关于重庆市沙坪坝区2019年1—6月财政预算执行情况的报告
发布日期:2019-08-20
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关于重庆市沙坪坝区2019年1—6月财政

预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员:

现将我区2019年1—6月财政预算执行情况报告如下:

一、财政收支预算执行情况

今年上半年,区财政工作在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,全面深化财税改革,积极落实减税降费政策,坚持“保工资、保运转、保基本民生、压减一般性支出”原则,加强预算执行管理,积极服务全区经济社会发展,上半年财政运行情况总体平稳。

(一)1-6月财政收支预算执行情况

——全区(即区级)一般公共预算收入324959万元,同比下降14.3%。其中:税收收入268190万元,同比增长9.8%;非税收入56769万元,同比下降57.9%。全区一般公共预算支出524678万元,同比下降4.2%。区级一般公共预算支出492515万元,同比下降5.1%。

表1  2019年1—6月一般公共预算收支执行情况表

单位:万元

项目名称

金额

增长%

项目名称

金额

增长%

一般公共预算收入

324959

-14.3

一般公共预算支出

524678

-4.2

税收收入

268190

9.8

一般公共服务支出

32,701

-6.3

增值税

55237

5.0

国防支出

559

56.6

企业所得税

37069

45.8

公共安全支出

37,715

-34.0

个人所得税

6935

-23.2

教育支出

152,426

19.2

资源税

79

-22.5

科学技术支出

2,942

-35.7

城市维护建设税

9119

2.5

文化旅游体育与传媒支出

6,232

-7.4

房产税

8499

-2.4

社会保障和就业支出

72,168

26.4

印花税

5729

3.4

卫生健康支出

42,316

-22.8

城镇土地使用税

37353

-1.5

节能环保支出

7,279

68.5

土地增值税

35740

26.2

城乡社区支出

119,329

-20.5

耕地占用税

5547

-3.4

农林水支出

7,605

5.5

契税

66786

7.9

交通运输支出

5,547

37.8

环境保护税

89

111.9

资源勘探信息等支出

9,093

106.0

其他税收收入

8

-

商业服务业等支出

3,466

123.9

非税收入

56769

-57.9

援助其他地区支出

624

0.8

专项收入

8005

-2.0

自然资源海洋气象等支出

689

-60.6

行政事业性收费收入

538

-18.0

住房保障支出

15,589

-27.5

罚没收入

7559

46.1

粮油物资储备支出

182

-52.6

国有资源(资产)有偿使用收入

28407

-60.7

灾害防治及应急管理支出

2,323

-

其他收入

12260

-74.8

债务付息支出

-

-

其他支出

5893

715.1

——全区(即区级)政府性基金预算收入-204万元。全区政府性基金预算支出408184万元,同比增长71.2%。区级政府性基金预算支出408184万元,同比增长71.4%。

——全区(即区级)国有资本经营预算收入0万元。全区(即区级)国有资本经营预算支出466万元。

(二)1-6月财政收支预算执行主要特点

1.财政收支实现“时间过半、任务过半”

1-6月,一般公共预算收入完成324959万元,为年初预算的56.6%,超序时进度6.6个百分点;一般公共预算支出进度为58.6%,超序时进度8.6个百分点。

2.收入质量进一步提高,收入结构更加优化

税收收入占一般公共预算收入比重82.5%,同比增加18.1个百分点,收入质量进一步提高。在减税降费大环境下税收收入同比增长9.8%,主要是得益于实体经济发展和土地出让增加,企业所得税、土地增值税、契税分别增长11649万元、7428万元、4875万元,分别拉动税收收入增长5.7、5.5、2.5个百分点;非税收入同比下降57.9%,除罚没收入外均为负增长,主要是受落实减税降费政策以及按照审计要求规范非税收入入库影响。

3.民生重点项目支出得到有力保障

通过加大盘活存量资金力度,统筹部门预算资金,积极支持民生重点项目建设,节能环保支出、社会保障和就业支出、教育支出分别增长68.5%、26.4%、19.2%,切实兜住“三保”底线,有效推动了经济社会发展。

