关于重庆市沙坪坝区2019年1—6月财政
预算执行情况的报告
主任、各位副主任、各位委员:
现将我区2019年1—6月财政预算执行情况报告如下:
一、财政收支预算执行情况
今年上半年,区财政工作在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,全面深化财税改革,积极落实减税降费政策,坚持“保工资、保运转、保基本民生、压减一般性支出”原则,加强预算执行管理,积极服务全区经济社会发展,上半年财政运行情况总体平稳。
(一)1-6月财政收支预算执行情况
——全区(即区级)一般公共预算收入324959万元,同比下降14.3%。其中:税收收入268190万元,同比增长9.8%;非税收入56769万元,同比下降57.9%。全区一般公共预算支出524678万元,同比下降4.2%。区级一般公共预算支出492515万元,同比下降5.1%。
表1 2019年1—6月一般公共预算收支执行情况表
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
增长% |
项目名称 |
金额 |
增长% |
|
一般公共预算收入 |
324959 |
-14.3 |
一般公共预算支出 |
524678 |
-4.2 |
|
税收收入 |
268190 |
9.8 |
一般公共服务支出 |
32,701 |
-6.3 |
|
增值税 |
55237 |
5.0 |
国防支出 |
559 |
56.6 |
|
企业所得税 |
37069 |
45.8 |
公共安全支出 |
37,715 |
-34.0 |
|
个人所得税 |
6935 |
-23.2 |
教育支出 |
152,426 |
19.2 |
|
资源税 |
79 |
-22.5 |
科学技术支出 |
2,942 |
-35.7 |
|
城市维护建设税 |
9119 |
2.5 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,232 |
-7.4 |
|
房产税 |
8499 |
-2.4 |
社会保障和就业支出 |
72,168 |
26.4 |
|
印花税 |
5729 |
3.4 |
卫生健康支出 |
42,316 |
-22.8 |
|
城镇土地使用税 |
37353 |
-1.5 |
节能环保支出 |
7,279 |
68.5 |
|
土地增值税 |
35740 |
26.2 |
城乡社区支出 |
119,329 |
-20.5 |
|
耕地占用税 |
5547 |
-3.4 |
农林水支出 |
7,605 |
5.5 |
|
契税 |
66786 |
7.9 |
交通运输支出 |
5,547 |
37.8 |
|
环境保护税 |
89 |
111.9 |
资源勘探信息等支出 |
9,093 |
106.0 |
|
其他税收收入 |
8 |
- |
商业服务业等支出 |
3,466 |
123.9 |
|
非税收入 |
56769 |
-57.9 |
援助其他地区支出 |
624 |
0.8 |
|
专项收入 |
8005 |
-2.0 |
自然资源海洋气象等支出 |
689 |
-60.6 |
|
行政事业性收费收入 |
538 |
-18.0 |
住房保障支出 |
15,589 |
-27.5 |
|
罚没收入 |
7559 |
46.1 |
粮油物资储备支出 |
182 |
-52.6 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
28407 |
-60.7 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,323 |
- |
|
其他收入 |
12260 |
-74.8 |
债务付息支出 |
- |
- |
|
其他支出 |
5893 |
715.1 |
——全区(即区级)政府性基金预算收入-204万元。全区政府性基金预算支出408184万元,同比增长71.2%。区级政府性基金预算支出408184万元,同比增长71.4%。
——全区(即区级)国有资本经营预算收入0万元。全区(即区级)国有资本经营预算支出466万元。
(二)1-6月财政收支预算执行主要特点
1.财政收支实现“时间过半、任务过半”
1-6月,一般公共预算收入完成324959万元,为年初预算的56.6%,超序时进度6.6个百分点;一般公共预算支出进度为58.6%,超序时进度8.6个百分点。
2.收入质量进一步提高,收入结构更加优化
税收收入占一般公共预算收入比重82.5%,同比增加18.1个百分点,收入质量进一步提高。在减税降费大环境下税收收入同比增长9.8%,主要是得益于实体经济发展和土地出让增加,企业所得税、土地增值税、契税分别增长11649万元、7428万元、4875万元,分别拉动税收收入增长5.7、5.5、2.5个百分点;非税收入同比下降57.9%,除罚没收入外均为负增长,主要是受落实减税降费政策以及按照审计要求规范非税收入入库影响。
3.民生重点项目支出得到有力保障
通过加大盘活存量资金力度,统筹部门预算资金,积极支持民生重点项目建设,节能环保支出、社会保障和就业支出、教育支出分别增长68.5%、26.4%、19.2%,切实兜住“三保”底线,有效推动了经济社会发展。
二、上半年主要工作
(一)落实减税降费政策,改善收入质量
积极推动减税降费政策落地生效,助力实体经济高质量发展,用税收收入的“减法”换取企业效益的“加法”与市场活力的“乘法”,上半年区税务局累计减免税费7.38亿元,区级减收1.66亿元,其中主要受影响较大的增值税和个人所得税增幅为5%、-23.2%,较去年同期增幅18.5%、36%分别减少13.5、59.2个百分点;非税收入中行政事业性收费同比下降18%。同时,加强与税务部门的沟通和联系,抓重点税源、重点企业,促进土地出让找新增长点,激发街镇协税引税积极性,确保各项收入应收尽收,税收收入占比提高,收入质量进一步改善。
(二)加大统筹安排支出,切实保障民生
