一、部门基本情况
(一)职能职责。
沙坪坝区文联遵循文艺为人民服务,为社会主义服务的方向,贯彻"百花齐放、百家争鸣"的方针,团结全区文学艺术家致力于繁荣和发展沙坪坝区的文学艺术事业,为建设中国特色的社会主义文艺贡献力量。
对各团体会员负有团结引导、服务管理、联络协调、自律维权的职责,通过组织团体会员间的交流活动,如实反映和积极解决各团体会员工作中的实际问题。
积极配合文化主管部门推动和组织文艺工作者深入生活、加强文学艺术实践、交流创作经验、进行文艺理论研究、提高艺术家的文艺理论水平和艺术创作水平,对各种优秀文艺成果,给予表彰和奖励。
积极沟通党和政府以及社会各界同文艺界之间的联系,加强同国内及海外文学团体和文艺界人士的联系,增进友谊。同时沟通政府文化艺术主管部门和其他有关部门及人民团体,共同发展沙区文化艺术事业。
(二)机构设置。
重庆市沙坪坝区文学艺术界联合会成立于1998年,单位性质属事业单位,财务隶属于沙坪坝区委,2016年10月31日前,编制2人,2016年11月编制增至4人。
在2015年12月31日前,单位实际职工人数为0人,工作事务均由区文化馆工作人员承担。2016年1月,通过公招目前单位在职在编工作人员1名,并设置文联办公室,财务、资产管理工作仍由文化馆财务人员负责并严格执行财务会计制度。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2016年收入、支出78.2686万元,比2015年减少42.8271万元,主要本年度无艺术家活动中心建设设备购置款。
当年收支预算比上年增加人员经费7.54万元,增加原因为本年度公招人员1名。
1.收入支出与预算对比分析。
(1本年度预、决算无差异情况。
2.收入支出结构分析。
(1)本年度人员经费7.54万元,占总支出的10%,日常公用经费23.97万元,占总支出的30%,项目支出46.73万元,占总支出的60%,
本部门2016年度收入合计78.2686万元,其中:财政拨款收入78.2686万元,占100%;
本部门2016年度支出合计78.2515万元,其中:基本支出31.5168万元,占40.27%;项目支出46.7347万元,占59.73%;
本部门2016年度年末结转和结余220.6元,较上年增加170.6元,相差较少,出入不大。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入78.2686万元,较上年决算数减少42.8272万元,下降35.36%。主要原因是2016年较上年财政收入减少是因为当年所需经费的减少,较年初预算数增加2.8686万元,增长3.80%。主要原因是 2016年新进人员一名造成基本支出中人员经费增加7.5万元,日常办公经费增加了13.5966万元,而本年各协会费用支出减少造成项目支出减少18.27万元,最后造成本年决算数比年初预算数增加2.8万元。
本部门2016年度财政拨款支出78.2515万元,较上年决算数减少42.8393万元,下降35.36%。主要原因是2016年较上年财政收入减少而财政支出也同比例减少,较年初预算数增加2.5779万元,增长3.29%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出78.2515万元,占100%,较年初预算数2.5779万元。决算数大于年初预算数,主要原因是部分支出超出预算数的估计。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出XX万元。其中:人员经费7.5万元,较上年增加7.5万元,主要原因是 “增人增资”)。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,住房公积金等,公用经费23.9万元较上年减少32.1908万元主要原因是公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、物业管理费,差旅费,水电费,维护费。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门“三公”经费支出为0.176万元,全部为公务接待。与去年一致,无增减变化。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务接待费0.176万元,主要用于接待主要用于接待上级单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数增加0.176万元,增加的主要原因是本年实际发生领导考查。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门人均接待费45元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出23.95万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费0.89万元、物业管理费用0.9万元,网站建议及维护费5万元,租赁费用4.5万元等,机关运行经费较2015年减少32.1万元,降低57%,主要原因是本单位今年办公费用,物业管理费用较往年下降,日常经费减少,差旅费用减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,
(三)政府采购支出情况说明。
无
(四)预算绩效管理情况说明。
无
重庆市沙坪坝区文化艺术界联合会2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
财政拨款收入 | 1 | 78.27 | 一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 77.98 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 46 | 0.27 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 78.27 | 本年支出合计 | 51 | 78.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.01 | 年末结转和结余 | 53 | 0.02 |
总计 | 27 | 78.27 | 总计 | 54 | 78.27 |
重庆市沙坪坝区文化艺术界联合会2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 78.27 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070110 | 文化交流与合作 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区文化艺术界联合会2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 78.25 | 31.52 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 77.98 | 31.24 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 77.98 | 31.24 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070110 | 文化交流与合作 | 77.98 | 31.24 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区文化艺术界联合会2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一般公共预算财政拨款 | 1 | 78.27 | 一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 77.98 | 77.98 | 0.00 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 47 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 78.27 | 本年支出合计 | 52 | 78.25 | 78.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.01 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 78.27 | 总计 | 56 | 78.27 | 78.27 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区文化艺术界联合会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 78.25 | 31.52 | 46.73 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 77.98 | 31.24 | 46.73 | ||
20701 | 文化 | 77.98 | 31.24 | 46.73 | ||
2070110 | 文化交流与合作 | 77.98 | 31.24 | 46.73 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区文化艺术界联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 31.52 | 7.54 | 23.97 | |
301 | 工资福利支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 23.22 | 0.00 | 23.22 |
30201 | 办公费 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
30202 | 印刷费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
30205 | 水费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
30206 | 电费 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
30207 | 邮电费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
30209 | 物业管理费 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
30211 | 差旅费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30214 | 租赁费 | 4.52 | 0.00 | 4.52 |
30215 | 会议费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30216 | 培训费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
30217 | 公务接待费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
30226 | 劳务费 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
30239 | 其他交通费用 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.17 | 0.00 | 5.17 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
31002 | 办公设备购置 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
重庆市沙坪坝区文化艺术界联合会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
重庆市沙坪坝区文化艺术界联合会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
公开08表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 0.00 |
(一)支出合计 | 0.18 | 0.18 | (一)行政单位 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 0 |
3.公务接待费 | 0.18 | 0.18 | 1.部级领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | 0.18 | 0.18 | 2.一般公务用车 | 0 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0 |
(二)相关统计数 | 0 | 5.其他用车 | 0 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 0 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 5 | |||
其中:外事接待批次(个) | 0 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 25 | |||
其中:外事接待人次(人) | 0 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站