重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25 字体:【

重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

街道办事处的主要职能是:在区委、区政府领导下,执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规;建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业;负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作;开展社区服务、拥军优属工作;指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设;向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,承办区政府交办的其他事项等。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

(二)机构设置

我街道内设10个办事机构和6个事业单位,10个办事机构是党政办、党建办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政执法办和人大办。6个事业单位分别是农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队6个事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计6,984.19万元,支出总计6,984.19万元。收支较上年决算数增加2,500.80万元、增长55.8%,主要原因是2020年增加歌乐山地区地面塌陷回填治理第三、第四期工程、环境综合治理(拆违)、疫情防控、2018年农村综合改革转移支付(美丽乡村项目进度款、结算评审)、乡村振兴(农村三变改革试点) 2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助项目收支情况。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计6,984.19万元,较上年决算数增加2,500.80万元,增长55.8%,主要原因是2020增加歌乐地区地面塌陷回填治理第三、第四期工程、环境综合治理(拆违)、疫情防控、2018年农村综合改革转移支付(美丽乡村项目进度款、结算评审)、乡村振兴(农村三变改革试点) 2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目投入。其中:财政拨款收入6,984.20万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6,984.19万元,较上年决算数增加2,500.80万元,增长55.8%,主要原因是2020增加歌乐山地区地面塌陷回填治理第三、第四期工程、环境综合治理(拆违)、疫情防控、2018年农村综合改革转移支付(美丽乡村项目进度款、结算评审)、乡村振兴(农村三变改革试点) 2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目支出。其中:基本支出 4,029.03万元,占57.7%;项目支出2,955.16万元,占42.3%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是街道实行财政全额拨款,使用零余额账户,年底无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,984.19万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,500.80元,增长55.8%。主要原因是2020增加歌乐山地区地面塌陷回填治理第三、第四期工程、环境综合治理(拆违)、疫情防控、2018年农村综合改革转移支付(美丽乡村项目进度款、结算评审)、乡村振兴(农村三变改革试点) 2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目支出,上级部门往来拨款全部变为财政预算内资金下达,由街道收支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,197.98万元,较上年决算数增加1,778.75万元,增长40.3%。主要原因是2020增加歌乐山地区地面塌陷回填治理第三、第四期工程、环境综合治理(拆违)、疫情防控、2018年农村综合改革转移支付(美丽乡村项目进度款、结算评审)、乡村振兴(农村三变改革试点) 2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目收入。较年初预算数增加2,998.71万元,增长93.7%。主要原因是歌乐山地区地面塌陷回填治理第三、第四期工程、2018年农村综合改革转移支付(美丽乡村项目进度款、结算评审)、乡村振兴(农村三变改革试点) 2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目由区级相关部门做预算,划拨资金到我街道。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,197.98万元,较上年决算数增加1,778.75万元,增长40.3%。主要原因是2020增加歌乐山地区地面塌陷回填治理第三、第四期工程、环境综合治理(拆违)、疫情防控、2018年农村综合改革转移支付(美丽乡村项目进度款、结算评审)、乡村振兴(农村三变改革试点) 2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目支出。较年初预算数增加2,998.71万元,增长93.7%。主要原因是歌乐山地区地面塌陷回填治理第三、第四期工程、2018年农村综合改革转移支付(美丽乡村项目进度款、结算评审)、乡村振兴(农村三变改革试点) 2020年农村旧房整治提升市级专项补助、普通公路干线补助等项目由区级相关部门做预算,划拨资金到我街道列支

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是街道实行财政零余额账户,年底无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,259.73万元,占20.3%,较年初预算数增加466.20万元,增长58.8%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支

4)公共安全支出19.66万元,占0.3%,较年初预算数增加19.66万元,增长100%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支。

5)教育支出2.00万元,占0%,较年初预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支,街道年初无预算。

6)科学技术支出3.50万元,占0.1%,较年初预算数增加3.50万元,增长100%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支。

7)文化旅游体育与传媒支出172.28万元,占2.8%,较年初预算数增加30.47万元,增长21.5%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支

8)社会保障与就业支出855.15万元,占13.8%,较年初预算数增加748.11万元,增长699.2%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支。如残疾人、老年人、民政特困人员、优抚对象等的生活补助。

9)卫生健康支出119.33万元,占1.9%,较年初预算数增加119.33万元,增长100%,主要原因是主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支。

10)节能环保支出19.08万元,占0.3%,较年初预算数增加19.08万元,增长100%,主要原因是主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支