面对今年财政收入增长压力持续加大的不利局面,多措并举、增收节支,一是加大争取上级转移支付资金力度,上半年共争取资金11.1亿元;二是对各预算单位结余结转存量资金及时进行清理,有效盘活存量资金0.7亿元;三是严格控制一般性支出,上半年一般公共服务支出同比下降6.3%。统筹兼顾、突出重点,将资金用于“保工资、保运转、保民生”支出,上半年我区基础民生支出289778万元,占一般公共预算支出的55.2%。
(三)落实财税改革措施,提高管理效能
按照加快建立现代财税制度的要求,积极、稳妥地推进各项改革。积极推进预决算公开,提高预决算透明度,向人大、向社会全面公开全区一级预算单位部门预决算、“三公”经费预决算信息;开展惠民惠农补助资金“一卡通”专项治理工作,清理规范预算单位银行账户;加强资金动态监管,规范预算单位资金划转管理,进一步盘活存量资金,提高财政资金使用效益。
(四)作好债务管控工作,化解债务风险
强化债务限额管理,2019年我区政府债务限额119.8亿元,截至6月30日,我区政府债务余额114.72亿元,控制在政府债务限额以内。充分发挥政府专项债券作用,上半年新增政府专项债券18亿元,积极支持了全区经济社会发展。及时防范化解债务风险,通过提前研判、多手准备、环环落实,守住了债务风险底线。
虽然上半年各项财政工作取得了阶段性进展,但是面对复杂的经济形势,完成全年预算目标仍存在一些不容忽视的问题:一是随着中央减税降费各项政策的陆续出台,财政增收压力持续加大。二是随着深化改革实施,进一步加大对民生投入和机构正常运转等重点工作的刚性资金需求不断增加,收支矛盾日益凸显。三是部分项目支出进度较慢,影响财政支出预算执行,不利于发挥财政资金使用效益。
三、下半年主要工作措施
下半年,我们将牢牢围绕全年财政重点工作,进一步创新工作思路,积极应对各种挑战,提高预算管理水平,为全区经济长期平稳健康发展提供有力保障。
(一)强化措施,力保完成全年目标。在切实推动减税降费政策落地加强政策宣传力度的同时,密切跟踪减税降费政策影响,动态分析收入执行和财力情况,及时研究解决运行过程中的问题。强化收入征收管理,培植新税源,促进经济良性发展,保证税收和非税收入足额入库,力保全年收入目标实现。
(二)夯实基础,加快预算执行力度。进一步完善预算执行监管机制,每月对预算执行情况进行通报,督促预算部门加快支出执行进度。建立各部门支出进度与年度预算规模挂钩办法,对于支出进度缓慢、常年累计结转结余资金规模较大的部门,按资金结余比例核减下一年度部门预算总规模。
(三)有保有压,优化财政支出结构。厉行节约,降低行政成本,进一步压缩一般性支出。完善财政资金管理制度,从严控制预算追加,严格公务用车购置和运行经费预算管理。按照保工资、保运转、保民生、促发展的顺序,合理安排各项支出,优先落实上级的重大民生政策。
(四)深化改革,提升财政管理水平。按照高新区管理体制改革实施方案,做好与高新区财税对接工作;完善全口径财政预算,建立跨年度预算平衡机制,积极推行“零基预算”;继续深化国库集中支付改革,提高公务卡使用率;加强预算绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;加强政府性债务管理,建立规范的举债融资机制,积极化解存量债务,防范债务风险。
主任、各位副主任、各位委员,虽然今年预算执行面临一些困难,完成全年预算目标的压力也很大,但在区委的坚强领导下,在区人大的支持监督下,我们决心全力以赴,攻坚克难,锐意进取,开拓创新,千方百计完成今年财政收支预算,为促进全区经济社会高质量发展做出应有的贡献。
以上报告,请予审议。
附件:重庆市沙坪坝区2019年1—6月财政预算执行情况附表
重庆市沙坪坝区
2019年1-6月财政预算执行情况
附 表
重庆市沙坪坝区财政局
二〇一九年七月
|
目 录 | |
|
表1 |
2019年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表…………11 |
|
表2 |
2019年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表…………13 |
|
表3 |
2019年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表………33 |
|
表4 |
2019年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表………34 |
|
表5 |
2019年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表……36 |
|
表6 |
2019年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表……37 |
|
表1 |
||||
|
2019年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
收 入 |
全区(即区级) |
增长% | ||
|
一、一般公共预算收入 |
324,959 |
-14.3 | ||
|
(一)税收收入 |
268,190 |
9.8 | ||
|
增值税 |
55,237 |
5.0 | ||
|
企业所得税 |
37,069 |
45.8 | ||
|
个人所得税 |
6,935 |
-23.2 | ||
|
资源税 |
79 |
-22.5 | ||
|
城市维护建设税 |
9,119 |
2.5 | ||
|
房产税 |
8,499 |
-2.4 | ||
|
印花税 |
5,729 |
3.4 | ||
|
城镇土地使用税 |
37,353 |
-1.5 | ||
|
土地增值税 |
35,740 |
26.2 | ||
|
耕地占用税 |
5,547 |
-3.4 | ||
|
契税 |
66,786 |
7.9 | ||
|
环境保护税 |
89 |
111.9 | ||
|
其他税收收入 |
8 |
- | ||
|
(二)非税收入 |
56,769 |
-57.9 | ||
|
专项收入 |
8,005 |
-2.0 | ||
|
行政事业性收费收入 |
538 |
-18.0 | ||
|
罚没收入 |
7,559 |
46.1 | ||
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
