一、部门基本情况
(一)职能职责。1.贯彻执行党的组织路线、方针、政策,按照区委和市委组织部的要求,制定、实施全区党的建设工作意见,指导全区基层党组织建设;负责全区农村、街道(社区)、企业、学校、机关、事业单位、社会团体、新经济组织等基层单位党组织的设置和指导工作;负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设的意见,并进行督促、检查。负责镇党委以及区委直接管理的党组织换届选举的审批工作;研究制定全区党员队伍建设规划,主管全区党员教育、管理和发展工作;受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作;负责全区组织工作的调查研究,制定全区组织工作的重要政策及有关制度;负责区委党建领导小组、区党的建设研究会的日常工作。2.根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划,并组织实施;按照区委及市委组织部对干部工作的总体要求,负责对全区干部监督工作提出意见,督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。3.负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部工作意见;制定加强后备干部队伍建设的规划,并组织实施;研究和指导全区干部人事制度改革,参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责区党群部门参照试行公务员制度的实施工作。4.提出街道、镇(园区)、区属部门以及其他由区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议;负责处级领导干部的考察和办理任免、工资、待遇和退(离)休审批手续;负责办理市管干部任免、工资、待遇和退(离)休的上报材料和手续;负责区属高级中学和高级完全中学正副职领导干部以及相应职级的干部考察和办理任免(提名)等;承办有关干部的调配、交流、安置工作;研究制定全区副处级非领导职务设置办法并组织实施;审核党群部门非领导职务设置方案;负责审批街道、镇(园区)、区委各部委、群团、区级各部门正科级领导干部;负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。5.主管全区干部教育培训工作;制定全区干部教育培训计划;负责在职处级领导干部、处级后备干部和组织干部的培训,承办市委组织部的有关培训工作;负责对全区知识分子工作的指导、协调和宏观管理;负责对全区老干部工作的宏观管理;负责全区组织、干部信息管理工作。6.党员电化教育中心承担互联网舆情研究的具体工作。承担党员电化教育的具体工作。7.区考核工作办公室负责制定全区处级领导班子和领导干部考核办法;负责全区处级领导班子和领导干部考核任务的审核、分解,组织开展日常和年度考核工作;负责牵头研究制定全区考核指标,并会同有关部门分解落实考核指标;协助有关部门做好对全区重点工作任务分解、调整的汇总和编制工作;配合有关部门做好对各单位重点工作任务落实情况的跟踪和督查;负责复核和汇总各项考核数据,形成考核结果初步建议方案,对考核结果的运用提出意见和建议,并反馈考核结果。8.区委人才工作领导小组办公室负责指导全区人才工作;编制落实人才工作规划;强化全区六支人才队伍建设;协调全区各单位、各部门的人才工作,为人才培养、引进和作用发挥创造良好的环境;完成区委、区政府、区人才工作领导小组交办的其他任务。9.区委非公经济和社会组织工委在区委领导下,按照基层党建的总体部署,负责全区非公经济和社会组织党建工作的政策制定、综合协调、检查指导,协调指导各街镇和有关部门抓好非公经济和社会组织党的建设工作,完成区委交办的其他工作。10.完成区委和市委组织部交办的其他事项。根据区委规定,管理区委老干部局。
(二)机构设置。区委组织部内设办公室、研究室、干部科、干部教育监督科、组织科、党员电化教育科、考核办、人才科、非公有制经济组织党建工作科和社会组织党建工作科等科室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,828.03万元,支出总计3,828.03万元。收支较上年决算数减少1,438.66万元、下降27.32%,主要原因是项目预算经费财政收回。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,828.03万元,较上年决算减少1,438.66万元,下降27.32%,主要原因是项目预算经费财政收回。其中:财政拨款收入3,828.03万元,占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,828.03万元,较上年决算数减少1,438.66万元,下降27.32%,主要原因是项目预算经费财政收回。其中:基本支出687.75万元,占17.97%;项目支出3,140.27万元,占82.03%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,828.03万元,较上年决算数减少1,438.66万元,下降27.32%。主要原因是项目预算经费财政收回。较年初预算数减少2,137.76万元,下降35.83%。主要原因是项目预算经费财政收回。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3828.03万元,较上年决算数减少1438.66万元,下降27.32%。主要原因是项目预算经费财政收回。较年初预算数减少2137.76万元,下降35.83%。主要原因是项目预算经费财政收回。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出3,715.66万元,占97.06%,较年初预算数减少2,143.67万元,下降36.59%,主要原因是项目预算经费财政收回。
(2)社会保障与就业支出63.62万元,占1.66%,较年初预算数增加5.90万元,增长10.22%,主要原因是干部职工福利待遇的正常增长。
(3)医疗卫生与计划生育支出24.95万元,占0.65%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(4)住房保障支出23.79万元,占0.62%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出687.75万元。其中:人员经费636.02万元,较上年决算数增加158.15万元,增长33.09%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费51.74万元,较上年决算数减少42.01万元,下降44.81%,主要原因是外出培训班减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计25.16万元,较年初预算数减少42.84万元,下降63.00%。较上年支出数减少11.29万元,下降30.97%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是公车改革后,公务用车只有2辆,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本继续下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费继续下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用1.68万元,主要是用于沙坪坝区农业交流团赴台农业交流活动。费用支出较年初预算增加1.68万元,增长0.00%;较上年支出数增加1.68万元,增长0.00%。
公务车运行维护费6.84万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数减少6万元,下降47.38%;较上年支出数减少6.16万元,下降47.38%,主要原因是严禁公车私用,规范了公车使用。
公务接待费16.64万元,主要用于干部教育培训学员就餐,接受相关部门检查指导工作,市委考察组考察等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少38.36万元,下降69.75%;较上年支出数减少6.80万元,下降29.01%,主要原因是减少了外出培训班次。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待72批次1,670人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费99.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.42万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出51.74万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少42.01万元,下降44.81%。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额23.03万元,其中:政府采购货物支出23.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于全区远程教育服务器等设备的采购、维修和服务,日常办公设备等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对19个项目开展了绩效自评,涉及资金3140.27万元。主要用于后进基层党组织整顿转化、党员培训、党员远程教育、人才引进、党建工作、党建重点项目、服务型党组织建设、服务群众专项经费等。2018年本部门成立了预算绩效管理领导小组,就预算绩效管理制定了工作方案,加强了预算经费的管理工作,特别是专项经费的使用更加科学合理,下拨时间更加及时,检查督促更加有效,绩效目标完成较好。
(二)绩效目标自评结果。
19项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为3140.27万元,执行数为3140.27万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年完成办班任务和有关干部教育培训工作;二是为村、社区基层党组织开展工作和活动提供一定的经费保障;三是破解了一批基层党建工作中的一些热难点问题,基层党建水平总体提升;四是解决了一批老百姓反映强烈又带有普遍性质的问题,基层党组织的凝聚力和号 召力显著增强。
项目名称 |
沙坪坝区委组织部干部教育培训工作经费 | |||
项目预算执行情况(万元) |
资金总额 |
300万元 |
执行数 |
221.97万元 |
其中:财政资金 |
300万元 |
其中:财政资金执行数 |
221.97万元 | |
绩效目标完成情况 |
一、项目申报绩效目标 | |||
全年完成办班任务和有关干部教育培训工作。 | ||||
二、项目执行基本情况及资金执行率 | ||||
1.正处级领导干部进修班(17.8万) | ||||
三、绩效目标实现的自我评价 | ||||
2018年沙坪坝区委组织部干部教育培训工作经费支出221.97万,总体执行率73.99%。 | ||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资
