一、部门基本情况
(一)职能职责。负责党史著作编纂,党史宣传教育的规划、组织和协调工作;党史舆论及意识形态工作;办理并协调审核重大党史事件、重要党史人物诞辰的纪念活动方案;涉及重大党史题材的文章、出版物、文艺作品、影视作品的审查工作;全区党史遗址普查、保护、利用工作和党史咨询服务及党史信息工作;指导全区党史场馆建设工作等。
(二)机构设置。区委党史研究室为参照公务员管理的事业单位,全额预算事业编制4名,内设科室2个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计165.72万元,支出总计165.72万元。收支较上年决算数增加18.93万元、增长12.90%,主要原因是用于办公费、印刷费、党史资料征集费、党史宣传教育费、市级重点党史课题研究、沙坪坝区革命遗址遗迹微视频制作费及其他商品和服务支出上的增加。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计165.15万元,较上年决算增加18.73万元,增长12.79%,主要原因是增加了“沙坪坝区地方党的发展历程图文集”一次性新增项目。其中:财政拨款收入165.15万元,占100.00%;此外年初结转和结余0.57万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计165.72万元,较上年决算数增加19.50万元,增长13.34%,主要原因是一次性新增项目商品和服务上的支出。其中:基本支出99.07万元,占59.78%;项目支出66.66万元,占40.22%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.57万元,下降100.00%,主要原因是项目款项年底全部结清,因此无结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入165.15万元,较上年决算数增加18.73万元,增长12.79%。主要原因是主要原因是用于办公费、印刷费、党史资料征集费、党史宣传教育费、市级重点党史课题研究、沙坪坝区革命遗址遗迹微视频制作费及其他商品和服务支出上的增加。较年初预算数增加19.61万元,增长13.47%。主要原因是增人增资,此外,年初财政拨款结转和结余0.57万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出165.72万元,较上年决算数增加19.50万元,增长13.34%。主要原因是除用于办公费、各项目费用的支出外,还有新增一次性项目的支出。较年初预算数增加20.18万元,增长13.87%。主要原因是增人增资。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.57万元,下降100.00%,主要原因是项目款项年底全部结清,因此无结余。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出127.72万元,占77.07%,较年初预算数增加12.06万元,增长10.43%,主要原因是增人增资。
(2)社会保障与就业支出31.54万元,占19.03%,较年初预算数增加5.26万元,增长20.02%,主要原因是增人增资。
(3)医疗卫生与计划生育支出3.50万元,占2.11%,较年初预算数增加1.47万元,增长72.41%,主要原因是增人增资。
(4)住房保障支出2.96万元,占1.79%,较年初预算数增加1.39万元,增长88.54%,主要原因是增人增资。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出99.07万元。其中:人员经费82.28万元,较上年决算数增加9.69万元,增长13.35%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.79万元,较上年决算数减少4.54万元,下降21.28%,主要原因是推行绿色办公,节能节资,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.09万元,较年初预算数减少2.29万元,下降96.22%,较上年支出数减少0.09万元,下降50.00%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革后,公务用车拍卖,未产生公务用车运行维护费。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年度未发生因公出国(境)费用。 费用支出较年初预算减少2.00万元,下降100.00%,主要原因是本单位2018年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。
公务车购置费0.00万元,本单位2018年度未有购置公务车费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。
公务车运行维护费0.00万元,本单位2018年度未有公务车运行维护费。 费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.00%,主要原因是较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年一致。
公务接待费0.09万元,主要用于接待其他区县党史部门到我室辖区学习调研工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.29万元,下降76.32%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.09万元,下降50.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次6人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费150.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出16.79万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少4.54万元,下降21.28%,主要原因是推行绿色办公,控制办公开支。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额24.70万元,其中:政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.04万元。授予中小企业合同金额24.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.05万元,占政府采购支出总额的89%。 主要用于采购服务支出,包括编辑印刷,货物支出,包括办公桌椅。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,涉及资金67.5万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金15万元,从评价情况来看,资金执行情况良好,完成预算的100%,完成全年预算目标。
(二)绩效目标自评结果
“沙坪坝区地方党的发展历程图文集”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是创新党史宣传载体,二是推进地方党史知识教育。
项目推进过程中发现的问题:一是我室项目多为持续性、长期性项目,时间跨度长,难度大,相关工作人员因多为新进人员在业务上专业性还需加强;二是部门小,人员少,资料征集渠道单一。解决问题的措施:一是加强人员培训,强化人才队伍。二是与相关部门合作,扩大资料征集渠道。
绩效目标自评具体情况见下表:
项目名称 |
沙坪坝区地方党的发展历程图文集 | |||
部门 |
侨联机关 | |||
项目预算执行情况(万元) |
资金总额 |
15.00 |
执行数 |
15.00 |
其中:财政资金 |
15.00 |
其中:财政资金执行数 |
15.00 | |
绩效目标完成情况 |
一、项目申报绩效目标 | |||
为宣传贯彻十九大精神,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,发挥“资政育人”功能。我室拟将我区出版的党史正本分为新民主主义革命时期、社会主义革命时期、改革开放时期三部分,改编为连环画形式的图文集。以提升党史正本的可读性,迎合当下学生阅读口味,提高学生阅读兴趣,在党史宣教的载体和形式上都有较大突破,为全市首创,有利于我区党史工作创新发展,为全区经济文化发展提供助力。2018年度拟编撰新民主主义革命时期(1919-1949)图文集,计划项目经费15万元。该预算经费主要用于文本改编、绘图设计、印刷费、劳务费。《图文集》预计印刷5000册。 | ||||
二、项目执行基本情况及资金执行率 | ||||
申请项目经费15万元,至2018年12月31日资金执行率100%.主要产出和效果:完成编撰新民主主义革命时期(1919-1949)党史正本改编工作,创新党史宣传教育载体,提升党史正本的可读性,增强党史宣教影响力。 | ||||
三、绩效目标实现的自我评价 | ||||
按照年初预算计划,稳步推进实施。 | ||||
评价等级 |
√优□良□中□差 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)社团组织:西南服务团团史研究会沙区分会、二野军大校史研究会沙区分会、沙坪坝区区政干部研究会、重庆市新四军研究会沙区分会四个社团组织因历史遗留原因每年活动费由我室年初代为预算。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:杨纯 023-65368639。
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