11)城乡社区支出1,473.12万元,占23.8%,较年初预算数增加783.74万元,增长113.7%,主要原因一是区城管局划拨垃圾压缩站运行资金,由街道列支;二是区城管局划拨垃圾压缩站改造项目资金,由街道列支;三是街道清扫保洁区域扩大,增加政府采购服务的预算资金。

12)农林水支出1,530.23万元,占24.7%,较年初预算数增加131.25万元,增长9.4%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支如农村综合改革转移支付(美丽乡村项目进度款、结算评审)、乡村振兴(农村三变改革试点)、上下天池环境整治等项目支出。

13)交通运输支出38.07万元,占0.6%,较年初预算数增加38.07万元,增长100%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支,如公路养护资金等。

14)资源勘探信息等支出46.62万元,占0.8%,较年初预算数增加46.62万元,增长100%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支

15)自然资源海洋气象等支出441.84万元,占7.1%,较年初预算数增加441.84万元,增长100%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支

16)住房保障支出68.53万元,占1.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照年初预算执行。

17)灾害防治及应急管理支出148.84万元,占2.4%,较年初预算数增加148.84万元,增长100%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,029.03万元。其中:人员经费1,920.86万元,较上年决算数增加631.25元,增长48.9%,主要原因是人员工资、绩效、目标考核、社保等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、年终一次性奖金、社会保障缴费。公用经费2,108.17万元,较上年决算数增加1,501.72万元,增长247.6%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支。公用经费用途主要包括办公费、出差补贴、日常考核、目标考核、食堂支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入786.22万元,较上年决算数增加722.06万元,增长1125.4%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支本年支出786.22万元,较上年决算数增加722.06万元,增长1125.4%,主要原因是上级部门划拨财政资金,由街道列支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本街道2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计19.99万元,较年初预算数减少4.01万元,下降16.7%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.06万元,下降0.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,公务车运行维护费减少。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,年初未预算因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00% 2019-2020年度均未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,年初未预算公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0% 2019-2020年度均未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费19.81万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.19万元,下降1%,主要原因是严格落实公车使用规定,公务车运行维护费减少。较上年支出数减少0.15万元,下降0.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公务车运行维护费减少。

公务接待费0.19万元,主要用于按照2018年《纪委30问》第七条接待标准,以区政府名义接待南岸区政府赴沙区学习考察一次,21人用餐1872元。费用支出较年初预算数减少3.81万元,下降95.3%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数增加0.10万元,增长111.1%,主要原因是物价上涨,接待人员增加。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待1批次21人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费89.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出260.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少6.24万元,下降2.3%,主要原因是厉行节俭。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是厉行节约,严格控制外出开会费用。本年度培训费支出 3.11万元,较上年决算数减少0.18万元,下降5.5%,主要原因是培训次数较上年减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆6辆,其中,机要通信用车2辆、应急保障用车4辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,946.99万元,其中:政府采购货物支出13.86万元、政府采购工程支出1,933.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,946.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 554.81万元,占政府采购支出总额的28.5%。主要用于采购场镇和农村清扫保洁、物业管理和绿植管护等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金1901.23万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):歌乐山街道办事处

项目名称

歌乐山街道上天池、下天池水库环境综合整治工程

自评总分(分)

95.72

主管部门

歌乐山街道办事处

联系人及电话

邓瑶65003230

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

1000

1500

1008.01

67.20%

6.72

其中:①部门预算



其中:①本单位实际支出

1008.01

67.20%

/

②其他部门指标调入

来源单位

农委

金额

1500

②调出到其他单位的实际总支出

0

#DIV/0!

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

解决上下天池水库周边的污染物进入水库,使上、下天池水库水质达到地表水四类水质标准。

解决上下天池水库周边的污染物进入水库,使上、下天池水库水质达到地表水四类水质标准。

基本完成年初设定目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

水资源利用率

%

98

98

98

98%

30

29.40

项目开工率

%

100

100

100

100%

20

20.00

项目覆盖区域群众满意度

%

98

98

98

98%


20

19.60

开展质量监督次数

20

20

20

100%

10

10.00

工程验收合格率

%

100

100

100

100%

10

10.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

备注:一张自评表只填一个项目。







2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):歌乐山街道办事处

项目名称

歌乐山街道清扫清运保洁经费

自评总分(分)

99.20

主管部门

歌乐山街道办事处

联系人及电话

陈刊65003250

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

192.06

192.06

192.06

100.00%

10.00

其中:①部门预算

192.06

192.06

其中:①本单位实际支出

192.06

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

#DIV/0!