产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:何红 联系电话:023-65368624
邮箱:1119616722@qq.com
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委组织部 | 2018年度 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 3,828.03 | 一、一般公共服务支出 | 3,715.66 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 63.62 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.95 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 23.79 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 3,828.03 | 本年支出合计 | 3,828.03 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
合计 | 3,828.03 | 合计 | 3,828.03 | |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委组织部 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
合计 | 3,828.03 | 3,828.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,715.66 | 3,715.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 3,715.66 | 3,715.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 575.39 | 575.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,140.27 | 3,140.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.62 | 62.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.65 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委组织部 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 | 3,828.03 | 687.75 | 3,140.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,715.66 | 575.39 | 3,140.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 3,715.66 | 575.39 | 3,140.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 575.39 | 575.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,140.27 | 0.00 | 3,140.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.62 | 62.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.65 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委组织部 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,828.03 | 一、一般公共服务支出 | 3,715.66 | 3,715.66 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 63.62 | 63.62 | 0.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 3,828.03 | 本年支出合计 | 3,828.03 | 3,828.03 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 3,828.03 | 合计 | 3,828.03 | 3,828.03 | 0.00 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委组织部 | 2018年度 | 单位:万元 | |||||
项目 | 决算数 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 3,828.03 | 687.75 | 3,140.27 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,715.66 | 575.39 | 3,140.27 | |||
20132 | 组织事务 | 3,715.66 | 575.39 | 3,140.27 | |||
2013201 | 行政运行 | 575.39 | 575.39 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3,140.27 | 0.00 | 3,140.27 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 62.62 | 62.62 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.65 | 39.65 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委组织部 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 524.90 | 302 | 商品和服务支出 | 51.74 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 171.54 | 30201 | 办公费 | 26.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 130.53 | 30202 | 印刷费 | 2.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 54.80 | 30203 | 咨询费 | 2.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 39.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.86 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 15.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 23.79 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 66.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 111.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.52 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 107.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 636.02 | 公用经费合计 | 51.74 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委组织部 | 2018年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | ||||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||
部门决算相关信息统计表 | |||||
公开08表 | |||||
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委组织部 | 2018年度 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 51.74 | |
(一)支出合计 | 68.00 | 25.16 | (一)行政单位 | 51.74 | |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 1.68 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 13.00 | 6.84 | |||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
(2)公务用车运行维护费 | 13.00 | 6.84 | (一)车辆数合计(辆) | 2.00 | |
3.公务接待费 | 55.00 | 16.64 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0.00 | |
(1)国内接待费 | 55.00 | 16.64 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 | |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0.00 | |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2.00 | |
(二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 1.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
4.公务用车保有量(辆) | — | 2.00 | |||
5.国内公务接待批次(个) | — | 72.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 | |
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 1,670.00 | |||
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | |||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | |||||
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