公开部门:重庆市沙坪坝区委党史研究室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 165.15 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 127.72 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 31.54 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.50 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 2.96 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 165.15 | 本年支出合计 | 165.72 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 0.57 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
合计 | 165.72 | 合计 | 165.72 | |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区委党史研究室 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
合计 | 165.15 | 165.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 127.14 | 127.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20606 | 社会科学 | 127.14 | 127.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060601 | 社会科学研究机构 | 61.06 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060602 | 社会科学研究 | 66.08 | 66.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区委党史研究室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 165.72 | 99.07 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 127.72 | 61.06 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20606 | 社会科学 | 127.72 | 61.06 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060601 | 社会科学研究机构 | 61.06 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060602 | 社会科学研究 | 66.66 | 0.00 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区委党史研究室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 165.15 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、科学技术支出 | 127.72 | 127.72 | 0.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 165.15 | 本年支出合计 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.57 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 165.72 | 合计 | 165.72 | 165.72 | 0.00 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区委党史研究室 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||
项目 | 决算数 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 165.72 | 99.07 | 66.66 | ||||
206 | 科学技术支出 | 127.72 | 61.06 | 66.66 | |||
20606 | 社会科学 | 127.72 | 61.06 | 66.66 | |||
2060601 | 社会科学研究机构 | 61.06 | 61.06 | 0.00 | |||
2060602 | 社会科学研究 | 66.66 | 0.00 | 66.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 31.47 | 31.47 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区委党史研究室 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 51.72 | 302 | 商品和服务支出 | 16.79 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 9.69 | 30201 | 办公费 | 1.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 6.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 4.94 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.98 | 30207 | 邮电费 | 1.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 6.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 4.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 1.52 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.56 | 30215 | 会议费 | 0.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 21.18 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.87 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.77 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 7.51 | 30239 | 其他交通费用 | 3.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.89 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 82.28 | 公用经费合计 | 16.79 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区委党史研究室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | ||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||
部门决算相关信息统计表 | |||||
公开08表 | |||||
公开部门:重庆市沙坪坝区委党史研究室 | 2018年度 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 16.79 | |
(一)支出合计 | 2.38 | 0.09 | (一)行政单位 | 0.00 | |
1.因公出国(境)费 | 2.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 16.79 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 0.00 | |
3.公务接待费 | 0.38 | 0.09 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0.00 | |
(1)国内接待费 | 0.38 | 0.09 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 | |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0.00 | |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0.00 | |
(二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
4.公务用车保有量(辆) | — | 0.00 | |||
5.国内公务接待批次(个) | — | 1.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 | |
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 6.00 | |||
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | |||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | |||||
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