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索引号: 11500106009290438E/2020-00455 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2020-08-25 发布日期: 2020-08-25
名称: 重庆市沙坪坝区科学技术局2019年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区科学技术局2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-25

一、部门情况

(一)基本情况

1.职能职责

根据沙坪坝区委办公室、沙坪坝区政府办公室关于印发《重庆市沙坪坝区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》,20194月新组建的沙坪坝区科学技术局主要职责如下:

1)贯彻执行创新驱动发展战略方针以及科技工作相关法律、法规和规章;拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技创新发展规划和政策并组织实施;拟订企业科技创新、高新技术发展及产业化、科技创新平台、科技成果转移转化和促进产学研结合、科技促进农业农村和社会发展、科技对外交流与创新能力开放合作、科学普及和科学传播的政策、措施并组织实施。

2)统筹全区创新体系建设和科技体制改革,推动创新生态建设,会同有关部门健全科技创新激励机制,提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

3)牵头推进科研机构建设和发展,推动企业科技创新能力建设,培育科技型企业。配合相关部门推进科技军民融合发展相关工作。推动科技园区建设。

4)拟订区级科技项目计划,负责科技项目的组织、实施、监督和管理,围绕区域发展方向,组织开展重点领域技术发展需求分析,服务市级以上重大项目的申报与实施。整合区域科技创新基地,参与服务科技基础设施建设,促进科技资源开放共享,推动社会发展领域科技进步。

5)牵头全区技术转移体系建设。组织实施科技创新评比、科技成果奖励申报。引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,落实科技项目评审、科技人才评价、科研机构评估改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。承担全区科技保密工作。负责科技宣传工作。

7)负责科技招商,引进科技创新资源,推进科技合作与交流。

8)负责科技人才工作,负责国(境)外科技智力引进工作,负责国(境)外来(回)区定居专家服务工作。

9)负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作。

10)完成区委、区政府交办的其他任务。

11)职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

12)与区人力资源和社会保障局的职责分工。有关外国人来区工作许可职责分工,依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》(中央编办发〔201897号)规定执行。

2.机构设置

沙坪坝区科学技术局内设办公室、科技创新发展科、科技企业发展科、社会发展科技科、科技合作发展科5个职能科室。

3.单位构成

沙坪坝区科学技术局(本级)为行政机关单位,包括下属沙坪坝区科技服务中心(二级单位)为事业单位。

4.机构改革情况

根据中共重庆市沙坪坝区委办公室重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《重庆市沙坪坝区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知沙委办发〔201914号文件,将重庆市沙坪坝区科学技术委员会调整为重庆市沙坪坝区科学技术局。将区科委的职责、区人社局外国专家管理职责整合,组建区科技局,行使科技创新工作职能。划出知识产权工作职责至区市场监督管理局,划出地震相关职责至区应急管理局。

(二)当年取得的主要事业成效

在区委、区政府的坚强领导下,在市科技局的指导与支持下,区科技局深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,抢抓国家(西部)科技创新中心建设、重庆高新区扩容、西部科学城建设机遇,加快集聚创新主体,努力打造创新平台,不断优化创新生态,聚精会神建设引领重庆高质量发展的“科创智核”。2019年,全区全社会研发经费投入预计完成30.68亿元,占GDP比重3.3%,居全市第5位。2019年,区科技局重点围绕以下几方面开展工作:

1.着力深化科技改革。按照中央和市委、市政府机构改革部署以及区委、区政府的工作安排,完成区科委机构改革,组建区科技局;正在推进下属科技服务中心改革,加挂科技金融服务中心牌子,优化、整合科技工作行政管理体制与服务保障机制。关闭区生产力促进中心及其子公司新伯乐公司,全力推进注销工作,将生产力促进中心、留学生创业园整体移交中电光谷运营,推动孵化载体专业化发展。推进重庆大学国家大学科技园体制机制改革,撤销区方重庆大学科技园办,妥善解决机构撤销中的各类遗留问题,推动重庆大学国家大学科技园入驻大学城。

