无障碍 关怀版 返回主网站 繁体版
索引号: 11500106009290438E/2017-00247 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2017-08-18 发布日期: 2017-08-18
名称: 重庆磁器口古镇管理委员会2016年部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆磁器口古镇管理委员会2016年部门决算情况说明
发布日期:2017-08-18

 

重庆磁器口古镇管理委员会

2016年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

    (一)主要职责

    1.贯彻执行国家有关法律、法规、政策和区政府的决定。

    2.负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动;  统筹协调重点建设项目,督办牵头责任单位项目的推进情况。

    3.统筹协调沙磁文化产业园(不含磁器口古镇)的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作。

    4.负责磁器口古镇的保护、建设和管理,风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作。

    5.负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作。

    6.负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施(不含给排水管网)、园林绿化等工作。

    7.综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作;统筹、监督、管理安全生产工作。

    8.承办区政府交办的其他事项。

    (二)机构设置等情况

    5个内设机构:综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。

    下设1个事业单位:重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心。

    (三)管理范围

    沙磁文化产业园,即以磁器口古镇为核心向外扩展,沿沙坪坝滨江路南北延伸,南以土湾滴水岩为起点、北至特钢厂区,东以嘉陵江为界、西至烈士陵园,共约4.5平方公里范围。

二、部门决算情况说明

    纳入此次决算编制范围包括机关本级及1个事业单位,共计6个单位。

    (一)收支总体情况

    重庆磁器口古镇管理委员会及1个事业单位2016年决算总收入1256.38万元。一般公共服务支出613.94万元,社会保障和就业支出0.27万元,医疗卫生与计划生育支出6.29万元,城乡社区支出425.49万元,商业服务业等支出200万元,住房保障支出10.40万元。 2016年履行机构职能职责,管委会机关、事业单位支出经费1256.38万元,其中基本支出435.03万元,项目支出821.35万元。

    (二)机关运行经费、国有资产占用情况说明

    1、   2016年机关运行经费435.03万元,其中工资福利支出239.37万元,商品服务支出153.09万元,对个人和家庭的补助14.54万元,其他资本性支出28.03万元。

   2、截止 2016年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中一般公务用车1辆,单价10.5万元 ;其他用车1辆,单价9.1万元。

三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况

    2016年 “三公”经费支出总额20.88万元,比预算数减少12.12万元。

    (二)“三公”经费分项支出数额情况

    1、2016年未有因公出国(境)情况,此项费用决算数为0。

    2、公务用车运行维护费10.84万元,比预算数减少4.16万元,因车辆划拨后实有数量减少后维护费用降低。

    3、公务接待费10.37万元,比预算数增加2.37万元。因区委、区政府对我委对外联络及政务接待工作的要求,公务接待费中包含了对外联络政务专项接待经费,主要用于各类视察、考察和参观活动等公务接待支出。

    (三)“三公”经费实物量情况

    1、2016年未有因公出国(境)情况,此项费用决算数为0。

    2、公务用车购置及保有情况:2016年无公务车辆购置,年末公务车保有量2辆。

    3、公务接待情况:2016年国内公务接待113批次、1450人次。

四、决算公开联系方式

联系人:杨里       联系电话:65010551




 






2016年收入支出决算总表
单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次
1 栏次
2
财政拨款收入 1 1,256.38 一般公共服务支出 28 613.94
上级补助收入 2 0.00 外交支出 29 0.00
事业收入 3 0.00 国防支出 30 0.00
经营收入 4 0.00 公共安全支出 31 0.00
附属单位上缴收入 5 0.00 教育支出 32 0.00
其他收入 6 0.00 科学技术支出 33 0.00

7
文化体育与传媒支出 34 0.00

8
社会保障和就业支出 35 0.27

9
医疗卫生与计划生育支出 36 6.28

10
节能环保支出 37 0.00

11
城乡社区支出 38 425.49

12
农林水支出 39 0.00

13
交通运输支出 40 0.00

14
资源勘探信息等支出 41 0.00

15
商业服务业等支出 42 200.00

16
金融支出 43 0.00

17
援助其他地区支出 44 0.00

18
国土海洋气象等支出 45 0.00

19
住房保障支出 46 10.40

20
粮油物资储备支出 47 0.00

21
其他支出 48 0.00

22
债务还本支出 49 0.00

23
债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 1,256.38 本年支出合计 51 1,256.38
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 53 0.00
总计 27 1,256.38 总计 54 1,256.38


 

2016年收入决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1256.38 1256.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 613.94 613.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 613.31 613.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 398.60 398.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 199.86 199.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 14.86 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.28 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 6.28 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 5.42 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 425.49 425.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 129.00 129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 117.92 117.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 117.92 117.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 178.57 178.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 178.57 178.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299 其他商业流通事务支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160502 一般行政管理事务 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


 

2016年支出决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1256.38 435.03 821.35 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 613.94 414.08 199.86 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 613.31 413.46 199.86 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 398.60 398.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 199.86 0.00 199.86 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 14.86 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.28 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 6.28 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 5.42 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 425.49 4.00 421.49 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 129.00 4.00 125.00 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 117.92 0.00 117.92 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 117.92 0.00 117.92 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 178.57 0.00 178.57 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 178.57 0.00 178.57 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2160299 其他商业流通事务支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2160502 一般行政管理事务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00


 

2016年财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一般公共预算财政拨款 1 1,256.38 一般公共服务支出 29 613.94 613.94 0.00
政府性基金预算财政拨款 2 0.00 外交支出 30 0.00 0.00 0.00