二、上半年主要工作

(一)落实减税降费政策,改善收入质量

积极推动减税降费政策落地生效,助力实体经济高质量发展,用税收收入的“减法”换取企业效益的“加法”与市场活力的“乘法”,上半年区税务局累计减免税费7.38亿元,区级减收1.66亿元,其中主要受影响较大的增值税和个人所得税增幅为5%、-23.2%,较去年同期增幅18.5%、36%分别减少13.5、59.2个百分点;非税收入中行政事业性收费同比下降18%。同时,加强与税务部门的沟通和联系,抓重点税源、重点企业,促进土地出让找新增长点,激发街镇协税引税积极性,确保各项收入应收尽收,税收收入占比提高,收入质量进一步改善。

(二)加大统筹安排支出,切实保障民生

面对今年财政收入增长压力持续加大的不利局面,多措并举、增收节支,一是加大争取上级转移支付资金力度,上半年共争取资金11.1亿元;二是对各预算单位结余结转存量资金及时进行清理,有效盘活存量资金0.7亿元;三是严格控制一般性支出,上半年一般公共服务支出同比下降6.3%。统筹兼顾、突出重点,将资金用于“保工资、保运转、保民生”支出,上半年我区基础民生支出289778万元,占一般公共预算支出的55.2%。

(三)落实财税改革措施,提高管理效能

按照加快建立现代财税制度的要求,积极、稳妥地推进各项改革。积极推进预决算公开,提高预决算透明度,向人大、向社会全面公开全区一级预算单位部门预决算、“三公”经费预决算信息;开展惠民惠农补助资金“一卡通”专项治理工作,清理规范预算单位银行账户;加强资金动态监管,规范预算单位资金划转管理,进一步盘活存量资金,提高财政资金使用效益。

(四)作好债务管控工作,化解债务风险

强化债务限额管理,2019年我区政府债务限额119.8亿元,截至6月30日,我区政府债务余额114.72亿元,控制在政府债务限额以内。充分发挥政府专项债券作用,上半年新增政府专项债券18亿元,积极支持了全区经济社会发展。及时防范化解债务风险,通过提前研判、多手准备、环环落实,守住了债务风险底线。

虽然上半年各项财政工作取得了阶段性进展,但是面对复杂的经济形势,完成全年预算目标仍存在一些不容忽视的问题:一是随着中央减税降费各项政策的陆续出台,财政增收压力持续加大。二是随着深化改革实施,进一步加大对民生投入和机构正常运转等重点工作的刚性资金需求不断增加,收支矛盾日益凸显。三是部分项目支出进度较慢,影响财政支出预算执行,不利于发挥财政资金使用效益。

三、下半年主要工作措施

下半年,我们将牢牢围绕全年财政重点工作,进一步创新工作思路,积极应对各种挑战,提高预算管理水平,为全区经济长期平稳健康发展提供有力保障。

(一)强化措施,力保完成全年目标。在切实推动减税降费政策落地加强政策宣传力度的同时,密切跟踪减税降费政策影响,动态分析收入执行和财力情况,及时研究解决运行过程中的问题。强化收入征收管理,培植新税源,促进经济良性发展,保证税收和非税收入足额入库,力保全年收入目标实现。

(二)夯实基础,加快预算执行力度。进一步完善预算执行监管机制,每月对预算执行情况进行通报,督促预算部门加快支出执行进度。建立各部门支出进度与年度预算规模挂钩办法,对于支出进度缓慢、常年累计结转结余资金规模较大的部门,按资金结余比例核减下一年度部门预算总规模。

(三)有保有压,优化财政支出结构。厉行节约,降低行政成本,进一步压缩一般性支出。完善财政资金管理制度,从严控制预算追加,严格公务用车购置和运行经费预算管理。按照保工资、保运转、保民生、促发展的顺序,合理安排各项支出,优先落实上级的重大民生政策。