2.着力推进环大学创新生态圈建设。紧紧依托高校资源,确立“高校引领、智创未来”理念,整体规划、因校制策、多方联动、分步实施,编制完成环重庆大学、重庆师范大学、重庆科技学院、重庆房地产职业学院等4所高校创新生态圈方案,建成1500平方米科技创新展示中心。环重庆大学创新生态圈:聚焦智能制造、人工智能、设计创意、生命健康四大方向,形成“一校两区六圈多点”空间布局,规划项目32个,已建成投用光谷智创园等项目9个,启动设计创意产业园等建设项目7个,前期筹备重庆转化免疫研究院等项目3个。环重庆师范大学创新生态圈:前沿交叉创新生态圈和重庆应用数学中心于20191211日揭牌,联合中科院、重庆大学、长安集团等9个单位,聚集马志明等12位院士共同建设省部级研发平台。环重庆科技学院、房地产职业学院、重庆电子工程职业学院、四川美术学院等4个创新生态圈建设有序筹备,其中,房地产职业学院的8个重点项目正待落地,AGV物流小车项目已先行投入运营。

3.着力引育创新主体。围绕智能产业、汽车产业、高端装备和技术服务业等四大产业,一手抓研发创新,一手抓补链成群,内培外引创新主体。2019年,英特尔FPGA、联合微电子获批重庆市高端研发机构,全区高端研发机构增加至5家、独立法人研发机构达到39家;培育国家级高新技术企业56家,累计达到96家;培育科技型企业260家,累计达到574家。配合引进工信部电子五所赛宝工业质量技术研究院、徳润俊医学转化产业研究院、星环大数据分析应用研究院等13家独立法人研发机构,中电科ADDA设计中心、科德数控机床等科技项目30余个。推进重庆大学国际联合研究院、中智医谷医疗器械研究院、重庆转化免疫研究院、中国地质矿产综合所、奥纳斯干细胞项目合作落地,储备远程微波传输大科学装置等100余个项目。

4.着力打造创新平台。优化提升双创载体,建立完善双创载体分类管理和绩效评价体系,对全区10个双创载体进行优化提升。西永科技企业孵化器升级为西永生命科学产业园,浪尖渝力获批国家级科技企业孵化器、国家级工业设计中心。提质扩容科技研发平台,与重庆大学共同建设中国工程科技发展战略重庆研究院,推荐重庆大都市圈区县智慧城市顶层设计等5个课题入选研究院智库项目,新增重庆市专用智能移动通信技术创新中心、重庆市光电微系统技术创新中心等6家重庆市技术创新中心,国家级、市级研发平台总量达到310家。推动研发平台聚集发展,全力配合建设铁路口岸创新中心,引入重庆大学国际联合研究院、国际转化免疫研究院,打造产学研一体化集群发展基地。

5.着力服务科技人才。深入实施科教兴区和人才强区行动计划,坚持人才培养和人才引进并举,完善科技人才工作服务机制。配合抓好人才引进,将柔性引才作为人才工作的重要任务,协助区科协新建区级院士专家工作站3家,柔性引进沈昌祥、李永舫等两院院士6名,柔性引进加拿大工程学院院士沈学民,截止12月,共柔性引进院士17名。抓好科技人才项目,组织推荐13个团队、个人申报重庆英才创新创业领军人才项目,8个团队、个人入选“重庆英才计划”,其中创业领军人才(科技领域)3个,占全市比重10%。抓好科技人才培训,组织召开重庆市人社局统计过程控制(SPC)技术及六西格玛管理高级研修班,全国相关领域专家为全市34家企业90名学员进行质量管理培训。抓好科技人才服务,全力做好辖区科技人才服务工作,慰问在区院士14人次,协调帮助解决高层次人才子女入学、健康就医等具体问题。

