[ 索引号 ]11500106009290438E/2021-01347 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-08-25 [ 发布日期 ]2021-08-25 [ 体裁分类 ]财政预算、决算
重庆市沙坪坝区渝碚路街道办事处 2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25

重庆市沙坪坝区渝碚路街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

渝碚路街道办事处成立于1966年,单位性质为行政单位,主要业务范围包括:宣传党的路线、方针和政策,执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作,与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、社会保障等工作,做好辖区居民和社会单位的管理服务工作。

(二)机构设置

渝碚路街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位,9个办事机构分别是党政办、党建办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政管理执法办。下属五个事业单位,分别为:渝碚路街道社区事务服务中心、渝碚路街道社区文化服务中心、渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所、渝碚路街道退役军人服务站、渝碚路街道综合行政执法大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括渝碚路街道办事处机关、渝碚路街道社区事务服务中心、渝碚路街道社区文化服务中心、渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所、渝碚路街道退役军人服务站、渝碚路街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计6561.46万元,支出总计6561.46万元。收支较上年决算数减少3469.16万元、 减少34.6%,主要原因是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万,2020年无该笔收入,导致2020年收入大幅减少。

2.收入情况。2020年度收入合计6561.46万元,较上年决算数减少3469.16万元、 减少34.6%,主要原因是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万,2020年无该笔收入,导致2020年收入大幅减少。其中:财政拨款收入6561.46万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6561.46万元,较上年决算数减少3469.16万元、 减少34.6%,主要原因是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万,2020年无该笔收入,导致2020年收入大幅减少。其中:基本支出1496.27万元,占22.8%;项目支出5068.81万元,占77.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元主要原因是确保上级拨付的资金专款专用,提高年度资金使用绩效。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6561.46万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少3469.16万元、 减少34.6%,主要原因是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万,2020年无该笔收入,导致2020年收入大幅减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入65,04.87万元,较上年决算数减少3525.75万元,减少35.2%。主要原因是是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万,2020年无该笔收入,导致2020年收入大幅减少。较年初预算数增加4610.29万元,增长243%。主要原因是各区级部门年中追加拨付各项指标款项,导致街道财政决算数的大幅增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出65,04.87万元,较上年决算数减少3525.75万元,减少35.2%。主要原因是是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万,2020年无该笔收入,导致2020年收入大幅减少。较年初预算数增加4610.29万元,增长243%。主要原因是各区级部门年中追加拨付各项指标款项,导致街道财政决算数的大幅增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,主要原因是确保上级拨付的资金专款专用,提高年度资金使用绩效。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出16,31.39万元,占25.08%,较年初预算数增加1019.82万元,增长166.7%,主要原因是各区级部门年中追加拨付各项指标款项,如人大拨付专项13.9万元,统计拨付人口普查经费96.96万元等,导致街道财政决算数的大幅增加。

2)公共安全支出9.4万元,占0.14%,较年初预算数增加9.4万元,增长100%,主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项,如司法局拨付社区矫正工作经费6万元等,导致街道财政决算数的大幅增加。

3)教育支出15万元,占0.23%%,较年初预算数增加15万元,增长100%,主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项,如六十八中建设专项经费10万元等,导致街道财政决算数的大幅增加。

4)科学技术支出27万元,占0.42%,较年初预算数增加27万元,增长100%,主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项,如科协拨付社区科普大及学(协)会能力建设(科协机关)基层科普常规建设费用10万元,根据沙财教[2020]34号、渝财教[2020]40号,下达2020年“基层科普行动计划”资金预算10万元等,导致街道财政决算数的大幅增加

5)文化旅游体育与传媒支出286.77万元,占4.4%,较年初预算数增加10万元,增长3.5%,主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项,如根据沙财教[2020]6号和渝财教[2019]241号,下达2020年度基层综合文化服务中心免费开放运营经费8万元等,导致街道财政决算数增加。

6)社会保障与就业支出275.12万元,占4.23%,较年初预算数增加225.14万元,增长450%,主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项,如劳动就业和社会保障协管员工资和社保经费100万元,2020年社区办公经费114万元等,导致街道财政决算数增加。

