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索引号: 11500106009290438E/2020-00396 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2019年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24

 一、部门基本情况

(一)职能职责。磁器口街道是沙坪坝区委、区政府的派出机构,受沙坪坝区委、区政府领导,依据法律法规的规定,在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要职责有:执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定;负责社区管理工作,兴办社会福利事业;开展社会福利、救济工作;配合有关部门做好灾害防治工作;负责辖区内的环保、城管、市政公共设施管护工作;负责社区建设和社会事务管理工作;统筹协调区级职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作;开展社会主义精神文明建设;维护辖区社会稳定;配合管委会搞好古镇规划区内的保护建设和开发及文化、旅游资源开发利用工作。  

(二)机构设置。磁器口街道机关内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个内设办公室,下设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。
    (三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括磁器口街道综合行政执法办公室、磁器口街道社区文化服务中心、磁器口街道社区事务服务中心、磁器口街道劳动就业和社会保障服务所、磁器口街道退役军人服务站五个下属事业单位。  

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。按照《重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案》(沙委办发〔201931号)精神,经2019年第3次区委编委会研究,磁器口街道内设科室由6个内设为9个,事业单位由3个设置为5个。二是财政财务调整情况。机构改革取消重庆市沙坪坝区磁器口街道财政所,内设财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,679.52万元,支出总计2,679.52万元。收支较上年决算数增加750.49万元、增长38.91%,主要原因是年中追加编外人员工资、工程款,社区工资和办公经费、非税收入超收,民政、残疾救助补助以及工作经费等。

    2.收入情况。2019年度收入合计2,679.52万元,较上年决算数增加750.49万元,增长38.91%,主要原因是年中追加编外人员工资、工程款,社区工资和办公经费、非税收入超收,民政、残疾救助补助以及工作经费等。其中:财政拨款收入2,679.52万元,占100.00%。

    3.支出情况。2019年度支出合计2,679.52万元,较上年决算数增加750.49万元,增长38.91%,主要原因是年中追加编外人员工资、工程款,社区工资和办公经费、非税收入超收,民政、残疾救助补助以及工作经费等。其中:基本支出987.54万元,占36.86%;项目支出1,691.98万元,占63.14%;

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,679.52万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加750.49万元,增长38.91%。主要原因是年中追加编外人员工资、工程款,社区工资和办公经费、非税收入超收,民政、残疾救助补助以及工作经费等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,647.58万元,较上年决算数增加718.55万元,增长37.25%。主要原因是年中追加编外人员工资、工程款,社区工资和办公经费、非税收入超收,民政、残疾救助补助以及工作经费等。较年初预算数增加1,124.23万元,增长73.80%主要原因是年中追加编外人员工资206.84万元,工程款229.76万元,社区工资和办公经费123.60万元,非税收入超收专项168万元等专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,647.58万元,较上年决算数增加718.55万元,增长37.25%。主要原因是年中追加编外人员工资、工程款,社区工资和办公经费、非税收入超收,民政、残疾救助补助以及工作经费等。较年初预算数增加1,124.23万元,增长73.80%主要原因是年中追加编外人员工资206.84万元,工程款229.76万元,社区工资和办公经费123.60万元,非税收入超收专项168万元等专项经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出861.58万元,占32.54%,较年初预算数增加316.44万元,增长58.05%,主要原因是增加党群服务中心建设、非税收入超收、宣传工作经费等。

2)公共安全支出144.83万元,占5.47%,较年初预算数增加4.83万元,增长3.45%,主要原因是增加公共法律服务站建设、社区矫正和法律援助经费。

(3)教育支出2.00万元,占0.08%,较年初预算数增加2.00万元,增长0.00%,主要原因是增加社区教育经费。

(4)科学技术支出3.10万元,占0.12%,较年初预算数增加2.10万元,增长210.00%,主要原因是增加科普工作、科技型企业培育经费和社区科普大学奖补经费。

(5)文化旅游体育与传媒支出148.29万元,占5.60%,较年初预算数增加27.91万元,增长23.18%,主要原因是增加基层文化中心运营费等。

(6)社会保障与就业支出736.73万元,占27.83%,较年初预算数增加475.28万元,增长181.79%,主要原因是增加社区干部工资、社区办公经费、社区低保员工资、优抚对象优抚补助、无编制士兵工资及工作经费、残疾人补助、特困人员补助、退役军人服务站建设等。

7)卫生健康支出47.15万元,占1.78%,较年初预算数增加6.79万元,增长16.82%,主要原因是增加街镇公共环境除四害经费、村居委会居民参保工作经费及优抚对象医疗补助等。