6.着力优化创新生态。认真办理人大建议、政协提案,自觉接受人大、政协监督、支持和帮助。全面落实国家、重庆市科技创新政策33条,形成“人才+财政+金融+税收+土地”创新政策包。强化科技金融支撑,推进5000万元规模种子基金组建,向65家企业发放知识价值信用贷款8542万元,正在洽谈引进创投基金2支,推动重庆市筑云科技有限责任公司、重庆市鑫奕星机电制造有限公司2家企业在市股权转让中心科创板挂牌。强化成果转化服务,举办全市首届技术经理人培训班,16家企业40余名学员参训;筹建重庆市技术市场协会,20余所高校、200余家企业、6个工业园区以及重庆产学研联合促进会等积极响应入会;完善技术交易税收优惠政策,技术合同成交120项、成交额11000万元。加强科技政务服务,开展“民营企业创新发展服务月”活动,为500余家企业开展高新技术企业、科技型企业政策、研发投入统计培训,走访企业80余次,协调解决企业融资贵融资难及人才招聘问题。组建重庆科学城创新联合会、民营科技企业商会,筹建重庆市技术市场协会,参与举办第三届国际前沿创新大会、全国第四届模具制造2025高峰论坛、中国工程院“民营企业院士行”、“沙磁创新”主题论坛。

7.着力推进社会科技事业。壮大科学普及阵地,重庆电子工程职业学院、西南医院健康管理中心获市级科普基地命名,新增7家区级科普基地,市级、区级科普基地总数分别达到23家、22家。打造科学普及品牌,筹办沙坪坝区科普讲解大赛,评选的“沙坪坝区十佳科普使者”全部进入市级比赛,获“优秀组织奖”;推出以舞台剧传递科普知识的“科普达人秀”,获重庆科教频道专题报道。支持社会领域科技研究,围绕乡村振兴、环境保护、医疗卫生等方面组织项目申报,立项决策咨询与管理创新项目(指导性计划)80个。强化生态环保的科技支撑,遴选重庆大学王涛教授等9名专家,组建了沙坪坝区水污染防治领域决策咨询专家组,为生态环保研究提供智力支撑。深入开展科技扶贫,筹建科技特派员队伍,支持奉节县科技局开展农业科技人才培训,联动相关单位,组织多领域专家前往奉节开展技术帮扶。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计4,039.37万元,支出总计4,043.37万元。收支较上年决算数增加1696.11万元、增长72.38%,主要原因是项目变动:新增项目经费为重庆大学校地合作科技成果转化经费;中煤科工集团重庆研究院沙坪坝科研基地项目经费;2018年部分项目经费暂付款2019年拨款列支。

  2.收入情况。2019年度收入合计4,039.37万元,较上年决算数增加1696.11万元,增长72.38%,主要原因是项目变动:新增项目经费为重庆大学校地合作科技成果转化经费;中煤科工集团重庆研究院沙坪坝科研基地项目经费;2018年部分项目经费暂付款2019年拨款列支。其中:财政拨款收入4,039.37万元,占100.00%

  3.支出情况。2019年度支出合计4,043.37万元,较上年决算数增加1700.11万元,增长72.55%,主要原因是新增项目经费为重庆大学校地合作科技成果转化经费;中煤科工集团重庆研究院沙坪坝科研基地项目经费;2018年部分项目经费暂付款2019年拨款列支。其中:基本支出630.09万元,占15.58%;项目支出3,413.28万元,占84.42%

