一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署,推进平安建设、法治建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.组织开展政法领域的调查研究,根据党的政法工作方针政策,研究制定贯彻落实的具体举措,及时向市委政法委和区委提出建议。
6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7.监督和支持政法各部门依法行政职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
8.指导、支持、推动政法各部门深化政法各项改革。
9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。
10.指导做好区法学研究工作。
11.完成区委交办的其他任务。
(二)单位构成。
区委国家安全委员会办公室设在区委政法委,由内设的国安科承担有关具体工作。
1.政治部。配合区委干部主管部门,研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。指导推动政法系统党的建设。组织开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查工作,推动政法队伍纪律作风和廉政建设。负责指导组织开展机关干部及政法队伍教育培训工作。指导政法系统人才队伍建设,配合有关部门办理政法系统荣誉表彰有关工作。协助区委及区委组织部管理政法部门干部和基层政法队伍。负责基层群防群治队伍管理。承担机关干部人事管理、老干部工作和机关党群工作。
2.办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密、督办、信息、机关事务管理等工作。协助领导了解掌握政法工作全面情况。负责内外联系与综合协调工作。负责机关办公自动化平台建设和管理。
3.调研宣传科。调查掌握全区政法工作动态和社会治安、社会稳定、政治安全形势。指导协调全区政法调研工作,承担政法工作综合性文稿事务。组织协调政法舆情的监控分析,研究影响社会稳定的区内外舆论情况和信息,提出对策建议。承办综合协调政法部门媒体宣传工作的具体事宜,协助区委宣传主管部门做好政法领域重大案(事)件的舆论引导工作和涉及政法工作的重大宣传活动。指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。承担区委政法委新闻发布会、组织开展全区年度群众安全感和政法队伍满意度民意调查工作。
4.政治安全科(挂反邪教协调科)。 (涉密)
5.平安稳定指导科。组织开展调查研究,了解掌握影响社会稳定的情况动态,分析研判社会稳定形势,及时提出对策建议。统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项,推动预防、化解影像稳定的社会矛盾和风险。牵头组织全区社会稳定风险综合研判。统筹推进全区平安建设工作,推动开展基层平安创建活动。承担社会治安综合治理工作暨平安建设的组织协调、督导检查和综合考评。承担全区防范化解重大风险协调推进工作。按照有关规定组织开展见义勇为表彰奖励工作。
6.综治督导科。分析掌握全区社会治安形势并提出对策建议。指导协调各地区各部门推进扫黑除恶、社会治理重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出对策建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作。协调推动“雪亮工程”建设。
7.基层社会治理科。协调推进基层社会治安综合治理体系和信息化建设。指导协调推进综治中心规范化建设、深化拓展网格化服务管理。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园、医院及周边社会治安综合治理工作。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议。配合完善基层综治维稳机制和群众利益协调机制,承担矛盾纠纷多元化解组织协调工作。
8.执法监督科。监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况,调查研究和及时纠正存在的倾向性问题,研究制定相关措施。指导推动政法部门建立健全执法监督制度,组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法各部门依法履行职责、行使职权,督促协调依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调市委政法委、区委交办案(事)件和需要区委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。研究法治建设中有关重大问题,掌握政法改革情况,提出意见建议。统筹政法系统为经济发展营造良好法制环境工作。统筹指导全区涉法涉诉信访工作,研究协调涉法涉诉信访重点案件,督办上级交办的涉法涉诉信访案件。组织开展积案排查化解、司法救助、案件评查、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作。承担涉法涉诉信访改革工作。负责涉法涉诉联合接访管理服务工作。指导协调全区政法系统智能化建设。指导做好区法学研究工作。
(三)本轮机构改革相关情况。
无。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1556.83万元,其中:一般公共预算拨款1556.83万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加26.21万元,主要原因是单位新增2名在职人员,并落实机关事业单位工资正常调标、津贴补贴及社保缴费、住房公积金缴存标准上调政策,同时伴随办公耗材、水电通信等机关运行经费因物价及业务量增长而适度增加,保障日常运转及人员待遇补助等福利落实。
(二)支出预算:2026年年初预算数1556.83万元,其中:一般公共服务1404.96万元,教育0.00万元,公共安全支出0.00万元,社会保障和就业78.80万元,卫生健康支出32.18万元,住房保障40.89万元。支出较去年增加26.21万元,主要原因是单位新增2名在职人员,并落实机关事业单位工资正常调标、津贴补贴及社保缴费、住房公积金缴存标准上调政策,同时伴随办公耗材、水电通信等机关运行经费因物价及业务量增长而适度增加,保障日常运转及人员待遇补助等福利落实。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1556.83万元,一般公共预算财政拨款支出1556.83万元,比
2025年增加26.61万元。其中:基本支出567.96万元,比2025年增加45.78万元,主要原因是单位新增2名在职人员,并落实机关事业单位工资正常调标、津贴补贴及社保缴费、住房公积金缴存标准上调政策,同时伴随办公耗材、水电通信等机关运行经费因物价及业务量增长而适度增加,保障日常运转及人员待遇补助等福利落实;项目支出988.87万元,比2025年减少19.17万元,主要原因是严格落实重庆市《关于实施政府过紧日子十条举措的通知》要求,深化项目经费精细化管理与预算绩效管理“叠加影响作用”,坚持“应保尽保、应压尽压”原则优化经费支出结构,压减低效、非刚性项目开支。
