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索引号: 11500106009290403U/2019-02037 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2019-08-23 发布日期: 2019-08-23
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2018年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019-08-23



一、部门基本情况

(一)职能职责。磁器口街道是沙坪坝区委、区政府的派出机构,受沙坪坝区委、区政府领导,依据法律法规的规定,在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要职责有:市政管理、社区建设、社会福利、社会救助、社会保障、社会服务、社会治安综合治理以及发展经济、文化、体育、卫生、事业,维护辖区安全稳定等工作。

(二)机构设置。我街道共设6个综合办事机构:党政办公室、社区建设科、城市管理办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室、开发办公室。设置街道下属事业单位3个:财政所、社会事业服务中心、劳动社会保障服务所。
    (三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括磁器口街道财政所、磁器口街道社会事业服务中心、磁器口街道劳动社会保障服务所三个下属事业单位。

(四)机构改革情况。2018年度,本部门处于机构改革启动阶段,机构、人员、财政财务暂无调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,929.03万

元,支出总计1,929.03万元。收支较上年决算数减少51.15万元、下降2.58%,主要原因是公用经费减少。本部分的收入主要是财政拨款收入,支出主要是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,929.03万元,较上年决算减少51.15万元,下降2.58%,主要原因是公用经费减少。其中:财政拨款收入1,929.03万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,929.03万元,较上年决算数减少51.15万元,下降2.58%,主要原因是公用经费减少。其中:基本支出997.44万元,占51.71%;项目支出931.59万元,占48.29%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,929.03万元,较上年决算数减少51.15万元,下降2.58%。主要原因是公用经费减少。较年初预算数增加336.15万元,增长21.10%。主要原因是年中追加安排辖区环境卫生、消防队、城管队、社区居委会工作人员工资等专项经费支出。此外,年初财政拨款无结余。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,929.03万元,较上年决算数减少51.15万元,下降2.58%。主要原因是公用经费减少。较年初预算数增加336.15万元,增长21.10%。主要原因是年中追加安排辖区环境卫生、消防队、城管队、社区居委会工作人员工资等专项经费支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款无结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出706.61万元,占36.63%,较年初预算数增加38.64万元,增长5.78%,主要原因是行政运行支出增加。

2)文化体育与传媒支出124.24万元,占6.44%,较年初预算数减少42.05万元,下降25.29%,主要原因是有人员退休,街道社会服务中心人员及公用经费减少。

3)社会保障与就业支出357.70万元,占18.54%,较年初预算数增加125.46万元,增长54.02%,主要原因是年中追加了社区居委会工作人员工资。

4)医疗卫生与计划生育支出40.89万元,占2.12%,与年初预算数相符。

5)城乡社区支出511.55万元,占26.52%,较年初预算数增加155.78万元,增长43.79%,主要原因是年中追加了辖区环境卫生经费。

6)资源勘探信息等支出93.92万元,占4.87%,较年初预算数增加90.92万元,增长3,030.67%,主要原因是将年初预算的公共安全支出调入本项目。

7)住房保障支出94.12万元,占4.88%,较年初预算数增加58.40万元,增长163.49%,主要原因是职工提取了住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出997.44万元。其中:人员经费790.36万元,较上年决算数增加55.14万元,增长7.50%,主要原因是晋级晋档、工资调标、新增人员导致津贴补贴支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费207.08万元,较上年决算数减少142.79万元,下降40.81%,主要原因是为节省开支压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、房租费及公务车辆运行维护费等

)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计24.81万元,较年初预算数减少7.49万元,下降23.19%,主要原因是按照中央八项规定及纪委三十问相关规定,严格控制三公经费支出。较上年支出数增加2.66万元,增长12.01%,主要原因是按照统一工作安排,安排了人员付港澳台交流学习,产生了必要的因公出国(境)费用。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用4.47万元,主要是用于参加重庆青联代表团赴港澳开展友好交流活动,及赴台开展农业交流学习、乡村旅游考察活动。费用支出较年初预算增加4.47万元,增长0.00%,主要原因是年初未安排此项预算,但根据统一工作安排而产生的必要开支。较上年支出数增加4.47万元,增长0.00%,主要原因是上年度无此项支出而本年度因工作需要产生了必要的开支

本单位2018年度未发生公务车购置费

公务车运行维护费19.92万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、街道辖区内各项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9万元,下降31.31%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少1.85万元,下降8.50%,主要原因是今年公务数辆减少。

  公务接待费0.42万元,主要用于接待西藏昌都优秀干部挂职锻炼,名家进古镇演出人员等。费用支出较年初预算数减少2.88万元,下降87.27%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.04万元,增长10.53%。

(三)三公经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待2批次34人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费124.59元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出201.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物业费、房租费及公务车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少24.50万元,下降10.86%,主要原因是压缩机关运行经费以节省开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额619.46万元,其中:政府采购货物支出234.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出385.07万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公家具、电器,标识标牌设计制作、清扫保洁及公厕管护服务等

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,涉及资金399.59万元。通过预算绩效管理,推动项目有序实施,稳步推进。街道人大、政协、群团有效履职,环境卫生保持良好,安全风险隐患得到有效管控,基层政权建设和服务群众水平有所提升。从评价情况来看,项目按计划实施,完成情况良好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

