一、部门基本情况
(一)职能职责:沙坪坝区新闻中心为区委、区政府直属全民所有制事业单位,归区委宣传部管理,经费形式为区财政全额拨款。新闻中心主要职能及工作任务是:CQTV—8公共(农村)频道《社区60分》电视节目制作、播出及手机电视台的制作、播出;《沙坪坝报》编辑、印刷、发行;华龙网.沙坪坝新闻网、新华网.沙坪坝外宣网的编辑、发布;农村广播村村响广播节目制作、播出工作;《沙坪坝手机台》《沙坪坝手机报》《今日沙坪坝》微信公众号、《沙磁荟App》客户端的编辑发布。
(二)机构设置:内设机构五个科室即广播电视部、报刊部、网络部、新媒体部、办公室
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1、总体情况:本部门2018年度收入总计1,412.88万元,支出总计1,412.88万元。与2017年决算数相比,收支减少15.45万元、下降1.08%,主要原因是进一步压缩公务开支;
2、收入情况:本部门2018年度收入合计1,412.88万元,较上年决算减少15.45万元,主要原因是公用经费进一步压缩。其中:财政拨款收入1,412.88万元,占100.00%;
3、支出情况:本部门2018年度支出合计1,412.88万元,较上年决算数减少15.45万元,下降1.08%,主要原因是进一步压缩公务开支。其中:基本支出687.42万元,占48.65%;项目支出725.46万元,占51.35%;
4、结转结余情况:本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,无余额。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、收入情况:本部门2018年度财政拨款收入1,412.88万元,较上年决算数减少15.45万元,下降1.08%。较年初预算数减少132.78万元,减少8.59%。主要原因是融媒体中央厨房建设项目未完工,年底指标收回。
2、支出情况:本部门2018年度财政拨款支出1,412.88万元,较上年决算数减少15.45万元,下降1.08%。较年初预算数减少132.78万元,下降8.59%。主要原因是融媒体中央厨房建设项目未完工,年底指标收回。
3、结转结余情况:本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,无余额。
4、比较情况:本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1,291.53万元,占91.41%,较年初预算数减少141.43万元,下降9.87%,支出主要原因是为完成新闻宣传任务所需支出;社会保障与就业支出65.88万元,占4.66%,较年初预算数增加4.07万元,增长6.58%,主要原因是基数调整;医疗卫生与计划生育支出25.75万元,占1.82%;住房保障支出29.72万元,占2.10%,较年初预算数增加4.58万元,增长18.22%,主要原因是基数调整;
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出687.42万元。其中:人员经费585.73万元,较上年决算数减少69.15万元,下降10.56%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、聘用人员工资津贴等。公用经费101.69万元,较上年决算数增加2.78万元,增长2.81%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费等为完成新闻宣传任务所需支出开支。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计14.68万元,较年初预算数减少29.92万元,下降67.09%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费14.61万元,主要用于为完成新闻采访工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少13万元,下降47.07%,较上年支出数增加2.72万元,增长22.88%,主要原因是车辆老旧维修费用增加。
公务接待费0.06万元,主要用于接待到我单位学习调研媒体融合工作发生的接待支出),费用支出较年初预算数减少1.94万元,下降97%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待1批次,13人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费49.46元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.65万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,应急保障用车4辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额83.14万元,其中:政府采购货物支出40.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.10万元。主要用于购买新闻采、编设备和沙坪坝报的印刷服务。
(四)预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求,我中心对宣传平台运行项目开展了绩效自评,涉及资金725.46万元。从评价情况来看,区新闻中心牢固树立“四个意识”,切实增强责任感和使命感,将沙坪坝报、沙坪坝外宣网、沙区电视新闻、手机报、手机台、今日沙坪坝公众微信号、沙磁荟APP客户端等7个媒体平台传播功效最大化,2018年,新闻宣传在服务全区大局中发挥了重要作用,全媒体平台先后开设了《把党的十九大精神全面落实在沙坪坝大地上》、《改革开放40年•沙坪坝砥砺前行》等专题专栏。采访报道了首届智博会、放管服改革、转型升级、重点工程建设、创新引领、污染治理、铁路物流园建设、扫黑除恶、城市品质提升、创建全国文明城区、招商引资、整违拆迁等方方面面的重点工作,聚焦改革开放40周年,策划了系列主题报道,采访报道沙区城市建设及各行各业发生的翻天覆地变化。 绩效目标自评具体情况见下表:
沙坪坝区专项资金绩效目标自评表
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项目名称 |
宣传运行 | ||||
|
部门 |
沙坪坝区新闻中心 | ||||
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项目预算执行情况(万元) |
资金总额 |
725.46 |
执行数 |
725.46 | |
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其中:财政资金 |
725.46 |
其中:财政资金执行数 |
725.46 | ||
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其他资金 |
无 |
其他执行数 |
无 | ||
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绩效目标完成情况 |
一、项目申报绩效目标 | ||||
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用于宣传各平台运行 | |||||
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二、项目执行基本情况及资金执行率 | |||||
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资金全部用于电视新闻、沙坪坝报、沙坪坝外宣网、手机台、手机报、今日沙坪坝微信公众号、沙磁荟APP客户端,执行率100% | |||||
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三、绩效目标实现的自我评价 | |||||
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根据部门实际人员构成、工作要求、建设要求,认真编辑部门预算,落实资金责任到位,跟踪调整资金使用情况,高效运用使用资金。 | |||||
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评价等级 |
√优□良□中□差 | ||||
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绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 |
无 | ||||
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:贺衍;联系电话:023-65356588;联系邮箱:1756063001@qq.com
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区新闻中心 | 2018年度 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 1,412.88 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 1,291.53 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 65.88 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 25.75 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 29.72 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 1,412.88 | 本年支出合计 | 1,412.88 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
| 合计 | 1,412.88 | 合计 | 1,412.88 | |
