中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-25
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一、部门基本情况

(一)职能职责

拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、市委、区委意识形态工作决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。负责规划组织全区思想政治工作,配合中共重庆市沙坪坝区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责指导、协调全区精神文明建设工作。统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。负责督促落实全区新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责驻区新闻机构的业务管理、协调及服务工作。从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等工作,指导协调全区性重大电影活动。

对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大举措和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调。

统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各镇、街道、管委会的新闻发布工作,推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。

负责组织开展新闻领域对外交流与合作,统筹协调指导推动与区外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库的合作传播,会同有关部门做好境外驻渝记者和来访记者采访事务方面的工作。协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。

负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

对重庆市沙坪坝区互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导。联系中共重庆市沙坪坝区委党史研究室,在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会、重庆市沙坪坝区新闻中心。受区委委托,代管重庆市沙坪坝区社会科学界联合会、重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会。领导和管理沙坪坝区思想政治工作研究会。

负责机关、直属事业单位和主管的社会组织党的建设工作,以及负责区级宣传思想文化单位基层党的建设工作、精神文明建设工作。

完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置。办公室、研究室理论科、新闻科、外宣科、宣教科、精神文明创建科文艺文产科、出版与电影科,社科联,网信办,互联网舆情研究中心(事业单位副处级)。

(三)单位构成:从预算单位构成看,我单位无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位

(四)机构改革情况:2019年我单位未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,528.54万元,支出总计1,528.54万元。收支较上年决算数减少1,039.54万元、下降40.48%,主要原因是工作计划调整。

2.收入情况。2019年度收入合计1,523.29万元,较上年决算数减少1,039.54万元,下降40.56%,主要原因是工作计划调整。其中:财政拨款收入1,523.29万元,占100.00%此外,年初结转和结余5.25万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,528.54万元,较上年决算数减少1,034.29万元,下降40.36%,主要原因是工作计划调整。其中:基本支出774.98万元,占50.70%;项目支出753.56万元,占49.30%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少5.25万元,下降100.00%,主要原因是历年结余留存。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,528.54万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,039.54万元,下降40.48%。主要原因是工作计划调整。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,523.29万元,较上年决算数减少1,039.54万元,下降40.56%。主要原因是工作计划调整。较年初预算数减少1,109.43万元,下降42.14%。主要原因是工作计划调整。此外,年初财政拨款结转和结余5.25万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,528.54万元,较上年决算数减少1,034.29万元,下降40.36%。主要原因是工作计划调整。较年初预算数减少1,104.18万元,下降41.94%。主要原因是工作计划调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少5.25万元,下降100.00%,主要原因是历年结余留存。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,341.72万元,占87.78%,较年初预算数减少1,104.18万元,下降45.14%,主要原因是压缩支出、节约开支

2)社会保障与就业支出101.23万元,占6.62%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

3)卫生健康支出35.26万元,占2.31%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

4)住房保障支出50.34万元,占3.29%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出774.98万元。其中:人员经费507.05万元,较上年决算数减少108.05万元,下降17.57%,主要原因是压缩支出、节约开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费267.93万元,较上年决算数增加15.78万元,增长6.26%,主要原因是人员增加支出增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计16.56万元,较年初预算数减少40.44万元,下降70.95%,主要原因是年初公车采购计划未执行,并且严格执行中央八项规定,减少费用支出。较上年支出数减少3.67万元,下降18.14%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用5.23万元,主要是用于参加第21届中日韩友城大会文化交流活动。费用支出较年初预算数减少2.77万元,下降34.63%,较上年支出数减少7.50万元,下降58.92%,主要原因是减少外出,压缩开支。

公务车购置费0.00万元,,费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100.00%,主要原因是公车未购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未增加公车购置预算。

公务车运行维护费8.99万元,主要用于公车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少4.01万元,下降30.85%,主要原因是执行中央八项规定,减少费用支出。较上年支出数增加3.02万元,增长50.59%,主要原因是工作任务增加。