政法委2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算15.83万元,比2025年增加5.86万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2025年相同;公务接待费1.50万元,与2025年相同;公务用车运行维护费4.68万元,比2025年增加0.97万元,主要原因是新增公务用车1辆,对应产生燃料费、保险费、日常维修费等相关支出;公务用车购置费9.65万元,比2025年增加4.89万元,主要原因是用于新增公务用车的尾款结算。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费26.99万元,比上年减少11.56万元,主要是用于邮电费、培训费、工会经费、公务车运行维护费等。并且严格执行重庆市《关于实施政府过紧日子十条举措的通知》要求,深化机关运行经费精细化管控。压缩非刚性、非重点支出,从严控制办公耗材、水电、物业、网络通信等一般性开支,推行无纸化办公、资源循环利用,降低日常运转成本;优化经费支出结构,核减低效、重复开支项目,优先保障核心业务工作必要运行需求,切实提升资金使用效益,确保机关高效有序运转。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款988.87万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘毅 联系方式:023-65368662
|
表一 |
|||||||
|
财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
1,556.83 |
一、本年支出 |
1,556.83 |
1,556.83 |
|||
|
一般公共预算资金 |
1,556.83 |
一般公共服务支出 |
1,404.96 |
1,404.96 |
|||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
78.80 |
78.80 |
||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
32.18 |
32.18 |
||||
|
住房保障支出 |
40.89 |
40.89 |
|||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||
|
收入合计 |
1,556.83 |
支出合计 |
1,556.83 |
1,556.83 |
|||
|
表二 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,530.22 |
1,556.83 |
567.96 |
988.87 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,364.13 |
1,404.96 |
416.09 |
988.87 | |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,364.13 |
1,404.96 |
416.09 |
988.87 | |
|
2013101 |
行政运行 |
276.08 |
311.60 |
311.60 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
984.80 |
988.37 |
988.37 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
103.25 |
104.49 |
104.49 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.50 |
0.50 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
28.00 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
28.00 |
||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
28.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.48 |
78.80 |
78.80 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.82 |
78.80 |
78.80 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.55 |
49.62 |
49.62 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.27 |
24.81 |
24.81 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.36 |
4.36 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.66 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.61 |
32.18 |
32.18 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.61 |
32.18 |
32.18 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.46 |
25.27 |
25.27 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.15 |
6.91 |
6.91 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.01 |
40.89 |
40.89 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.01 |
40.89 |
40.89 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.01 |
40.89 |
40.89 |
||
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
表三 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
567.96 |
506.78 |
61.18 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
494.34 |
482.27 |
12.07 | |
|
30101 |
基本工资 |
124.32 |
124.32 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
79.51 |
79.51 |
||
|
30103 |
奖金 |
81.00 |
81.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
48.49 |
48.49 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.62 |
49.62 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.81 |
24.81 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.22 |
24.22 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
1.43 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
40.89 |
40.89 |
||
|
30114 |
医疗费 |
12.90 |
7.95 |
4.95 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.12 |
