索引号: | 11500106009290438E/2017-00247 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2017-08-18 | 发布日期: | 2017-08-18 |
名称: | 重庆磁器口古镇管理委员会2016年部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆磁器口古镇管理委员会
2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)主要职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规、政策和区政府的决定。
2.负责沙磁文化产业园的规划策划、招商引资、项目推动; 统筹协调重点建设项目,督办牵头责任单位项目的推进情况。
3.统筹协调沙磁文化产业园(不含磁器口古镇)的产业发展、文化宣传、旅游管理、市政管理等工作。
4.负责磁器口古镇的保护、建设和管理,风貌监管, 文物及建筑保护、修缮维护等工作。
5.负责磁器口古镇的产业发展、文化宣传、旅游管理、市场管理服务等工作。
6.负责磁器口古镇的市容市貌、环境卫生、广告灯饰、市政设施(不含给排水管网)、园林绿化等工作。
7.综合协调相关部门在沙磁文化产业园的有关工作;统筹、监督、管理安全生产工作。
8.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置等情况
设5个内设机构:综合办公室、文旅产业办公室、规划发展办公室、建设保护办公室、市政管理办公室。
下设1个事业单位:重庆市沙坪坝区磁器口古镇文化旅游服务中心。
(三)管理范围
沙磁文化产业园,即以磁器口古镇为核心向外扩展,沿沙坪坝滨江路南北延伸,南以土湾滴水岩为起点、北至特钢厂区,东以嘉陵江为界、西至烈士陵园,共约4.5平方公里范围。
二、部门决算情况说明
纳入此次决算编制范围包括机关本级及1个事业单位,共计6个单位。
(一)收支总体情况
重庆磁器口古镇管理委员会及1个事业单位2016年决算总收入1256.38万元。一般公共服务支出613.94万元,社会保障和就业支出0.27万元,医疗卫生与计划生育支出6.29万元,城乡社区支出425.49万元,商业服务业等支出200万元,住房保障支出10.40万元。 2016年履行机构职能职责,管委会机关、事业单位支出经费1256.38万元,其中基本支出435.03万元,项目支出821.35万元。
(二)机关运行经费、国有资产占用情况说明
1、 2016年机关运行经费435.03万元,其中工资福利支出239.37万元,商品服务支出153.09万元,对个人和家庭的补助14.54万元,其他资本性支出28.03万元。
2、截止 2016年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中一般公务用车1辆,单价10.5万元 ;其他用车1辆,单价9.1万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2016年 “三公”经费支出总额20.88万元,比预算数减少12.12万元。
(二)“三公”经费分项支出数额情况
1、2016年未有因公出国(境)情况,此项费用决算数为0。
2、公务用车运行维护费10.84万元,比预算数减少4.16万元,因车辆划拨后实有数量减少后维护费用降低。
3、公务接待费10.37万元,比预算数增加2.37万元。因区委、区政府对我委对外联络及政务接待工作的要求,公务接待费中包含了对外联络政务专项接待经费,主要用于各类视察、考察和参观活动等公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
1、2016年未有因公出国(境)情况,此项费用决算数为0。
2、公务用车购置及保有情况:2016年无公务车辆购置,年末公务车保有量2辆。
3、公务接待情况:2016年国内公务接待113批次、1450人次。
四、决算公开联系方式
联系人:杨里 联系电话:65010551
2016年收入支出决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
财政拨款收入 | 1 | 1,256.38 | 一般公共服务支出 | 28 | 613.94 |
上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 0.27 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.28 | ||
10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 38 | 425.49 | ||
12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 42 | 200.00 | ||
16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 46 | 10.40 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,256.38 | 本年支出合计 | 51 | 1,256.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 1,256.38 | 总计 | 54 | 1,256.38 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1256.38 | 1256.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 613.94 | 613.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 613.31 | 613.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 398.60 | 398.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 199.86 | 199.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 425.49 | 425.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 117.92 | 117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 117.92 | 117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 178.57 | 178.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 178.57 | 178.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160502 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1256.38 | 435.03 | 821.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 613.94 | 414.08 | 199.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 613.31 | 413.46 | 199.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 398.60 | 398.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 199.86 | 0.00 | 199.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 425.49 | 4.00 | 421.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 129.00 | 4.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 117.92 | 0.00 | 117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 117.92 | 0.00 | 117.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 178.57 | 0.00 | 178.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 178.57 | 0.00 | 178.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160502 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,256.38 | 一般公共服务支出 | 29 | 613.94 | 613.94 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||
10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 39 | 425.49 | 425.49 | 0.00 | ||
12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 43 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||
16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 47 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,256.38 | 本年支出合计 | 52 | 1,256.38 | 1,256.38 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,256.38 | 总计 | 56 | 1,256.38 | 1,256.38 | 0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,256.38 | 435.03 | 821.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 613.94 | 414.08 | 199.86 | ||
20101 | 人大事务 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 613.31 | 413.46 | 199.86 | ||
2010301 | 行政运行 | 398.60 | 398.60 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 199.86 | 0.00 | 199.86 | ||
2010350 | 事业运行 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 425.49 | 4 | 421.49 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 129 | 4 | 125 | ||
2120104 | 城管执法 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 117.92 | 0.00 | 117.92 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 117.92 | 0.00 | 117.92 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 178.57 | 0.00 | 178.57 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 178.57 | 0.00 | 178.57 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 200 | 0.00 | 200 | ||
21602 | 商业流通事务 | 100 | 0.00 | 100 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 100 | 0.00 | 100 | ||
2160502 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.40 | 10.4 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.40 | 10.4 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 | 0.00 |
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 435.03 | 253.91 | 181.12 | |
301 | 工资福利支出 | 239.37 | 239.37 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 87.75 | 87.75 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 63.70 | 63.70 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 43.31 | 43.31 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 153.09 | 0.00 | 153.09 |
30201 | 办公费 | 28.06 | 0.00 | 28.06 |
30202 | 印刷费 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
30203 | 咨询费 | 14.17 | 0.00 | 14.17 |
30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
30205 | 水费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
30206 | 电费 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
30207 | 邮电费 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
30209 | 物业管理费 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
30211 | 差旅费 | 7.49 | 0.00 | 7.49 |
30213 | 维修(护)费 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
30214 | 租赁费 | 34.05 | 0.00 | 34.05 |
30217 | 公务接待费 | 10.04 | 0.00 | 10.04 |
30226 | 劳务费 | 6.87 | 0.00 | 6.87 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.84 | 0.00 | 10.84 |
30239 | 其他交通费用 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.23 | 0.00 | 25.23 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 28.03 | 0.00 | 28.03 |
31002 | 办公设备购置 | 28.03 | 0.00 | 28.03 |
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 181.12 |
(一)支出合计 | 33.00 | 20.88 | (一)行政单位 | 181.12 |
1.因公出国(境)费 | 10.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 15.00 | 10.84 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
(2)公务用车运行维护费 | 15.00 | 10.84 | (一)车辆数合计(辆) | 2 |
3.公务接待费 | 8.00 | 10.04 | 1.部级领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | 8.00 | 10.04 | 2.一般公务用车 | 1 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0 |
(二)相关统计数 | 0 | 5.其他用车 | 1 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 1 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 113 | |||
其中:外事接待批次(个) | 0 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 1,450 | |||
其中:外事接待人次(人) | 0 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |