索引号: | 11500106009290649X/2025-00037 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区教委 | 生成日期: | 2025-02-20 | 发布日期: | 2025-02-20 |
名称: | 重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心2025年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
主要提供教育信息技术与装备服务。承担教育城域网、校园网建设管理工作;建立和维护校园安全网络监控平台;承担教育管理公共服务平台、教育门户以及校校通、班班通、人人通的建设、指导和协调工作。承担教育信息技术与教育装备建设的规划、配备指导等工作;开展实验教学、信息技术教育应用研究及相关人员的业务指导和培训工作。承担教育资源和管理公共服务平台的规划、建设、指导、管理和应用工作;开展基础教育资源的征集、引进、开发、研究、评估和推广等工作。承担中小学科技教育活动指导、评估、研究等工作;组织开展中小学科技教育的各类活动。
(二)单位构成。
本单位为二级预算单位,无下级预算单位。
本单位内设部门3个,部门名称如下:综合部、信息技术部、装备科教部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数232.42万元,其中:一般公共预算拨款232.42万元。收入较去年减少9.12万元,主要是本年度财政一般公共预算拨款较上年减少9.12万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数232.42万元,其中:教育175.94万元,社会保障和就业35.22万元,卫生健康支出10.29万元,住房保障10.97万元。支出较去年减少9.12万元,主要是基本支出减少9.12万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入232.42万元,一般公共预算财政拨款支出232.42万元,比2024年减少9.12万元。其中:基本支出232.42万元,比2024年减少9.12万元,主要原因是基本支出收支较上年减少9.12万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年持平。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.29万元:政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.29万元:政府采购货物预算0.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款232.42万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算未安排车辆购置费用。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:高溢 联系方式:023-86055506
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