索引号: 1150010668893074XK/2022-00016 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区商圈管委会 生成日期: 2022-01-18 发布日期: 2022-01-18
名称: 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会(本级)2022年部门预算情况说明
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重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会(本级)2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-18

一、单位基本情况

(一)职能职责。

一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定;二是负责三峡广场商圈(以下简称商圈)范围内管理工作,制定商圈管理规范标准;三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协调商圈规划建设、招商引资工作,推动商圈产业结构调整升级;四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施(不含给、排水管网)、园林绿化等工作;五是综合协调相关部门在商圈的有关工作;承担商圈范围内生产经营和公共区域(不包含居民楼、院和排水管网、化粪池)的安全生产监管职责;六是负责本单位国有资产管理工作;七是完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)单位构成。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构,内设3个职能科室、3个全额拨款事业单位。

(三)本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2725.7万元,其中:一般公共预算拨款2725.7万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1689.56 万元,主要是基本支出减少76.66 万元,项目支出减少1612.9 万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数2725.7元,其中:一般公共服务2725.7万元,教育0万元,社会保障和就业127.84万元,卫生健康支出46.4万元,住房保障40.79万元,城乡社区支出2510.67万元。支出较去年减少1689.56万元,主要是基本支出减少76.66 万元,项目支出减少1612.9 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2725.7万元,一般公共预算财政拨款支出2725.7万元,比2021年减少1689.56万元。其中:基本支出732.2万元,比2021年减少76.66 万元,主要原因是严格执行“过紧日子十条”规定,公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出1993.5万元,比2021年减少1612.9万元,主要原因是项目支出减少,主要用于三峡广场商圈安全排危改造、城市维护及重点改造任务等重点工作。本部门2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.6万元,比2021年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费 0万元,比2021年减少1万元,主要原因是严格执行“过紧日子十条”规定,严控公务接待费用;公务用车运行维护费3.6万元,比2021年减少0.4万元,主要原因是严格执行“过紧日子十条”规定,严控公务用车费用支出;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费36.99万元,比上年减少22.11 万元,主要原因是严格执行“过紧日子十条”规定,公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额654.7 万元:政府采购货物预算211万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算443..70万元;其中一般公共预算拨款政府采购654.7万元:政府采购货物预算211万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算443.7万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1993.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0 辆。2022年,未安排一般公共预算安排购置车辆。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人:吴红艳  联系方式:023-65412663

附件下载:

2022年部门专项绩效目标申报表.xlsx
2022年预算公开.xlsx

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