预算社会保障和就业25.02万元,卫生健康支出13.21万元,住房保障11.87万元,粮油物资储备支出0.79万元。支出较去年增加43463.37万元,主要是基本支出增加27.76万元,项目支出增加43435.61万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入264.72万元,一般公共预算财政拨款支出264.72万元,比2023年增加18.37万元。其中:基本支出232.26万元,比2023年增加27.76万元,项目主要原因是预算口径变化等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出32.46万元,比2023年减少9.39万元,主要是厉行节约,办公用房租金和物管费减少。
2024年政府性基金预算收入43445万元,政府性基金预算支出43445万元,比2023年增加43445万元,主要原因是新增加土地成本返还项目的预算。主要用于的土地成本返还。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算18.55万元,比2023年增加0.55万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,和2023年一样,主要原因是无因公出国(境)安排;公务接待费0万元,和2023年一样,主要原因是无公务接待安排;公务用车运行维护费18.55万元,比2023年增加055万元,主要原因是预算口径变化;公务用车购置费0万元,和2023年无变化;主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。预算单位政府采购预算总额7.92万元:政府采购服务预算7.92万元;其中一般公共预算拨款政府采购7.92万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 7.92万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 43477.46万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人: 联系方式: (赖旭,电话:023-65368756)
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部门整体绩效目标表 | ||||||
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业务主管部门 |
土储中心 |
部门支出预算总量(万元) |
43709.72 | |||
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当年整体绩效目标 |
保障全民所有土地资产管理信息系统规范有序运行,加强政府土地资产管理,切实履行所有者职责,维护所有者权益,保障土地及时供应,确保各级自然资源主管部门及时、准确掌握土地资产有关信息。国有建设用地供应计划是指市、县人民政府在计划期内对国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式做出的科学安排。编制和实施土地供应计划,是政府实施主动供地制度,通过土地供应主动参与社会经济宏观调控的必然要求。土地供应计划应当体现严格控制土地供应总量,实施土地供应政策,优化土地利用结构,促进土地集约利用的原则。通过认真分析土地市场供求状况,编制实施科学合理的土地供应计划,可以充分发挥计划对土地市场的调控和引导作用,保证土地市场和房地产市场公开、安全、平稳运行,促进经济社会健康快速持续发展。土地供应整治计划的编制保障2024年全区土地供应整治有序进行。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
整治完成率 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
储备完成率 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
出让完成率 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
土地成本返还 |
15 |
万元 |
= |
43445 | ||
|
成本指标 |
25 |
万元 |
≤ |
2 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:土储中心 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
一般性项目 |
业务主管部门 |
|||||||
|
2024年预算 |
2.15 |
区级支出 |
2.15 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
保障单位的基本运转 | ||||||||
|
立项依据 |
保障单位的基本运转 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
保障单位的基本运转 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
产出指标 |
40 |
元/千瓦时 |
≤ |
21500 | |||||
|
效益指标 |
25 |
元/人 |
= |
1666.67 | |||||
|
满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
成本指标 |
15 |
元/月 |
≥ |
1666.67 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:土储中心 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
一般性项目 |
业务主管部门 |
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2024年预算 |
30.31 |
区级支出 |
30.31 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
保障单位的基本运转 | ||||||||
|
立项依据 |
保障单位的基本运转 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
保障单位的基本运转 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
产出指标 |
40 |
元/千瓦时 |
≤ |
21500 | |||||
|
效益指标 |
25 |
元/人 |
= |
1666.67 | |||||
|
满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
成本指标 |
15 |
元/月 |
≥ |
1666.67 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:土储中心 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
返还划拨地成本 |
业务主管部门 |
|||||||
|
2024年预算 |
45445 |
区级支出 |
45445 | ||||||
|
补助街镇 |
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|
项目概况 |
将划拨地成本按要求及时返还 | ||||||||
|
立项依据 |
将划拨地成本按要求及时返还 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
将划拨地成本按要求及时返还 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
产出指标 |
40 |
万元/年 |
= |
45445 | |||||
|
效益指标 |
30 |
定性 |
= |
成本及时返还到位,确保重点项目的正常开展 | |||||
|
满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
98 | |||||
|
成本指标 |
10 |
天 |
≤ |
节约时间成本 | |||||
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