28,407 |
-60.7 | ||
|
其他收入 |
12,260 |
-74.8 | ||
|
说明: |
||||
|
1.由于四舍五入因素,部门分项和与总数可能存在差异。下同。 | ||||
|
2.由于街镇无金库,全区收入数与区级收入数一致。区级支出指剔除覃家岗街道、陈家桥街道、井口镇、歌乐山镇、渝碚路街道、青木关镇、曾家镇、西永街道、回龙坝镇、天星桥街道、土主镇、沙坪坝街道、中梁镇、凤凰镇、虎溪街道、丰文街道、香炉山街道等17个实行体制街镇后的支出执行数。下同。 | ||||
表2
2019年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
单位:万元
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
一般公共预算支出合计 |
524,678 |
-4.2 |
492,515 |
-5.1 |
|
一般公共服务支出 |
32,701 |
-6.3 |
22,039 |
-16.1 |
|
人大事务 |
989 |
907 |
||
|
行政运行 |
454 |
454 |
||
|
一般行政管理事务 |
22 |
22 |
||
|
人大会议 |
119 |
81 |
||
|
人大监督 |
85 |
85 |
||
|
人大代表履职能力提升 |
31 |
23 |
||
|
代表工作 |
232 |
199 |
||
|
人大信访工作 |
2 |
2 |
||
|
事业运行 |
41 |
41 |
||
|
其他人大事务支出 |
3 |
0 |
||
|
政协事务 |
985 |
526 |
||
|
行政运行 |
768 |
309 |
||
|
一般行政管理事务 |
42 |
42 |
||
|
政协会议 |
25 |
25 |
||
|
委员视察 |
32 |
32 |
||
|
参政议政 |
26 |
26 |
||
|
事业运行 |
52 |
52 |
||
|
其他政协事务支出 |
40 |
40 |
||
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
17,282 |
7,328 |
||
|
行政运行 |
12,559 |
4,475 |
||
|
一般行政管理事务 |
2,542 |
1,220 |
||
|
专项服务 |
97 |
97 |
||
|
专项业务活动 |
86 |
64 |
||
|
信访事务 |
374 |
374 |
||
|
事业运行 |
991 |
991 |
||
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
633 |
106 |
||
|
发展与改革事务 |
789 |
789 |
||
|
行政运行 |
197 |
197 |
||
|
一般行政管理事务 |
23 |
23 |
||
|
日常经济运行调节 |
200 |
200 |
||
|
事业运行 |
224 |
224 |
||
|
其他发展与改革事务支出 |
145 |
145 |
||
|
统计信息事务 |
538 |
538 |
||
|
行政运行 |
211 |
211 |
||
|
专项统计业务 |
44 |
44 |
||
|
专项普查活动 |
161 |
161 |
||
|
统计抽样调查 |
5 |
5 |
||
|
事业运行 |
27 |
27 |
||
|
其他统计信息事务支出 |
90 |
90 |
||
|
财政事务 |
1,157 |
1,114 |
||
|
行政运行 |
756 |
756 |
||
|
一般行政管理事务 |
58 |
58 |
||
|
事业运行 |
318 |
275 |
||
|
其他财政事务支出 |
25 |
25 |
||
|
税收事务 |
1,700 |
1,700 |
||
|
一般行政管理事务 |
1,700 |
1,700 |
||
|
审计事务 |
200 |
200 |
||
|
一般行政管理事务 |
200 |
200 |
||
|
人力资源事务 |
116 |
116 |
||
|
行政运行 |
105 |
105 |
||
|
一般行政管理事务 |
9 |
9 |
||
|
其他人力资源事务支出 |
2 |
2 |
||
|
纪检监察事务 |
863 |
863 |
||
|
行政运行 |
796 |
796 |
||
|
一般行政管理事务 |
67 |
67 |
||
|
商贸事务 |
683 |
683 |
||
|
行政运行 |
420 |
420 |
||
|
一般行政管理事务 |
27 |
27 |
||
|
国内贸易管理 |
2 |
2 |
||
|
招商引资 |
207 |
207 |
||
|
事业运行 |
27 |
27 |
||
|
民族事务 |
76 |
76 |
||
|
行政运行 |
45 |
45 |
||
|
一般行政管理事务 |
17 |
17 |
||
|
事业运行 |
14 |
14 |
||
|
港澳台事务 |
53 |
53 |
||
|
行政运行 |
24 |
24 |
||
|
一般行政管理事务 |
4 |
4 |
||
|
台湾事务 |
25 |
25 |
||
|
档案事务 |
178 |
178 |
||
|
行政运行 |
129 |
129 |
||
|
档案馆 |
49 |
49 |
||
|
民主党派及工商联事务 |
311 |
311 |
||
|
行政运行 |
157 |
157 |
||
|
一般行政管理事务 |
81 |
81 |
||
|
事业运行 |
73 |
73 |
||
|
群众团体事务 |
663 |
579 |
||
|
行政运行 |
299 |
299 |
||
|
一般行政管理事务 |
220 |
220 |
||
|
事业运行 |
41 |
41 |
||
|
其他群众团体事务支出 |
103 |
19 |
||
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3,359 |
3,359 |
||
|
