中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部2018年部门决算情况说明
发布日期:2019-08-23
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  一、部门基本情况
(一)职能职责:

负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论,指导、协调各新闻单位的工作。负责从宏观上指导精神产品的生产;联系区文旅委和区文联,对全区宣传系统工作的政治方向和方针、政策实施领导。负责规划、部署全区性思想政治工作任务;配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,领导区思想政治工作研究会。负责指导、协调全区对外宣传工作;负责国际互联网络新闻宣传管理工作。负责区委对外宣传工作。负责指导、统筹、协调全区精神文明建设工作。领导区精神文明建设委员会办公室。负责宣传系统党的建设、精神文明建设工作。协助区委组织部考察文广局和文联的区管领导干部;协助区委组织部对专职宣传委员人选提出建设意见;制订全区分管领导、专职宣传委员、宣传干部培训规划,并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。负责提出全区宣传思想文化事业发展的意见;指导宣传文化系统认真贯彻有关政策、法规;协调宣传文化系统各部门之间的关系。完成区委交办的其它任务。负责互联网信息办公室承担的工作;区经济信息委承担的网络信息安全协调工作;网络新闻宣传管理工作。增加职能国际互联网络新闻宣传管理;对中宣部的舆情直报点工作。

区委宣传部下属沙坪坝区互联网舆情研究中心的主要职责是:

承担涉区舆情的收集和网上重要舆论的跟踪、分析、研究工作;承担网上重要舆论引导的培训等工作;对区内各网站、网页新闻登载和信息传播中的违规行为提出处理建议;承担网上新闻评论和网上宣传规律研究等工作。
(二)机构设置:办公室、文明办、网信办、宣教科、理论科、文产科、文艺科、宣教科、新闻科、互联网舆情研究中心(事业单位副处级)。

二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度收入合计2,562.83万元,上年决算减少1,580.47万元,下降38.15%,主要原因是工作计划调整。其中:财政拨款收入2,562.83万元,占100.00%此外,年初结转和结余5.25万元。

2.支出情况。本部门2018年度支出合计2,562.83万元,较上年决算数减少1,576.29万元,下降38.08%,主要原因是计划工作计划调整。其中:基本支出867.25万元,占33.84%;项目支出1,695.58万元,占66.16%

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余5.25万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是历年结余留存。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度收入合计2,562.83万元,上年决算减少1,580.47万元,下降38.15%,主要原因是工作计划调整。较年初预算数减少1,581.59万元,下降38.16%。主要原因是工作计划调整。此外,年初财政拨款结转和结余5.25万元。

2.支出情况。本部门2018年度支出合计2,562.83万元,较上年决算数减少1,576.29万元,下降38.08%,主要原因是计划工作计划调整。较年初预算数减少1,581.59万元,下降38.16%。主要原因是工作计划调整。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余5.25万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是历年结余留存。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   1)一般公共服务支出2,414.93万元,占94.23%,较年初预算数减少1,643.99万元,下降40.50%,主要原因是压缩支出、节约开支。

  2)社会保障与就业支出86.47万元,占3.37%,较年初预算数增加39.55万元,增长84.29%,主要原因是人员增加及缴费基数调整。

3)医疗卫生与计划生育支出32.14万元,占1.25%,较年初预算数增加11.42万元,增长55.12%,主要原因是人员增加及缴费基数调整。

4)住房保障支出29.29万元,占1.14%,较年初预算数增加11.43万元,增长64.00%,主要原因是人员增加及缴费基数调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出867.25万元。其中:人员经费615.10万元,较上年决算数增加183.20万元,增长42.42%,主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费252.15万元,较上年决算数增加85.38万元,增长51.20%,主要原因是人员增加支出增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计20.23万元,较年初预算数减少36.77万元,下降64.51%,主要原因是公车采购计划未执行。较上年支出数减少6.77万元,下降25.07%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门因公出国(境)费用12.73万元,主要是用于费用支出较年初预算增加4.73万元,增长59.13%,主要用于赴德国、捷克斯洛伐克招商及文化交流活动。较上年支出数增加4.96万元,增长63.84%,主要原因是出访工作增加。

   公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100.00%,主要原因是公车未购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未增加公车购置预算。

   公务车运行维护费5.97万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元,下降54.08%,主要原因是执行八项规定,减少费用支出。较上年支出数减少3.15万元,下降34.54%,主要原因是科学安排用车计划,减少经费开支。

   公务接待费1.53万元,主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.47万元,下降91.50%,主要原因是严格执行八项规定,减少公务接待费用支出。较上年支出数减少8.58万元,下降84.87%,主要原因是严格执行八项规定,减少公务接待费用支出。

  (三)“三公”经费实物量情况。

   2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,5人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待30批次305人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费50.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.97万元。

   四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出252.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加85.38万元,增长51.20%,主要原因是工作计划调整,费用增加较大。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额20.52万元,其中:政府采购货物支出17.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.85万元。

    五、预算绩效管理情况说明

      根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金60万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金90万元。此项目内容为对外新闻宣传。在中央级媒体进行新闻宣传,含《人民日报》、人民网专题宣传、《光明日报》、光明网专题宣传等,取得了较好的宣传效果。从评价情况来看,预算绩效管理效果良。

        六、专业名词解释。
  (一)财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:65361056,联系人何霞。



收入支出决算总表


公开01表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部 2018年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 2,562.83 一、一般公共服务支出 2,414.93
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00


七、文化体育与传媒支出 0.00


八、社会保障和就业支出 86.47


九、医疗卫生与计划生育支出 32.14


十、节能环保支出 0.00


十一、城乡社区支出 0.00


十二、农林水支出 0.00


十三、交通运输支出 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、国土海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 29.29