8)城乡社区支出612.36万元,占23.13%,较年初预算数增加231.95万元,增长60.97%,主要原因是增加城管执法队员及专职消防队员工资等。

9住房保障支出34.61万元,占1.31%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

10)灾害防治及应急管理支出56.92万元,占2.15%,较年初预算数增加56.92万元,增长0.00%,主要原因是增加地质灾害防治专项、老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出987.54万元。其中:人员经费704.55万元,较上年决算数减少85.81万元,下降10.86%差旅费、邮电费2018年记录在工资福利支出,而2019年记录在商品和服务支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费282.99万元,较上年决算数增加75.91万元,增长36.66%主要原因是差旅费、邮电费2018年记录在工资福利支出,而2019年记录在商品和服务支出公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入31.95万元,较上年决算数增加31.95万元,增长0.00%,主要原因是旅游发展基金用于旅游厕所建设国家补贴,彩票公益基金用于80-99岁老年人营养补贴、体育场地普查工作及校外教育场所微型少年宫建设。本年支出31.95万元,较上年决算数增加31.95万元,增长0.00%,主要原因是旅游发展基金用于旅游厕所建设国家补贴,彩票公益基金用于80-99岁老年人营养补贴、体育场地普查工作及校外教育场所微型少年宫建设。

  1.  “三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计17.43万元,较年初预算数增加2.83万元,增长19.38%,主要原因是因工作需要产生了必要的开支。较上年支出数减少7.38万元,下降29.75%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较去年预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国(境)费用4.12万元,主要是用于随区文旅委出访德国、荷兰洽谈文旅产业及工业厂区改造重点项目。费用支出较年初预算数增加4.12万元,增长0.00%,主要原因是2019年预算编制时未预计到本年会发生因公出国(境)费用。较上年支出数减少0.35万元,下降7.83%,主要原因是因公出国(境)较上年少两人次。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

    公务车运行维护费11.99万元,主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.08%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少7.93万元,下降39.81%,主要原因是厉行节约和外出接刑满释放人员次数较上年有所减少。

公务接待费1.33万元,主要用于接待副市长带队检查磁器口节日旅游安全、山东省妇联调研磁器口街道妇联巾帼志愿者及徽家工作开展情况、中央文明办中国文明网副总编辑一行考察调研街道志愿服务相关工作、商务委指导街道上限升规工作、井冈山市委一行考察古镇文化旅游产业、同济院设计团队调研磁器口大景区规划、区关工委调研街道关工委工作情况、司母戊鼎捐赠活动、韩国仁川广域市桂阳区代表团考察磁器口古镇。费用支出较年初预算数减少1.27万元,下降48.85%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.91万元,增长216.67%,主要原因是公务接待较上年增长6次。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待9批次95人,其中:国内外事接待1批次,32人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费139.66元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。

  1.  其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出158.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少42.50万元,下降21.14%,主要原因是厉行节约。

   此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.38万元,下降100.00%,主要原因是2019年度未发生会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.70万元,较上年决算数减少2.88万元,下降62.88%,主要原因是厉行节约。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额286.69万元,其中:政府采购货物支出87.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.68万元。授予中小企业合同金额286.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额175.89万元,占政府采购支出总额的61.35%。主要用于采购办公家具、办公设备、党员互动答题系统、党群服务中心触控一体机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对21个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评21项,涉及资金739.21万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,通过预算绩效管理,党建、市政维护、武装、安全应急、宣传等工作全部完成,扎实推进辖区治安维稳、基层政权建设、公共安全监管等工作。

(二)绩效自评结果

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):磁器口街道办事处

专项(项目)名称

环境卫生维护

自评总分(分)

100

主管部门

磁器口街道

联系人及电话

崔恺65010336

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

198.41

198.41

198.41

100

10

其中:上级资金





/

本级资金

198.41

198.41

198.41

100

/

其他资金





/






年初设定目标(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

聘请专业公司和人员进行修枝、绿地修剪、施肥、除草等;重大活动和节假日更换绿带鲜花营造良好氛围,提升城市品质;清扫保洁和公厕管护符行业主管部门标准,环境卫生干净整洁。

完成

绩效指标

指标名称

计量

单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

效益(社会满意度)

百分比

98


98

100

20

20

产出(管护面积)

平方米

52789


52789

100

30

30

产出(聘请清洁工等外包人员人次)

107


107

100

20

20

产出(环境美化度)

百分比

95


95

100

20

20

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明



   环境卫生维护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:项目全年预算数为198.41万元,执行数为198.41万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是社会满意度98%,二是管护面积52789平方米,三是聘请清洁工等外包人员107人,四是环境美化度95%,四项均完成年度指标值。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:罗庆023-65012438。



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


                收入支出决算总表
                                                  公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处    2019年度                       单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入2,679.52一、一般公共服务支出861.58
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出144.83
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出2.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出3.10