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

按照沙坪坝区分类定级作业标准要求对场镇18.24万平方米区域实施日常清扫保洁、冲洗降尘、前端垃圾收运作业,依照每天普扫和巡回保洁定人定区域实施网格化管理确保垃圾日产日清,对市政设施(路灯灯杆、人行护栏、果皮箱、垃圾箱体)进行日常清洁管护,定期对垃圾收集设施进行消杀,落实专人对5座管公厕清洁卫生进行维护。

按照沙坪坝区分类定级作业标准要求对场镇18.24万平方米区域实施日常清扫保洁、冲洗降尘、前端垃圾收运作业,依照每天普扫和巡回保洁定人定区域实施网格化管理确保垃圾日产日清,对市政设施(路灯灯杆、人行护栏、果皮箱、垃圾箱体)进行日常清洁管护,定期对垃圾收集设施进行消杀,落实专人对5座管公厕清洁卫生进行维护。

基本完成年初设定目标

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

重大安全事故发生率

%

5

5

5

100%


10

10.00

生活垃圾无害化处理率

%

100

100

100

100%

30

30.00

社会满意度

%

>

96

96

96

96%


20

19.20

主城区生活垃圾处置量

万吨

1

1

1

100%

30

30.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

备注:一张自评表只填一个项目。

2.绩效自评报告或案例

我街道2020年未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我街道2020年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:张青凡 023-65003228

                             


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

                                                                                                                                       


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入6,197.98一、一般公共服务支出1,259.73
二、政府性基金预算财政拨款收入786.22二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出19.66
五、事业收入0.00五、教育支出2.00
六、经营收入0.00六、科学技术支出3.50
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出173.27
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出882.16


九、卫生健康支出119.33


十、节能环保支出19.08


十一、城乡社区支出1,758.68


十二、农林水支出1,969.15


十三、交通运输支出38.07


十四、资源勘探信息等支出46.62


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出441.84


十九、住房保障支出68.53


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出148.84


二十三、其他支出33.75


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计6,984.19本年支出合计6,984.19
使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计6,984.19总计6,984.19
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2: GK02 收入决算表

                                                                                                                     


