一、单位基本情况
(一)职能职责。
中共重庆市沙坪坝区纪律检查委员会主要职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
重庆市沙坪坝区监察委员会主要职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能。
(二)单位构成。
沙坪坝区纪委监委机关内设机构16个,单列区委巡察办,下设事业单位纪检监察巡察信息技术中心。内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。区委巡察办是独立的区委工作机构,但日常工作保障及账务管理等由区纪委监委承担。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数5626.79万元,其中:一般公共预算拨款5626.79万元,其他收入0万元。收入较去年减少35.90万元,主要是一般公共预算拨款较上年减少35.90万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数5626.79万元,其中:一般公共服务4688.42万元,社会保障和就业468.74元,卫生健康支出210.96万元,住房保障258.67万元。支出较去年减少35.90万元,主要是基本支出减少14.66万元,项目支出减少21.24万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入5626.79万元,一般公共预算财政拨款支出5626.79万元,比2025年减少35.90万元。其中:基本支出3382.90万元,比2025年减少14.66万元,主要原因是人员减少以及公用经费统计口径变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2243.89万元,比2025年减少21.24万元,主要用于监督检查、队伍建设、党风廉政建设和反腐败工作等重点工作。
中共重庆市沙坪坝区纪律检查委员会2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算33.55万元,比2025年增加6.82万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平,主要原因是无公务出国(境)计划;公务接待费2.5万元,与2025年持平;公务用车运行维护费26.22万元,与2025年增加6.75万元,主要原因车辆数比2025年增加;公务用车购置费4.83万元,比2025年减少0.07万元,主要原因是根据合同支付条款支付。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费292.93万元,比上年减少130.45万元,主要原因是2025年该部分经费统计口径与2026年不一致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.2026年委托业务费涉及财拨资金50.72万元,主要保障信息化服务、工程结算、档案数字化处理、案件办理需要的鉴定服务。
3.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额59.92万元:政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算45.92万元;其中一般公共预算拨款政府采购59.92万元:政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算45.92元。
4.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2243.89万元。
5.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般应急保障用车3辆、执勤执法用车5辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:兰兰 联系方式:023-65368587
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5,662.69 |
一、本年支出 |
5,662.69 |
5,662.69 |
||
|
一般公共预算资金 |
5,662.69 |
一般公共服务支出 |
4,759.42 |
4,759.42 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
466.94 |
466.94 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
194.52 |
194.52 |
|||
|
住房保障支出 |
241.82 |
241.82 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
5,662.69 |
支出合计 |
5,662.69 |
5,662.69 |
||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
3,594.34 |
5,662.69 |
3,397.56 |
2,265.13 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,753.81 |
4,759.42 |
2,494.29 |
2,265.13 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,753.81 |
4,759.42 |
2,494.29 |
2,265.13 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,088.20 |
2,405.95 |
2,405.95 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
602.06 |
2,269.89 |
4.76 |
2,265.13 |
|
2011150 |
事业运行 |
63.56 |
83.58 |
83.58 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
431.64 |
466.94 |
466.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
417.74 |
452.07 |
452.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
271.43 |
294.63 |
294.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
135.71 |
146.39 |
146.39 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.60 |
11.05 |
11.05 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.90 |
14.87 |
14.87 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.90 |
14.87 |
14.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
182.28 |
194.52 |
194.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
182.28 |
194.52 |
194.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
178.31 |
189.82 |
189.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.96 |
4.70 |
4.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
226.61 |
241.82 |
241.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
226.61 |
241.82 |
241.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
226.61 |
241.82 |
241.82 |
|
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
3,397.56 |
2,919.03 |