(四)深化改革,提升财政管理水平。按照高新区管理体制改革实施方案,做好与高新区财税对接工作;完善全口径财政预算,建立跨年度预算平衡机制,积极推行“零基预算”;继续深化国库集中支付改革,提高公务卡使用率;加强预算绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;加强政府性债务管理,建立规范的举债融资机制,积极化解存量债务,防范债务风险。

主任、各位副主任、各位委员,虽然今年预算执行面临一些困难,完成全年预算目标的压力也很大,但在区委的坚强领导下,在区人大的支持监督下,我们决心全力以赴,攻坚克难,锐意进取,开拓创新,千方百计完成今年财政收支预算,为促进全区经济社会高质量发展做出应有的贡献。

以上报告,请予审议。

附件:重庆市沙坪坝区2019年1—6月财政预算执行情况附表

重庆市沙坪坝区

2019年1-6月财政预算执行情况

附   表

重庆市沙坪坝区财政局

二〇一九年七月

目  录

表1

2019年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表…………11

表2

2019年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表…………13

表3

2019年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表………33

表4

2019年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表………34

表5

2019年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表……36

表6

2019年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表……37

表1

2019年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表

单位:万元

收      入

全区(即区级)

增长%

一、一般公共预算收入

324,959

-14.3

(一)税收收入

268,190

9.8

增值税

55,237

5.0

企业所得税

37,069

45.8

个人所得税

6,935

-23.2

资源税

79

-22.5

城市维护建设税

9,119

2.5

房产税

8,499

-2.4

印花税

5,729

3.4

城镇土地使用税

37,353

-1.5

土地增值税

35,740

26.2

耕地占用税

5,547

-3.4

契税

66,786

7.9

环境保护税

89

111.9

其他税收收入

8

-

(二)非税收入

56,769

-57.9

专项收入

8,005

-2.0

行政事业性收费收入

538

-18.0

罚没收入

7,559

46.1

国有资源(资产)有偿使用收入

28,407

-60.7

其他收入

12,260

-74.8

说明:

1.由于四舍五入因素,部门分项和与总数可能存在差异。下同。

2.由于街镇无金库,全区收入数与区级收入数一致。区级支出指剔除覃家岗街道、陈家桥街道、井口镇、歌乐山镇、渝碚路街道、青木关镇、曾家镇、西永街道、回龙坝镇、天星桥街道、土主镇、沙坪坝街道、中梁镇、凤凰镇、虎溪街道、丰文街道、香炉山街道等17个实行体制街镇后的支出执行数。下同。