七、文化旅游体育与传媒支出156.63


八、社会保障和就业支出736.73


九、卫生健康支出47.15


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出612.36


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出34.61


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出56.92


二十二、其他支出23.60


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计2,679.52本年支出合计2,679.52
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计2,679.52总计2,679.52
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


                                     收入决算表
                                                                                 公开02表                                                               公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处                             2019年度                                                                 单位:万元
















































项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)











小计其中:教育收费























合计2,679.522,679.520.000.000.000.000.000.00











201一般公共服务支出861.59861.590.000.000.000.000.000.00











20101人大事务9.689.680.000.000.000.000.000.00











2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00











2010108  代表工作6.686.680.000.000.000.000.000.00











20102政协事务4.604.600.000.000.000.000.000.00











2010205  委员视察1.601.600.000.000.000.000.000.00











2010206  参政议政1.001.000.000.000.000.000.000.00











2010299  其他政协事务支出2.002.000.000.000.000.000.000.00











20103政府办公厅(室)及相关机构事务644.77644.770.000.000.000.000.000.00











2010301  行政运行428.72428.720.000.000.000.000.000.00











2010302  一般行政管理事务192.70192.700.000.000.000.000.000.00











2010305  专项业务活动18.2118.210.000.000.000.000.000.00











2010308  信访事务5.005.000.000.000.000.000.000.00











2010350  事业运行0.140.140.000.000.000.000.000.00











20104发展与改革事务3.003.000.000.000.000.000.000.00











2010401  行政运行3.003.000.000.000.000.000.000.00











20105统计信息事务4.364.360.000.000.000.000.000.00











2010505  专项统计业务0.630.630.000.000.000.000.000.00











2010507  专项普查活动0.990.990.000.000.000.000.000.00











2010599  其他统计信息事务支出2.742.740.000.000.000.000.000.00











20106财政事务41.4541.450.000.000.000.000.000.00











2010650  事业运行41.4541.450.000.000.000.000.000.00











20111纪检监察事务1.281.280.000.000.000.000.000.00











2011102  一般行政管理事务1.281.280.000.000.000.000.000.00











20113商贸事务5.005.000.000.000.000.000.000.00











2011308  招商引资5.005.000.000.000.000.000.000.00











20125港澳台事务2.002.000.000.000.000.000.000.00











2012501  行政运行2.002.000.000.000.000.000.000.00











20126档案事务1.001.000.000.000.000.000.000.00











2012699  其他档案事务支出1.001.000.000.000.000.000.000.00











20129群众团体事务2.252.250.000.000.000.000.000.00











2012902  一般行政管理事务2.252.250.000.000.000.000.000.00











20131党委办公厅(室)及相关机构事务61.3361.330.000.000.000.000.000.00











2013102  一般行政管理事务16.6216.620.000.000.000.000.000.00











2013105  专项业务44.7144.710.000.000.000.000.000.00











20132组织事务34.0034.000.000.000.000.000.000.00











2013202  一般行政管理事务34.0034.000.000.000.000.000.000.00











20133宣传事务21.9421.940.000.000.000.000.000.00











2013301  行政运行2.002.000.000.000.000.000.000.00











2013302  一般行政管理事务19.9419.940.000.000.000.000.000.00











20134统战事务2.002.000.000.000.000.000.000.00











2013402  一般行政管理事务2.002.000.000.000.000.000.000.00











20136其他共产党事务支出22.9322.930.000.000.000.000.000.00











2013699  其他共产党事务支出22.9322.930.000.000.000.000.000.00











204公共安全支出144.83144.830.000.000.000.000.000.00











20402公安138.02138.020.000.000.000.000.000.00











2040299  其他公安支出138.02138.020.000.000.000.000.000.00











20406司法6.816.810.000.000.000.000.000.00











2040604  基层司法业务1.411.410.000.000.000.000.000.00











2040607  法律援助1.491.490.000.000.000.000.000.00











2040610  社区矫正3.913.910.000.000.000.000.000.00











205教育支出2.002.000.000.000.000.000.000.00











20599其他教育支出2.002.000.000.000.000.000.000.00











2059999  其他教育支出2.002.000.000.000.000.000.000.00











206科学技术支出3.103.100.000.000.000.000.000.00











20604技术研究与开发1.501.500.000.000.000.000.000.00











2060403  产业技术研究与开发1.501.500.000.000.000.000.000.00











20607科学技术普及1.601.600.000.000.000.000.000.00











2060702  科普活动1.601.600.000.000.000.000.000.00











207文化旅游体育与传媒支出156.63156.630.000.000.000.000.000.00











20701文化和旅游148.29148.290.000.000.000.000.000.00











2070109  群众文化139.59139.590.000.000.000.000.000.00











2070199  其他文化和旅游支出8.708.700.000.000.000.000.000.00











20709旅游发展基金支出8.348.340.000.000.000.000.000.00











2070904  地方旅游开发项目补助8.348.340.000.000.000.000.000.00











208社会保障和就业支出736.72736.720.000.000.000.000.000.00











20801人力资源和社会保障管理事务185.72185.720.000.000.000.000.000.00











2080109  社会保险经办机构26.5926.590.000.000.000.000.000.00











2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出159.13159.130.000.000.000.000.000.00