478.53 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,788.41 |
2,738.01 |
50.40 |
|
30101 |
基本工资 |
646.25 |
646.25 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
505.99 |
505.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
653.26 |
653.26 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.27 |
40.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
294.63 |
294.63 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
146.39 |
146.39 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
153.84 |
153.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.82 |
5.82 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
241.82 |
241.82 |
|
|
30114 |
医疗费 |
77.72 |
49.72 |
28.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.40 |
22.40 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
595.40 |
172.02 |
423.38 |
|
30201 |
办公费 |
44.90 |
44.90 | |
|
30205 |
水费 |
19.66 |
19.66 | |
|
30206 |
电费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
41.86 |
41.86 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
63.60 |
63.60 | |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培训费 |
7.83 |
7.83 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
108.79 |
108.79 | |
|
30229 |
福利费 |
19.30 |
19.30 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.47 |
19.47 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
128.11 |
128.11 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
116.37 |
2.05 |
114.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.60 |
4.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.76 |
4.76 | |
|
31013 |
公务用车购置 |
4.76 |
4.76 | |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
25.23 |
24.23 |
24.23 |
1.00 |
26.73 |
24.23 |
4.76 |
19.47 |
2.50 | |||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5,662.69 |
合计 |
5,662.69 |
|
一般公共预算资金 |
5,662.69 |
一般公共服务支出 |
4,759.42 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
466.94 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
194.52 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
241.82 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,662.69 |
5,662.69 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,759.42 |
4,759.42 |
||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
4,759.42 |
4,759.42 |
||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
2,405.95 |
2,405.95 |
||||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,269.89 |
2,269.89 |
||||||||
|
2011150 |
事业运行 |
83.58 |
83.58 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
466.94 |
466.94 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
452.07 |
452.07 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
294.63 |
294.63 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
146.39 |
146.39 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.05 |
11.05 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.87 |
14.87 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.87 |
14.87 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
194.52 |
194.52 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194.52 |
194.52 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
189.82 |
189.82 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
241.82 |
241.82 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
241.82 |
241.82 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
241.82 |
241.82 |
||||||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,662.69 |
3,397.56 |
2,265.13 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,759.42 |
2,494.29 |
2,265.13 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4,759.42 |
2,494.29 |
2,265.13 |
|
2011101 |
行政运行 |
2,405.95 |
2,405.95 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
2,269.89 |
4.76 |
2,265.13 |
|
2011150 |
事业运行 |
83.58 |
83.58 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
466.94 |