表2

2019年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表

单位:万元

支        出

全区

增长%

区级

增长%

一般公共预算支出合计

524,678

-4.2

492,515

-5.1

一般公共服务支出

32,701

-6.3

22,039

-16.1

人大事务

989

907

行政运行

454

454

一般行政管理事务

22

22

人大会议

119

81

人大监督

85

85

人大代表履职能力提升

31

23

代表工作

232

199

人大信访工作

2

2

事业运行

41

41

其他人大事务支出

3

0

政协事务

985

526

行政运行

768

309

一般行政管理事务

42

42

政协会议

25

25

委员视察

32

32

参政议政

26

26

事业运行

52

52

其他政协事务支出

40

40

政府办公厅(室)及相关机构事务

17,282

7,328

行政运行

12,559

4,475

一般行政管理事务

2,542

1,220

专项服务

97

97

专项业务活动

86

64

信访事务

374

374

事业运行

991

991

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

633

106

发展与改革事务

789

789

行政运行

197

197

一般行政管理事务

23

23

日常经济运行调节

200

200

事业运行

224

224

其他发展与改革事务支出

145

145

统计信息事务

538

538

行政运行

211

211

专项统计业务

44

44

专项普查活动

161

161

统计抽样调查

5

5

事业运行

27

27

其他统计信息事务支出

90

90

财政事务

1,157

1,114

行政运行

756

756

一般行政管理事务

58

58

事业运行

318

275

其他财政事务支出

25

25

税收事务

1,700

1,700

一般行政管理事务

1,700

1,700

审计事务

200

200

一般行政管理事务

200

200

人力资源事务

116

116

行政运行

105

105

一般行政管理事务

9

9

其他人力资源事务支出

2

2

纪检监察事务

863

863

行政运行

796

796

一般行政管理事务

67

67

商贸事务

683

683

行政运行

420

420

一般行政管理事务

27

27

国内贸易管理

2

2

招商引资

207

207

事业运行

27

27

民族事务

76

76

行政运行

45

45

一般行政管理事务

17

17

事业运行

14

14

港澳台事务

53

53

行政运行

24

24

一般行政管理事务

4

4

台湾事务

25

25

档案事务

178

178

行政运行

129

129

档案馆

49

49

民主党派及工商联事务

311

311

行政运行

157

157

一般行政管理事务

81

81

事业运行

73

73

群众团体事务

663

579

行政运行

299

299

一般行政管理事务

220

220

事业运行

41

41

其他群众团体事务支出

103

19

党委办公厅(室)及相关机构事务

3,359

3,359

行政运行

802

802

一般行政管理事务

1,038

1,038

专项业务

1,434

1,434

事业运行

85

85

组织事务

1,426

1,426

行政运行

326

326

一般行政管理事务

961

961

公务员事务

139

139

宣传事务

680

670

行政运行

234

234

一般行政管理事务

330

330

事业运行

106

106

其他宣传事务支出

10

统战事务

191

191

行政运行

70

70

一般行政管理事务

69

69

华侨事务

52

52

其他共产党事务支出

98

82

行政运行

62

62

一般行政管理事务

3

3

其他共产党事务支出

33

17

市场监督管理事务

189

189

市场监督管理专项

189

189

其他一般公共服务支出

175

161

其他一般公共服务支出

175

161

国防支出

559

56.6

557

55.9

国防动员

559

557

人民防空

231

231

民兵

328

326

公共安全支出

37,715

-34.0

37,712

-34.0

公安

37,224

37,221

行政运行

26,732

26,732

一般行政管理事务

1,255

1,255

执法办案

865

865

其他公安支出

8,372

8,369

法院

3

3

一般行政管理事务

3

3

司法

476

476

行政运行

219

219

一般行政管理事务

96

96

基层司法业务

68

68

普法宣传

1

1

法律援助

1

1

社区矫正

61

61

事业运行

30

30

其他公共安全支出

12

12

其他公共安全支出

12

12

教育支出

152,426

19.2

152,426

19.2

教育管理事务

702

702

行政运行

700

700

一般行政管理事务

2

2

普通教育

136,285

136,285

学前教育

12,413

12,413

小学教育

67,644

67,644

初中教育

12,887

12,887

高中教育

43,341

43,341

职业教育