7)卫生健康支出330.36万元,占5.1%,较年初预算数增加304.36万元,增长1169%,主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项,如  追加疫情防控工作经费138万元,下达2020年新冠肺炎疫情第二批防控物资采购及人员临时补贴专项经费60万元等,导致街道财政决算数增加。

8)节能环保支出2.71万元,占0.04%,较年初预算数增加2.71万元,增长100%,主要原因是根据沙财政发[2019]107号和渝财建[2019]50号,下达2019年第一批“以奖促治”专项资金预算餐饮油烟污染整治“以奖促治”专项资金2.71万。

9)城乡社区支出1030.4万元,占15.8%,较年初预算数增加440.4万元,增长74.6%,主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项,如下达2020年街镇城管执法协管员工作经费162万,垃圾分类经费补助118.57万等,导致决算数增加。

10)资源勘探信息等支出78.73万元,占1.2%,较年初预算数增加78.73万元,增长100%,主要原因是部门年中根据沙财企[2018]919号和渝财产业[2018]282号,下达市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助(第五批)资金68.86万,经信委拨付天燃气安全事故应急演练经费5万等。

11)住房保障支出49.52万元,占0.8%,与年初预算一致。

12)灾害防治及应急管理支出292.42万元,占4.50%,较年初预算数增加292.42万元,增长100%,主要原因是部门年中追加市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治159.92万,  2015-2017老旧居住建筑消防设施维保经费51.9万等经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1492.66万元。其中:人员经费1145.46万元,较上年决算数增加121.1万元,增长11.8%,主要原因是统计口径有变化,将绩效考核奖励以及退休人员健康休养费纳入了统计范围。人员经费用途主要包括机关的基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。公用经费347.19万元,较上年决算数减少9.39万元,下降2.6%,主要原因是厉行节约,降低了机关行政运行各项支出。公用经费用途主要包括机关办公费、水电气费、食堂开支、劳务费等各项支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入56.59元,较上年决算数增加56.59万元,增加100%,主要原因是根据渝财社[2018]109号和沙财社[2018]527号,下达第三批居家和社区养老服务改革试点中央补助资金第六次下达第三批居家和社区养老服务改革试点中央补助资金50万、微型少年宫经费1.53万元等经费。本年支出56.59万元,较上年决算数增加56.59万元,增加100%,主要原因是街道将基金收入专款专用,提高资金使用绩效。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.4万元,较年初预算数减少13.1万元,下降79 %;较上年支出数减少4.34万元,下降56%,主要原因是街道严格压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

公务车运行维护费3.4万元,主要用于公务车日常保养维护、市内因公出行、路桥费、油费等支出等。费用支出较年初预算数减少13.1万元,下降79%;较上年支出数减少4.34万元,下降56%,主要原因是街道严格压缩三公经费支出。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降100%。较上年支出数减少0.27万元,下降100%,主要原因是街道严控三公经费支出,未发生接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出83.19万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少124.81万元,下降60.1%,主要原因是2020年财政压减公用经费5%,且统计口径有调整,由账面数调整为预算拨款数。

本年度无会议费支出,与上年保持一致。本年度培训费支出0万元,与上年保持一致。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中应急保障用车4辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额165.40万元,其中:政府采购货物支出19.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.98万元。授予中小企业合同金额165.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额77.40万元,占政府采购支出总额的46.7%。主要用于日常的办公用品、设施设备及其他零星采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对18个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评18项,涉及资金6504.87万元从评价情况来看,街道各项资金使用合理、高效,达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

城市管理及垃圾分类工作经费

自评总分(分)

100.00

主管部门

渝碚路街道办事处

联系人及电话

65313646

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

0

575.89

575.89

100.00%

10.00

其中:①部门预算



其中:①本单位实际支出

575.89

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位

城管局

金额

575.89

②调出到其他单位的实际总支出

0

0.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况


加强城区巡查,维护城市秩序,处理市政曝光,做好垃圾分类工作

加强城区巡查,维护城市秩序,市政曝光处理妥当,垃圾分类工作推进较好。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