行政运行 |
802 |
802 |
||
|
一般行政管理事务 |
1,038 |
1,038 |
||
|
专项业务 |
1,434 |
1,434 |
||
|
事业运行 |
85 |
85 |
||
|
组织事务 |
1,426 |
1,426 |
||
|
行政运行 |
326 |
326 |
||
|
一般行政管理事务 |
961 |
961 |
||
|
公务员事务 |
139 |
139 |
||
|
宣传事务 |
680 |
670 |
||
|
行政运行 |
234 |
234 |
||
|
一般行政管理事务 |
330 |
330 |
||
|
事业运行 |
106 |
106 |
||
|
其他宣传事务支出 |
10 |
|||
|
统战事务 |
191 |
191 |
||
|
行政运行 |
70 |
70 |
||
|
一般行政管理事务 |
69 |
69 |
||
|
华侨事务 |
52 |
52 |
||
|
其他共产党事务支出 |
98 |
82 |
||
|
行政运行 |
62 |
62 |
||
|
一般行政管理事务 |
3 |
3 |
||
|
其他共产党事务支出 |
33 |
17 |
||
|
市场监督管理事务 |
189 |
189 |
||
|
市场监督管理专项 |
189 |
189 |
||
|
其他一般公共服务支出 |
175 |
161 |
||
|
其他一般公共服务支出 |
175 |
161 |
||
|
国防支出 |
559 |
56.6 |
557 |
55.9 |
|
国防动员 |
559 |
557 |
||
|
人民防空 |
231 |
231 |
||
|
民兵 |
328 |
326 |
||
|
公共安全支出 |
37,715 |
-34.0 |
37,712 |
-34.0 |
|
公安 |
37,224 |
37,221 |
||
|
行政运行 |
26,732 |
26,732 |
||
|
一般行政管理事务 |
1,255 |
1,255 |
||
|
执法办案 |
865 |
865 |
||
|
其他公安支出 |
8,372 |
8,369 |
||
|
法院 |
3 |
3 |
||
|
一般行政管理事务 |
3 |
3 |
||
|
司法 |
476 |
476 |
||
|
行政运行 |
219 |
219 |
||
|
一般行政管理事务 |
96 |
96 |
||
|
基层司法业务 |
68 |
68 |
||
|
普法宣传 |
1 |
1 |
||
|
法律援助 |
1 |
1 |
||
|
社区矫正 |
61 |
61 |
||
|
事业运行 |
30 |
30 |
||
|
其他公共安全支出 |
12 |
12 |
||
|
其他公共安全支出 |
12 |
12 |
||
|
教育支出 |
152,426 |
19.2 |
152,426 |
19.2 |
|
教育管理事务 |
702 |
702 |
||
|
行政运行 |
700 |
700 |
||
|
一般行政管理事务 |
2 |
2 |
||
|
普通教育 |
136,285 |
136,285 |
||
|
学前教育 |
12,413 |
12,413 |
||
|
小学教育 |
67,644 |
67,644 |
||
|
初中教育 |
12,887 |
12,887 |
||
|
高中教育 |
43,341 |
43,341 |
||
|
职业教育 |
7,060 |
7,060 |
||
|
职业高中教育 |
6,929 |
6,929 |
||
|
其他职业教育支出 |
131 |
131 |
||
|
特殊教育 |
98 |
98 |
||
|
特殊学校教育 |
98 |
98 |
||
|
进修及培训 |
1,896 |
1,896 |
||
|
教师进修 |
1,416 |
1,416 |
||
|
干部教育 |
367 |
367 |
||
|
其他进修及培训 |
113 |
113 |
||
|
其他教育支出 |
6,385 |
6,385 |
||
|
其他教育支出 |
6,385 |
6,385 |
||
|
科学技术支出 |
2,942 |
-35.7 |
2,942 |
-35.7 |
|
科学技术管理事务 |
352 |
352 |
||
|
行政运行 |
303 |
303 |
||
|
一般行政管理事务 |
49 |
49 |
||
|
技术研究与开发 |
454 |
454 |
||
|
产业技术研究与开发 |
454 |
454 |
||
|
科技条件与服务 |
1,868 |
1,868 |
||
|
机构运行 |
70 |
70 |
||
|
技术创新服务体系 |
1,790 |
1,790 |
||
|
科技条件专项 |
8 |
8 |
||
|
社会科学 |
171 |
171 |
||
|
社会科学研究机构 |
119 |
119 |
||
|
社会科学研究 |
28 |
28 |
||
|
其他社会科学支出 |
24 |
24 |
||
|
科学技术普及 |
97 |
97 |
||
|
科普活动 |
97 |
97 |
||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
6,232 |
-7.4 |
5,086 |
-14.1 |
|
文化和旅游 |
4,233 |
3,197 |
||
|
行政运行 |
341 |
341 |
||
|
一般行政管理事务 |
58 |
58 |
||
|
图书馆 |
419 |
419 |
||
|
文化活动 |
94 |
55 |
||
|
群众文化 |
2,633 |
1,701 |
||
|
文化和旅游交流与合作 |
40 |
40 |
||
|
文化和旅游市场管理 |
9 |
9 |
||
|
旅游宣传 |
23 |
23 |
||
|
旅游行业业务管理 |
90 |
90 |
||
|
其他文化和旅游支出 |
526 |
460 |
||
|
文物 |
567 |
566 |
||
|
行政运行 |
21 |
21 |
||
|
文物保护 |
84 |
84 |
||
|
博物馆 |
462 |