20802民政管理事务315.33315.330.000.000.000.000.000.00











2080202  一般行政管理事务18.1718.170.000.000.000.000.000.00











2080208  基层政权和社区建设265.46265.460.000.000.000.000.000.00











2080299  其他民政管理事务支出31.7031.700.000.000.000.000.000.00











20805行政事业单位离退休114.34114.340.000.000.000.000.000.00











2080501  归口管理的行政单位离退休2.892.890.000.000.000.000.000.00











2080502  事业单位离退休0.790.790.000.000.000.000.000.00











2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6857.680.000.000.000.000.000.00











2080506  机关事业单位职业年金缴费支出23.0723.070.000.000.000.000.000.00











2080599  其他行政事业单位离退休支出29.9129.910.000.000.000.000.000.00











20808抚恤11.4911.490.000.000.000.000.000.00











2080805  义务兵优待6.286.280.000.000.000.000.000.00











2080899  其他优抚支出5.215.210.000.000.000.000.000.00











20809退役安置15.9415.940.000.000.000.000.000.00











2080999  其他退役安置支出15.9415.940.000.000.000.000.000.00











20810社会福利0.200.200.000.000.000.000.000.00











2081002  老年福利0.200.200.000.000.000.000.000.00











20811残疾人事业21.5521.550.000.000.000.000.000.00











2081104  残疾人康复9.399.390.000.000.000.000.000.00











2081105  残疾人就业和扶贫5.855.850.000.000.000.000.000.00











2081199  其他残疾人事业支出6.316.310.000.000.000.000.000.00











20821特困人员救助供养8.248.240.000.000.000.000.000.00











2082101  城市特困人员救助供养支出8.248.240.000.000.000.000.000.00











20825其他生活救助2.382.380.000.000.000.000.000.00











2082501  其他城市生活救助2.382.380.000.000.000.000.000.00











20828退役军人管理事务6.266.260.000.000.000.000.000.00











2082804  拥军优属1.201.200.000.000.000.000.000.00











2082899  其他退役军人事务管理支出5.065.060.000.000.000.000.000.00











20899其他社会保障和就业支出55.2755.270.000.000.000.000.000.00











2089901  其他社会保障和就业支出55.2755.270.000.000.000.000.000.00











210卫生健康支出47.1647.160.000.000.000.000.000.00











21001卫生健康管理事务2.002.000.000.000.000.000.000.00











2100102  一般行政管理事务2.002.000.000.000.000.000.000.00











21004公共卫生2.802.800.000.000.000.000.000.00











2100499  其他公共卫生支出2.802.800.000.000.000.000.000.00











21007计划生育事务2.492.490.000.000.000.000.000.00











2100799  其他计划生育事务支出2.492.490.000.000.000.000.000.00











21011行政事业单位医疗38.3638.360.000.000.000.000.000.00











2101101  行政单位医疗22.3822.380.000.000.000.000.000.00











2101102  事业单位医疗15.9815.980.000.000.000.000.000.00











21014优抚对象医疗0.250.250.000.000.000.000.000.00











2101401  优抚对象医疗补助0.250.250.000.000.000.000.000.00











21015医疗保障管理事务1.261.260.000.000.000.000.000.00











2101506  医疗保障经办事务1.261.260.000.000.000.000.000.00











212城乡社区支出612.36612.360.000.000.000.000.000.00











21201城乡社区管理事务96.9696.960.000.000.000.000.000.00











2120104  城管执法44.4044.400.000.000.000.000.000.00











2120199  其他城乡社区管理事务支出52.5652.560.000.000.000.000.000.00











21205城乡社区环境卫生350.20350.200.000.000.000.000.000.00











2120501  城乡社区环境卫生350.20350.200.000.000.000.000.000.00











21299其他城乡社区支出165.20165.200.000.000.000.000.000.00











2129901  其他城乡社区支出165.20165.200.000.000.000.000.000.00











221住房保障支出34.6134.610.000.000.000.000.000.00











22102住房改革支出34.6134.610.000.000.000.000.000.00











2210201  住房公积金34.6134.610.000.000.000.000.000.00











224灾害防治及应急管理支出56.9256.920.000.000.000.000.000.00











22402消防事务15.0015.000.000.000.000.000.000.00











2240204  消防应急救援15.0015.000.000.000.000.000.000.00











22405地震事务10.0010.000.000.000.000.000.000.00











2240510  防震减灾基础管理10.0010.000.000.000.000.000.000.00











22406自然灾害防治31.9231.920.000.000.000.000.000.00











2240601  地质灾害防治31.9231.920.000.000.000.000.000.00











229其他支出23.6023.600.000.000.000.000.000.00











22960彩票公益金安排的支出23.6023.600.000.000.000.000.000.00











2296002  用于社会福利的彩票公益金支出17.4817.480.000.000.000.000.000.00











2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.120.120.000.000.000.000.000.00











2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出6.006.000.000.000.000.000.000.00











备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












工作表 3: GK03 支出决算表


                          支出决算总表
                                                                 公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处                 2019年度                                               单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计2,679.52987.541,691.980.000.000.00
201一般公共服务支出861.59477.31384.280.000.000.00
20101人大事务9.680.009.680.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作6.680.006.680.000.000.00
20102政协事务4.600.004.600.000.000.00
2010205  委员视察1.600.001.600.000.000.00
2010206  参政议政1.000.001.000.000.000.00
2010299  其他政协事务支出2.000.002.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务644.77428.86215.910.000.000.00
2010301  行政运行428.72428.720.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务192.700.00192.700.000.000.00
2010305  专项业务活动18.210.0018.210.000.000.00
2010308  信访事务5.000.005.000.000.000.00
2010350  事业运行0.140.140.000.000.000.00
20104发展与改革事务3.003.000.000.000.000.00
2010401  行政运行3.003.000.000.000.000.00
20105统计信息事务4.360.004.360.000.000.00
2010505  专项统计业务0.630.000.630.000.000.00
2010507  专项普查活动0.990.000.990.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出2.740.002.740.000.000.00
20106财政事务41.4541.450.000.000.000.00
2010650  事业运行41.4541.450.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.280.001.280.000.000.00