综合执法巡查频率

天/月


60

65

100%

20

20.00

城市生活垃圾无害化处理

吨/日


2

2

100%

20

20.00

12319系统回访满意度

%


90%

95%

100%

30

30.00

垃圾分类参与率

%


90%

95%

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


城市管理生活垃圾分类项目自评案例:项目全年预算数为0万元,执行数为575.89万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是共34个居民小区生活垃圾实行分类试点,聘用50名垃圾分类指导员进行垃圾分类指导工作;二是与全辖区所有餐饮单位签定餐厨垃圾分类收运协议,提高餐厨垃圾收运处理率、生活垃圾回收利用率;三是开展多种形式垃圾分类宣传工作,制作发布200余处宣传(栏、海报、公示牌、插牌、宣传墙等);四是添置、更换分类回收设备1200个。

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

基层公共卫生建设及疫情防控经费

自评总分(分)

100.00

主管部门

渝碚路街道办事处

联系人及电话

65313646

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

0

268.24

268.24

100%

10.00

其中:①部门预算



其中:①本单位实际支出

268.24

100%

/

②其他部门指标调入

来源单位

卫健委

金额

268.24

②调出到其他单位的实际总支出

0

0.00%

/

年度绩效
目标

年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况


维护辖区环境卫生及公共卫生安全,做好疫情防控。

辖区环境卫生及公共卫生安全良好,疫情防控成效显著。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

开展重点疾病防控督导,技术指导人次

人次


500

550

100%

20

20.00

开展如法公共卫生应急演练次数


5

5

100%

20

20.00

传染病疫情报告率

%


100%

100%

100%

30

30.00

艾滋病疫情分析


2

2

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


备注:一张自评表只填一个项目。








基层公共卫生建设及疫情防控经费:项目全年预算数为0万元,执行数为268.24万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是开展疫情防控应急演练5次,提高应对疫情防控能力水平;二是加大疫情及卫生健康宣传力度,制作各类宣传册,宣传资料8000余份,提高居民疫情防控认识,自觉加强卫生健康防控;三是重点人员重点点位人员排查和监控。对重点风险区域返回人员200余人次,进行监控隔离,对34个物业小区,12个无物业小区进行管控,排查风险隐患;四是添置、更换帐篷、体温枪、小蜜蜂等物资器材1000个(把),提高应对公共卫生安全能力水平。

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):

项目名称

征收信访稳控经费

自评总分(分)

100.00

主管部门

渝碚路街道办事处

联系人及电话

65313646

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

0

249.28

249.28

100.00%

10.00

其中:①部门预算



其中:①本单位实际支出

249

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位

区征收中心

金额

249.3

②调出到其他单位的实际总支出

0

0.00%

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况


完成三个项目征收工作,对重点人员进行监控稳控,确保安全稳定。

征收工作按期推进,重点人员实现零进京、零上访要求,辖区社区局面整体安全稳定。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

城市基础设施配套费数据分析完成率

%


100%

100%

100%

20

20.00

签约服务对象满意度

%


95%

100%

100%

20

20.00

重大项目情况及督导工作完成率

%


100%

100%

100%

30

30.00

城市基础设施配套费征收率


100%

100%

100%

20

20.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


备注:一张自评表只填一个项目。








信访及征收工作经费:项目全年预算数为0万元,执行数为249.28万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是组织开展了重庆市标准件厂、白鹤岭沙磁12号路以及公安局片区征收工作,在规定期限内全部完成了上级交办的工作任务;二是认真排查个案,对征收户逐户逐人进行摸排,共计完成245户居民搬迁征收工作,实现征收户零上访目标;三是对重点人员重点点位人员排查和监控。在春节、元旦、国庆、七一等重要敏感时间节点,组织人员对重点稳控人员15人进行点位点稳控,实现了全年重点稳控人员零进京目标要求,有力稳控了辖区社会稳定局面。

街道高度重视预算绩效评价工作,严格审批程序,确保项目工作推进有序,坚持“钱随事走”,按照工作进度使用经费,总体完成情况良好。在今后的工作中,要继续根据上级要求,结合街道实际编制预算,做到认真细化资金使用方向,严格履行资金报批程序,杜绝超标准开支费用,确保资金使用高效安全。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:杨波023-65313646。

                             