马敏023-65012438

收入支出决算总表


公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入1,929.03一、一般公共服务支出706.61
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出124.24


八、社会保障和就业支出357.70


九、医疗卫生与计划生育支出40.89


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出511.55


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出93.92


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出94.12


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计1,929.03本年支出合计1,929.03
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
合计1,929.03合计1,929.03
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表


公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2018年度
单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计1,929.031,929.030.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出706.61706.610.000.000.000.000.00
20101人大事务10.0310.030.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作7.037.030.000.000.000.000.00
20102政协事务2.002.000.000.000.000.000.00
2010299  其他政协事务支出2.002.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务606.62606.620.000.000.000.000.00
2010301  行政运行519.27519.270.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务25.3125.310.000.000.000.000.00
2010305  专项业务活动62.0462.040.000.000.000.000.00
20106财政事务30.4630.460.000.000.000.000.00
2010650  事业运行30.4630.460.000.000.000.000.00
20113商贸事务2.002.000.000.000.000.000.00
2011308  招商引资2.002.000.000.000.000.000.00
20126档案事务1.001.000.000.000.000.000.00
2012699  其他档案事务支出1.001.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务2.002.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出2.002.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出10.0010.000.000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出10.0010.000.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出42.5042.500.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出42.5042.500.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出124.24124.240.000.000.000.000.00
20701文化124.24124.240.000.000.000.000.00
2070109  群众文化124.24124.240.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出357.70357.700.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务99.5499.540.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出99.5499.540.000.000.000.000.00
20802民政管理事务156.16156.160.000.000.000.000.00
2080202  一般行政管理事务14.3114.310.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设141.85141.850.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休90.9390.930.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出59.5359.530.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出23.8123.810.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出7.597.590.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出11.0711.070.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出11.0711.070.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出40.8840.880.000.000.000.000.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务2.002.000.000.000.000.000.00
2100102  一般行政管理事务2.002.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗38.8838.880.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗23.6723.670.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗15.2115.210.000.000.000.000.00
212城乡社区支出511.55511.550.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生372.55372.550.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生372.55372.550.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出139.00139.000.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出139.00139.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出93.9293.920.000.000.000.000.00
21506安全生产监管90.9290.920.000.000.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出90.9290.920.000.000.000.000.00
21507国有资产监管3.003.000.000.000.000.000.00
2150799  其他国有资产监管支出3.003.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出94.1194.110.000.000.000.000.00
22102住房改革支出94.1194.110.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金39.8039.800.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴54.3154.310.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表


公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2018年度
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计1,929.03997.44931.590.000.000.00
201一般公共服务支出706.61549.73156.880.000.000.00
20101人大事务10.030.0010.030.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作7.030.007.030.000.000.00
20102政协事务2.000.002.000.000.000.00
2010299  其他政协事务支出2.000.002.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务606.62519.2787.350.000.000.00
2010301  行政运行519.27519.270.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务25.310.0025.310.000.000.00
2010305  专项业务活动62.040.0062.040.000.000.00
20106财政事务30.4630.460.000.000.000.00
2010650  事业运行30.4630.460.000.000.000.00
20113商贸事务2.000.002.000.000.000.00
2011308  招商引资2.000.002.000.000.000.00
20126档案事务1.000.001.000.000.000.00
2012699  其他档案事务支出1.000.001.000.000.000.00
20129群众团体事务2.000.002.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出2.000.002.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出10.000.0010.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出10.000.0010.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出42.500.0042.500.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出42.500.0042.500.000.000.00
207文化体育与传媒支出124.24124.240.000.000.000.00
20701文化124.24124.240.000.000.000.00
2070109  群众文化124.24124.240.000.000.000.00
208社会保障和就业支出357.70190.47167.230.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务99.5499.540.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出99.5499.540.000.000.000.00
20802民政管理事务156.160.00156.160.000.000.00
2080202  一般行政管理事务14.310.0014.310.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设141.850.00141.850.000.000.00
20805行政事业单位离退休90.9390.930.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出59.5359.530.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出23.8123.810.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出7.597.590.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出11.070.0011.070.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出11.070.0011.070.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出40.8838.882.000.000.000.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务2.000.002.000.000.000.00
2100102  一般行政管理事务2.000.002.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗38.8838.880.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗23.6723.670.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗15.2115.210.000.000.000.00
212城乡社区支出511.550.00511.550.000.000.00
21205城乡社区环境卫生372.550.00372.550.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生372.550.00372.550.000.000.00
21299其他城乡社区支出139.000.00139.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出139.000.00139.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出93.920.0093.920.000.000.00
21506安全生产监管90.920.0090.920.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出90.920.0090.920.000.000.00
21507国有资产监管3.000.003.000.000.000.00
2150799  其他国有资产监管支出3.000.003.000.000.000.00
221住房保障支出94.1194.110.000.000.000.00
22102住房改革支出94.1194.110.000.000.000.00
2210201  住房公积金39.8039.800.000.000.000.00
2210203  购房补贴54.3154.310.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表