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计4,039.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1696.11万元,增长72.38%。主要原因是新增项目经费为重庆大学校地合作科技成果转化经费;中煤科工集团重庆研究院沙坪坝科研基地项目经费;2018年部分项目经费暂付款2019年拨款列支。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,039.37万元,较上年决算数增加1696.11万元,增长72.38%。主要原因是新增项目经费为重庆大学校地合作科技成果转化经费;中煤科工集团重庆研究院沙坪坝科研基地项目经费;2018年部分项目经费暂付款2019年拨款列支。较年初预算数增加2,045.45万元,增长102.58%。主要原因是年中追加重庆大学校地合作科技成果转化经费、中煤科工集团重庆研究院沙坪坝科研基地项目经费等项目,2018年部分项目经费暂付款2019年拨款列支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,039.37万元,较上年决算数增加1696.11万元,增长72.38%。主要原因是新增项目经费为重庆大学校地合作科技成果转化经费;中煤科工集团重庆研究院沙坪坝科研基地项目经费;2018年部分项目经费暂付款2019年拨款列支。较年初预算数增加2,045.45万元,增长102.58%。主要原因是2019年新增项目经费为重庆大学校地合作科技成果转化经费;中煤科工集团重庆研究院沙坪坝科研基地项目经费;2018年部分项目经费暂付款2019年拨款列支。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。    

1)科学技术支出3,175.96万元,占78.63%,较年初预算数增加1,276.81万元,增长67.23%,主要原因是2019年新增项目中煤科工集团重庆研究院沙坪坝科研基地项目经费;2018年部分项目经费暂付款2019年拨款列支。

2)社会保障与就业支出119.77万元,占2.97%,较年初预算数增加68.63万元,增长134.20%,主要原因是新增死亡人员死亡抚恤,人员变动、社保增长等原因。

3)卫生健康支出24.05万元,占0.60%,与年初预算数持平。

4)城乡社区支出700.00万元,占17.33%,较年初预算数增加700.00万元,主要原因是追加重庆大学校地合作科技成果转化项目经费。

5)住房保障支出19.59万元,占0.48%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出626.09万元。其中:人员经费514.43万元,较上年决算数增加143.59万元,增长38.72%,主要原因是人员的变动工资福利支出的增长。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费111.66万元,较上年决算数减少2.35万元,降低2.06%,主要原因是严格厉行节约公用支出趋于稳定。公用经费用途主要包括办公费、  邮电费、差旅费、  劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

三、“三公”经费情况说明

  (一)三公经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计3.65万元,较年初预算数减少17.65万元,下降82.86%,主要原因是在预算范围内严格控制三公支出,公务用车运行维护费及公务接待实际支出严格控制,未有因公出国情况。较上年支出数减少0.18万元,降低4.70%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,加强公务用车使用管理。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

  (二)三公经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降100.00%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,未安排单位人员出国出访。与上年支出数持平。

  2019年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费3.65万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.35万元,下降73.93%,主要原因是严格落实公车使用规定,加强公务用车使用管理,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.39万元,增长11.96%,主要原因是车辆老化,维修成本增加。

  2019年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少2.30万元,下降100.00%,主要原因是根据接待工作实际情况强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)三公经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.83万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出88.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、  邮电费、差旅费、  劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.56万元,降低1.73%,基本与上年持平,减少主要原因是办公费略有降低。

  此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.35万元,较上年决算数增加2.35万元,增长100%,主要原因是2019年召开全社会研发投入统计大会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.20万元,较上年决算数减少0.45万元,降低69.23%,主要原因是严格控制培训次数和费用。

(二)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额6.44万元,其中:政府采购货物支出5.40万元、政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额6.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用品及电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金2607.03万元。

(二)绩效自评结果

知识价值信用贷款担保金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为科技型中小企业信用贷款提供信用担保,对银行贷款损失进行风险补偿,全年共帮助62家科技型中小企业获得知识价值信用贷款,实现科技型中小企业融资轻资化、信用化、便利化。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年共帮助62家科技型中小企业获得知识价值信用贷款,实现科技型中小企业融资轻资化、信用化、便利化,获贷款金额8874万元。

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):沙坪坝区科技局

专项(项目)名称

知识价值信用贷款担保金

自评总分(分)