461 |
||
|
体育 |
743 |
738 |
||
|
行政运行 |
96 |
96 |
||
|
运动项目管理 |
246 |
246 |
||
|
体育竞赛 |
165 |
165 |
||
|
体育场馆 |
105 |
105 |
||
|
群众体育 |
45 |
40 |
||
|
其他体育支出 |
86 |
86 |
||
|
广播电视 |
140 |
94 |
||
|
广播 |
102 |
56 |
||
|
其他广播电视支出 |
38 |
38 |
||
|
其他文化体育与传媒支出 |
549 |
491 |
||
|
其他文化体育与传媒支出 |
549 |
491 |
||
|
社会保障和就业支出 |
72,168 |
26.4 |
66,204 |
26.0 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
4,605 |
3,847 |
||
|
行政运行 |
1,525 |
1,525 |
||
|
综合业务管理 |
34 |
0 |
||
|
劳动保障监察 |
44 |
0 |
||
|
就业管理事务 |
2 |
0 |
||
|
社会保险经办机构 |
669 |
669 |
||
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
64 |
64 |
||
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2,267 |
1,589 |
||
|
民政管理事务 |
5,512 |
2,627 |
||
|
行政运行 |
1,026 |
1,026 |
||
|
一般行政管理事务 |
4 |
4 |
||
|
行政区划和地名管理 |
3 |
3 |
||
|
基层政权和社区建设 |
3,925 |
1,056 |
||
|
其他民政管理事务支出 |
554 |
538 |
||
|
行政事业单位离退休 |
31,032 |
29,121 |
||
|
归口管理的行政单位离退休 |
392 |
388 |
||
|
事业单位离退休 |
7,781 |
7,780 |
||
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12,656 |
11,876 |
||
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,173 |
4,831 |
||
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
21 |
0 |
||
|
其他行政事业单位离退休支出 |
5,009 |
4,246 |
||
|
就业补助 |
26 |
26 |
||
|
其他就业补助支出 |
26 |
26 |
||
|
抚恤 |
3,998 |
3,998 |
||
|
死亡抚恤 |
726 |
726 |
||
|
伤残抚恤 |
624 |
624 |
||
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
183 |
183 |
||
|
义务兵优待 |
46 |
46 |
||
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
100 |
100 |
||
|
其他优抚支出 |
2,319 |
2,319 |
||
|
退役安置 |
16,430 |
16,430 |
||
|
退役士兵安置 |
647 |
647 |
||
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
14,524 |
14,524 |
||
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
92 |
92 |
||
|
退役士兵管理教育 |
1 |
1 |
||
|
军队转业干部安置 |
1,166 |
1,166 |
||
|
社会福利 |
472 |
472 |
||
|
儿童福利 |
11 |
11 |
||
|
老年福利 |
230 |
230 |
||
|
殡葬 |
101 |
101 |
||
|
社会福利事业单位 |
130 |
130 |
||
|
残疾人事业 |
2,019 |
2,019 |
||
|
行政运行 |
41 |
41 |
||
|
残疾人康复 |
254 |
254 |
||
|
其他残疾人事业支出 |
1,724 |
1,724 |
||
|
红十字事业 |
18 |
18 |
||
|
行政运行 |
18 |
18 |
||
|
最低生活保障 |
4,103 |
4,102 |
||
|
城市最低生活保障金支出 |
3,603 |
3,602 |
||
|
农村最低生活保障金支出 |
500 |
500 |
||
|
临时救助 |
177 |
176 |
||
|
临时救助支出 |
11 |
10 |
||
|
流浪乞讨人员救助支出 |
166 |
166 |
||
|
特困人员救助供养 |
187 |
183 |
||
|
城市特困人员救助供养支出 |
79 |
79 |
||
|
农村特困人员救助供养支出 |
108 |
104 |
||
|
其他生活救助 |
35 |
28 |
||
|
其他城市生活救助 |
18 |
16 |
||
|
其他农村生活救助 |
17 |
12 |
||
|
退役军人管理事务 |
421 |
421 |
||
|
行政运行 |
45 |
45 |
||
|
拥军优属 |
130 |
130 |
||
|
其他退役军人事务管理支出 |
246 |
246 |
||
|
其他社会保障和就业支出 |
3,133 |
2,736 |
||
|
其他社会保障和就业支出 |
3,133 |
2,736 |
||
|
卫生健康支出 |
42,316 |
-22.8 |
41,922 |
-23.1 |
|
卫生健康管理事务 |
911 |
910 |
||
|
行政运行 |
797 |
797 |
||