7,060

7,060

职业高中教育

6,929

6,929

其他职业教育支出

131

131

特殊教育

98

98

特殊学校教育

98

98

进修及培训

1,896

1,896

教师进修

1,416

1,416

干部教育

367

367

其他进修及培训

113

113

其他教育支出

6,385

6,385

其他教育支出

6,385

6,385

科学技术支出

2,942

-35.7

2,942

-35.7

科学技术管理事务

352

352

行政运行

303

303

一般行政管理事务

49

49

技术研究与开发

454

454

产业技术研究与开发

454

454

科技条件与服务

1,868

1,868

机构运行

70

70

技术创新服务体系

1,790

1,790

科技条件专项

8

8

社会科学

171

171

社会科学研究机构

119

119

社会科学研究

28

28

其他社会科学支出

24

24

科学技术普及

97

97

科普活动

97

97

文化旅游体育与传媒支出

6,232

-7.4

5,086

-14.1

文化和旅游

4,233

3,197

行政运行

341

341

一般行政管理事务

58

58

图书馆

419

419

文化活动

94

55

群众文化

2,633

1,701

文化和旅游交流与合作

40

40

文化和旅游市场管理

9

9

旅游宣传

23

23

旅游行业业务管理

90

90

其他文化和旅游支出

526

460

文物

567

566

行政运行

21

21

文物保护

84

84

博物馆

462

461

体育

743

738

行政运行

96

96

运动项目管理

246

246

体育竞赛

165

165

体育场馆

105

105

群众体育

45

40

其他体育支出

86

86

广播电视

140

94

广播

102

56

其他广播电视支出

38

38

其他文化体育与传媒支出

549

491

其他文化体育与传媒支出

549

491

社会保障和就业支出

72,168

26.4

66,204

26.0

人力资源和社会保障管理事务

4,605

3,847

行政运行

1,525

1,525

综合业务管理

34

0

劳动保障监察

44

0

就业管理事务

2

0

社会保险经办机构

669

669

公共就业服务和职业技能鉴定机构

64

64

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2,267

1,589

民政管理事务

5,512

2,627

行政运行

1,026

1,026

一般行政管理事务

4

4

行政区划和地名管理

3

3

基层政权和社区建设

3,925

1,056

其他民政管理事务支出

554

538

行政事业单位离退休

31,032

29,121

归口管理的行政单位离退休

392

388

事业单位离退休

7,781

7,780

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12,656

11,876

机关事业单位职业年金缴费支出

5,173

4,831

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

21

0

其他行政事业单位离退休支出

5,009

4,246

就业补助

26

26

其他就业补助支出

26

26

抚恤

3,998

3,998

死亡抚恤

726

726

伤残抚恤

624

624

在乡复员、退伍军人生活补助

183

183

义务兵优待

46

46

农村籍退役士兵老年生活补助

100

100

其他优抚支出

2,319

2,319

退役安置

16,430

16,430

退役士兵安置

647

647

军队移交政府的离退休人员安置

14,524

14,524

军队移交政府离退休干部管理机构

92

92

退役士兵管理教育

1

1

军队转业干部安置

1,166

1,166

社会福利

472

472

儿童福利

11

11

老年福利

230

230

殡葬

101

101

社会福利事业单位

130

130

残疾人事业

2,019

2,019

行政运行

41

41

残疾人康复

254

254

其他残疾人事业支出

1,724

1,724

红十字事业

18

18

行政运行

18

18

最低生活保障

4,103

4,102

城市最低生活保障金支出

3,603

3,602

农村最低生活保障金支出

500

500

临时救助

177

176

临时救助支出

11

10

流浪乞讨人员救助支出

166

166

特困人员救助供养

187

183

城市特困人员救助供养支出

79

79

农村特困人员救助供养支出

108

104

其他生活救助

35

28

其他城市生活救助

18

16

其他农村生活救助

17

12

退役军人管理事务

421

421

行政运行

45

45

拥军优属

130

130

其他退役军人事务管理支出

246

246

其他社会保障和就业支出

3,133

2,736

其他社会保障和就业支出

3,133

2,736

卫生健康支出

42,316

-22.8

41,922

-23.1

卫生健康管理事务

911

910

行政运行

797

797

一般行政管理事务

1

其他卫生健康管理事务支出

113

113

公立医院

2,461

2,461

综合医院

2,211

2,211

中医(民族)医院

250

250

基层医疗卫生机构