7.12 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
65.05 |
20.77 |
44.28 | |
|
30201 |
办公费 |
10.70 |
10.70 | ||
|
30207 |
邮电费 |
5.04 |
5.04 |
||
|
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
1.50 | ||
|
30216 |
培训费 |
0.93 |
0.93 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
1.50 | ||
|
30227 |
委托业务费 |
1.54 |
1.54 | ||
|
30228 |
工会经费 |
12.00 |
12.00 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.68 |
4.68 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
15.11 |
15.11 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.05 |
0.62 |
11.43 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.74 |
3.74 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1.74 |
1.74 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
2.00 |
||
|
310 |
资本性支出 |
4.83 |
4.83 | ||
|
31013 |
公务用车购置 |
4.83 |
4.83 | ||
|
表四 |
||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
9.97 |
8.47 |
4.76 |
3.71 |
1.50 |
15.83 |
14.33 |
9.65 |
4.68 |
1.50 | |||
|
表五 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | |||||
|
表六 |
|||||
|
部门收支总表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
合计 |
1,556.83 |
合计 |
1,556.83 | ||
|
一般公共预算资金 |
1,556.83 |
一般公共服务支出 |
1,404.96 | ||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
78.80 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
32.18 | |||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
40.89 | |||
|
事业收入资金 |
|||||
|
上级补助收入资金 |
|||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||
|
其他收入资金 |
|||||
|
表七 |
||||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1,556.83 |
1,556.83 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,404.96 |
1,404.96 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,404.96 |
1,404.96 |
|||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
311.60 |
311.60 |
|||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
988.37 |
988.37 |
|||||||||
|
2013150 |
事业运行 |
104.49 |
104.49 |
|||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.80 |
78.80 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.80 |
78.80 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.62 |
49.62 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.81 |
24.81 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.36 |
4.36 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.18 |
32.18 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.18 |
32.18 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.27 |
25.27 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.91 |
6.91 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.89 |
40.89 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.89 |
40.89 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.89 |
40.89 |
|||||||||
|
表八 |
|||||
|
部门支出总表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,556.83 |
567.96 |
988.87 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,404.96 |
416.09 |
988.87 | |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,404.96 |
416.09 |
988.87 | |
|
2013101 |
行政运行 |
311.60 |
311.60 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
988.37 |
988.37 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
104.49 |
104.49 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.50 |
0.50 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.80 |
78.80 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.80 |
78.80 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.62 |