3
国防支出 31 0.00 0.00 0.00

4
公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00

5
教育支出 33 0.00 0.00 0.00

6
科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00

7
文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00

8
社会保障和就业支出 36 0.27 0.27 0.00

9
医疗卫生与计划生育支出 37 6.28 6.28 0.00

10
节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00

11
城乡社区支出 39 425.49 425.49 0.00

12
农林水支出 40 0.00 0.00 0.00

13
交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00

14
资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00

15
商业服务业等支出 43 200.00 200.00 0.00

16
金融支出 44 0.00 0.00 0.00

17
援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00

18
国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00

19
住房保障支出 47 10.40 10.40 0.00

20
粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00

21
其他支出 49 0.00 0.00 0.00

22
债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00

23
债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,256.38 本年支出合计 52 1,256.38 1,256.38 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 26 0.00
54


政府性基金预算财政拨款 27 0.00
55


总计 28 1,256.38 总计 56 1,256.38 1,256.38 0.00


 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,256.38 435.03 821.35
201 一般公共服务支出 613.94 414.08 199.86
20101 人大事务 0.62 0.62 0.00
2010101 行政运行 0.62 0.62 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 613.31 413.46 199.86
2010301 行政运行 398.60 398.60 0.00
2010302 一般行政管理事务 199.86 0.00 199.86
2010350 事业运行 14.86 14.86 0.00
208 社会保障和就业支出 0.27 0.27 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.27 0.27 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.27 0.27 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.28 6.28 0.00
21005 医疗保障 6.28 6.28 0.00
2100501 行政单位医疗 5.42 5.42 0.00
2100502 事业单位医疗 0.87 0.87 0.00
212 城乡社区支出 425.49 4 421.49
21201 城乡社区管理事务 129 4 125
2120104 城管执法 125.00 0.00 125.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 4.00 4.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 117.92 0.00 117.92
2120501 城乡社区环境卫生 117.92 0.00 117.92
21299 其他城乡社区支出 178.57 0.00 178.57
2129999 其他城乡社区支出 178.57 0.00 178.57
216 商业服务业等支出 200 0.00 200
21602 商业流通事务 100 0.00 100
2160299 其他商业流通事务支出 100.00 0.00 100.00
21605 旅游业管理与服务支出 100 0.00 100
2160502 一般行政管理事务 100.00 0.00 100.00
221 住房保障支出 10.40 10.4 0.00
22102 住房改革支出 10.40 10.4 0.00
2210201 住房公积金 10.40 10.40 0.00

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项    目 2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏    次 1 2 3
合    计 435.03 253.91 181.12
301 工资福利支出 239.37 239.37 0.00
30101 基本工资 87.75 87.75 0.00
30102 津贴补贴 63.70 63.70 0.00
30103 奖金 22.97 22.97 0.00
30104 其他社会保障缴费 9.12 9.12 0.00
30106 伙食补助费 43.31 43.31 0.00
30107 绩效工资 1.71 1.71 0.00
30199 其他工资福利支出 10.80 10.80 0.00
302 商品和服务支出 153.09 0.00 153.09
30201 办公费 28.06 0.00 28.06
30202 印刷费 1.99 0.00 1.99
30203 咨询费 14.17 0.00 14.17
30204 手续费 0.03 0.00 0.03
30205 水费 0.66 0.00 0.66
30206 电费 5.15 0.00 5.15
30207 邮电费 3.81 0.00 3.81
30209 物业管理费 2.26 0.00 2.26
30211 差旅费 7.49 0.00 7.49
30213 维修(护)费 1.92 0.00 1.92
30214 租赁费 34.05 0.00 34.05
30217 公务接待费 10.04 0.00 10.04
30226 劳务费 6.87 0.00 6.87
30231 公务用车运行维护费 10.84 0.00 10.84
30239 其他交通费用 0.54 0.00 0.54
30299 其他商品和服务支出 25.23 0.00 25.23
303 对个人和家庭的补助 14.54 14.54 0.00
30311 住房公积金 14.54 14.54 0.00
310 其他资本性支出 28.03 0.00 28.03
31002 办公设备购置 28.03 0.00 28.03


 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计















 

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 0.00 0.00 二、机关运行经费 181.12
(一)支出合计 33.00 20.88 (一)行政单位 181.12
 1.因公出国(境)费 10.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
 2.公务用车购置及运行维护费 15.00 10.84
 
   (1)公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况
   (2)公务用车运行维护费 15.00 10.84 (一)车辆数合计(辆) 2
 3.公务接待费 8.00 10.04  1.部级领导干部用车 0
   (1)国内接待费 8.00 10.04  2.一般公务用车 1
        其中:外事接待费 0.00 0.00  3.一般执法执勤用车 0
   (2)国(境)外接待费 0.00 0.00  4.特种专业技术用车 0
(二)相关统计数
0  5.其他用车 1
 1.因公出国(境)团组数(个)
0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0
 2.因公出国(境)人次数(人)
0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0
 3.公务用车购置数(辆)
0    
 4.公务用车保有量(辆)
1    
 5.国内公务接待批次(个)
113    
    其中:外事接待批次(个)
0

 6.国内公务接待人次(人)
1,450    
    其中:外事接待人次(人)
0

 7.国(境)外公务接待批次(个)
0    
 8.国(境)外公务接待人次(人)
0    


 

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号

违法和不良信息举报电话:023-65368559 网上有害信息举报