466.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
452.07 |
452.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
294.63 |
294.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
146.39 |
146.39 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.05 |
11.05 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
194.52 |
194.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
194.52 |
194.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
189.82 |
189.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
241.82 |
241.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
241.82 |
241.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
241.82 |
241.82 |
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
389.10 |
389.10 |
|||||||||
|
A |
货物 |
95.50 |
95.50 |
||||||||
|
B |
工程 |
230.00 |
230.00 |
||||||||
|
C |
服务 |
63.60 |
63.60 |
||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
区纪委 |
部门支出预算总量(万元) |
2243.89 | |||
|
当年整体绩效目标 |
深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,按照市纪委监委和区委安排部署,充分发挥党内监督和国家监察专责机关作用,认真履行职能职责,找准服务保障重点,为改革发展保驾护航。一是紧扣成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设等重大决策部署和重点工作强化政治监督。二是深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治,助力基层社会治理和维护社会稳定。三是加快推进清廉单元建设,努力打造全市清廉单元示范标杆,不断培厚良好政治生态土壤。四是紧盯重点领域、关键环节,坚定不移深化反腐败工作。五是加大对中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实情况的监督检查力度,深化纠治形式主义为基层减负。六是加大关心关爱力度,健全激励保障机制,提升干部队伍的凝聚力和战斗力。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
按时完成各项 |
25% |
定性 |
按时 | |||
|
后勤保障运行 |
15% |
定性 |
正常 | |||
|
政治环境 |
10% |
定性 |
良好 | |||
|
监督对象满意度 |
20% |
定性 |
满意 | |||
|
落实过紧日子 |
20% |
定性 |
节俭 | |||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:区纪委 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行 保障(区纪委) |
业务主管部门 |
101-重庆市沙坪坝区纪委 | ||||||
|
2026年预算 |
58.59 |
区级支出 |
|||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
保障机关日常运转 | ||||||||
|
立项依据 |
2026年预算编制口径 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
办公场所基本运行保障 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
服务人数 |
50 |
人 |
≥ |
141 | |||||
|
绿色机关 |
30 |
定性 |
节能节约 | ||||||
|
干部职工满意度 |
10 |
定性 |
满意 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:区纪委 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障(区纪委) |
业务主管部门 |
101-重庆市沙坪坝区纪委 | ||||||
|
2026年预算 |
8.00 |
区级支出 |
|||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
保障机关网络通讯正常 | ||||||||
|
立项依据 |
2026年预算编制口径 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
办公场网络本运行保障 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
服务对象数 |
50 |
人 |
≥ |
141 | |||||
|
网络安全 |
30 |
定性 |
安全 | ||||||
|
干部职工满意度 |
10 |
定性 |
满意 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:区纪委 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
慰问帮扶类(区纪委) |
业务主管部门 |
101-重庆市沙坪坝区纪委 | ||||||
|
2026年预算 |
1.40 |
区级支出 |
|||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
困难遗属2025年生活补助 | ||||||||
|
立项依据 |
《关于冉隆权同志遗属张龙杰定期生活困难补助费发放的通知》(沙委组干〔2000〕13号)、《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》(沙人社发〔2018〕787号) | ||||||||
|
当年绩效目标 |
做好冉隆权同志遗属张龙杰定期生活困难补助费发放工作,按规定以沙坪坝区年度最低工资水平的50%发放生活困难补助费 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
人数 |
25 |
人 |
= |
1 | |||||
|
发放及时 |
25 |
定性 |
及时 | ||||||
|
提供生活保障 |
30 |
定性 |
保障 | ||||||
|
遗属满意度 |
10 |
定性 |
满意 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:区纪委 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
资产购置及维修维护类(区纪委) |
业务主管部门 |
101-重庆市沙坪坝区纪委 | ||||||
|
2026年预算 |
4.83 |
区级支出 |
|||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
及时足额支付车辆购置款 | ||||||||
|
立项依据 |
公务车购置合同 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
及时足额支付车辆购置款 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
车辆数 |
30 |
辆 |
= |
1 | |||||
|
支付及时率 |
30 |
定性 |
及时 | ||||||
|
节约能耗 |
20 |
定性 |
绿色节能 | ||||||
|
干部职工满意度 |
10 |
定性 |
满意 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:区纪委 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