2011102  一般行政管理事务1.280.001.280.000.000.00
20113商贸事务5.000.005.000.000.000.00
2011308  招商引资5.000.005.000.000.000.00
20125港澳台事务2.002.000.000.000.000.00
2012501  行政运行2.002.000.000.000.000.00
20126档案事务1.000.001.000.000.000.00
2012699  其他档案事务支出1.000.001.000.000.000.00
20129群众团体事务2.250.002.250.000.000.00
2012902  一般行政管理事务2.250.002.250.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务61.330.0061.330.000.000.00
2013102  一般行政管理事务16.620.0016.620.000.000.00
2013105  专项业务44.710.0044.710.000.000.00
20132组织事务34.000.0034.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务34.000.0034.000.000.000.00
20133宣传事务21.942.0019.940.000.000.00
2013301  行政运行2.002.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务19.940.0019.940.000.000.00
20134统战事务2.000.002.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务2.000.002.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出22.930.0022.930.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出22.930.0022.930.000.000.00
204公共安全支出144.830.00144.830.000.000.00
20402公安138.020.00138.020.000.000.00
2040299  其他公安支出138.020.00138.020.000.000.00
20406司法6.810.006.810.000.000.00
2040604  基层司法业务1.410.001.410.000.000.00
2040607  法律援助1.490.001.490.000.000.00
2040610  社区矫正3.910.003.910.000.000.00
205教育支出2.000.002.000.000.000.00
20599其他教育支出2.000.002.000.000.000.00
2059999  其他教育支出2.000.002.000.000.000.00
206科学技术支出3.100.003.100.000.000.00
20604技术研究与开发1.500.001.500.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发1.500.001.500.000.000.00
20607科学技术普及1.600.001.600.000.000.00
2060702  科普活动1.600.001.600.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出156.63137.5919.040.000.000.00
20701文化和旅游148.29137.5910.700.000.000.00
2070109  群众文化139.59137.592.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出8.700.008.700.000.000.00
20709旅游发展基金支出8.340.008.340.000.000.00
2070904  地方旅游开发项目补助8.340.008.340.000.000.00
208社会保障和就业支出736.72255.26481.460.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务185.72135.4550.270.000.000.00
2080109  社会保险经办机构26.590.0026.590.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出159.13135.4523.680.000.000.00
20802民政管理事务315.330.00315.330.000.000.00
2080202  一般行政管理事务18.170.0018.170.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设265.460.00265.460.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出31.700.0031.700.000.000.00
20805行政事业单位离退休114.34114.340.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休2.892.890.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.790.790.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出57.6857.680.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出23.0723.070.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出29.9129.910.000.000.000.00
20808抚恤11.490.0011.490.000.000.00
2080805  义务兵优待6.280.006.280.000.000.00
2080899  其他优抚支出5.210.005.210.000.000.00
20809退役安置15.940.0015.940.000.000.00
2080999  其他退役安置支出15.940.0015.940.000.000.00
20810社会福利0.200.000.200.000.000.00
2081002  老年福利0.200.000.200.000.000.00
20811残疾人事业21.550.0021.550.000.000.00
2081104  残疾人康复9.390.009.390.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫5.850.005.850.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出6.310.006.310.000.000.00
20821特困人员救助供养8.240.008.240.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出8.240.008.240.000.000.00
20825其他生活救助2.380.002.380.000.000.00
2082501  其他城市生活救助2.380.002.380.000.000.00
20828退役军人管理事务6.260.006.260.000.000.00
2082804  拥军优属1.200.001.200.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出5.060.005.060.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出55.275.4749.800.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出55.275.4749.800.000.000.00
210卫生健康支出47.1638.368.800.000.000.00
21001卫生健康管理事务2.000.002.000.000.000.00
2100102  一般行政管理事务2.000.002.000.000.000.00
21004公共卫生2.800.002.800.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.800.002.800.000.000.00
21007计划生育事务2.490.002.490.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出2.490.002.490.000.000.00
21011行政事业单位医疗38.3638.360.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗22.3822.380.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗15.9815.980.000.000.000.00
21014优抚对象医疗0.250.000.250.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助0.250.000.250.000.000.00
21015医疗保障管理事务1.260.001.260.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务1.260.001.260.000.000.00
212城乡社区支出612.3644.40567.960.000.000.00
21201城乡社区管理事务96.9644.4052.560.000.000.00
2120104  城管执法44.4044.400.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出52.560.0052.560.000.000.00
21205城乡社区环境卫生350.200.00350.200.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生350.200.00350.200.000.000.00
21299其他城乡社区支出165.200.00165.200.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出165.200.00165.200.000.000.00
221住房保障支出34.6134.610.000.000.000.00
22102住房改革支出34.6134.610.000.000.000.00
2210201  住房公积金34.6134.610.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出56.920.0056.920.000.000.00
22402消防事务15.000.0015.000.000.000.00
2240204  消防应急救援15.000.0015.000.000.000.00
22405地震事务10.000.0010.000.000.000.00
2240510  防震减灾基础管理10.000.0010.000.000.000.00
22406自然灾害防治31.920.0031.920.000.000.00
2240601  地质灾害防治31.920.0031.920.000.000.00
229其他支出23.600.0023.600.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出23.600.0023.600.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出17.480.0017.480.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.120.000.120.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出6.000.006.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


