一、单位基本情况
(一)职能职责。
沙坪坝区侨联是区委、区政府领导下的联系广大归侨侨眷、海外侨胞的人民团体,主要职能是:
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性,汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对全区广大侨界群众的政治引领和思想引导。切实承担引导全区侨界群众听党话、跟党走的政治任务,把全区侨界群众最广泛最紧密地团结在党的周围。
3.依法依章程独立自主开展工作。根据《中华全国归国华侨联合会章程》,组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定,并指导、检查、监督侨联青年委员会、老归侨联谊会、基层侨联组织贯彻执行情况。
4.团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智,引进海外资金、先进技术和管理经验工作。服务区内企业走出去,了解国外投资环境,建立国际商业网络,开展国际化经营。
5.加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育全区归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,通过合法渠道理性表达诉求,依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制,建好侨胞之家。
6.弘扬中华文化,拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护,依照有关规定开展相关文化活动。密切与海外侨胞及其社团的联系,推动海内外民间交流合作,积极开展“以侨促台”工作,促进中国特色社会主义现代化建设与祖国的和平统一。
7.积极参与社会建设。按照法定程序承接好政府转移的社会管理服务职能,积极参与社会治理。参与协商和推荐区人大归侨代表、提名侨联界区政协委员人选工作,积极引导归侨侨眷有序开展政治参与,为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动,履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。
(二)单位构成。本单位内设综合科和联络交流科2个科室,无下级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数139.12万元,其中:一般公共预算拨款139.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少43.79万元,主要是基本支出拨款减少31.09万元,项目支出拨款减少12.70万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数139.12万元,其中:一般公共服务106.88万元,社会保障和就业17.04万元,卫生健康支出6.78万元,住房保障8.42万元。支出较去年减少43.79 万元,主要是基本支出减少31.09万元,项目支出减少12.70万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入139.12万元,一般公共预算财政拨款支出139.12万元,比2025年减少43.79万元。其中:基本支出109.19万元,比2025年减少31.09万元,主要原因是人员工资政策性调整、在职人员减少人员经费收入减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出29.93万元,比2025年减少12.70万元,主要原因是按照过紧日子工作要求缩减项目经费支出。
重庆市沙坪坝区侨联2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.80万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0.80万元,与2025年持平;因我单位无公务用车,故无公务用车运行费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费7.60万元,比上年减少4.94万元,主要原因为按照区财政要求调整人均公用经费标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金6.80万元,主要保障侨界权益维护、联络联谊暖侨心等职能职责业务支出。
3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.10万元:政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.10万元:政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款29.93万元。
5.国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:陈姣交 联系方式:(陈姣交,电话:023-65368697)
附件3:2026年预算公开表格
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
139.12 |
一、本年支出 |
139.12 |
139.12 |
||||
|
一般公共预算资金 |
139.12 |
一般公共服务支出 |
106.88 |
106.88 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
17.04 |
17.04 |
|||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|||||
|
住房保障支出 |
8.42 |
8.42 |
||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||
|
收入合计 |
139.12 |
支出合计 |
139.12 |
139.12 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
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|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
182.91 |
139.12 |
109.19 |
29.93 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
143.12 |
106.88 |
76.95 |
29.93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
143.12 |
106.88 |
76.95 |
29.93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
100.49 |
76.95 |
76.95 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
42.63 |
29.93 |
29.93 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.19 |
17.04 |
17.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.57 |
17.04 |
17.04 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.47 |
9.82 |
9.82 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.23 |
4.91 |
4.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.86 |
2.31 |
2.31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.20 |
6.78 |
6.78 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.20 |
6.78 |
6.78 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.20 |
6.78 |
6.78 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.40 |
