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索引号: 11500106009290438E/2020-00402 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处2019年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24

   一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市沙坪坝区小龙坎街道为政府派出机构,办事处受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;依法接受委托或授权承担综合行政执法保障;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;为退役军人提供服务;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)机构设置。小龙坎街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位,9个办事机构分别是党政办、党建办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政管理执法办。5个事业单位是社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事业单位。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。街道按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》(沙委办发[2019]31号)精神进行机构改革调整,党工委、办事处由原来内设5个科室调整为9个科室,直属3个事业单位增加为5个事业单位。二是财政财务调整情况。根据机构改革部门调整情况,财政预决算、财务管理调整也做了相应调整,将5 个事业单位纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计2,521.96万元,支出总计2,521.96万元。收支较上年决算数增加913.00万元,增长56.74%,主要原因是街道进行机构改革调整,由原来内设5个科室调整为9个科室,直属3个事业单位增加为5个事业单位,因此项目经费有所增加,财政拨款相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2019年度收入合计2,521.96万元,较上年决算数增加913.00万元,增长56.74%,主要原因是街道项目经费有所增加,财政拨款相应增加。其中:财政拨款收入2,521.96万元,占100.00%

    3.支出情况。2019年度支出合计2,521.96万元,较上年决算数增加913.00万元,增长56.74%,主要原因是街道项目支出有所增加,支出相应增加。其中:基本支出1,036.79万元,占41.11%;项目支出1,485.18万元,占58.89%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计2,521.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加913.00万元,增长56.74%。主要原因是街道项目经费有所增加,财政拨款收入、支出相应增加。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,455.45万元,较上年决算数增加846.49万元,增长52.61%。主要原因是街道进行机构改革调整,由原来内设5个科室调整为9个科室,直属3个事业单位增加为5个事业单位,财政拨款收入相应增加。较年初预算数增加936.44万元,增长61.65%。主要原因是部、委、办、局拨专项工作经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,455.45万元,较上年决算数增加846.49万元,增长52.61%。主要原因是街道进行机构改革调整,由原来内设5个科室调整为9个科室,直属3个事业单位增加为5个事业单位。一般公共预算财政拨款支出相应增加。较年初预算数增加936.44万元,增长61.65%。主要原因是街道项目经费有所增加,预算相应追加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出682.84万元,占27.81%,较年初预算数增加70.70万元,增长11.55%,主要原因是机构改革调整部门增加、增人增资。  

2)科学技术支出7.99万元,占0.33%,较年初预算数增加7.99万元,增长0.00%,主要原因是新增多项科学技术项目支出

  3)文化旅游体育与传媒支出131.26万元,占5.35%,较年初预算数减少24.41万元,下降15.68%,主要原因是文体活动相应经费节约开支。

4)社会保障与就业支出797.60万元,占32.48%,较年初预算数增加462.65万元,增长138.13%,主要原因是人员增加,社会保障缴费标准有所提高。

  1. 卫生健康支出55.93万元,占2.28%,较年初预算数增加42.26万元,增长309.14%,主要原因是创文工作对卫生健康工作的要求及计划生育事务开支增加。

    6)城乡社区支出409.30万元,占16.67%,较年初预算数增加66.24万元,主要原因是市政设施老旧,维护费用相应增加。

    7)资源勘探信息等支出251.36万元,占10.24%,较年初预算数增加251.36万元,增长0.00%,主要原因是街道增加国企移交项目,追加一定支出。

8)住房保障支出50.26万元,占2.05%,较年初预算数增加5.74万元,增长12.89%,主要原因是2019年街道人员有所增加。

9)灾害防治及应急管理支出68.91万元,占2.81%,较年初预算数增加53.91万元,增长359.40%,主要原因是2019年老旧小区消防设施改造工程项目支出。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,036.79万元。其中:人员经费902.41万元,较上年决算数增加56.76万元,增长6.71%,主要原因是2019年街道人员有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费134.37万元,较上年决算数减少107.38万元,下降44.42%,主要原因是街道厉行节约,严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入66.52万元,较上年决算数增加66.52万元,主要原因是用于发放优抚救济等。本年支出66.52万元,较上年决算数增加66.52万元,主要原因是优抚救济发放。