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处



2020年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计6,984.196,984.190.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,259.741,259.740.000.000.000.000.000.00
20101人大事务11.2111.210.000.000.000.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升5.005.000.000.000.000.000.000.00
2010108 代表工作6.216.210.000.000.000.000.000.00
20102政协事务4.164.160.000.000.000.000.000.00
2010205 委员视察4.164.160.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务986.14986.140.000.000.000.000.000.00
2010301 行政运行543.36543.360.000.000.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务10.5010.500.000.000.000.000.000.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出432.28432.280.000.000.000.000.000.00
20104发展与改革事务0.490.490.000.000.000.000.000.00
2010499 其他发展与改革事务支出0.490.490.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务45.6345.630.000.000.000.000.000.00
2010505 专项统计业务4.134.130.000.000.000.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出41.5041.500.000.000.000.000.000.00
20110人力资源事务2.962.960.000.000.000.000.000.00
2011099 其他人力资源事务支出2.962.960.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务0.960.960.000.000.000.000.000.00
2011102 一般行政管理事务0.960.960.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务4.944.940.000.000.000.000.000.00
2012902 一般行政管理事务4.944.940.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务109.39109.390.000.000.000.000.000.00
2013102 一般行政管理事务108.79108.790.000.000.000.000.000.00
2013105 专项业务0.600.600.000.000.000.000.000.00
20132组织事务78.4678.460.000.000.000.000.000.00
2013201 行政运行36.5436.540.000.000.000.000.000.00
2013202 一般行政管理事务7.027.020.000.000.000.000.000.00
2013204 公务员事务2.002.000.000.000.000.000.000.00
2013250 事业运行26.9026.900.000.000.000.000.000.00
2013299 其他组织事务支出6.006.000.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务15.4015.400.000.000.000.000.000.00
2013302 一般行政管理事务15.4015.400.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出19.6619.660.000.000.000.000.000.00
20402公安17.1617.160.000.000.000.000.000.00
2040299 其他公安支出17.1617.160.000.000.000.000.000.00
20406司法2.502.500.000.000.000.000.000.00
2040610 社区矫正0.500.500.000.000.000.000.000.00
2040699 其他司法支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
20599其他教育支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
2059999 其他教育支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出3.503.500.000.000.000.000.000.00
20605科技条件与服务3.003.000.000.000.000.000.000.00
2060502 技术创新服务体系3.003.000.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.500.500.000.000.000.000.000.00
2060702 科普活动0.500.500.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出173.26173.260.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游72.8472.840.000.000.000.000.000.00
2070109 群众文化70.4370.430.000.000.000.000.000.00
2070199 其他文化和旅游支出2.412.410.000.000.000.000.000.00
20709旅游发展基金支出0.980.980.000.000.000.000.000.00
2070904 地方旅游开发项目补助0.980.980.000.000.000.000.000.00
20799其他文化旅游体育与传媒支出99.4499.440.000.000.000.000.000.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出99.4499.440.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出882.17882.170.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务106.32106.320.000.000.000.000.000.00
2080104 综合业务管理14.2114.210.000.000.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构4.984.980.000.000.000.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出87.1387.130.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务202.07202.070.000.000.000.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理175.96175.960.000.000.000.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出26.1126.110.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出114.85114.850.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出45.6845.680.000.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出69.1769.170.000.000.000.000.000.00
20808抚恤189.49189.490.000.000.000.000.000.00
2080805 义务兵优待19.0219.020.000.000.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出170.47170.470.000.000.000.000.000.00
20809退役安置38.0938.090.000.000.000.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置4.254.250.000.000.000.000.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构0.060.060.000.000.000.000.000.00
2080999 其他退役安置支出33.7833.780.000.000.000.000.000.00
20810社会福利28.6128.610.000.000.000.000.000.00
2081001 儿童福利0.940.940.000.000.000.000.000.00
2081002 老年福利27.6727.670.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业64.0164.010.000.000.000.000.000.00
2081104 残疾人康复0.720.720.000.000.000.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴51.5151.510.000.000.000.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出11.7811.780.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养12.0412.040.000.000.000.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出1.241.240.000.000.000.000.000.00
2082102 农村特困人员救助供养支出10.8010.800.000.000.000.000.000.00
20822大中型水库移民后期扶持基金支出27.0027.000.000.000.000.000.000.00
2082201 移民补助22.0622.060.000.000.000.000.000.00
2082202 基础设施建设和经济发展4.944.940.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助1.371.370.000.000.000.000.000.00
2082501 其他城市生活救助0.890.890.000.000.000.000.000.00
2082502 其他农村生活救助0.480.480.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务29.8729.870.000.000.000.000.000.00
