一、单位基本情况
(一)街道办事处主要职能职责
1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
2.负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督各社区按时、保质、保量完成工作任务。
3.加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年思想道德建设;落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。
4.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。
5.负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。
6.负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。
7.编制街道年度财政预、决算,管理、审查、监督居委员财务。
8.维护辖区社会稳定。
9.承办区政府交办的其它事项。
(二)街道办事处部门组成
沙坪坝街道办事处主要由党政办、社区建设科、规划建设管理环保办公室、社会事务科、综合治理办公室、安监办等6个行政内设科室和财政所、社会事业服务中心、社会保障服务所等3个事业单位组成。
二、部门预算情况说明
(一)总体情况
2019年的预算编制,沙坪坝街道紧紧围绕全区重点工作,严格按照区财政局的预算编制口径和“保运转、控一般、保重点”的原则,坚持有保有压,进一步优化财政支出结构,全力确保机关正常运转和重点民生项目的顺利实施。
2019年一般公共预算财政拨款收入1694.93万元,一般公共预算财政拨款支出1694.93万元,比2018年减少86.29万元。
其中按经济分类包括:基本支出950.8万元,比2018年减少24.45万元,主要原因是主要原因为人均公用经费定额标准较2018年降低1.32万元、其他事业单位交通费取消、车均公务用车运行费标准较2018年减低2.5万元(其中工资福利支出546.38万元,占支出预算的32.2%;商品服务支出386.63万元,占支出预算的22.8%;对个人和家庭的补助支出17.78万元,占支出预算的1%),基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障街道正常运转的各项商品服务支出;项目支出744.13万元(占预算支出的43.9%),比2018年或减少61.84万元,主要原因是部分一次性项目已经结束,主要用于安全生产监管、市区重点建设项目、棚户区改造、缝纫机博物馆建设与运行、城乡社区环境卫生等重点工作。
其中,按支出功能分类包括:一般公共服务支出612.15万元,占支出预算的36.1%;文化旅游体育与传媒支出231.49万元,占支出预算的13.6%;社会保障和就业支出239.2万元,占支出预算的14.1%;卫生健康支出48.79万元,占支出预算的2.9%;城乡社区支出519.68万元,占支出预算的30.7%;住房保障支出43.62万元,占支出预算的2.6%。
沙坪坝街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(二)编制的主要方法
1.基本支出预算。基本支出按照区财政局《关于编制2019年部门预算的通知》(沙财政文﹝2018﹞788号)文件中规定的标准和口径进行编制,包括人员经费、公用经费、车辆经费等支出,其中人员经费预算编制基础信息以2018年10月底数据为准,“三公”经费因需更换现有公务用车一辆(该车辆已到行驶年限,车况较差,维修费用较高)比2018年支出规模略高。
2.项目支出预算。包含行政运行、一般行政管理事务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区环境卫生支出。街道办事处根据实际工作需要安排确保运转的项目,共计744.13万元(详见附表)。
(三)加强预算管理的建议措施
2019年,沙坪坝街道将进一步加强预算管理,用好用活专项资金,提高资金使用效益,做到项目的实施与资金支付有机结合,大力提高预算执行水平。为此,提出以下建议措施:
1.加强资金的计划管理。街道各项目负责科室根据项目的实施进展情况和合同的约定,定期向财政所申报用款计划。一是便于财政所及时、准确向区财政局申报用款计划,确保资金的合理调度和安排;二是确保项目资金的及时支付,从而促进项目的顺利实施。
2.加强项目的监督管理。街道各科室要加强与上级主管部门的对接,凡是区级以上项目的资金文件已下达到街道,各主管科室均可按照资金文件规定的项目用途和《沙坪坝街道办事处政府投资项目管理办法》启动项目的实施。凡是当年已经实施的项目,主管科室和相关部门要督促抓好工程进度,及时办理工程结算,原则上当年实施的项目当年完成竣工决算,避免因项目结算不及时无法支付工程款,从而造成预算资金的闲置。
3.加强“三公”经费的管理。继续严格执行区财政局核定街道的“三公经费”控制指标。
三、“三公”经费情况说明
2019年,沙坪坝街道编制“三公”经费预算31万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费1万元,公务用车购置18万元,公务用车运行维护费12万元。与2018年部门预算相比,增加了5万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年一般公共预算财政拨款运行经费386.63万元,比2018年减少67.14万元,主要原因为人均公用经费定额标准较2018年降低1.32万元、其他事业单位交通费取消、车均公务用车运行费标准较2018年减低2.5万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额346.6万元,其中:政府采购货物预算85.8万元,政府采购服务预算260.8万元。
(三)绩效目标设置情况
2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款744.13万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆1 辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(四)基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(五)项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:徐义 联系方式:023-65404804
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 沙坪坝街道 |
单位:元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
16,949,300.00 |
一、本年支出 |
16,949,300.00 |
一般公共预算拨款 |
16,949,300.00 |
(一)一般公共服务支出 |
6,121,521.44 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(二)文化旅游体育与传媒支出 |
2,314,867.80 |
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
(三)社会保障和就业支出 |
2,391,916.85 |
二、上年结转 |
|
(四)卫生健康支出 |
487,924.51 |
一般公共预算拨款 |
|
(五)城乡社区支出 |
5,196,840.00 |
政府性基金预算拨款 |
|
(六)住房保障支出 |
436,229.40 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
16,949,300.00 |
支出总计 |
16,949,300.00 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 |
单位名称: 沙坪坝街道 单位:元
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
| ||
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
16,949,300.00 |
9,507,955.94 |
7,441,344.06 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,121,521.44 |
4,287,017.38 |
1,834,504.06 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,898,485.96 |
4,063,981.90 |
1,834,504.06 |
|
2010301 |
行政运行 |
4,243,981.90 |
4,063,981.90 |
180,000.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,654,504.06 |
|
1,654,504.06 |
|
20106 |
财政事务 |
223,035.48 |
223,035.48 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
223,035.48 |
223,035.48 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,314,867.80 |
2,014,867.80 |
300,000.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,014,867.80 |
2,014,867.80 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
2,014,867.80 |
2,014,867.80 |
|
|
20702 |
文物 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
20703 |
体育 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,391,916.85 |
2,281,916.85 |
110,000.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,259,702.52 |
1,199,702.52 |