                      财政拨款收入支出决算总表
                                                               公开04表                            公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处                   2019年度                                         单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款2,647.58一、一般公共服务支出861.58861.580.00
二、政府性基金预算财政拨款31.95二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出144.83144.830.00


五、教育支出2.002.000.00


六、科学技术支出3.103.100.00


七、文化旅游体育与传媒支出156.63148.298.34


八、社会保障和就业支出736.73736.730.00


九、卫生健康支出47.1547.150.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出612.36612.360.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出34.6134.610.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出56.9256.920.00


二十二、其他支出23.600.0023.60


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计2,679.52本年支出合计2,679.522,647.5831.95
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计2,679.52总计2,679.522,647.5831.95
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


                     一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                                                                       公开05表                                                               公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处                             2019年度                                              单位:万元








































项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出





























合计0.002,647.582,647.58987.541,660.040.00









201一般公共服务支出0.00861.59861.59477.31384.280.00









20101人大事务0.009.689.680.009.680.00









2010107  人大代表履职能力提升0.003.003.000.003.000.00









2010108  代表工作0.006.686.680.006.680.00









20102政协事务0.004.604.600.004.600.00









2010205  委员视察0.001.601.600.001.600.00









2010206  参政议政0.001.001.000.001.000.00









2010299  其他政协事务支出0.002.002.000.002.000.00









20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00644.77644.77428.86215.910.00