2082804 拥军优属1.421.420.000.000.000.000.000.00
2082850 事业运行5.615.610.000.000.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出22.8422.840.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出68.4568.450.000.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出68.4568.450.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出119.32119.320.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生105.77105.770.000.000.000.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务1.451.450.000.000.000.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理102.30102.300.000.000.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出2.022.020.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务3.123.120.000.000.000.000.000.00
2100717 计划生育服务3.123.120.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗2.442.440.000.000.000.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出2.442.440.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.764.760.000.000.000.000.000.00
2101505 医疗保障政策管理0.500.500.000.000.000.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务4.264.260.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出3.233.230.000.000.000.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出3.233.230.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出19.0819.080.000.000.000.000.000.00
21103污染防治19.0819.080.000.000.000.000.000.00
2110301 大气19.0819.080.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,758.691,758.690.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务505.79505.790.000.000.000.000.000.00
2120104 城管执法109.65109.650.000.000.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出396.14396.140.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施65.0065.000.000.000.000.000.000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出65.0065.000.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生544.40544.400.000.000.000.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生544.40544.400.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出285.56285.560.000.000.000.000.000.00
2120803 城市建设支出107.22107.220.000.000.000.000.000.00
2120804 农村基础设施建设支出175.00175.000.000.000.000.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.343.340.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出357.94357.940.000.000.000.000.000.00
2129901 其他城乡社区支出357.94357.940.000.000.000.000.000.00
213农林水支出1,969.161,969.160.000.000.000.000.000.00
21301农业农村490.94490.940.000.000.000.000.000.00
2130104 事业运行385.19385.190.000.000.000.000.000.00
2130108 病虫害控制5.005.000.000.000.000.000.000.00
2130112 行业业务管理4.374.370.000.000.000.000.000.00
2130124 农村合作经济66.3866.380.000.000.000.000.000.00
2130135 农业资源保护修复与利用30.0030.000.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原117.16117.160.000.000.000.000.000.00
2130205 森林资源培育87.7287.720.000.000.000.000.000.00
2130207 森林资源管理1.441.440.000.000.000.000.000.00
2130234 林业草原防灾减灾28.0028.000.000.000.000.000.000.00
21303水利479.28479.280.000.000.000.000.000.00
2130399 其他水利支出479.28479.280.000.000.000.000.000.00
21305扶贫24.5024.500.000.000.000.000.000.00
2130599 其他扶贫支出24.5024.500.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革413.36413.360.000.000.000.000.000.00
2130701 对村级一事一议的补助201.95201.950.000.000.000.000.000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助181.10181.100.000.000.000.000.000.00
2130799 其他农村综合改革支出30.3130.310.000.000.000.000.000.00
21367三峡水库库区基金支出12.0012.000.000.000.000.000.000.00
2136701 基础设施建设和经济发展12.0012.000.000.000.000.000.000.00
21369国家重大水利工程建设基金安排的支出426.92426.920.000.000.000.000.000.00
2136902 三峡后续工作426.92426.920.000.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
2139999 其他农林水支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出38.0738.070.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输38.0738.070.000.000.000.000.000.00
2140199 其他公路水路运输支出38.0738.070.000.000.000.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出46.6246.620.000.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管3.103.100.000.000.000.000.000.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出3.103.100.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出43.5243.520.000.000.000.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出43.5243.520.000.000.000.000.000.00
220自然资源海洋气象等支出441.84441.840.000.000.000.000.000.00
22001自然资源事务441.84441.840.000.000.000.000.000.00
2200199 其他自然资源事务支出441.84441.840.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出68.5368.530.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出68.5368.530.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金68.5368.530.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出148.84148.840.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务97.3797.370.000.000.000.000.000.00
2240102 一般行政管理事务42.0042.000.000.000.000.000.000.00
2240104 灾害风险防治55.3755.370.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治51.4751.470.000.000.000.000.000.00
2240601 地质灾害防治51.4751.470.000.000.000.000.000.00
229其他支出33.7533.750.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出33.7533.750.000.000.000.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出33.4333.430.000.000.000.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.320.320.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3: GK03 支出决算表