尾款(区纪委) |
业务主管部门 |
101-重庆市沙坪坝区纪委 | ||||||
|
2026年预算 |
45.92 |
区级支出 |
|||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
根据第十九届区政府第102次常务会精神,对区检察院办公用房进行功能调整 | ||||||||
|
立项依据 |
《关于加强基层纪检监察监督的若干意见》(中纪发〔2024〕2号)、第十九届区政府第102次常务会会议纪要、合同 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
实际完成率100%,保障机关行政运行 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
完成及时率 |
25 |
定性 |
及时 | ||||||
|
项目质量 |
25 |
定性 |
合格 | ||||||
|
日常运转 |
25 |
定性 |
正常 | ||||||
|
干部职工满意度 |
10 |
定性 |
满意 | ||||||
|
成本控制情况 |
10 |
定性 |
节约 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:区纪委 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
干部培养(区纪委) |
业务主管部门 |
101-重庆市沙坪坝区纪委 | ||||||
|
2026年预算 |
55.00 |
区级支出 |
|||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
围绕区纪委监委中心工作对基层纪检组织、派驻纪检组、派出监察室开展全员教育,党风廉政教育,在全区开展“以案四说”教育、采购党风廉政书籍、组织征订中央纪委国家监委主管的3种廉政刊物等 | ||||||||
|
立项依据 |
《2025年度区县(自治县)纪委监委重点工作了解核实指标指标及评价内容》、《中共重庆市沙坪坝区纪委办公室关于做好2025年度中央纪委国家监委主管报刊征订工作的通知》、《市纪委监委关于开展“提升政治素养提高能力水平”全员培训工作计划》的通知(渝纪办〔2019〕25号)、《关于进一步加强党风廉政警示教育工作的实施意见》(沙委发〔2018〕23号)、《关于印发〈沙坪坝区开展“以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责”警示教育实施方案〉的通知》(沙委办发〔2018〕18号) | ||||||||
|
当年绩效目标 |
纪检干部政治素养、业务素质得到持续提升;有效执行市纪委对我区党风廉政建设和反腐败工作的教育要求,推动反腐倡廉等教育活动的深入开展,推进廉政文化建设、增强党员干部廉洁从政的自觉性,营造反腐倡廉的良好社会氛围,为促进我区经济社会高质量发展提供重要保障 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
宣传覆盖率 |
25 |
% |
≥ |
100 | |||||
|
宣传知晓率 |
25 |
定性 |
普遍知晓 | ||||||
|
廉政教育效果 |
30 |
定性 |
良好 | ||||||
|
纪检干部满意度 |
10 |
定性 |
满意 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:区纪委 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
党风廉政(区纪委) |
业务主管部门 |
101-重庆市沙坪坝区纪委 | ||||||
|
2026年预算 |
50.00 |
区级支出 |
|||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
严查小官大贪和“微腐败”,深挖黑恶势力“保护伞”,持之以恒落实中央八项规定精神,对享乐主义、奢靡之风等传统歪风陋习露头就打,对“四风”隐形变异新动向时刻防范;进一步增强全区党员干部拒腐防变能力和廉洁自律意识 | ||||||||
|
立项依据 |
《关于进一步加强政治监督和日常监督的通知》(沙纪办〔2021〕10号)、《中共中央办公厅国务院办公厅关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》、《中共重庆市沙坪坝区委办公室关于印发〈沙坪坝区推进清廉单元建设试点示范工作方案〉的通知》(便笺〔2023〕20号)、《2025年度区县(自治县)纪委监委重点工作了解核实指标指标及评价内容》、《关于加强基层纪检监察监督的若干意见》(中纪发〔2024〕2号) | ||||||||
|
当年绩效目标 |
严查小官大贪和“微腐败”,深挖黑恶势力“保护伞”,持之以恒落实中央八项规定精神,对享乐主义、奢靡之风等传统歪风陋习露头就打,对“四风”隐形变异新动向时刻防范;进一步增强全区党员干部拒腐防变能力和廉洁自律意识 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
警示教育开展情况 |
25 |
定性 |
经常性开展 | ||||||
|
舆情处理及时率 |
25 |
定性 |
及时 | ||||||
|
政治生态环境 |
30 |
定性 |
良好 | ||||||
|
监督对象满意度 |
10 |
定性 |
满意 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:区纪委 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
监督执纪问责(区纪委) |
业务主管部门 |
101-重庆市沙坪坝区纪委 | ||||||
|
2026年预算 |
1920.15 |
区级支出 |
|||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
按照区纪委监委工作职能,开展监督检查、审查调查、审理等工作 | ||||||||
|
立项依据 |
《重庆市纪委监委慈母山管理中心办案保障结算办法(试行)》(渝纪办发〔2022〕3号)、《重庆市监委留置场所管理办法(试行)》(渝监办发〔2023〕1号)(内部)、《关于规范差旅伙食费和出差地交通费收交管理等有关事项的通知》(沙财政文〔2019〕189号)、《重庆市财政局关于进一步明确重庆市市直机关工作人员赴市外差旅住宿费标准的通知》(渝财行政〔2025〕3号) | ||||||||
|
当年绩效目标 |
完成市纪委监委交办任务,保持惩治腐败高压态势,加大案件查办力度,监督执纪综合效果进一步增强;保证区纪委监委办案点正常运转;加强队伍建设,完善管理制度等,保证办案质量 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
办案安全率 |
20 |
定性 |
安全 | ||||||
|
案件办结率 |
20 |
定性 |
办结 | ||||||
|
监督执纪效果 |
30 |
定性 |
良好 | ||||||
|
节约成本 |
20 |
定性 |
节约 | ||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:区纪委 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
巡察工作(区纪委) |
业务主管部门 |
101-重庆市沙坪坝区纪委 | ||||||
|
2026年预算 |
100.00 |
区级支出 |
|||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
开展两轮常规巡察、两轮巡察整改成效评估 | ||||||||
|
立项依据 |
关于印发《中共重庆市沙坪坝区委巡察工作规划(2022—2026年)(试行)》的通知(沙委办发〔2022〕2号)、关于印发《中共重庆市沙坪坝区委巡察工作流程》的通知(沙巡办〔2020〕26号) | ||||||||
|
当年绩效目标 |
通过巡察及时发现和纠正被巡察党组织和党员干部存在的违纪违规问题,及时发现和解决基层党组织和党员干部存在的违纪违法现象,发挥利剑作用,增加威慑、遏制和治本效果,形成上下联动的巡视巡察新格局 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
巡察轮次 |
25 |
次/年 |
≥ |
2 | |||||
|
巡察工作人员数量 |
25 |
人/次 |
≥ |
60 | |||||
|
政治生态 |
30 |
定性 |
良好 | ||||||
|
巡察对象满意度 |
10 |
定性 |
满意 | ||||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站