49.62 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.81 |
24.81 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.36 |
4.36 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.18 |
32.18 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.18 |
32.18 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.27 |
25.27 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.91 |
6.91 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
40.89 |
40.89 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.89 |
40.89 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.89 |
40.89 |
||
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表九 |
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政府采购预算明细表 | ||||||||||||
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单位:万元 | ||||||||||||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
合计 |
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部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会 |
部门支出预算总量(万元) |
988.87 | |||
|
当年整体绩效目标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对政法工作的绝对领导,全面贯彻党中央及上级党组织决策部署,聚焦维护国家政治安全、推进平安建设、深化法治建设、锻造过硬政法队伍四大核心任务,统筹协调全区政法工作高质量发展。 一、强化政治引领与统筹协调:严格落实政治轮训和政治督察制度,推动政法各单位深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保党的路线方针政策和党中央重大决策部署在政法领域不折不扣落实。 二、筑牢安全稳定防线:常态化开展社会稳定形势分析研判,建立健全风险预警处置机制。统筹推进反邪教工作,完善重大突发事件应对处置预案,协助妥善处置各类突发事件,确保不发生重大安全稳定事件。持续深化扫黑除恶常态化斗争,严厉打击各类违法犯罪行为,设立违法犯罪举报奖励机制,有效控制违法犯罪发案率,整治治安混乱地区和突出问题,确保全区社会治安大局持续稳定。 三、深化平安建设与社会治理:以创建更高水平平安区为目标,健全多部门参与的平安建设协调机制,推进平安镇街、平安社区、平安村居等多层次平安创建活动全覆盖。 四、推进法治建设与公正司法:贯彻全面依法治国决策部署,统筹协调法治建设重大问题,指导政法各单位严格执法、公正司法。 五、加强政法队伍建设:深化政法队伍教育整顿常态化,开展政法干部培训。协助区委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,列席政法各单位党组(党委)民主生活会,完善与纪检监察机关工作衔接机制,支持配合监督检查和审查调查工作。弘扬政法正能量,锻造忠诚干净担当的政法铁军。 六、规范舆情应对与责任落实:健全政法舆情动态监测和分析研判机制,指导协调政法各单位依法办理涉法舆情事件,做好宣传报道和舆论引导,确保舆情处置及时有效。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
政治引领与统筹协调 |
20% |
% |
≥ |
90 | ||
|
安全稳定防线筑牢 |
20% |
% |
≥ |
90 | ||
|
平安建设与社会治理 |
20% |
% |
≥ |
90 | ||
|
法治建设与公正司法 |
20% |
% |
≥ |
90 | ||
|
政法队伍建设 |
10% |
% |
≥ |
90 | ||
|
舆情应对与责任落实 |
10% |
% |
≥ |
90 | ||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||
|
编制单位:中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会 |
单位:万元 | |||||
|
专项资金名称 |
平安稳定 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市沙坪坝区委员会政法委员会 | |||
|
2026年预算 |
988.87 |
区级支出 |
988.87 | |||
|
补助街镇 |
0.00 | |||||
|
项目概况 |
2026年践行总体国家安全观、落实“大平安”理念的核心载体,以“安全固本铸盾行动”为抓手,聚焦政治安全、社会稳定、公共安全、网络安全四条底线,通过体系化风险防控、多元化矛盾化解、专业化应急处置,筑牢区域安全稳定屏障,为经济社会高质量发展提供坚实保障。 | |||||
|
立项依据 |
1.(渝平安办发〔2025〕3号)【密件】2.(沙平安组〔2025〕6号)【密件】3.沙委发〔2024〕8号【密件】4.(渝国安局发〔2025〕15号)【密件】5.(渝政法发〔2025〕9号)【密件】6.《中国共产党政法工作条例》7.《2025年平安重庆建设暨全市政法工作要点》(渝平安办发〔2025〕2号)8.《重庆市法学会2025年工作要点》的通知(渝会字〔2025〕1号)9.关于印发《2024年重庆市青年普法志愿者法治文化基层行活动实施方案》的通知(渝会字(2024)12号)10.《2023年全市政法系统案件评查工作方案》(渝政法发〔2023〕11号)11.《中共重庆市委政法委员会2025年执法司法专项检查工作方案》的通知(渝政法发〔2025〕35号)12.《关于完善社会治安整体防控体系实施方案》的通知(渝平安办发〔2025〕1号)13.《重庆市2025年社会治安重点地区和突出问题整治工作方案》的通知(渝平安办〔2025〕5号)14.《重庆市2025年常态化开展扫黑除恶斗争工作要点》的通知(渝扫黑组〔2025〕3号)15.《重庆市严重精神障碍患者服务管理工作办法》和《重庆市严重精神障碍患者管理救助能力提升行动方案(2025-2027年)》的通知》(渝政法发〔2025〕27号)16.渝铁护办〔2025〕11号 | |||||
|
当年绩效目标 |
以“筑牢区域安全屏障、提升群众安全感满意度”为核心,通过体系化推进风险防控、矛盾化解、应急能力建设与治安整治,全年实现“风险可防、矛盾化解、安全可控、群众可感”,为经济社会高质量发展提供坚实平安保障,确保年度平安建设考核位列前列。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
重大事件发生 |
40 |
次 |
≤ |
4 | ||
|
矛盾纠纷化解率 |
20 |
% |
≥ |
98% | ||
|
服务对象满意度 |
20 |
% |
≥ |
98% | ||
|
项目总成本 |
10 |
元 |
≤ |
100 | ||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站