                       


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


2020年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计6,984.194,029.032,955.160.000.000.00
201一般公共服务支出1,259.741,000.86258.880.000.000.00
20101人大事务11.2111.210.000.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升5.005.000.000.000.000.00
2010108 代表工作6.216.210.000.000.000.00
20102政协事务4.164.160.000.000.000.00
2010205 委员视察4.164.160.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务986.14864.37121.770.000.000.00
2010301 行政运行543.36543.360.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务10.500.0010.500.000.000.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出432.28321.01111.270.000.000.00
20104发展与改革事务0.490.490.000.000.000.00
2010499 其他发展与改革事务支出0.490.490.000.000.000.00
20105统计信息事务45.6345.630.000.000.000.00
2010505 专项统计业务4.134.130.000.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出41.5041.500.000.000.000.00
20110人力资源事务2.962.960.000.000.000.00
2011099 其他人力资源事务支出2.962.960.000.000.000.00
20111纪检监察事务0.960.000.960.000.000.00
2011102 一般行政管理事务0.960.000.960.000.000.00
20129群众团体事务4.940.004.940.000.000.00
2012902 一般行政管理事务4.940.004.940.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务109.390.60108.790.000.000.00
2013102 一般行政管理事务108.790.00108.790.000.000.00
2013105 专项业务0.600.600.000.000.000.00
20132组织事务78.4671.447.020.000.000.00
2013201 行政运行36.5436.540.000.000.000.00
2013202 一般行政管理事务7.020.007.020.000.000.00
2013204 公务员事务2.002.000.000.000.000.00
2013250 事业运行26.9026.900.000.000.000.00
2013299 其他组织事务支出6.006.000.000.000.000.00
20133宣传事务15.400.0015.400.000.000.00
2013302 一般行政管理事务15.400.0015.400.000.000.00
204公共安全支出19.6619.660.000.000.000.00
20402公安17.1617.160.000.000.000.00
2040299 其他公安支出17.1617.160.000.000.000.00
20406司法2.502.500.000.000.000.00
2040610 社区矫正0.500.500.000.000.000.00
2040699 其他司法支出2.002.000.000.000.000.00
205教育支出2.002.000.000.000.000.00
20599其他教育支出2.002.000.000.000.000.00
2059999 其他教育支出2.002.000.000.000.000.00
206科学技术支出3.503.500.000.000.000.00
20605科技条件与服务3.003.000.000.000.000.00
2060502 技术创新服务体系3.003.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.500.500.000.000.000.00
2060702 科普活动0.500.500.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出173.26101.8571.410.000.000.00
20701文化和旅游72.842.4170.430.000.000.00
2070109 群众文化70.430.0070.430.000.000.00
2070199 其他文化和旅游支出2.412.410.000.000.000.00
20709旅游发展基金支出0.980.000.980.000.000.00
2070904 地方旅游开发项目补助0.980.000.980.000.000.00
20799其他文化旅游体育与传媒支出99.4499.440.000.000.000.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出99.4499.440.000.000.000.00
208社会保障和就业支出882.17844.6137.560.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务106.32106.320.000.000.000.00
2080104 综合业务管理14.2114.210.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构4.984.980.000.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出87.1387.130.000.000.000.00
20802民政管理事务202.07192.939.140.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理175.96166.829.140.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出26.1126.110.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出114.85114.850.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出45.6845.680.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出69.1769.170.000.000.000.00
20808抚恤189.49189.490.000.000.000.00
2080805 义务兵优待19.0219.020.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出170.47170.470.000.000.000.00
20809退役安置38.0938.090.000.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置4.254.250.000.000.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构0.060.060.000.000.000.00
2080999 其他退役安置支出33.7833.780.000.000.000.00
20810社会福利28.6128.610.000.000.000.00
2081001 儿童福利0.940.940.000.000.000.00
2081002 老年福利27.6727.670.000.000.000.00
20811残疾人事业64.0164.010.000.000.000.00
2081104 残疾人康复0.720.720.000.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴51.5151.510.000.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出11.7811.780.000.000.000.00
20821特困人员救助供养12.0412.040.000.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出1.241.240.000.000.000.00
2082102 农村特困人员救助供养支出10.8010.800.000.000.000.00
20822大中型水库移民后期扶持基金支出27.000.0027.000.000.000.00
2082201 移民补助22.060.0022.060.000.000.00
2082202 基础设施建设和经济发展4.940.004.940.000.000.00
20825其他生活救助1.371.370.000.000.000.00
2082501 其他城市生活救助0.890.890.000.000.000.00
2082502 其他农村生活救助0.480.480.000.000.000.00