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、其他支出 0.00


二十二、债务还本支出 0.00


二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 2,562.83 本年支出合计 2,562.83
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 5.25 年末结转和结余 5.25
合计 2,568.08 合计 2,568.08
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表


公开02表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部
2018年度
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)


合计 2,562.83 2,562.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,414.93 2,414.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 2,414.93 2,414.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301 行政运行 448.18 448.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 1,695.58 1,695.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013350 事业运行 253.66 253.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399 其他宣传事务支出 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 86.47 86.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 84.68 84.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.76 43.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 23.41 23.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.79 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 1.79 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.14 32.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 32.14 32.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 23.38 23.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表


公开03表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部 2018年度
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)


合计 2,562.83 867.25 1,695.58 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,414.93 719.35 1,695.58 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 2,414.93 719.35 1,695.58 0.00 0.00 0.00
2013301 行政运行 448.18 448.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 1,695.58 0.00 1,695.58 0.00 0.00 0.00
2013350 事业运行 253.66 253.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399 其他宣传事务支出 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 86.47 86.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 84.68 84.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.76 43.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 23.41 23.41 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.79 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 1.79 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.14 32.14 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 32.14 32.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 23.38 23.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 8.76 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表


公开04表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部 2018年度
单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,562.83 一、一般公共服务支出 2,414.93 2,414.93 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00


三、国防支出 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00


七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00


八、社会保障和就业支出 86.47 86.47 0.00


九、医疗卫生与计划生育支出 32.14 32.14 0.00


十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00


十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00


十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00


十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00


十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00


十九、住房保障支出 29.29 29.29 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00


二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00


二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00


二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 2,562.83 本年支出合计 2,562.83 2,562.83 0.00
年初财政拨款结转和结余 5.25 年末财政拨款结转和结余 5.25 5.25 0.00
一、一般公共预算财政拨款 5.25 基本支出结转 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 项目支出结转和结余 5.25 5.25 0.00
合计 2,568.08 合计 2,568.08 2,568.08 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部 2018年度
单位:万元
项目 决算数
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出


合计 2,562.83 867.25 1,695.58
201 一般公共服务支出 2,414.93 719.35 1,695.58
20133 宣传事务 2,414.93 719.35 1,695.58
2013301 行政运行 448.18 448.18 0.00
2013302 一般行政管理事务 1,695.58 0.00 1,695.58
2013350 事业运行 253.66 253.66 0.00
2013399 其他宣传事务支出 17.51 17.51 0.00
208 社会保障和就业支出 86.47 86.47 0.00
20805 行政事业单位离退休 84.68 84.68 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.76 43.76 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.51 17.51 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 23.41 23.41 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.79 1.79 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 1.79 1.79 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.14 32.14 0.00
21011 行政事业单位医疗 32.14 32.14 0.00
2101101 行政单位医疗 23.38 23.38 0.00
2101102 事业单位医疗 8.76 8.76 0.00
221 住房保障支出 29.29 29.29 0.00
22102 住房改革支出 29.29 29.29 0.00
2210201 住房公积金 29.29 29.29 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部





金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额

301 工资福利支出 589.90 302 商品和服务支出 244.28 310 资本性支出 7.87
30101 基本工资 100.01 30201 办公费 14.08 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 72.17 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 7.87
30103 奖金 87.91 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.09 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 44.53 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 43.76 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 17.51 30207 邮电费 22.44 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 34.34 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 71.68 30211 差旅费 61.17 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 29.29 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 8.20 30213 维修(护)费 2.08 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 80.52 30214 租赁费 8.32 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 25.20 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.87 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.27 31099 其他资本性支出 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30305 生活补助 19.66 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 17.46 31204 费用补贴 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 12.55 31205 利息补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.35 31299 其他对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.97 39906 赠与 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 5.55 30239 其他交通费用 28.91 39907 国家赔偿费用支出 0.00



30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00



30299 其他商品和服务支出 66.71 39999 其他支出 0.00



307 债务利息及费用支出 0.00






30701 国内债务付息 0.00






30702 国外债务付息 0.00






30703 国内债务发行费用 0.00






30704 国外债务发行费用 0.00



人员经费合计 615.10 公用经费合计 252.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部 2018年度
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出


合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













部门决算相关信息统计表


公开08表
公开部门:中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部 2018年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 252.15
(一)支出合计 57.00 20.23 (一)行政单位 252.15
1.因公出国(境)费 8.00 12.73 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 31.00 5.97

(1)公务用车购置费 18.00 0.00 三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费 13.00 5.97 (一)车辆数合计(辆) 1.00
3.公务接待费 18.00 1.53 1.副部(省)级及以上领导用车 0.00
(1)国内接待费 18.00 1.53 2.主要领导干部用车 0.00
其中:外事接待费 0.00 0.00 3.机要通信用车 0.00
(2)国(境)外接待费 0.00 0.00 4.应急保障用车 1.00
(二)相关统计数 5.执法执勤用车 0.00
1.因公出国(境)团组数(个) 0.00 6.特种专业技术用车 0.00
2.因公出国(境)人次数(人) 5.00 7.离退休干部用车 0.00
3.公务用车购置数(辆) 0.00 8.其他用车 0.00
4.公务用车保有量(辆) 1.00


5.国内公务接待批次(个) 30.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0.00
其中:外事接待批次(个) 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0.00
6.国内公务接待人次(人) 305.00
其中:外事接待人次(人) 0.00


7.国(境)外公务接待批次(个) 0.00
8.国(境)外公务接待人次(人) 0.00
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。