2010301  行政运行0.00428.72428.72428.720.000.00









2010302  一般行政管理事务0.00192.70192.700.00192.700.00









2010305  专项业务活动0.0018.2118.210.0018.210.00









2010308  信访事务0.005.005.000.005.000.00









2010350  事业运行0.000.140.140.140.000.00









20104发展与改革事务0.003.003.003.000.000.00









2010401  行政运行0.003.003.003.000.000.00









20105统计信息事务0.004.364.360.004.360.00









2010505  专项统计业务0.000.630.630.000.630.00









2010507  专项普查活动0.000.990.990.000.990.00









2010599  其他统计信息事务支出0.002.742.740.002.740.00









20106财政事务0.0041.4541.4541.450.000.00









2010650  事业运行0.0041.4541.4541.450.000.00









20111纪检监察事务0.001.281.280.001.280.00









2011102  一般行政管理事务0.001.281.280.001.280.00









20113商贸事务0.005.005.000.005.000.00









2011308  招商引资0.005.005.000.005.000.00









20125港澳台事务0.002.002.002.000.000.00









2012501  行政运行0.002.002.002.000.000.00









20126档案事务0.001.001.000.001.000.00









2012699  其他档案事务支出0.001.001.000.001.000.00









20129群众团体事务0.002.252.250.002.250.00









2012902  一般行政管理事务0.002.252.250.002.250.00









20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0061.3361.330.0061.330.00









2013102  一般行政管理事务0.0016.6216.620.0016.620.00









2013105  专项业务0.0044.7144.710.0044.710.00









20132组织事务0.0034.0034.000.0034.000.00









2013202  一般行政管理事务0.0034.0034.000.0034.000.00









20133宣传事务0.0021.9421.942.0019.940.00









2013301  行政运行0.002.002.002.000.000.00









2013302  一般行政管理事务0.0019.9419.940.0019.940.00









20134统战事务0.002.002.000.002.000.00









2013402  一般行政管理事务0.002.002.000.002.000.00









20136其他共产党事务支出0.0022.9322.930.0022.930.00









2013699  其他共产党事务支出0.0022.9322.930.0022.930.00









204公共安全支出0.00144.83144.830.00144.830.00









20402公安0.00138.02138.020.00138.020.00









2040299  其他公安支出0.00138.02138.020.00138.020.00









20406司法0.006.816.810.006.810.00









2040604  基层司法业务0.001.411.410.001.410.00









2040607  法律援助0.001.491.490.001.490.00









2040610  社区矫正0.003.913.910.003.910.00









205教育支出0.002.002.000.002.000.00









20599其他教育支出0.002.002.000.002.000.00









2059999  其他教育支出0.002.002.000.002.000.00









206科学技术支出0.003.103.100.003.100.00









20604技术研究与开发0.001.501.500.001.500.00









2060403  产业技术研究与开发0.001.501.500.001.500.00









20607科学技术普及0.001.601.600.001.600.00









2060702  科普活动0.001.601.600.001.600.00









207文化旅游体育与传媒支出0.00148.29148.29137.5910.700.00









20701文化和旅游0.00148.29148.29137.5910.700.00









2070109  群众文化0.00139.59139.59137.592.000.00









2070199  其他文化和旅游支出0.008.708.700.008.700.00









208社会保障和就业支出0.00736.72736.72255.26481.460.00









20801人力资源和社会保障管理事务0.00185.72185.72135.4550.270.00









2080109  社会保险经办机构0.0026.5926.590.0026.590.00









2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00159.13159.13135.4523.680.00