8.42 |
8.42 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.40 |
8.42 |
8.42 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.40 |
8.42 |
8.42 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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|
单位:万元 |
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|
经济分类科目 |
2026年基本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
109.19 |
99.14 |
10.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
93.97 |
91.52 |
2.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
25.10 |
25.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
14.53 |
14.53 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
21.77 |
21.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.82 |
9.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.91 |
4.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.22 |
5.22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.18 |
0.18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
8.42 |
8.42 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
2.46 |
1.56 |
0.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.55 |
1.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
13.32 |
5.72 |
7.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
0.82 |
0.82 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
1.25 |
1.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
0.32 |
0.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.19 |
0.19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.51 |
2.51 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
4.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.57 |
0.41 |
2.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.90 |
1.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.90 |
0.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
||||||
|
部门收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
139.12 |
合计 |
139.12 | |||
|
一般公共预算资金 |
139.12 |
一般公共服务支出 |
106.88 | |||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
17.04 | ||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
6.78 | ||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
8.42 | ||||
|
事业收入资金 |
||||||
|
上级补助收入资金 |
||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||||
|
其他收入资金 |
||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
合计 |
139.12 |
139.12 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
106.88 |
106.88 |
|||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
106.88 |
106.88 |
|||||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
76.95 |
76.95 |
|||||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
29.93 |
29.93 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.04 |
17.04 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.04 |
17.04 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.91 |
4.91 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.31 |
2.31 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.42 |
8.42 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.42 |
8.42 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.42 |
8.42 |
|||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
139.12 |
109.19 |
29.93 |
||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
106.88 |
76.95 |
29.93 |
|||||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
106.88 |
76.95 |
29.93 |
|||||||||||||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
76.95 |
76.95 |
||||||||||||||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
29.93 |
29.93 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.04 |
17.04 |
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.04 |
17.04 |
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.91 |
4.91 |
||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.31 |
2.31 |