公务接待费2.34万元,主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.66万元,下降87.00%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待费用支出。较上年支出数增加0.81万元,增长52.94%,主要原因是临时接待工作增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待46批次468人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费50.08元,车均购置费0.00万元,车均维护费8.99万元。

四、其他需要说明的事项

一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出267.93万元,机关运行经费主要用于开支“主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费,。机关运行经费较上年决算数增加15.78万元,增长6.26%,主要原因是今年召开了中国好人颁奖会议,会议费较上年增长较大”。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.68万元,较上年决算数增加2.99万元,增长176.92%,主要原因是今年召开了中国好人颁奖会议,会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.33万元,较上年决算数增加6.63万元,增长141.06%,主要原因是业务培训人员增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年1231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.35万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元,占政府采购支出总额的100.00%

五、预算绩效管理情况说明

一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金1850万元。从评价情况来看,预算绩效管理效果良。

(二)绩效自评结果

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

专项(项目)名称

创建全国文明城区

自评总分(分)

100

主管部门

创文办

联系人及电话

何霞15808058257

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

600


600

100

10

其中:上级资金





/

本级资金

600


600

100

/

其他资金





/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

宣传我区改革开放以来取得的各项成绩,贯彻十九大精神的思路、措施、亮点。积极配合中宣部市委宣传部主题新闻采访报道活动。深入实施创新驱动发展内陆开放高地建设,民生实事等方面的宣传,提升沙坪坝区的知名度和美誉度。

开展创文月度巡查6次,区领导带队测评1次,三方暗访1次,入户调查3次,举办区级示范活动4场。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

创文业务工作培训会

5


5

100

20

20

创文督查考核

6


6

100

30

30

创文示范活动

4


4

100

20

20

群众满意度

%

98


99

100

20

20

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


备注:一张自评表只填一个项目。







六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:何霞023-65361056。



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1:GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部 2019年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 1,523.29 一、一般公共服务支出 1,341.72
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 0.00


八、社会保障和就业支出 101.23


九、卫生健康支出 35.26


十、节能环保支出 0.00


十一、城乡社区支出 0.00


十二、农林水支出 0.00


十三、交通运输支出 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 50.34


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00


二十二、其他支出 0.00


二十三、债务还本支出 0.00


二十四、债务付息支出 0.00
本年收入合计 1,523.29 本年支出合计 1,528.54
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 5.25 年末结转和结余 0.00
总计 1,528.54 总计 1,528.54
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2:GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部



2019年度


单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 1,523.29 1,523.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,336.47 1,336.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 1,336.47 1,336.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301 行政运行 460.22 460.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 748.31 748.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013350 事业运行 119.14 119.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399 其他宣传事务支出 8.80 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 101.24 101.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 99.98 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.40 53.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.36 21.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 25.22 25.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 35.26 35.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 35.26 35.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 23.91 23.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 50.34 50.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 50.34 50.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 32.04 32.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3:GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部


2019年度

单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 1,528.54 774.98 753.56 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,341.72 588.16 753.56 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 1,341.72 588.16 753.56 0.00 0.00 0.00
2013301 行政运行 460.22 460.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 753.56 0.00 753.56 0.00 0.00 0.00
2013350 事业运行 119.14 119.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399 其他宣传事务支出 8.80 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 101.24 101.24 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 99.98 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.40 53.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.36 21.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 25.22 25.22 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 35.26 35.26 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 35.26 35.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 23.91 23.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 11.35 11.35 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 50.34 50.34 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 50.34 50.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 32.04 32.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部
2019年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,523.29 一、一般公共服务支出 1,341.72 1,341.72 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00


三、国防支出 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00


八、社会保障和就业支出 101.23 101.23 0.00


九、卫生健康支出 35.26 35.26 0.00


十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00


十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00


十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00


十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00


十九、住房保障支出 50.34 50.34 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00


二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00


二十三、债务还本支出 0.00 0.00 0.00


二十四、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 1,523.29 本年支出合计 1,528.54 1,528.54 0.00
年初财政拨款结转和结余 5.25 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 5.25



