| 索引号: | 11500106MB16554042/2026-00050 | 信息分类名称: | 卫生、计划生育、妇女儿童;其他/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区卫生健康委 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区童家桥社区卫生服务中心2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
一、单位基本情况
(一)职能职责。
为辖区内常住居民、暂住居民及其他相关人员提供以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的全生命周期为过程,以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点服务对象,集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务及优生优育指导为一体的综合性、连续性的服务。为辖区居民提供常见病多发病的门诊及住院医疗、国家基本公共卫生服务项目、巡诊转诊、康复及健康管理、家庭医生签约等服务。并承担辖区传染病及突发公共卫生事件的报告和处理以及辖区卫生计生监督协管等工作。
(二)单位构成。
本单位为纳入2026年预算编制范围的二级核算单位,无下级预算单位。
中心地处著名的红岩魂广场旁,建于2010年,是沙坪坝区政府投资、按国家示范化标准精心打造的社区卫生服务中心,建筑面积4569.15平方米,服务范围覆盖童家桥街道五个社区并辐射到周边磁器口街道,服务常住人口5.72万人。
中心开设有内、外、妇、儿、全科、口腔、中医、康复等临床科室;设有药剂科、检验科、放射科、B超室、心电图室、骨密度及肺功能室、健康信息管理室、操作实训室等医技及其它科室,拥有蕴含中医传统文化的相对独立的中医综合服务区--“中医馆”,面积429平方米,内设中医全科、康复医学科、康复理疗室、小儿推拿室、牵引室、产后康复室、熏蒸室、针刀室、煎药室等;并设有综合办公室(院办、党办)、医务科、护管科、院感科、医保科、后勤科、信息管理科等职能科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数 1912.95万元,其中:一般公共预算拨款291.68万元,事业收入1621.27万元,其他收入0万元。收入较去年增加97.86万元,主要是2026经费拨款增加 29.14万元,事业收入预算增加68.72万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1912.95万元,其中:社会保障和就业55.56万元,卫生健康支出1838.86万元,住房保障18.53万元。支出较去年增加97.86万元,主要是社会保障和就业增加5万元,卫生健康支出增加90.82万元,住房保障增加2.04万元,均主要是因工作需要公招在编人员2名。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入291.68万元,一般公共预算财政拨款支出291.68万元,比2025年增加29.14万元。其中:基本支出291.68万元,比2025年增加29.14万元,主要原因是因工作需要公招在编人员2名,主要用于保障在职在编人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出0.42万元;项目支出0万元,较2025年无增减。本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,较2025年无增减。主要原因是2026年未安排一般公共预算财政拨款支付“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 委托业务费情况,2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
3. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.5万元:政府采购货物预算4.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:李莎 联系方式:023-65015158
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