||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.78 |
6.78 |
||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.42 |
8.42 |
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.42 |
8.42 |
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.42 |
8.42 |
||||||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
合计 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||||||||||||||||
|
A |
货物 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||||||||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区侨联 |
部门支出预算总量(万元) |
139.12 | |||
|
当年整体绩效目标 |
根据《中国侨联章程》,提出区侨联的工作任务、计划和发展规划。组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定,指导街道侨联分会、园区侨联分会、街镇侨联小组开展活动;发挥侨联组织服务经济联络联谊的重要作用,围绕全区中心工作,进一步强化服务,搭建平台,邀请和接待海内外等客商、华侨华人、社团、机构来我区发展兴业投资考察,加强与海外社团和沿海侨联及友好省、市侨联等交流学习共促发展;发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用,结合工作实际开展普法宣传教育,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的宣传和实施,宣传我区经济社会发展成果及侨联相关工作;发挥侨联组织参政议政的重要作用,深入了解社情民意,积极参与社会管理,切实履行政治协商、民主监督的职能职责;发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用,依照有关规定开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动,增进归侨侨眷和海外侨胞对中华文化的认同;发挥侨联组织参与社会建设的重要作用,强化侨联在社会管理和服务中的职责,了解归侨侨眷工作生活状况,特别注意为特困归侨侨眷排忧解难,组织归侨侨眷参与社会治理,共同做好维护社会稳定工作,引导归侨侨眷学法遵法守法用法,通过合理渠道理性表达诉求,鼓励海外侨胞积极支持沙坪坝区建设和社会发展。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
预算项目经费使用率 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||
|
活动次数 |
10 |
次 |
≥ |
41 | ||
|
群众满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 | ||
|
发挥侨联组织作用,凝聚侨心,发挥侨力,助力区域发展情况 |
20 |
优、良、中、差 |
定性 |
优 | ||
|
政策宣传区域覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区侨联 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
群团事务-组织基层侨联组织、新侨人士、侨界群众、侨界学生开展活动 |
业务主管部门 |
113-重庆市沙坪坝区侨联 | ||||||
|
2026年预算 |
11.5 |
区级支出 |
11.5 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
按照中国侨联章程及区侨联机构编制方案职责,加强侨联基层组织建设,落实参政议政职责,强化对侨界群众思想政治引领,组织侨界群众开展联谊交流调研等活动,落实弘扬中华文化职责,推动与海内外文化、学术交流与沟通。 | ||||||||
|
立项依据 |
1.《中国侨联章程》关于“侨联履行群众工作职能”的要求。 2.《中国侨联关于印发〈基层侨联组织工作条例(试行)〉的通知》(中侨发〔2018〕3号); 3.根据《关于落实重庆市人民政府与中国侨联共同推进重庆建设内陆开放高地合作协议任务分工的通知》(市委市政府〔2019〕535号)文件规定; 4.根据《关于进一步强化群团改革保障工作的通知》(沙委党建〔2018〕1号)文件规定; 5.《中共沙坪坝区委办公室印发〈关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见〉的通知》(沙委办发〔2015〕11号)文件中关于落实侨联参政议政、弘扬中华文化、加强侨联组织自身建设、优化配强侨联干部队伍等规定。 | ||||||||
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当年绩效目标 |
通过组织老归侨联谊会、侨联分会、侨界青年联谊会、侨界群众、侨界人大代表、政协委员、留学归国人员、新侨人士等开展各类活动,推进基层侨联组织建设,加强对侨界群众的思想政治引领,落实弘扬中华文化职责,推动与海内外文化、学术交流与沟通。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
25 | |||||
|
活动社会影响 |
40 |
定性 |
优、良、中、差 |
优 | |||||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
活动成本 |
20 |
万元 |
≤ |
11.5 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区侨联 |
单位:万元 | |||||||
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专项资金名称 |
群团事务-开展相关宣传教育等活动 |
业务主管部门 |
113-重庆市沙坪坝区侨联 | |||||
|
2026年预算 |
5 |
区级支出 |
5 | |||||
|
补助街镇 |
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|
项目概况 |
贯彻落实党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规,依法维护侨益,结合工作实际开展普法宣传教育,引导全区归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的宣传和实施,宣传我区经济社会发展成果及侨联相关工作。 | |||||||
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立项依据 |
1.《中国侨联章程》“宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施,推动涉侨法律法规的制定和实施;加强对归侨侨眷的法治宣传教育;发挥法律顾问委员会的作用,为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。”2.《关于落实重庆市人民政府与中国侨联共同推进重庆建设内陆开放高地合作协议任务分工的通知》(市委市府〔2019〕535号)文件规定; 3.《中共沙坪坝区委办公室印发〈关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见〉的通知》(沙委办发〔2015〕11号)文件提出的“认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及《重庆市实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》,主动依法科学维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益,发挥侨法宣传阵地作用,努力营造依法护侨的良好环境”。 | |||||||
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当年绩效目标 |