| 备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区新闻中心 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
| 合计 | 1,412.88 | 1,412.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,291.53 | 1,291.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 1,291.53 | 1,291.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070404 | 广播 | 566.07 | 566.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 725.46 | 725.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.88 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 62.74 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区新闻中心 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
| 合计 | 1,412.88 | 687.42 | 725.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,291.53 | 566.07 | 725.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 1,291.53 | 566.07 | 725.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070404 | 广播 | 566.07 | 566.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 725.46 | 0.00 | 725.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.88 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 62.74 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区新闻中心 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,412.88 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 1,291.53 | 1,291.53 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 65.88 | 65.88 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 1,412.88 | 本年支出合计 | 1,412.88 | 1,412.88 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 1,412.88 | 合计 | 1,412.88 | 1,412.88 | 0.00 | |
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区新闻中心 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1,412.88 | 687.42 | 725.46 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,291.53 | 566.07 | 725.46 | |||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 1,291.53 | 566.07 | 725.46 | |||
| 2070404 | 广播 | 566.07 | 566.07 | 0.00 | |||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 725.46 | 0.00 | 725.46 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.88 | 65.88 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 62.74 | 62.74 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.90 | 41.90 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | |||
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区新闻中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 577.07 | 302 | 商品和服务支出 | 101.69 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 105.67 | 30201 | 办公费 | 5.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 160.31 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 41.90 | 30206 | 电费 | 4.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.76 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.33 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.58 | 30213 | 维修(护)费 | 0.93 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 159.36 | 30214 | 租赁费 | 2.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.66 | 30215 | 会议费 | 0.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.03 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.56 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.61 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 10.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 585.73 | 公用经费合计 | 101.69 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区新闻中心 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区新闻中心 | 2018年度 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 0.00 | |
| (一)支出合计 | 44.60 | 14.68 | (一)行政单位 | 0.00 | |
| 1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 42.60 | 14.61 | |||
| (1)公务用车购置费 | 15.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| (2)公务用车运行维护费 | 27.60 | 14.61 | (一)车辆数合计(辆) | 4.00 | |
| 3.公务接待费 | 2.00 | 0.06 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0.00 | |
| (1)国内接待费 | 2.00 | 0.06 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 | |
| 其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0.00 | |
| (2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 4.00 | |
| (二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 4.00 | |||
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 1.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 2.00 | |
| 其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 13.00 | |||
| 其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | |||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | |||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | |||
| 备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | |||||
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