5,888

5,888

城市社区卫生机构

4,553

4,553

乡镇卫生院

1,310

1,310

其他基层医疗卫生机构支出

25

25

公共卫生

6,896

6,896

疾病预防控制机构

398

398

卫生监督机构

4

4

妇幼保健机构

470

470

精神卫生机构

143

143

基本公共卫生服务

4,621

4,621

重大公共卫生专项

788

788

突发公共卫生事件应急处理

80

80

其他公共卫生支出

392

392

计划生育事务

1,545

1,545

计划生育服务

1,542

1,542

其他计划生育事务支出

3

3

行政事业单位医疗

10,304

9,912

行政单位医疗

3,095

2,872

事业单位医疗

5,352

5,183

公务员医疗补助

1,846

1,846

其他行政事业单位医疗支出

11

11

财政对基本医疗保险基金的补助

11,675

11,675

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

11,675

11,675

优抚对象医疗

138

138

优抚对象医疗补助

138

138

医疗保障管理事务

81

81

行政运行

81

81

其他卫生健康支出

2,417

2,416

其他卫生健康支出

2,417

2,416

节能环保支出

7,279

68.5

7,253

68.4

环境保护管理事务

544

544

行政运行

516

516

一般行政管理事务

23

23

其他环境保护管理事务支出

5

5

环境监测与监察

35

35

其他环境监测与监察支出

35

35

污染防治

4,490

4,490

大气

50

50

水体

3,289

3,289

固体废弃物与化学品

1,088

1,088

其他污染防治支出

63

63

自然生态保护

20

农村环境保护

20

天然林保护

3

3

政策性社会性支出补助

3

3

退耕还林

122

122

退耕现金

122

122

能源节约利用

1

1

能源节能利用

1

1

污染减排

860

860

生态环境监测与信息

332

332

生态环境执法监察

13

13

减排专项支出

390

390

其他污染减排支出

125

125

其他节能环保支出

1,204

1,199

其他节能环保支出

1,204

1,199

城乡社区支出

119,329

-20.5

109,566

-18.0

城乡社区管理事务

30,052

27,969

行政运行

2,009

2,009

城管执法

3,393

2,171

工程建设管理

1,010

1,010

其他城乡社区管理事务支出

23,640

22,779

城乡社区规划与管理

322

322

城乡社区规划与管理

322

322

城乡社区公共设施

4,809

2,989

小城镇基础设施建设

1,755

其他城乡社区公共设施支出

3,054

2,989

城乡社区环境卫生

8,099

4,005

城乡社区环境卫生

8,099

4,005

其他城乡社区支出

76,047

74,282

其他城乡社区支出

76,047

74,282

农林水支出

7,605

5.5

4,363

8.4

农业

4,072

2,590

行政运行

771

771

一般行政管理事务

34

0

事业运行

1,651

372

病虫害控制

25

25

农产品质量安全

13

13

执法监管

6

6

农业行业业务管理

15

15

农业生产支持补贴

6

6

农业组织化与产业化经营

1,365

1,365

农村公益事业

94

0

农村道路建设

23

0

成品油价格改革对渔业的补贴

17

17

对高校毕业生到基层任职补助

15

其他农业支出

37

林业和草原

626

614

事业机构

231

231

森林培育

372

372

森林资源管理

10

10

防灾减灾

12

其他林业和草原支出

1

1

水利

617

568

水利行业业务管理

359

359

水利工程运行与维护

38

15

水利前期工作

5

5

水资源节约管理与保护

30

30

水质监测

4

4

水文测报

5

5

防汛

4

4

农田水利

142

142

江河湖库水系综合整治

27

0

其他水利支出

3

3

扶贫

107

102

其他扶贫支出

107

102

农业综合开发

453

453

土地治理

453

453

农村综合改革

1,693

对村级一事一议的补助

414

对村民委员会和村党支部的补助

1,061

对村集体经济组织的补助

182

0

其他农村综合改革支出

36

普惠金融发展支出

37

37

农业保险保费补贴

2

2

创业担保贷款贴息

35

35

交通运输支出

5,547

37.8

5,516

37.0

公路水路运输

1,644

1,613

行政运行

1,035

1,035

公路建设

31

0

公路养护

238

238

公路运输管理

94

94

其他公路水路运输支出

246

246

车辆购置税支出

3,657

3,657

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2,381

2,381

车辆购置税用于农村公路建设支出

1,276

1,276

其他交通运输支出

246

246

其他交通运输支出

246

246

资源勘探信息等支出

9,093

106.0

8,844

113.8

资源勘探开发

130

88

其他资源勘探业支出

130

88

工业和信息产业监管

7,979