  1. “三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

       2019年度“三公”经费支出共计14.39万元,较年初预算数减少1.61万元,下降10.06%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加5.46万元,增长61.14%,主要原因是2019年产生出国出境费用。  

    (二)“三公”经费分项支出情况

       2019年度本部门因公出国(境)费用5.55万元,主要是用于党工委书记出国学习考察。费用支出较年初预算数增加5.55万元,主要原因是年初没有出国(境)预算。较上年支出数增加5.55万元,主要原因是党工委书记出国学习考察。

       公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00% 公务车运行维护费8.83万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.17万元,下降41.13%,主要原因是严格落实公车使用规定,节约公车运行维护成本。较上年支出数减少0.10万元,下降1.12%,主要原因是街道严格控制并压缩“三公”经费支出。

  本单位2019年未发生公务接待费,费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是本年度街道未发生公务接待费用,支出数与上年保持一致。

  (三)“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.21万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出114.22万元,机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电物管费、印刷费、劳务费、委托业务费、租赁费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少105.53万元,下降48.02%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.12万元,较上年决算数增加0.98万元,增长85.96%,主要原因是增加了人员培训次数。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额12.19万元,其中:政府采购货物支出12.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑、打印机、办公家具、。

    五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金400余万元,从评价情况来看,街道高度重视预算绩效评价工作,根据项目情况制定相应的绩效评价机制,要求各项目主体、各科室积极配合,完成其工作目标并按进度完成款项支付。

(二)绩效自评结果

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):小龙坎街道

专项(项目)名称

计划生育与统计

自评总分(分)

100

主管部门

预算科

联系人及电话

65180343

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)

年度总金额

13.674

13.674

13.674

100

10

其中:上级资金





/

本级资金





/

其他资金





/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

1.全年开展“婚育新风进万家”活动;2.街道、社区均有人口计生宣传栏和健康教育宣传栏;3.街道、社区按规定制作计生政务(村居务)公示栏;4.街镇、村居按要求订阅《中国人口报》和《人口与健康》;5.完善人口监测数据质量;6.街镇特扶家庭帮扶维稳工作;7.孕前优生检查;8.组织科室与社区计划生育工作人员开展政策知识及业务培训。

1.全年开展4次“婚育新风进万家”活动;2.街道、社区共制作10个人口计生宣传栏和健康教育宣传栏;3.街道、社区共制作5个计生政务(村居务)公示栏;4.街道、社区订阅《中国人口报》和《人口与健康》共计12份;5.较好地完成了人口监测数据录入;6.分别于元旦、春节、端午、中秋、重阳等重大节日对特扶家庭进行慰问;7.孕前优生检查人数126人;8.组织科室与社区计划生育工作人员开展政策知识及业务培训共计12次。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

权重(分)

指标得分(分)

全年开展“婚育新风进万家”活动

4


4

100

10

10

制作人口计生宣传栏和健康教育宣传栏

10


10

100

10

10

订阅《中国人口报》和《人口与健康》

12


12

100

10

10

特扶家庭慰问

115


115

100

20

20

人口监测数据录入

1663


1663

100

20

20

孕前优生检查

100


126

100

10

10

政策知识及业务培训

12


12%

100

10

10

项目执行率

百分比

100%


100%

100

10

10

计划生育与统计项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为13.674万元,执行数为13.674万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年开展“婚育新风进万家活动4”,二是制作人口计生和健康教育宣传栏10块,三是特扶家庭慰问115人次,四是孕前优生检查100人,五是政策及业务培训12次。

      六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:单盟023-65322266

  



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入2,521.96一、一般公共服务支出682.84
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出7.99