|
一般行政管理事务 |
1 |
|||
|
其他卫生健康管理事务支出 |
113 |
113 |
||
|
公立医院 |
2,461 |
2,461 |
||
|
综合医院 |
2,211 |
2,211 |
||
|
中医(民族)医院 |
250 |
250 |
||
|
基层医疗卫生机构 |
5,888 |
5,888 |
||
|
城市社区卫生机构 |
4,553 |
4,553 |
||
|
乡镇卫生院 |
1,310 |
1,310 |
||
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
25 |
25 |
||
|
公共卫生 |
6,896 |
6,896 |
||
|
疾病预防控制机构 |
398 |
398 |
||
|
卫生监督机构 |
4 |
4 |
||
|
妇幼保健机构 |
470 |
470 |
||
|
精神卫生机构 |
143 |
143 |
||
|
基本公共卫生服务 |
4,621 |
4,621 |
||
|
重大公共卫生专项 |
788 |
788 |
||
|
突发公共卫生事件应急处理 |
80 |
80 |
||
|
其他公共卫生支出 |
392 |
392 |
||
|
计划生育事务 |
1,545 |
1,545 |
||
|
计划生育服务 |
1,542 |
1,542 |
||
|
其他计划生育事务支出 |
3 |
3 |
||
|
行政事业单位医疗 |
10,304 |
9,912 |
||
|
行政单位医疗 |
3,095 |
2,872 |
||
|
事业单位医疗 |
5,352 |
5,183 |
||
|
公务员医疗补助 |
1,846 |
1,846 |
||
|
其他行政事业单位医疗支出 |
11 |
11 |
||
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
11,675 |
11,675 |
||
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
11,675 |
11,675 |
||
|
优抚对象医疗 |
138 |
138 |
||
|
优抚对象医疗补助 |
138 |
138 |
||
|
医疗保障管理事务 |
81 |
81 |
||
|
行政运行 |
81 |
81 |
||
|
其他卫生健康支出 |
2,417 |
2,416 |
||
|
其他卫生健康支出 |
2,417 |
2,416 |
||
|
节能环保支出 |
7,279 |
68.5 |
7,253 |
68.4 |
|
环境保护管理事务 |
544 |
544 |
||
|
行政运行 |
516 |
516 |
||
|
一般行政管理事务 |
23 |
23 |
||
|
其他环境保护管理事务支出 |
5 |
5 |
||
|
环境监测与监察 |
35 |
35 |
||
|
其他环境监测与监察支出 |
35 |
35 |
||
|
污染防治 |
4,490 |
4,490 |
||
|
大气 |
50 |
50 |
||
|
水体 |
3,289 |
3,289 |
||
|
固体废弃物与化学品 |
1,088 |
1,088 |
||
|
其他污染防治支出 |
63 |
63 |
||
|
自然生态保护 |
20 |
|||
|
农村环境保护 |
20 |
|||
|
天然林保护 |
3 |
3 |
||
|
政策性社会性支出补助 |
3 |
3 |
||
|
退耕还林 |
122 |
122 |
||
|
退耕现金 |
122 |
122 |
||
|
能源节约利用 |
1 |
1 |
||
|
能源节能利用 |
1 |
1 |
||
|
污染减排 |
860 |
860 |
||
|
生态环境监测与信息 |
332 |
332 |
||
|
生态环境执法监察 |
13 |
13 |
||
|
减排专项支出 |
390 |
390 |
||
|
其他污染减排支出 |
125 |
125 |
||
|
其他节能环保支出 |
1,204 |
1,199 |
||
|
其他节能环保支出 |
1,204 |
1,199 |
||
|
城乡社区支出 |
119,329 |
-20.5 |
109,566 |
-18.0 |
|
城乡社区管理事务 |
30,052 |
27,969 |
||
|
行政运行 |
2,009 |
2,009 |
||
|
城管执法 |
3,393 |
2,171 |
||
|
工程建设管理 |
1,010 |
1,010 |
||
|
其他城乡社区管理事务支出 |
23,640 |
22,779 |
||
|
城乡社区规划与管理 |
322 |
322 |
||
|
城乡社区规划与管理 |
322 |
322 |
||
|
城乡社区公共设施 |
4,809 |
2,989 |
||
|
小城镇基础设施建设 |
1,755 |
|||
|
其他城乡社区公共设施支出 |
3,054 |
2,989 |
||
|
城乡社区环境卫生 |
8,099 |
4,005 |
||
|
城乡社区环境卫生 |
8,099 |
4,005 |
||
|
其他城乡社区支出 |
76,047 |
74,282 |
||
|
其他城乡社区支出 |
76,047 |
74,282 |
||
|
农林水支出 |
7,605 |
5.5 |
4,363 |
8.4 |
|
农业 |
4,072 |
2,590 |
||
|
行政运行 |
771 |
771 |
||
|
一般行政管理事务 |
34 |
0 |
||
|
事业运行 |
1,651 |
372 |
||
|
病虫害控制 |
25 |
25 |
||
|
农产品质量安全 |
13 |
13 |
||
|
执法监管 |
6 |
6 |
||
|
农业行业业务管理 |
15 |
15 |
||
|
农业生产支持补贴 |
6 |
6 |
||
|
农业组织化与产业化经营 |
1,365 |
1,365 |
||
|
农村公益事业 |
94 |
0 |
||
|
农村道路建设 |
23 |
0 |
||