20802民政管理事务0.00315.33315.330.00315.330.00









2080202  一般行政管理事务0.0018.1718.170.0018.170.00









2080208  基层政权和社区建设0.00265.46265.460.00265.460.00









2080299  其他民政管理事务支出0.0031.7031.700.0031.700.00









20805行政事业单位离退休0.00114.34114.34114.340.000.00









2080501  归口管理的行政单位离退休0.002.892.892.890.000.00









2080502  事业单位离退休0.000.790.790.790.000.00









2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0057.6857.6857.680.000.00









2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0023.0723.0723.070.000.00









2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0029.9129.9129.910.000.00









20808抚恤0.0011.4911.490.0011.490.00









2080805  义务兵优待0.006.286.280.006.280.00









2080899  其他优抚支出0.005.215.210.005.210.00









20809退役安置0.0015.9415.940.0015.940.00









2080999  其他退役安置支出0.0015.9415.940.0015.940.00









20810社会福利0.000.200.200.000.200.00









2081002  老年福利0.000.200.200.000.200.00









20811残疾人事业0.0021.5521.550.0021.550.00









2081104  残疾人康复0.009.399.390.009.390.00









2081105  残疾人就业和扶贫0.005.855.850.005.850.00









2081199  其他残疾人事业支出0.006.316.310.006.310.00









20821特困人员救助供养0.008.248.240.008.240.00









2082101  城市特困人员救助供养支出0.008.248.240.008.240.00









20825其他生活救助0.002.382.380.002.380.00









2082501  其他城市生活救助0.002.382.380.002.380.00









20828退役军人管理事务0.006.266.260.006.260.00









2082804  拥军优属0.001.201.200.001.200.00









2082899  其他退役军人事务管理支出0.005.065.060.005.060.00









20899其他社会保障和就业支出0.0055.2755.275.4749.800.00









2089901  其他社会保障和就业支出0.0055.2755.275.4749.800.00









210卫生健康支出0.0047.1647.1638.368.800.00









21001卫生健康管理事务0.002.002.000.002.000.00









2100102  一般行政管理事务0.002.002.000.002.000.00









21004公共卫生0.002.802.800.002.800.00









2100499  其他公共卫生支出0.002.802.800.002.800.00









21007计划生育事务0.002.492.490.002.490.00









2100799  其他计划生育事务支出0.002.492.490.002.490.00









21011行政事业单位医疗0.0038.3638.3638.360.000.00









2101101  行政单位医疗0.0022.3822.3822.380.000.00









2101102  事业单位医疗0.0015.9815.9815.980.000.00









21014优抚对象医疗0.000.250.250.000.250.00









2101401  优抚对象医疗补助0.000.250.250.000.250.00









21015医疗保障管理事务0.001.261.260.001.260.00









2101506  医疗保障经办事务0.001.261.260.001.260.00









212城乡社区支出0.00612.36612.3644.40567.960.00









21201城乡社区管理事务0.0096.9696.9644.4052.560.00









2120104  城管执法0.0044.4044.4044.400.000.00









2120199  其他城乡社区管理事务支出0.0052.5652.560.0052.560.00









21205城乡社区环境卫生0.00350.20350.200.00350.200.00









2120501  城乡社区环境卫生0.00350.20350.200.00350.200.00









21299其他城乡社区支出0.00165.20165.200.00165.200.00









2129901  其他城乡社区支出0.00165.20165.200.00165.200.00









221住房保障支出0.0034.6134.6134.610.000.00









22102住房改革支出0.0034.6134.6134.610.000.00









2210201  住房公积金0.0034.6134.6134.610.000.00









224灾害防治及应急管理支出0.0056.9256.920.0056.920.00









22402消防事务0.0015.0015.000.0015.000.00









2240204  消防应急救援0.0015.0015.000.0015.000.00









22405地震事务0.0010.0010.000.0010.000.00









2240510  防震减灾基础管理0.0010.0010.000.0010.000.00









22406自然灾害防治0.0031.9231.920.0031.920.00









2240601  地质灾害防治0.0031.9231.920.0031.920.00









备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。











工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                 公开06表                                                               公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处                                 2019年度                                                                                           单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出666.10302商品和服务支出278.58310资本性支出4.41
30101  基本工资157.8130201  办公费13.0031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴78.3730202  印刷费1.8531002  办公设备购置4.41
30103  奖金69.3930203  咨询费0.7031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资102.8030205  水费1.3131006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费57.6830206  电费11.8431007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费23.0730207  邮电费15.5831008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费17.1330208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费1.8031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费13.1830211  差旅费69.3331011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金34.6130212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费9.5230213  维修(护)费4.6031013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出102.5230214  租赁费4.9631019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助38.4530215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.6131022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.9831099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助34.2730225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0530226  劳务费1.9031204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助1.6630227  委托业务费24.1431205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费48.0931299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费11.9939906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出2.4730239  其他交通费用31.9839907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用3.9439908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出29.9739999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计704.55公用经费合计282.99
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


                   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                     公开07表                                                               公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处                      2019年度                                                 单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.0031.9531.950.0031.950.00
207文化旅游体育与传媒支出0.008.348.340.008.340.00
20709旅游发展基金支出0.008.348.340.008.340.00
2070904  地方旅游开发项目补助0.008.348.340.008.340.00
229其他支出0.0023.6023.600.0023.600.00
22960彩票公益金安排的支出0.0023.6023.600.0023.600.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出0.0017.4817.480.0017.480.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.000.120.120.000.120.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.006.006.000.006.000.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

工作表 8: GK08 机构运行信息表


                          机构运行信息表
                                                                公开08表                                                               公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处                       2019年度                                       单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费158.58
(一)支出合计14.6017.43(一)行政单位158.58
  1.因公出国(境)费0.004.12(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费12.0011.99五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费0.000.00(一)车辆数合计(辆)4
    (2)公务用车运行维护费12.0011.99  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费2.601.33  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费2.601.33  3.机要通信用车0
         其中:外事接待费0.000.61  4.应急保障用车2
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车0
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车2
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)1  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
  4.公务用车保有量(辆)4(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)9六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)1  (一)政府采购支出合计286.69
  6.国内公务接待人次(人)95     1.政府采购货物支出87.00
     其中:外事接待人次(人)32     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出199.68
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额286.69
二、会议费8.500.00        其中:授予小微企业合同金额175.89
三、培训费2.101.70

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    



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