一、部门基本情况
(一)职能职责
沙坪坝区人民代表大会常务委员会是沙坪坝区人民代表大会的常设机关,在闭会期间对沙坪坝区人民代表大会负责并报告工作,履行讨论决定全区重大事项,监督区“一府一委两院”依法行政、公正司法,依法选举和任免国家机关工作人员等工作职责。
(二)机构设置
沙坪坝区人大机关设综合办事机构办公室1个。设人民代表大会监察和法制委办公室、财经委办公室、教科文卫委办公室、社建委办公室(加挂人大常委会信访办公室牌子)。设人大常委会人代工委、城环工委、预算工委。区纪委监委驻人大机关纪检监察组1个。办公室下设全额拨款事业单位人大常委会信息中心1个。区人大常委会主要负责代表大会、常委会、主任会以及人大代表服务和保障工作。
(三)机构改革情况
按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:将原人大常委会信访办公室调整为人大社会建设委员会办公室,加挂人大常委会信访办公室牌子;将原人大法制委员会办公室更名为人大监察和法制委员会办公室;将原城乡建设工作委员会更名为城乡建设和环境保护工作委员会。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计2322.66万元,支出总计2322.66万元。收入总计、支出总计较上年决算数增加571.57万元、增长32.64%,主要原因是增开人代会和补选区代表工作,增加了工作经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计2322.50万元,较上年决算增加588.80万元、增长33.96%,主要原因是增开人代会和补选区代表工作,增加了工作经费。其中:财政拨款收入2322.50万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.16万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计2322.50万元,较上年决算数增加571.58万元、增长32.64%,主要原因是增开人代会和补选区代表工作,增加了工作经费。其中:基本支出1170.30万元,占50.39%;项目支出1152.20万元,占49.61%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.16万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2322.50万元,较上年决算数增加588.80万元、增长33.96%,主要原因是增开人代会和补选区代表工作,增加了工作经费。较年初预算数增加382.60万元,增长19.72%。主要原因是增开人代会和补选区代表工作,增加了工作经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.16万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2322.50万元,较上年决算数增加571.58万元、增长32.64%。主要原因是增开人代会和补选区代表工作,增加了工作经费。较年初预算数增加382.60万元,增长19.72%。主要原因是增开人代会和补选区代表工作,增加了工作经费。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.16万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2003.41万元,占86.26%,较年初预算数增加454.64万元,增长29.35%,主要原因是增开人代会和补选区代表工作,增加了工作经费。
(2)社会保障与就业支出225.30万元,占9.70%,较年初预算数减少85.56万元,下降27.52%,主要原因是实际支出比预算减少。
(3)医疗卫生与计划生育支出49.71万元,占2.14%,较年初预算数增加4.48万元,增长9.90%,主要原因是实际支出比预算增加。
(4)住房保障支出44.08万元,占1.90%,较年初预算数增加9.05万元,增长25.83%,主要原因是实际支出比预算增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共财政拨款基本支出1251.37万元,2018年度一般公共财政拨款基本支出1170.30万元,比上年减少81.07万元,费用减少的主要原因人员调出,人员经费减少,办公设施设备、公务车维修成本减少。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年人大机关认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费,全年实际总支出共计42.12万元,较2017年决算数减少9.69万元、下降18.70%,较2018年初预算数减少12.25万元、下降22.53%。同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本比2017年下降。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费比2017年有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国事宜均按照规定程序办理,经各级部门审批,2018年度本部门因公出国(境)费用14.38万元,费用较年初预算增加4.38万元、增长43.80%,较上年支出数增加4.32万元、增长42.94%,主要原因是因公出国人员增加及公务活动目的地各项费用不同。
公务车运行维护费25.62万元,主要用于机要文件交换、因公出行、人大视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元、下降31.31%,较上年支出数减少13.68万元、下降34.81%,主要原因是减少了公务车保养费用。
公务接待费2.12万元,主要用于上级人大常委会领导来区检查指导工作,上级人大相关委员会或常委会相关工作机构来区指导、开展工作,市外人大、本市区县人大前来考察调研、交流学习。费用支出较年初预算数减少4.95万元、下降70.01%,较上年支出数减少0.33万元、下降13.47%,主要原因是公务接待次数减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国(境)共计1个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待22批次207人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费50.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.12万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出229.69万元。机关运行经费明细:办公费39.33万元、邮电费3.60万元、差旅费42.83万元、维修费7.61万元、租赁费1.31万元、会议费0.23万元、培训费0.86万元、公务接待费1.09万元、劳务费17.74万元、委托业务费0.87万元、工会经费3.57万元、公务用车运行维护费14.79万元,其他交通费32.83万元,其他商品服务支出63.03万元。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,应急保障用车4辆,机要通信用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额29.12万元,其中:政府采购货物支出29.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
2018年,人大机关按照市、区财政主管部门要求,编制了部门预算绩效管理目标,以指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配为编制原则。做到了,完整填报各相关要素,设置能充分反应项目特点、简便易行的关键指标,提高目标、指标与项目的相关度;设置指标时以定量指标为主,确保绩效目标可测量;充分运用以前年度执行情况、项目规划、评价报告等已有成果,使绩效目标更加科学合理。同时进一步落实绩效目标编制、审核责任,健全内部机制,确保人大各项工作顺利完成。2018年度人大机关编制绩效目标的项目支出23个,支出预算841.95万元。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
人大机关决算公开信息反馈和联系方式:沙区人大常委会办公室行政科;地址:沙坪坝区凤天大道8号;邮编:400038;邮箱:757772644@qq.com;电话:(023)65368338。
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 2,322.50 | 一、一般公共服务支出 | 2,003.41 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 225.30 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 49.71 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 44.08 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 2,322.50 | 本年支出合计 | 2,322.50 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.16 | 年末结转和结余 | 0.16 | |
| 合计 | 2,322.66 | 合计 | 2,322.66 | |
| 备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
| 合计 | 2,322.50 | 2,322.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,003.41 | 2,003.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 2,003.41 | 2,003.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010101 | 行政运行 | 758.95 | 758.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 419.04 | 419.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010104 | 人大会议 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010106 | 人大监督 | 104.95 | 104.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 107.96 | 107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 415.27 | 415.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010109 | 人大信访工作 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010150 | 事业运行 | 92.26 | 92.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.30 | 225.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 176.89 | 176.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.49 | 71.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.56 | 45.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 44.07 | 44.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.07 | 44.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