20828退役军人管理事务29.8728.451.420.000.000.00
2082804 拥军优属1.420.001.420.000.000.00
2082850 事业运行5.615.610.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出22.8422.840.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出68.4568.450.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出68.4568.450.000.000.000.00
210卫生健康支出119.32116.882.440.000.000.00
21004公共卫生105.77105.770.000.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务1.451.450.000.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理102.30102.300.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出2.022.020.000.000.000.00
21007计划生育事务3.123.120.000.000.000.00
2100717 计划生育服务3.123.120.000.000.000.00
21014优抚对象医疗2.440.002.440.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出2.440.002.440.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.764.760.000.000.000.00
2101505 医疗保障政策管理0.500.500.000.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务4.264.260.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出3.233.230.000.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出3.233.230.000.000.000.00
211节能环保支出19.080.0019.080.000.000.00
21103污染防治19.080.0019.080.000.000.00
2110301 大气19.080.0019.080.000.000.00
212城乡社区支出1,758.69671.671,087.020.000.000.00
21201城乡社区管理事务505.79380.89124.900.000.000.00
2120104 城管执法109.65109.650.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出396.14271.24124.900.000.000.00
21203城乡社区公共设施65.0065.000.000.000.000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出65.0065.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生544.4051.51492.890.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生544.4051.51492.890.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出285.560.00285.560.000.000.00
2120803 城市建设支出107.220.00107.220.000.000.00
2120804 农村基础设施建设支出175.000.00175.000.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.340.003.340.000.000.00
21299其他城乡社区支出357.94174.27183.670.000.000.00
2129901 其他城乡社区支出357.94174.27183.670.000.000.00
213农林水支出1,969.16672.981,296.180.000.000.00
21301农业农村490.94460.9430.000.000.000.00
2130104 事业运行385.19385.190.000.000.000.00
2130108 病虫害控制5.005.000.000.000.000.00
2130112 行业业务管理4.374.370.000.000.000.00
2130124 农村合作经济66.3866.380.000.000.000.00
2130135 农业资源保护修复与利用30.000.0030.000.000.000.00
21302林业和草原117.161.44115.720.000.000.00
2130205 森林资源培育87.720.0087.720.000.000.00
2130207 森林资源管理1.441.440.000.000.000.00
2130234 林业草原防灾减灾28.000.0028.000.000.000.00
21303水利479.280.00479.280.000.000.00
2130399 其他水利支出479.280.00479.280.000.000.00
21305扶贫24.5024.500.000.000.000.00
2130599 其他扶贫支出24.5024.500.000.000.000.00
21307农村综合改革413.36181.10232.260.000.000.00
2130701 对村级一事一议的补助201.950.00201.950.000.000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助181.10181.100.000.000.000.00
2130799 其他农村综合改革支出30.310.0030.310.000.000.00
21367三峡水库库区基金支出12.000.0012.000.000.000.00
2136701 基础设施建设和经济发展12.000.0012.000.000.000.00
21369国家重大水利工程建设基金安排的支出426.920.00426.920.000.000.00
2136902 三峡后续工作426.920.00426.920.000.000.00
21399其他农林水支出5.005.000.000.000.000.00
2139999 其他农林水支出5.005.000.000.000.000.00
214交通运输支出38.0738.070.000.000.000.00
21401公路水路运输38.0738.070.000.000.000.00
2140199 其他公路水路运输支出38.0738.070.000.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出46.6246.620.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管3.103.100.000.000.000.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出3.103.100.000.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出43.5243.520.000.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出43.5243.520.000.000.000.00
220自然资源海洋气象等支出441.84441.840.000.000.000.00
22001自然资源事务441.84441.840.000.000.000.00
2200199 其他自然资源事务支出441.84441.840.000.000.000.00
221住房保障支出68.5368.530.000.000.000.00
22102住房改革支出68.5368.530.000.000.000.00
2210201 住房公积金68.5368.530.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出148.840.00148.840.000.000.00
22401应急管理事务97.370.0097.370.000.000.00
2240102 一般行政管理事务42.000.0042.000.000.000.00
2240104 灾害风险防治55.370.0055.370.000.000.00
22406自然灾害防治51.470.0051.470.000.000.00
2240601 地质灾害防治51.470.0051.470.000.000.00
229其他支出33.750.0033.750.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出33.750.0033.750.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出33.430.0033.430.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.320.000.320.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                  