七、文化旅游体育与传媒支出131.26


八、社会保障和就业支出797.60


九、卫生健康支出55.93


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出409.30


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出251.36


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出50.26


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出68.91


二十二、其他支出66.52


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计2,521.96本年支出合计2,521.96
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计2,521.96总计2,521.96
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计2,521.962,521.960.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出682.84682.840.000.000.000.000.000.00
20101人大事务13.9313.930.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作10.9310.930.000.000.000.000.000.00
20102政协事务0.980.980.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察0.980.980.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务477.83477.830.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行398.33398.330.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务79.5079.500.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务8.648.640.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动3.183.180.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出5.465.460.000.000.000.000.000.00
20106财政事务29.8629.860.000.000.000.000.000.00
2010650  事业运行29.8629.860.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.281.280.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务1.281.280.000.000.000.000.000.00
20125港澳台事务5.005.000.000.000.000.000.000.00
2012505  台湾事务5.005.000.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.360.360.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.360.360.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务59.0459.040.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务23.9223.920.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务35.1235.120.000.000.000.000.000.00
20132组织事务36.0036.000.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务36.0036.000.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务9.929.920.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务9.929.920.000.000.000.000.000.00
20134统战事务10.0010.000.000.000.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务10.0010.000.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出30.0030.000.000.000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出30.0030.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出7.997.990.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发7.997.990.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发7.997.990.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出131.26131.260.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游131.26131.260.000.000.000.000.000.00
2070108  文化活动2.002.000.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化121.76121.760.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出7.507.500.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出797.58797.580.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务53.5553.550.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构14.2014.200.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出39.3539.350.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务280.25280.250.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设246.80246.800.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出33.4533.450.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休172.44172.440.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出74.2074.200.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出29.6829.680.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出68.5668.560.000.000.000.000.000.00
20808抚恤16.4816.480.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待8.378.370.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出8.118.110.000.000.000.000.000.00
20809退役安置20.0420.040.000.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置19.8619.860.000.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.180.180.000.000.000.000.000.00
20810社会福利0.120.120.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利0.120.120.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业14.7514.750.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复6.756.750.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫5.555.550.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出2.452.450.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养0.330.330.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.330.330.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助0.110.110.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助0.110.110.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务19.9319.930.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属9.409.400.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出10.5310.530.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出219.58219.580.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出219.58219.580.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出55.9255.920.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生2.702.700.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.702.700.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务8.678.670.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出8.678.670.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗44.5544.550.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗27.9627.960.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗16.5916.590.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出409.30409.300.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务142.81142.810.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法112.10112.100.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出30.7130.710.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生266.49266.490.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生266.49266.490.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出251.36251.360.000.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管14.0014.000.000.000.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出14.0014.000.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出237.36237.360.000.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出237.36237.360.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出50.2650.260.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出50.2650.260.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金44.5244.520.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴5.745.740.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出68.9168.910.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务32.0032.000.000.000.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务20.0020.000.000.000.000.000.000.00