100

主管部门

沙区科技局

联系人及电话

罗曼65368125

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

600

600

600

100%

10

其中:上级资金





/

本级资金

600

600

600

100%

/

其他资金





/






年初设定目标(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

为科技型中小企业信用贷款提供信用担保,对银行贷款损失进行风险补偿,帮助20-30家科技型企业获得知识价值信用贷款,实现科技型中小企业融资轻资化、信用化、便利化。

为科技型中小企业信用贷款提供信用担保,对银行贷款损失进行风险补偿,全年共帮助62家科技型中小企业获得知识价值信用贷款,实现科技型中小企业融资轻资化、信用化、便利化。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

服务对象满意度

%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

20

20

获贷款企业

不少于20家

不少于20家

62

100.00%

20

20

获贷款金额

万元

不少于4000万元

不少于4000万元

8874万元

100.00%

30

30

社会效益

帮助企业解决融资难问题

帮助企业解决融资难问题

有62家企业获得贷款

100.00%

20

20

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


备注:一张自评表只填一个项目。






六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

杜玉冰023-65368124





摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区科学技术局2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入4,039.37一、一般公共服务支出0.00
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出3,179.96


七、文化旅游体育与传媒支出0.00


八、社会保障和就业支出119.77


九、卫生健康支出24.05


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出700.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出19.59


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出0.00


二十二、其他支出0.00


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计4,039.37本年支出合计4,043.37
用事业基金弥补收支差额3.99结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计4,043.37总计4,043.37
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区科学技术局



2019年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计4,039.374,039.370.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出3,175.963,175.960.000.000.000.000.000.00
20601科学技术管理事务336.16336.160.000.000.000.000.000.00
2060101  行政运行336.16336.160.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发890.48890.480.000.000.000.000.000.00
2060402  应用技术研究与开发129.91129.910.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发760.57760.570.000.000.000.000.000.00
20605科技条件与服务1,949.321,949.320.000.000.000.000.000.00
2060501  机构运行126.52126.520.000.000.000.000.000.00
2060502  技术创新服务体系1,809.161,809.160.000.000.000.000.000.00
2060503  科技条件专项13.6413.640.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出119.77119.770.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休92.9392.930.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出32.6532.650.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出13.0613.060.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出47.2247.220.000.000.000.000.000.00
20808抚恤26.1226.120.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤26.1226.120.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.720.720.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.720.720.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出24.0424.040.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗24.0424.040.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗16.9116.910.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗7.137.130.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出700.00700.000.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出700.00700.000.000.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出700.00700.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出19.5919.590.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出19.5919.590.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金19.5919.590.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区科学技术局


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计4,043.37630.093,413.280.000.000.00
206科学技术支出3,179.95466.672,713.280.000.000.00
20601科学技术管理事务336.16336.160.000.000.000.00
2060101  行政运行336.16336.160.000.000.000.00
20604技术研究与开发890.480.00890.480.000.000.00
2060402  应用技术研究与开发129.910.00129.910.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发760.570.00760.570.000.000.00
20605科技条件与服务1,953.31130.511,822.800.000.000.00
2060501  机构运行130.51130.510.000.000.000.00
2060502  技术创新服务体系1,809.160.001,809.160.000.000.00
2060503  科技条件专项13.640.0013.640.000.000.00
208社会保障和就业支出119.77119.770.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休92.9392.930.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出32.6532.650.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出13.0613.060.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出47.2247.220.000.000.000.00
20808抚恤26.1226.120.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤26.1226.120.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.720.720.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.720.720.000.000.000.00
210卫生健康支出24.0424.040.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗24.0424.040.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗16.9116.910.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗7.137.130.000.000.000.00
212城乡社区支出700.000.00700.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出700.000.00700.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出700.000.00700.000.000.000.00
221住房保障支出19.5919.590.000.000.000.00
22102住房改革支出19.5919.590.000.000.000.00
2210201  住房公积金19.5919.590.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区科学技术局
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款4,039.37一、一般公共服务支出0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出3,175.963,175.960.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