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处

2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款6,197.98一、一般公共服务支出1,259.731,259.730.000.00
二、政府性基金预算财政拨款786.22二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出19.6619.660.000.00


五、教育支出2.002.000.000.00


六、科学技术支出3.503.500.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出173.27172.280.980.00


八、社会保障和就业支出882.16855.1527.000.00


九、卫生健康支出119.33119.330.000.00


十、节能环保支出19.0819.080.000.00


十一、城乡社区支出1,758.681,473.12285.560.00


十二、农林水支出1,969.151,530.23438.920.00


十三、交通运输支出38.0738.070.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出46.6246.620.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出441.84441.840.000.00


十九、住房保障支出68.5368.530.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十二、灾害防治及应急管理支出148.84148.840.000.00


二十三、其他支出33.750.0033.750.00


二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
本年收入合计6,984.19二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00本年支出合计6,984.196,197.98786.220.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00




总计6,984.19总计6,984.196,197.98786.220.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                        


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处


2020年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.006,197.986,197.984,029.032,168.940.00
201一般公共服务支出0.001,259.741,259.741,000.86258.880.00
20101人大事务0.0011.2111.2111.210.000.00
2010107 人大代表履职能力提升0.005.005.005.000.000.00
2010108 代表工作0.006.216.216.210.000.00
20102政协事务0.004.164.164.160.000.00
2010205 委员视察0.004.164.164.160.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00986.14986.14864.37121.770.00
2010301 行政运行0.00543.36543.36543.360.000.00
2010302 一般行政管理事务0.0010.5010.500.0010.500.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.00432.28432.28321.01111.270.00
20104发展与改革事务0.000.490.490.490.000.00
2010499 其他发展与改革事务支出0.000.490.490.490.000.00
20105统计信息事务0.0045.6345.6345.630.000.00
2010505 专项统计业务0.004.134.134.130.000.00
2010599 其他统计信息事务支出0.0041.5041.5041.500.000.00
20110人力资源事务0.002.962.962.960.000.00
2011099 其他人力资源事务支出0.002.962.962.960.000.00
20111纪检监察事务0.000.960.960.000.960.00
2011102 一般行政管理事务0.000.960.960.000.960.00
20129群众团体事务0.004.944.940.004.940.00
2012902 一般行政管理事务0.004.944.940.004.940.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.00109.39109.390.60108.790.00
2013102 一般行政管理事务0.00108.79108.790.00108.790.00
2013105 专项业务0.000.600.600.600.000.00
20132组织事务0.0078.4678.4671.447.020.00
2013201 行政运行0.0036.5436.5436.540.000.00
2013202 一般行政管理事务0.007.027.020.007.020.00
2013204 公务员事务0.002.002.002.000.000.00
2013250 事业运行0.0026.9026.9026.900.000.00
2013299 其他组织事务支出0.006.006.006.000.000.00
20133宣传事务0.0015.4015.400.0015.400.00
2013302 一般行政管理事务0.0015.4015.400.0015.400.00
204公共安全支出0.0019.6619.6619.660.000.00
20402公安0.0017.1617.1617.160.000.00
2040299 其他公安支出0.0017.1617.1617.160.000.00
20406司法0.002.502.502.500.000.00
2040610 社区矫正0.000.500.500.500.000.00
2040699 其他司法支出0.002.002.002.000.000.00
205教育支出0.002.002.002.000.000.00
20599其他教育支出0.002.002.002.000.000.00
2059999 其他教育支出0.002.002.002.000.000.00
206科学技术支出0.003.503.503.500.000.00
20605科技条件与服务0.003.003.003.000.000.00
2060502 技术创新服务体系0.003.003.003.000.000.00
20607科学技术普及0.000.500.500.500.000.00
2060702 科普活动0.000.500.500.500.000.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00172.28172.28101.8570.430.00
20701文化和旅游0.0072.8472.842.4170.430.00
2070109 群众文化0.0070.4370.430.0070.430.00
2070199 其他文化和旅游支出0.002.412.412.410.000.00
20799其他文化旅游体育与传媒支出0.0099.4499.4499.440.000.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出0.0099.4499.4499.440.000.00
208社会保障和就业支出0.00855.17855.17844.6110.560.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00106.32106.32106.320.000.00
2080104 综合业务管理0.0014.2114.2114.210.000.00
2080109 社会保险经办机构0.004.984.984.980.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出0.0087.1387.1387.130.000.00
20802民政管理事务0.00202.07202.07192.939.140.00
2080208 基层政权建设和社区治理0.00175.96175.96166.829.140.00
2080299 其他民政管理事务支出0.0026.1126.1126.110.000.00
20805行政事业单位养老支出0.00114.85114.85114.850.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.0045.6845.6845.680.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出0.0069.1769.1769.170.000.00
20808抚恤0.00189.49189.49189.490.000.00
2080805 义务兵优待0.0019.0219.0219.020.000.00
2080899 其他优抚支出0.00170.47170.47170.470.000.00
20809退役安置0.0038.0938.0938.090.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置0.004.254.254.250.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构0.000.060.060.060.000.00
2080999 其他退役安置支出0.0033.7833.7833.780.000.00
20810社会福利0.0028.6128.6128.610.000.00
2081001 儿童福利0.000.940.940.940.000.00
2081002 老年福利0.0027.6727.6727.670.000.00
20811残疾人事业0.0064.0164.0164.010.000.00
2081104 残疾人康复0.000.720.720.720.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴0.0051.5151.5151.510.000.00
2081199 其他残疾人事业支出0.0011.7811.7811.780.000.00
20821特困人员救助供养0.0012.0412.0412.040.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出0.001.241.241.240.000.00
2082102 农村特困人员救助供养支出0.0010.8010.8010.800.000.00
20825其他生活救助0.001.371.371.370.000.00
2082501 其他城市生活救助0.000.890.890.890.000.00
2082502 其他农村生活救助0.000.480.480.480.000.00
20828退役军人管理事务0.0029.8729.8728.451.420.00
2082804 拥军优属0.001.421.420.001.420.00
2082850 事业运行0.005.615.615.610.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出0.0022.8422.8422.840.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.0068.4568.4568.450.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.0068.4568.4568.450.000.00
210卫生健康支出0.00119.32119.32116.882.440.00
21004公共卫生0.00105.77105.77105.770.000.00
2100408 基本公共卫生服务0.001.451.451.450.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理0.00102.30102.30102.30