2240106  安全监管12.0012.000.000.000.000.000.000.00
22402消防事务28.9928.990.000.000.000.000.000.00
2240204  消防应急救援28.9928.990.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治7.927.920.000.000.000.000.000.00
2240601  地质灾害防治7.927.920.000.000.000.000.000.00
229其他支出66.5266.520.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出66.5266.520.000.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出61.5261.520.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计2,521.961,036.791,485.180.000.000.00
201一般公共服务支出682.84428.19254.650.000.000.00
20101人大事务13.930.0013.930.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作10.930.0010.930.000.000.00
20102政协事务0.980.000.980.000.000.00
2010205  委员视察0.980.000.980.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务477.83398.3379.500.000.000.00
2010301  行政运行398.33398.330.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务79.500.0079.500.000.000.00
20105统计信息事务8.640.008.640.000.000.00
2010507  专项普查活动3.180.003.180.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出5.460.005.460.000.000.00
20106财政事务29.8629.860.000.000.000.00
2010650  事业运行29.8629.860.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.280.001.280.000.000.00
2011102  一般行政管理事务1.280.001.280.000.000.00
20125港澳台事务5.000.005.000.000.000.00
2012505  台湾事务5.000.005.000.000.000.00
20129群众团体事务0.360.000.360.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.360.000.360.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务59.040.0059.040.000.000.00
2013102  一般行政管理事务23.920.0023.920.000.000.00
2013105  专项业务35.120.0035.120.000.000.00
20132组织事务36.000.0036.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务36.000.0036.000.000.000.00
20133宣传事务9.920.009.920.000.000.00
2013302  一般行政管理事务9.920.009.920.000.000.00
20134统战事务10.000.0010.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务10.000.0010.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出30.000.0030.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出30.000.0030.000.000.000.00
206科学技术支出7.990.007.990.000.000.00
20604技术研究与开发7.990.007.990.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发7.990.007.990.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出131.26121.769.500.000.000.00
20701文化和旅游131.26121.769.500.000.000.00
2070108  文化活动2.000.002.000.000.000.00
2070109  群众文化121.76121.760.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出7.500.007.500.000.000.00
208社会保障和就业支出797.58392.02405.560.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务53.550.0053.550.000.000.00
2080109  社会保险经办机构14.200.0014.200.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出39.350.0039.350.000.000.00
20802民政管理事务280.250.00280.250.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设246.800.00246.800.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出33.450.0033.450.000.000.00
20805行政事业单位离退休172.44172.440.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出74.2074.200.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出29.6829.680.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出68.5668.560.000.000.000.00
20808抚恤16.480.0016.480.000.000.00
2080805  义务兵优待8.370.008.370.000.000.00
2080899  其他优抚支出8.110.008.110.000.000.00
20809退役安置20.040.0020.040.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置19.860.0019.860.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.180.000.180.000.000.00
20810社会福利0.120.000.120.000.000.00
2081002  老年福利0.120.000.120.000.000.00
20811残疾人事业14.750.0014.750.000.000.00
2081104  残疾人康复6.750.006.750.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫5.550.005.550.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出2.450.002.450.000.000.00
20821特困人员救助供养0.330.000.330.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.330.000.330.000.000.00
20825其他生活救助0.110.000.110.000.000.00
2082501  其他城市生活救助0.110.000.110.000.000.00
20828退役军人管理事务19.930.0019.930.000.000.00
2082804  拥军优属9.400.009.400.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出10.530.0010.530.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出219.58219.580.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出219.58219.580.000.000.000.00
210卫生健康支出55.9244.5511.370.000.000.00
21004公共卫生2.700.002.700.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.700.002.700.000.000.00
21007计划生育事务8.670.008.670.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出8.670.008.670.000.000.00
21011行政事业单位医疗44.5544.550.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗27.9627.960.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗16.5916.590.000.000.000.00
212城乡社区支出409.300.00409.300.000.000.00
21201城乡社区管理事务142.810.00142.810.000.000.00
2120104  城管执法112.100.00112.100.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出30.710.0030.710.000.000.00
21205城乡社区环境卫生266.490.00266.490.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生266.490.00266.490.000.000.00
215资源勘探信息等支出251.360.00251.360.000.000.00
21505工业和信息产业监管14.000.0014.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出14.000.0014.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出237.360.00237.360.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出237.360.00237.360.000.000.00
221住房保障支出50.2650.260.000.000.000.00
22102住房改革支出50.2650.260.000.000.000.00
2210201  住房公积金44.5244.520.000.000.000.00
2210203  购房补贴5.745.740.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出68.910.0068.910.000.000.00
22401应急管理事务32.000.0032.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务20.000.0020.000.000.000.00
2240106  安全监管12.000.0012.000.000.000.00
22402消防事务28.990.0028.990.000.000.00
2240204  消防应急救援28.990.0028.990.000.000.00
22406自然灾害防治7.920.007.920.000.000.00
2240601  地质灾害防治7.920.007.920.000.000.00
229其他支出66.520.0066.520.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出66.520.0066.520.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出61.520.0061.520.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出5.000.005.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款2,455.45一、一般公共服务支出682.84682.840.00
二、政府性基金预算财政拨款66.52二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出7.997.990.00