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
17 |
17 |
||
|
对高校毕业生到基层任职补助 |
15 |
|||
|
其他农业支出 |
37 |
|||
|
林业和草原 |
626 |
614 |
||
|
事业机构 |
231 |
231 |
||
|
森林培育 |
372 |
372 |
||
|
森林资源管理 |
10 |
10 |
||
|
防灾减灾 |
12 |
|||
|
其他林业和草原支出 |
1 |
1 |
||
|
水利 |
617 |
568 |
||
|
水利行业业务管理 |
359 |
359 |
||
|
水利工程运行与维护 |
38 |
15 |
||
|
水利前期工作 |
5 |
5 |
||
|
水资源节约管理与保护 |
30 |
30 |
||
|
水质监测 |
4 |
4 |
||
|
水文测报 |
5 |
5 |
||
|
防汛 |
4 |
4 |
||
|
农田水利 |
142 |
142 |
||
|
江河湖库水系综合整治 |
27 |
0 |
||
|
其他水利支出 |
3 |
3 |
||
|
扶贫 |
107 |
102 |
||
|
其他扶贫支出 |
107 |
102 |
||
|
农业综合开发 |
453 |
453 |
||
|
土地治理 |
453 |
453 |
||
|
农村综合改革 |
1,693 |
|||
|
对村级一事一议的补助 |
414 |
|||
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,061 |
|||
|
对村集体经济组织的补助 |
182 |
0 |
||
|
其他农村综合改革支出 |
36 |
|||
|
普惠金融发展支出 |
37 |
37 |
||
|
农业保险保费补贴 |
2 |
2 |
||
|
创业担保贷款贴息 |
35 |
35 |
||
|
交通运输支出 |
5,547 |
37.8 |
5,516 |
37.0 |
|
公路水路运输 |
1,644 |
1,613 |
||
|
行政运行 |
1,035 |
1,035 |
||
|
公路建设 |
31 |
0 |
||
|
公路养护 |
238 |
238 |
||
|
公路运输管理 |
94 |
94 |
||
|
其他公路水路运输支出 |
246 |
246 |
||
|
车辆购置税支出 |
3,657 |
3,657 |
||
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
2,381 |
2,381 |
||
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
1,276 |
1,276 |
||
|
其他交通运输支出 |
246 |
246 |
||
|
其他交通运输支出 |
246 |
246 |
||
|
资源勘探信息等支出 |
9,093 |
106.0 |
8,844 |
113.8 |
|
资源勘探开发 |
130 |
88 |
||
|
其他资源勘探业支出 |
130 |
88 |
||
|
工业和信息产业监管 |
7,979 |
7,979 |
||
|
行政运行 |
223 |
223 |
||
|
信息安全建设 |
1 |
1 |
||
|
工业和信息产业支持 |
500 |
500 |
||
|
技术基础研究 |
7,192 |
7,192 |
||
|
其他工业和信息产业监管支出 |
63 |
63 |
||
|
国有资产监管 |
52 |
52 |
||
|
行政运行 |
45 |
45 |
||
|
一般行政管理事务 |
4 |
4 |
||
|
其他国有资产监管支出 |
3 |
3 |
||
|
支持中小企业发展和管理支出 |
72 |
72 |
||
|
中小企业发展专项 |
62 |
62 |
||
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10 |
10 |
||
|
其他资源勘探信息等支出 |
860 |
653 |
||
|
其他资源勘探信息等支出 |
860 |
653 |
||
|
商业服务业等支出 |
3,466 |
123.9 |
3,460 |
124.1 |
|
商业流通事务 |
905 |
899 |
||
|
行政运行 |
141 |
141 |
||
|
一般行政管理事务 |
1 |
1 |
||
|
市场监测及信息管理 |
15 |
15 |
||
|
民贸企业补贴 |
13 |
13 |
||
|
其他商业流通事务支出 |
735 |
729 |
||
|
涉外发展服务支出 |
2,561 |
2,561 |
||
|
其他涉外发展服务支出 |
2,561 |
2,561 |
||
|
援助其他地区支出 |
624 |
0.8 |
624 |
0.8 |
|
其他支出 |
624 |
624 |
||
|
自然资源海洋气象等支出 |
689 |
-60.6 |
689 |
-59.9 |
|
自然资源事务 |
559 |
559 |
||
|
土地资源调查 |
288 |
288 |
||
|
事业运行 |
271 |
271 |
||
|
气象事务 |
130 |
130 |
||
|
气象服务 |
130 |
130 |
||
|
住房保障支出 |
15,589 |
-27.5 |
14,920 |
-29.2 |
|
保障性安居工程支出 |
5,364 |
5,364 |
||
|
其他保障性安居工程支出 |
5,364 |
5,364 |
||
|
住房改革支出 |
10,225 |
9,556 |
||
|
住房公积金 |
8,860 |
8,216 |
||
|
提租补贴 |
25 |
|||
|
购房补贴 |
1,340 |
1,340 |
||
|
粮油物资储备支出 |
182 |
-52.6 |
182 |
-52.7 |
|
粮油事务 |
182 |
182 |
||
|
粮食专项业务活动 |
3 |
3 |
||
|
事业运行 |
124 |
124 |
||
|
其他粮油事务支出 |
55 |