二、政府性基金预算财政拨款 0.00



总计 1,528.54 总计 1,528.54 1,528.54 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部


2019年度

单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 5.25 1,523.29 1,528.54 774.98 753.56 0.00
201 一般公共服务支出 5.25 1,336.47 1,341.72 588.16 753.56 0.00
20133 宣传事务 5.25 1,336.47 1,341.72 588.16 753.56 0.00
2013301 行政运行 0.00 460.22 460.22 460.22 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 5.25 748.31 753.56 0.00 753.56 0.00
2013350 事业运行 0.00 119.14 119.14 119.14 0.00 0.00
2013399 其他宣传事务支出 0.00 8.80 8.80 8.80 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 101.24 101.24 101.24 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 99.98 99.98 99.98 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 53.40 53.40 53.40 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 21.36 21.36 21.36 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 25.22 25.22 25.22 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 1.26 1.26 1.26 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.00 1.26 1.26 1.26 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 35.26 35.26 35.26 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 35.26 35.26 35.26 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 23.91 23.91 23.91 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 0.00 11.35 11.35 11.35 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 50.34 50.34 50.34 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 50.34 50.34 50.34 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 32.04 32.04 32.04 0.00 0.00
2210203 购房补贴 0.00 18.30 18.30 18.30 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

工作表 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 476.08 302 商品和服务支出 264.85 310 资本性支出 3.08
30101 基本工资 84.38 30201 办公费 92.30 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 79.78 30202 印刷费 0.19 31002 办公设备购置 3.08
30103 奖金 74.87 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 53.08 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 53.40 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 21.36 30207 邮电费 9.26 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 27.22 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 1.26 30211 差旅费 44.71 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 32.04 30212 因公出国(境)费用 5.23 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 8.04 30213 维修(护)费 4.66 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 40.67 30214 租赁费 5.82 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 30.97 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.36 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.35 31099 其他资本性支出 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30305 生活补助 24.45 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 23.35 31204 费用补贴 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.52 31299 其他对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.47 39906 赠与 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 6.52 30239 其他交通费用 13.15 39907 国家赔偿费用支出 0.00



30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00



30299 其他商品和服务支出 55.45 39999 其他支出 0.00



307 债务利息及费用支出 0.00





30701 国内债务付息 0.00





30702 国外债务付息 0.00





30703 国内债务发行费用 0.00





30704 国外债务发行费用 0.00


人员经费合计 507.05 公用经费合计 267.93
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部


2019年度

单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

工作表 8:GK08 机构运行信息表


机构运行信息表




公开08表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部
2019年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 267.93
(一)支出合计 57.00 16.56 (一)行政单位 267.93
1.因公出国(境)费 8.00 5.23 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 31.00 8.99 五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费 18.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 1
(2)公务用车运行维护费 13.00 8.99 1.副部(省)级及以上领导用车 0
3.公务接待费 18.00 2.34 2.主要领导干部用车 0
(1)国内接待费 18.00 2.34 3.机要通信用车 0
其中:外事接待费 0.00 0.00 4.应急保障用车 1
(2)国(境)外接待费 0.00 0.00 5.执法执勤用车 0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车 0
1.因公出国(境)团组数(个) 0 7.离退休干部用车 0
2.因公出国(境)人次数(人) 2 8.其他用车 0
3.公务用车购置数(辆) 0 (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 0
4.公务用车保有量(辆) 1 (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) 0
5.国内公务接待批次(个) 46 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个) 0 (一)政府采购支出合计 0.35
6.国内公务接待人次(人) 468 1.政府采购货物支出 0.35
其中:外事接待人次(人) 0 2.政府采购工程支出 0.00
7.国(境)外公务接待批次(个) 0 3.政府采购服务支出 0.00
8.国(境)外公务接待人次(人) 0 (二)政府采购授予中小企业合同金额 0.35
二、会议费 0.00 4.68 其中:授予小微企业合同金额 0.00
三、培训费 1.89 11.33

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。