60,000.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,259,702.52 |
1,199,702.52 |
60,000.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,071,308.60 |
1,071,308.60 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40,840.00 |
40,840.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12,600.00 |
12,600.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
727,049.00 |
727,049.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290,819.60 |
290,819.60 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,905.73 |
10,905.73 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,905.73 |
10,905.73 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
487,924.51 |
487,924.51 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
487,924.51 |
487,924.51 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
266,653.11 |
266,653.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
221,271.40 |
221,271.40 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,196,840.00 |
|
5,196,840.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,196,840.00 |
|
5,196,840.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,196,840.00 |
|
5,196,840.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
436,229.40 |
436,229.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
436,229.40 |
436,229.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
436,229.40 |
436,229.40 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位名称: 沙坪坝街道 单位:元
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
5,463,773.24 |
5,463,773.24 |
|
30101 |
基本工资 |
1,803,000.00 |
1,803,000.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
762,240.00 |
762,240.00 |
|
30103 |
奖金 |
143,575.00 |
143,575.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
795,780.00 |
795,780.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
290,819.60 |
290,819.60 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,101,479.24 |
1,101,479.24 |
|
30113 |
住房公积金 |
436,229.40 |
436,229.40 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
130,650.00 |
130,650.00 |
|
302 |
商品服务支出 |
3,866,342.70 |
|
3,866,342.70 |
30201 |
办公费 |
1,665,000.00 |
|
1,665,000.00 |
30202 |
印刷费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
30203 |
咨询费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
30204 |
手续费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
30205 |
水费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
30206 |
电费 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
30207 |
邮电费 |
152,400.00 |
|
152,400.00 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
95,000.00 |
|
95,000.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
30214 |
租赁费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
27,045.00 |
|
27,045.00 |
30217 |
公务招待费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
75,000.00 |
|
75,000.00 |
30228 |
工会经费 |
36,060.00 |
|
36,060.00 |
30229 |
福利费 |
58,301.70 |
|
58,301.70 |
30231 |
公务车运行维护费 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
30239 |
其他交通费用 |
796,000.00 |
|
796,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
291,536.00 |
|
291,536.00 |
303 |
对个人和家庭补助支出 |
177,840.00 |
177,840.00 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
124,400.00 |
124,400.00 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
53,440.00 |
53,440.00 |
|
|
合计 |
9,507,955.94 |
5,641,613.24 |
3,866,342.70 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位名称: 沙坪坝街道 |
单位:元 | ||||
2019年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
310000 |
0 |
300000 |
180000 |
120000 |
10000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称: 沙坪坝街道 |
单位:元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表 | |||
单位名称: 沙坪坝街道 |
单位:元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
16,949,300.00 |
一、一般公共服务支出 |
6,121,521.44 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、文化旅游体育与传媒支出 |
2,314,867.80 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、社会保障和就业支出 |
2,391,916.85 |
四、事业收入 |
0.00 |
四、卫生健康支出 |
487,924.51 |
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
五、城乡社区支出 |
5,196,840.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
六、住房保障支出 |
436,229.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
16,949,300.00 |
本年支出合计 |
16,949,300.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
16,949,300.00 |
支出总计 |
16,949,300.00 |
沙坪坝区部门收入总体情况表 |
单位名称:沙坪坝街道 单位:元
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
|
16,949,300.00 |
|
16,949,300.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,121,521.44 |
|
6,121,521.44 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,898,485.96 |
|
5,898,485.96 |
|
2010301 |
行政运行 |
4,243,981.90 |
|