55 |
||
|
灾害防治及应急管理支出 |
2,323 |
- |
2,317 |
- |
|
应急管理事务 |
515 |
509 |
||
|
行政运行 |
276 |
276 |
||
|
一般行政管理事务 |
151 |
151 |
||
|
安全监管 |
15 |
9 |
||
|
应急救援 |
1 |
1 |
||
|
事业运行 |
57 |
57 |
||
|
其他应急管理支出 |
15 |
15 |
||
|
消防事务 |
1,474 |
1,474 |
||
|
行政运行 |
940 |
940 |
||
|
消防应急救援 |
534 |
534 |
||
|
自然灾害防治 |
273 |
273 |
||
|
地质灾害防治 |
273 |
273 |
||
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
61 |
61 |
||
|
其他支出 |
5,893 |
715.1 |
5,893 |
715.1 |
|
其他支出 |
5,893 |
5,893 |
||
|
其他支出 |
5,893 |
5,893 |
|
表3 |
||
|
2019年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
收入 |
全区(即区级) |
增长% |
|
政府性基金预算收入合计 |
-204 |
- |
表4
2019年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
单位:万元
|
支出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
政府性基金预算支出合计 |
408,184 |
71.2 |
408,184 |
71.4 |
|
社会保障和就业支出 |
2 |
- |
2 |
- |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2 |
2 |
||
|
移民补助 |
2 |
2 |
||
|
城乡社区支出 |
404,796 |
74.8 |
404,796 |
75.1 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
224,796 |
224,796 |
||
|
征地和拆迁补偿支出 |
221,564 |
221,564 |
||
|
土地开发支出 |
102 |
102 |
||
|
城市建设支出 |
2,067 |
2,067 |
||
|
农村基础设施建设支出 |
50 |
50 |
||
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,013 |
1,013 |
||
|
土地储备专项债券收入安排的支出 |
180,000 |
180,000 |
||
|
征地和拆迁补偿支出 |
180,000 |
180,000 |
||
|
农林水支出 |
202 |
- |
202 |
- |
|
三峡水库库区基金支出 |
20 |
20 |
||
|
其他三峡水库库区基金支出 |
20 |
20 |
||
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
182 |
182 |
||
|
三峡工程后续工作 |
182 |
182 |
||
|
其他支出 |
3,184 |
120.5 |
3,184 |
120.5 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
33 |
33 |
||
|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
33 |
33 |
||
|
彩票公益金安排的支出 |
3,151 |
3,151 |
||
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,611 |
2,611 |
||
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
283 |
283 |
||
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
82 |
82 |
||
|
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
45 |
45 |
||
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
57 |
57 |
||
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
73 |
73 |
|
表5 |
||
|
2019年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表 | ||
|
单位:万元 | ||
|
收入 |
全区(即区级) |
增长% |
|
国有资本经营预算收入合计 |
- | |
|
表6 |
||||||||
|
2019年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
支出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% | ||||
|
国有资本经营预算支出合计 |
466 |
- |
89.17 |
- | ||||
|
国有资本经营预算支出 |
466 |
89.17 |
||||||
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
466 |
89.17 |
||||||
|
“三供一业”移交补助支出 |
466 |
89.17 |
||||||
重庆市沙坪坝区人民政府办公室 2019年7月22日印发
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