公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2018年度
单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,929.03一、一般公共服务支出706.61706.610.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化体育与传媒支出124.24124.240.00


八、社会保障和就业支出357.70357.700.00


九、医疗卫生与计划生育支出40.8940.890.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出511.55511.550.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出93.9293.920.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出94.1294.120.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、其他支出0.000.000.00


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计1,929.03本年支出合计1,929.031,929.030.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00    基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余0.000.000.00
合计1,929.03合计1,929.031,929.030.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2018年度
单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计1,929.03997.44931.59
201一般公共服务支出706.61549.73156.88
20101人大事务10.030.0010.03
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.00
2010108  代表工作7.030.007.03
20102政协事务2.000.002.00
2010299  其他政协事务支出2.000.002.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务606.62519.2787.35
2010301  行政运行519.27519.270.00
2010302  一般行政管理事务25.310.0025.31
2010305  专项业务活动62.040.0062.04
20106财政事务30.4630.460.00
2010650  事业运行30.4630.460.00
20113商贸事务2.000.002.00
2011308  招商引资2.000.002.00
20126档案事务1.000.001.00
2012699  其他档案事务支出1.000.001.00
20129群众团体事务2.000.002.00
2012999  其他群众团体事务支出2.000.002.00
20136其他共产党事务支出10.000.0010.00
2013699  其他共产党事务支出10.000.0010.00
20199其他一般公共服务支出42.500.0042.50
2019999  其他一般公共服务支出42.500.0042.50
207文化体育与传媒支出124.24124.240.00
20701文化124.24124.240.00
2070109  群众文化124.24124.240.00
208社会保障和就业支出357.70190.47167.23
20801人力资源和社会保障管理事务99.5499.540.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出99.5499.540.00
20802民政管理事务156.160.00156.16
2080202  一般行政管理事务14.310.0014.31
2080208  基层政权和社区建设141.850.00141.85
20805行政事业单位离退休90.9390.930.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出59.5359.530.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出23.8123.810.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出7.597.590.00
20899其他社会保障和就业支出11.070.0011.07
2089901  其他社会保障和就业支出11.070.0011.07
210医疗卫生与计划生育支出40.8838.882.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务2.000.002.00
2100102  一般行政管理事务2.000.002.00
21011行政事业单位医疗38.8838.880.00
2101101  行政单位医疗23.6723.670.00
2101102  事业单位医疗15.2115.210.00
212城乡社区支出511.550.00511.55
21205城乡社区环境卫生372.550.00372.55
2120501  城乡社区环境卫生372.550.00372.55
21299其他城乡社区支出139.000.00139.00
2129999  其他城乡社区支出139.000.00139.00
215资源勘探信息等支出93.920.0093.92
21506安全生产监管90.920.0090.92
2150699  其他安全生产监管支出90.920.0090.92
21507国有资产监管3.000.003.00
2150799  其他国有资产监管支出3.000.003.00
221住房保障支出94.1194.110.00
22102住房改革支出94.1194.110.00
2210201  住房公积金39.8039.800.00
2210203  购房补贴54.3154.310.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处





金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

301工资福利支出728.22302商品和服务支出207.08310资本性支出0.00
30101  基本工资147.0730201  办公费46.7731001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴215.5430202  印刷费8.5731002  办公设备购置0.00
30103  奖金58.9430203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费3.7731005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资61.5430205  水费1.1331006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费59.5330206  电费5.5831007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费23.8130207  邮电费6.9831008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费41.9030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费1.9631010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费4.0731011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金39.8030212  因公出国(境)费用2.6231012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费9.2830213  维修(护)费3.1731013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出70.8030214  租赁费0.5831019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助62.1430215  会议费0.3831021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费2.5531022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.4231099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助54.3130225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费11.0731204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费17.7931205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费18.4731299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费19.9239906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出7.8230239  其他交通费用23.3039907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出28.0039999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00






30701  国内债务付息0.00






30702  国外债务付息0.00






30703  国内债务发行费用0.00






30704  国外债务发行费用0.00



人员经费合计790.36公用经费合计207.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。














政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2018年度
单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













部门决算相关信息统计表


公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府磁器口街道办事处2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费201.08
(一)支出合计32.3024.81(一)行政单位201.08
  1.因公出国(境)费0.004.47(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费29.0019.92
 
    (1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费29.0019.92(一)车辆数合计(辆)4.00
  3.公务接待费3.300.42  1.副部(省)级及以上领导用车0.00
    (1)国内接待费3.300.42  2.主要领导干部用车0.00
         其中:外事接待费0.000.00  3.机要通信用车0.00
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.应急保障用车2.00
(二)相关统计数  5.执法执勤用车0.00
  1.因公出国(境)团组数(个)0.00  6.特种专业技术用车2.00
  2.因公出国(境)人次数(人)4.00  7.离退休干部用车0.00
  3.公务用车购置数(辆)0.00  8.其他用车0.00
  4.公务用车保有量(辆)4.00


  5.国内公务接待批次(个)2.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
     其中:外事接待批次(个)0.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
  6.国内公务接待人次(人)34.00  
     其中:外事接待人次(人)0.00


  7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
  8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。










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