4,243,981.90 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,654,504.06 |
|
1,654,504.06 |
|
20106 |
财政事务 |
223,035.48 |
|
223,035.48 |
|
2010650 |
事业运行 |
223,035.48 |
|
223,035.48 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,314,867.80 |
|
2,314,867.80 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2,014,867.80 |
|
2,014,867.80 |
|
2070109 |
群众文化 |
2,014,867.80 |
|
2,014,867.80 |
|
20702 |
文物 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
20703 |
体育 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,391,916.85 |
|
2,391,916.85 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,259,702.52 |
|
1,259,702.52 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,259,702.52 |
|
1,259,702.52 |
|
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,071,308.60 |
|
1,071,308.60 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40,840.00 |
|
40,840.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12,600.00 |
|
12,600.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
727,049.00 |
|
727,049.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290,819.60 |
|
290,819.60 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,905.73 |
|
10,905.73 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,905.73 |
|
10,905.73 |
|
210 |
卫生健康支出 |
487,924.51 |
|
487,924.51 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
487,924.51 |
|
487,924.51 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
266,653.11 |
|
266,653.11 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
221,271.40 |
|
221,271.40 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,196,840.00 |
|
5,196,840.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,196,840.00 |
|
5,196,840.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,196,840.00 |
|
5,196,840.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
436,229.40 |
|
436,229.40 |
|
22102 |
住房改革支出 |
436,229.40 |
|
436,229.40 |
|
2210201 |
住房公积金 |
436,229.40 |
|
436,229.40 |
|
沙坪坝区部门支出总体情况表 |
单位名称:沙坪坝街道 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
|
合计 |
16,949,300.00 |
9,507,955.94 |
7,441,344.06 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,121,521.44 |
4,287,017.38 |
1,834,504.06 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,898,485.96 |
4,063,981.90 |
1,834,504.06 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,243,981.90 |
4,063,981.90 |
180,000.00 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,654,504.06 |
|
1,654,504.06 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
223,035.48 |
223,035.48 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
223,035.48 |
223,035.48 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,314,867.80 |
2,014,867.80 |
300,000.00 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
2,014,867.80 |
2,014,867.80 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
2,014,867.80 |
2,014,867.80 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
20703 |
体育 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,391,916.85 |
2,281,916.85 |
110,000.00 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,259,702.52 |
1,199,702.52 |
60,000.00 |
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,259,702.52 |
1,199,702.52 |
60,000.00 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,071,308.60 |
1,071,308.60 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40,840.00 |
40,840.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12,600.00 |
12,600.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
727,049.00 |
727,049.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
290,819.60 |
290,819.60 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
10,905.73 |
10,905.73 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
10,905.73 |
10,905.73 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
487,924.51 |
487,924.51 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
487,924.51 |
487,924.51 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
266,653.11 |
266,653.11 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
221,271.40 |
221,271.40 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,196,840.00 |
|
5,196,840.00 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,196,840.00 |
|
5,196,840.00 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,196,840.00 |
|
5,196,840.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
436,229.40 |
436,229.40 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
436,229.40 |
436,229.40 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
436,229.40 |
436,229.40 |
|
|
|
|
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区县政府网站
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