落实维护侨益工作职责,积极宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律法规,宣传我区经济社会发展成果及侨联相关工作,推动“检侨之家”阵地建设,深化检侨合作,拓宽侨界人士参与公益诉讼路径,引导侨界人士知法、懂法、遵法,切实维护归侨侨眷和海外侨胞合法权益。 | |||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
7 | ||||
|
活动社会影响 |
40 |
定性 |
优、良、中、差 |
优 | ||||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||
|
活动成本 |
20 |
万元 |
≤ |
5 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区侨联 |
单位:万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
群团事务-侨界扶贫帮困活动项目 |
业务主管部门 |
113-重庆市沙坪坝区侨联 | |||||
|
2026年预算 |
7.85 |
区级支出 |
7.85 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞,建立困难归侨侨眷帮扶机制,在传统节日(春节、端午、中秋)及国庆节期间组织各级侨联组织开展困难帮扶和走访慰问。 | |||||||
|
立项依据 |
1.《中国侨联关于印发<基层侨联组织工作条例(试行)>的通知》(中侨发〔2018〕3号)中关于“实施惠侨助侨行动,开展精准脱贫和困难帮扶。”的规定。 2.《中国侨联印发<关于新时代加强基层侨联建设的指导意见>的通知》(中侨发〔2019〕4号)关于做好侨界帮扶的规定;3.根据《关于落实重庆市人民政府与中国侨联共同推进重庆建设内陆开放高地合作协议任务分工的通知》(市委市府〔2019〕535号)文件规定; 4.《关于进一步做好我市老归侨服务工作的函》(渝侨联办发〔2019〕5号) 5.《中共沙坪坝区委办公室印发〈关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见〉的通知》(沙委办发〔2015〕11号)文件中关于发挥侨联在服务民生上的促进作用的规定。 | |||||||
|
当年绩效目标 |
建立困难归侨侨眷帮扶机制,组织各级侨联组织完成传统节日及重点节日(元旦、春节、端午、中秋、国庆)对重点侨界人士、困难归侨侨眷等的走访慰问和重点帮扶,传递党和政府的关心关爱。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
活动次数 |
20 |
次 |
= |
3 | ||||
|
活动社会影响 |
40 |
定性 |
优、良、中、差 |
优 | ||||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||
|
活动成本 |
20 |
万元 |
≤ |
7.85 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区侨联 |
单位:万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
群团事务-开展联络联谊交流活动 |
业务主管部门 |
113-重庆市沙坪坝区侨联 | |||||
|
2026年预算 |
4.4 |
区级支出 |
4.4 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
按照中国侨联章程及区侨联机构编制方案,落实侨联助推经济发展、拓展海外联谊及参与社会建设职责,参与对外开放工作,邀请和接待海内外等客商、华侨华人、社团、机构来我区发展考察,加强与海外侨胞社团和沿海侨联及友好省、市侨联等交流学习共促发展。 | |||||||
|
立项依据 |
1.《中国侨联章程》任务第二条:“广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设;积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务;引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用。” 2.《中国侨联章程》任务第五条:“密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系,履行海外侨胞社团联谊等职责,促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展,加深乡谊亲情。” 3.根据《关于落实重庆市人民政府与中国侨联共同推进重庆建设内陆开放高地合作协议任务分工的通知》(市委市府〔2019〕535号)文件规定。 4.《中共沙坪坝区委办公室印发〈关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见〉的通知》(沙委办发〔2015〕11号)文件关于发挥侨联在经济发展和联络联谊作用的相关规定。 | |||||||
|
当年绩效目标 |
落实区侨联助推经济发展、拓展海外联谊及参与社会建设职能职责,积极参与对外开放工作,邀请和接待海内外等客商、华侨华人、社团、机构来我区发展兴业投资考察,加强与海外侨胞社团和沿海侨联及友好省、市侨联等交流学习共促发展。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
6 | ||||
|
活动社会影响 |
40 |
定性 |
优、良、中、差 |
优 | ||||
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||
|
活动成本 |
20 |
万元 |
≤ |
4.4 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区侨联 |
单位:万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
政策性人员类(区侨联)-类行政人员补助 |
业务主管部门 |
113-重庆市沙坪坝区侨联 | |||||
|
2026年预算 |
0.68 |
区级支出 |
0.68 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
根据文件《重庆市级群团机关挂职、兼职干部及志愿者工作补助试行办法》(渝人社发〔2016〕241号),发放(兼)职干部补贴,发挥(兼)职干部能动性,完成工作任务目标。 | |||||||
|
立项依据 |
《重庆市级群团机关挂职、兼职干部及志愿者工作补助试行办法》(渝人社发〔2016〕241号) | |||||||
|
当年绩效目标 |
引导侨联兼职副主席参与并完成侨联当年工作任务目标。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
补贴次数 |
20 |
次 |
≤ |
34 | ||||
|
推动侨联各项工作有序开展 |
40 |
定性 |
优、良、中、差 |
优 | ||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||
|
补贴成本 |
20 |
万元 |
≤ |
0.68 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区侨联 |
单位:万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障 |
业务主管部门 |
113-重庆市沙坪坝区侨联 | |||||
|
2026年预算 |
0.5 |
区级支出 |
0.5 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
按照中国侨联章程及区侨联机构编制方案职责,落实侨联工作任务、计划和发展规划,保障侨联机关日常工作运转,严控信息化运维保障支出。 | |||||||
|
立项依据 |
中国侨联章程第七章经费 | |||||||
|
当年绩效目标 |
保障单位日常信息化运维保障。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
信息化运维保障费用 |
50 |
元 |
≤ |
5000 | ||||
|
通信保障率 |
30 |
% |
≥ |
99 | ||||
|
信息化运维保障满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 | ||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站