八、社会保障和就业支出119.77119.770.00


九、卫生健康支出24.0524.050.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出700.00700.000.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出19.5919.590.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


二十二、其他支出0.000.000.00


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计4,039.37本年支出合计4,039.374,039.370.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计4,039.37总计4,039.374,039.370.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区科学技术局


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.004,039.374,039.37626.093,413.280.00
206科学技术支出0.003,175.963,175.96462.682,713.280.00
20601科学技术管理事务0.00336.16336.16336.160.000.00
2060101  行政运行0.00336.16336.16336.160.000.00
20604技术研究与开发0.00890.48890.480.00890.480.00
2060402  应用技术研究与开发0.00129.91129.910.00129.910.00
2060403  产业技术研究与开发0.00760.57760.570.00760.570.00
20605科技条件与服务0.001,949.321,949.32126.521,822.800.00
2060501  机构运行0.00126.52126.52126.520.000.00
2060502  技术创新服务体系0.001,809.161,809.160.001,809.160.00
2060503  科技条件专项0.0013.6413.640.0013.640.00
208社会保障和就业支出0.00119.77119.77119.770.000.00
20805行政事业单位离退休0.0092.9392.9392.930.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0032.6532.6532.650.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0013.0613.0613.060.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0047.2247.2247.220.000.00
20808抚恤0.0026.1226.1226.120.000.00
2080801  死亡抚恤0.0026.1226.1226.120.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.720.720.720.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.000.720.720.720.000.00
210卫生健康支出0.0024.0424.0424.040.000.00
21011行政事业单位医疗0.0024.0424.0424.040.000.00
2101101  行政单位医疗0.0016.9116.9116.910.000.00
2101102  事业单位医疗0.007.137.137.130.000.00
212城乡社区支出0.00700.00700.000.00700.000.00
21299其他城乡社区支出0.00700.00700.000.00700.000.00
2129901  其他城乡社区支出0.00700.00700.000.00700.000.00
221住房保障支出0.0019.5919.5919.590.000.00
22102住房改革支出0.0019.5919.5919.590.000.00
2210201  住房公积金0.0019.5919.5919.590.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区科学技术局






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出436.03302商品和服务支出108.15310资本性支出3.51
30101  基本工资99.5030201  办公费2.0531001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴53.4430202  印刷费0.0031002  办公设备购置3.51
30103  奖金50.8930203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0531005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资39.5230205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费32.6530206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费13.0630207  邮电费11.2831008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费24.0530208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费3.2830211  差旅费34.3031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金34.1230212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费14.4230213  维修(护)费0.8031013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出71.1130214  租赁费1.6231019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助78.4030215  会议费0.0331021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金26.1230224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助41.4030225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费11.2031204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助5.7530227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费14.4431299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金4.4630229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费3.6139906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出0.6630239  其他交通费用14.1539907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出14.6139999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计514.43公用经费合计111.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区科学技术局


2019年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

工作表 8: GK08 机构运行信息表


机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区科学技术局
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费88.21
(一)支出合计21.303.65(一)行政单位88.21
  1.因公出国(境)费5.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费14.003.65五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费0.000.00(一)车辆数合计(辆)2
    (2)公务用车运行维护费14.003.65  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费2.300.00  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费2.300.00  3.机要通信用车0
         其中:外事接待费0.000.00  4.应急保障用车2
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车0
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)0  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
  4.公务用车保有量(辆)2(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)0六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)0  (一)政府采购支出合计6.44
  6.国内公务接待人次(人)0     1.政府采购货物支出5.40
     其中:外事接待人次(人)0     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出1.04
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额6.44
二、会议费5.002.35        其中:授予小微企业合同金额6.44
三、培训费0.860.20

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
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