7,979

行政运行

223

223

信息安全建设

1

1

工业和信息产业支持

500

500

技术基础研究

7,192

7,192

其他工业和信息产业监管支出

63

63

国有资产监管

52

52

行政运行

45

45

一般行政管理事务

4

4

其他国有资产监管支出

3

3

支持中小企业发展和管理支出

72

72

中小企业发展专项

62

62

其他支持中小企业发展和管理支出

10

10

其他资源勘探信息等支出

860

653

其他资源勘探信息等支出

860

653

商业服务业等支出

3,466

123.9

3,460

124.1

商业流通事务

905

899

行政运行

141

141

一般行政管理事务

1

1

市场监测及信息管理

15

15

民贸企业补贴

13

13

其他商业流通事务支出

735

729

涉外发展服务支出

2,561

2,561

其他涉外发展服务支出

2,561

2,561

援助其他地区支出

624

0.8

624

0.8

其他支出

624

624

自然资源海洋气象等支出

689

-60.6

689

-59.9

自然资源事务

559

559

土地资源调查

288

288

事业运行

271

271

气象事务

130

130

气象服务

130

130

住房保障支出

15,589

-27.5

14,920

-29.2

保障性安居工程支出

5,364

5,364

其他保障性安居工程支出

5,364

5,364

住房改革支出

10,225

9,556

住房公积金

8,860

8,216

提租补贴

25

购房补贴

1,340

1,340

粮油物资储备支出

182

-52.6

182

-52.7

粮油事务

182

182

粮食专项业务活动

3

3

事业运行

124

124

其他粮油事务支出

55

55

灾害防治及应急管理支出

2,323

-

2,317

-

应急管理事务

515

509

行政运行

276

276

一般行政管理事务

151

151

安全监管

15

9

应急救援

1

1

事业运行

57

57

其他应急管理支出

15

15

消防事务

1,474

1,474

行政运行

940

940

消防应急救援

534

534

自然灾害防治

273

273

地质灾害防治

273

273

其他灾害防治及应急管理支出

61

61

其他支出

5,893

715.1

5,893

715.1

其他支出

5,893

5,893

其他支出

5,893

5,893

表3

2019年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表

单位:万元

收入

全区(即区级)

增长%

政府性基金预算收入合计

-204

-

表4

2019年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表

单位:万元

支出

全区

增长%

区级

增长%

政府性基金预算支出合计

408,184

71.2

408,184

71.4

社会保障和就业支出

2

-

2

-

大中型水库移民后期扶持基金支出

2

2

移民补助

2

2

城乡社区支出

404,796

74.8

404,796

75.1

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

224,796

224,796

征地和拆迁补偿支出

221,564

221,564

土地开发支出

102

102

城市建设支出

2,067

2,067

农村基础设施建设支出

50

50

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,013

1,013

土地储备专项债券收入安排的支出

180,000

180,000

征地和拆迁补偿支出

180,000

180,000

农林水支出

202

-

202

-

三峡水库库区基金支出

20

20

其他三峡水库库区基金支出

20

20

国家重大水利工程建设基金安排的支出

182

182

三峡工程后续工作

182

182

其他支出

3,184

120.5

3,184

120.5

彩票发行销售机构业务费安排的支出

33

33

其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

33

33

彩票公益金安排的支出

3,151

3,151

用于社会福利的彩票公益金支出

2,611

2,611

用于体育事业的彩票公益金支出

283

283

用于教育事业的彩票公益金支出

82

82

用于红十字事业的彩票公益金支出

45

45

用于残疾人事业的彩票公益金支出

57

57

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

73

73

表5

2019年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表

单位:万元

收入

全区(即区级)

增长%

国有资本经营预算收入合计

-

表6

2019年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表

单位:万元

支出

全区

增长%

区级

增长%

国有资本经营预算支出合计

466

-

89.17

-

国有资本经营预算支出

466

89.17

解决历史遗留问题及改革成本支出

466

89.17

“三供一业”移交补助支出

466

89.17

重庆市沙坪坝区人民政府办公室            2019年7月22日印发