七、文化旅游体育与传媒支出131.26131.260.00


八、社会保障和就业支出797.60797.600.00


九、卫生健康支出55.9355.930.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出409.30409.300.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出251.36251.360.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出50.2650.260.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出68.9168.910.00


二十二、其他支出66.520.0066.52


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计2,521.96本年支出合计2,521.962,455.4566.52
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计2,521.96总计2,521.962,455.4566.52
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.002,455.452,455.451,036.791,418.660.00
201一般公共服务支出0.00682.84682.84428.19254.650.00
20101人大事务0.0013.9313.930.0013.930.00
2010107  人大代表履职能力提升0.003.003.000.003.000.00
2010108  代表工作0.0010.9310.930.0010.930.00
20102政协事务0.000.980.980.000.980.00
2010205  委员视察0.000.980.980.000.980.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00477.83477.83398.3379.500.00
2010301  行政运行0.00398.33398.33398.330.000.00
2010302  一般行政管理事务0.0079.5079.500.0079.500.00
20105统计信息事务0.008.648.640.008.640.00
2010507  专项普查活动0.003.183.180.003.180.00
2010599  其他统计信息事务支出0.005.465.460.005.460.00
20106财政事务0.0029.8629.8629.860.000.00
2010650  事业运行0.0029.8629.8629.860.000.00
20111纪检监察事务0.001.281.280.001.280.00
2011102  一般行政管理事务0.001.281.280.001.280.00
20125港澳台事务0.005.005.000.005.000.00
2012505  台湾事务0.005.005.000.005.000.00
20129群众团体事务0.000.360.360.000.360.00
2012902  一般行政管理事务0.000.360.360.000.360.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0059.0459.040.0059.040.00
2013102  一般行政管理事务0.0023.9223.920.0023.920.00
2013105  专项业务0.0035.1235.120.0035.120.00
20132组织事务0.0036.0036.000.0036.000.00
2013202  一般行政管理事务0.0036.0036.000.0036.000.00
20133宣传事务0.009.929.920.009.920.00
2013302  一般行政管理事务0.009.929.920.009.920.00
20134统战事务0.0010.0010.000.0010.000.00
2013402  一般行政管理事务0.0010.0010.000.0010.000.00
20136其他共产党事务支出0.0030.0030.000.0030.000.00
2013699  其他共产党事务支出0.0030.0030.000.0030.000.00
206科学技术支出0.007.997.990.007.990.00
20604技术研究与开发0.007.997.990.007.990.00
2060403  产业技术研究与开发0.007.997.990.007.990.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00131.26131.26121.769.500.00
20701文化和旅游0.00131.26131.26121.769.500.00
2070108  文化活动0.002.002.000.002.000.00
2070109  群众文化0.00121.76121.76121.760.000.00
2070199  其他文化和旅游支出0.007.507.500.007.500.00
208社会保障和就业支出0.00797.58797.58392.02405.560.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.0053.5553.550.0053.550.00
2080109  社会保险经办机构0.0014.2014.200.0014.200.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.0039.3539.350.0039.350.00
20802民政管理事务0.00280.25280.250.00280.250.00
2080208  基层政权和社区建设0.00246.80246.800.00246.800.00
2080299  其他民政管理事务支出0.0033.4533.450.0033.450.00
20805行政事业单位离退休0.00172.44172.44172.440.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0074.2074.2074.200.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0029.6829.6829.680.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0068.5668.5668.560.000.00
20808抚恤0.0016.4816.480.0016.480.00
2080805  义务兵优待0.008.378.370.008.370.00
2080899  其他优抚支出0.008.118.110.008.110.00
20809退役安置0.0020.0420.040.0020.040.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置0.0019.8619.860.0019.860.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.000.180.180.000.180.00
20810社会福利0.000.120.120.000.120.00
2081002  老年福利0.000.120.120.000.120.00
20811残疾人事业0.0014.7514.750.0014.750.00
2081104  残疾人康复0.006.756.750.006.750.00
2081105  残疾人就业和扶贫0.005.555.550.005.550.00
2081199  其他残疾人事业支出0.002.452.450.002.450.00
20821特困人员救助供养0.000.330.330.000.330.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.000.330.330.000.330.00
20825其他生活救助0.000.110.110.000.110.00
2082501  其他城市生活救助0.000.110.110.000.110.00
20828退役军人管理事务0.0019.9319.930.0019.930.00
2082804  拥军优属0.009.409.400.009.400.00
2082899  其他退役军人事务管理支出0.0010.5310.530.0010.530.00
20899其他社会保障和就业支出0.00219.58219.58219.580.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.00219.58219.58219.580.000.00
210卫生健康支出0.0055.9255.9244.5511.370.00
21004公共卫生0.002.702.700.002.700.00
2100499  其他公共卫生支出0.002.702.700.002.700.00
21007计划生育事务0.008.678.670.008.670.00
2100799  其他计划生育事务支出0.008.678.670.008.670.00
21011行政事业单位医疗0.0044.5544.5544.550.000.00
2101101  行政单位医疗0.0027.9627.9627.960.000.00
2101102  事业单位医疗0.0016.5916.5916.590.000.00
212城乡社区支出0.00409.30409.300.00409.300.00
21201城乡社区管理事务0.00142.81142.810.00142.810.00
2120104  城管执法0.00112.10112.100.00112.100.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出0.0030.7130.710.0030.710.00
21205城乡社区环境卫生0.00266.49266.490.00266.490.00
2120501  城乡社区环境卫生0.00266.49266.490.00266.490.00
215资源勘探信息等支出0.00251.36251.360.00251.360.00
21505工业和信息产业监管0.0014.0014.000.0014.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出0.0014.0014.000.0014.000.00
21599其他资源勘探信息等支出0.00237.36237.360.00237.360.00
2159999  其他资源勘探信息等支出0.00237.36237.360.00237.360.00
221住房保障支出0.0050.2650.2650.260.000.00
22102住房改革支出0.0050.2650.2650.260.000.00
2210201  住房公积金0.0044.5244.5244.520.000.00
2210203  购房补贴0.005.745.745.740.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.0068.9168.910.0068.910.00
22401应急管理事务0.0032.0032.000.0032.000.00
2240102  一般行政管理事务0.0020.0020.000.0020.000.00
2240106  安全监管0.0012.0012.000.0012.000.00
22402消防事务0.0028.9928.990.0028.990.00
2240204  消防应急救援0.0028.9928.990.0028.990.00
22406自然灾害防治0.007.927.920.007.920.00
2240601  地质灾害防治0.007.927.920.007.920.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

