| 合计 | 2,322.50 | 1,170.30 | 1,152.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,003.41 | 851.21 | 1,152.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 2,003.41 | 851.21 | 1,152.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010101 | 行政运行 | 758.95 | 758.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 419.04 | 0.00 | 419.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010104 | 人大会议 | 99.98 | 0.00 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010106 | 人大监督 | 104.95 | 0.00 | 104.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 107.96 | 0.00 | 107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 415.27 | 0.00 | 415.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010109 | 人大信访工作 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010150 | 事业运行 | 92.26 | 92.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.30 | 225.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 176.89 | 176.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.49 | 71.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.56 | 45.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 44.07 | 44.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.07 | 44.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,322.50 | 一、一般公共服务支出 | 2,003.41 | 2,003.41 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 225.30 | 225.30 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 2,322.50 | 本年支出合计 | 2,322.50 | 2,322.50 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.16 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 合计 | 2,322.66 | 合计 | 2,322.66 | 2,322.66 | 0.00 | |
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 2,322.50 | 1,170.30 | 1,152.20 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,003.41 | 851.21 | 1,152.20 | |||
| 20101 | 人大事务 | 2,003.41 | 851.21 | 1,152.20 | |||
| 2010101 | 行政运行 | 758.95 | 758.95 | 0.00 | |||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 419.04 | 0.00 | 419.04 | |||
| 2010104 | 人大会议 | 99.98 | 0.00 | 99.98 | |||
| 2010106 | 人大监督 | 104.95 | 0.00 | 104.95 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 107.96 | 0.00 | 107.96 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 415.27 | 0.00 | 415.27 | |||
| 2010109 | 人大信访工作 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 2010150 | 事业运行 | 92.26 | 92.26 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.30 | 225.30 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 176.89 | 176.89 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 69.07 | 69.07 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.49 | 71.49 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.60 | 28.60 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.71 | 49.71 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.56 | 45.56 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 44.07 | 44.07 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 44.07 | 44.07 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.89 | 42.89 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | |||
| 备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 794.91 | 302 | 商品和服务支出 | 222.26 | 310 | 资本性支出 | 7.43 | ||
| 30101 | 基本工资 | 180.88 | 30201 | 办公费 | 39.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 101.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.43 | ||
| 30103 | 奖金 | 84.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 41.59 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 71.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.60 | 30207 | 邮电费 | 3.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 102.55 | 30211 | 差旅费 | 42.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 42.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 30114 | 医疗费 | 13.68 | 30213 | 维修(护)费 | 7.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.22 | 30214 | 租赁费 | 1.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.69 | 30215 | 会议费 | 0.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 69.07 | 30216 | 培训费 | 0.86 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.09 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 46.65 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 1.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.74 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.87 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.57 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.79 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 28.79 | 30239 | 其他交通费用 | 32.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.59 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 940.61 | 公用经费合计 | 229.69 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门:重庆市沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室 | 2018年度 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 229.69 | |
| (一)支出合计 | 54.37 | 42.12 | (一)行政单位 | 229.69 | |
| 1.因公出国(境)费 | 10.00 | 14.38 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 37.30 | 25.62 | |||
| (1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| (2)公务用车运行维护费 | 37.30 | 25.62 | (一)车辆数合计(辆) | 5.00 | |
| 3.公务接待费 | 7.07 | 2.12 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0.00 | |
| (1)国内接待费 | 7.07 | 2.12 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 | |
| 其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0.00 | |
| (2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 5.00 | |
| (二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 3.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 5.00 | |||
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 42.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 1.00 | |
| 其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 424.00 | |||
| 其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | |||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | |||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | |||
| 备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | |||||
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