公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出833.86302商品和服务支出114.22310资本性支出20.15
30101  基本工资217.3630201  办公费3.1131001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴99.8330202  印刷费0.0031002  办公设备购置20.15
30103  奖金57.4930203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资124.1730205  水费2.6031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费74.2030206  电费7.5531007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费29.6830207  邮电费31.9931008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费15.4430208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费13.6531010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费0.7930211  差旅费24.5831011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金44.5230212  因公出国(境)费用5.5531012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费29.1230213  维修(护)费6.1031013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出141.2530214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助68.5630215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费21.9630216  培训费0.0031022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助46.6030225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费10.2531299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费8.8339906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.0039907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出0.0039999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计902.41公用经费合计134.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处


2019年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.0066.5266.520.0066.520.00
229其他支出0.0066.5266.520.0066.520.00
22960彩票公益金安排的支出0.0066.5266.520.0066.520.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出0.0061.5261.520.0061.520.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.005.005.000.005.000.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

工作表 8: GK08 机构运行信息表


机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府小龙坎街道办事处
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费114.22
(一)支出合计16.0014.39(一)行政单位114.22
  1.因公出国(境)费0.005.55(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费15.008.83五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费0.000.00(一)车辆数合计(辆)4
    (2)公务用车运行维护费15.008.83  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费1.000.00  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费1.000.00  3.机要通信用车0
         其中:外事接待费0.000.00  4.应急保障用车4
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车0
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)1  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
  4.公务用车保有量(辆)4(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)0六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)0  (一)政府采购支出合计12.19
  6.国内公务接待人次(人)0     1.政府采购货物支出12.19
     其中:外事接待人次(人)0     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出0.00
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额12.19
二、会议费0.000.00        其中:授予小微企业合同金额12.19
三、培训费2.212.12

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    



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