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入6,504.87一、一般公共服务支出1,631.39
二、政府性基金预算财政拨款收入56.59二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出9.40
五、事业收入0.00五、教育支出15.00
六、经营收入0.00六、科学技术支出27.00
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出286.77
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出2,751.17


九、卫生健康支出330.36


十、节能环保支出2.71


十一、城乡社区支出1,030.40


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出78.73


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出49.52


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出292.42


二十三、其他支出56.59


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计6,561.46本年支出合计6,561.46
使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计6,561.46总计6,561.46
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2: GK02 收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处



2020年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计6,561.466,561.460.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,631.401,631.400.000.000.000.000.000.00
20101人大事务13.9013.900.000.000.000.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升5.005.000.000.000.000.000.000.00
2010108 代表工作8.908.900.000.000.000.000.000.00
20102政协事务4.444.440.000.000.000.000.000.00
2010205 委员视察4.444.440.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务953.76953.760.000.000.000.000.000.00
2010301 行政运行553.38553.380.000.000.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务380.38380.380.000.000.000.000.000.00
2010308 信访事务15.0015.000.000.000.000.000.000.00
2010350 事业运行5.005.000.000.000.000.000.000.00
20104发展与改革事务5.005.000.000.000.000.000.000.00
2010404 战略规划与实施5.005.000.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务121.66121.660.000.000.000.000.000.00
2010501 行政运行0.990.990.000.000.000.000.000.00
2010505 专项统计业务2.712.710.000.000.000.000.000.00
2010507 专项普查活动20.0020.000.000.000.000.000.000.00
2010550 事业运行1.001.000.000.000.000.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出96.9696.960.000.000.000.000.000.00
20106财政事务68.4668.460.000.000.000.000.000.00
2010602 一般行政管理事务10.0010.000.000.000.000.000.000.00
2010650 事业运行58.4658.460.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.201.200.000.000.000.000.000.00
2011102 一般行政管理事务1.201.200.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务3.913.910.000.000.000.000.000.00
2012902 一般行政管理事务3.913.910.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务266.65266.650.000.000.000.000.000.00
2013102 一般行政管理事务266.05266.050.000.000.000.000.000.00
2013105 专项业务0.600.600.000.000.000.000.000.00
20132组织事务119.69119.690.000.000.000.000.000.00
2013201 行政运行46.8346.830.000.000.000.000.000.00
2013202 一般行政管理事务8.468.460.000.000.000.000.000.00
2013250 事业运行64.4064.400.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务70.8170.810.000.000.000.000.000.00
2013302 一般行政管理事务70.8170.810.000.000.000.000.000.00
20134统战事务1.921.920.000.000.000.000.000.00
2013402 一般行政管理事务1.131.130.000.000.000.000.000.00
2013405 华侨事务0.790.790.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出9.409.400.000.000.000.000.000.00
20406司法9.409.400.000.000.000.000.000.00
2040604 基层司法业务6.006.000.000.000.000.000.000.00
2040610 社区矫正1.401.400.000.000.000.000.000.00
2040699 其他司法支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出15.0015.000.000.000.000.000.000.00
20502普通教育10.0010.000.000.000.000.000.000.00
2050202 小学教育10.0010.000.000.000.000.000.000.00
20599其他教育支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
2059999 其他教育支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出27.0027.000.000.000.000.000.000.00
20605科技条件与服务6.506.500.000.000.000.000.000.00
2060502 技术创新服务体系6.506.500.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及20.5020.500.000.000.000.000.000.00
2060702 科普活动10.5010.500.000.000.000.000.000.00
2060799 其他科学技术普及支出10.0010.000.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出286.77286.770.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游286.77286.770.000.000.000.000.000.00
2070109 群众文化278.77278.770.000.000.000.000.000.00
2070199 其他文化和旅游支出8.008.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,751.202,751.200.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务262.66262.660.000.000.000.000.000.00
2080104 综合业务管理12.9612.960.000.000.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构4.324.320.000.000.000.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出245.38245.380.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务851.60851.600.000.000.000.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理758.25758.250.000.000.000.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出93.3593.350.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出178.74178.740.000.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.0866.080.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出33.0433.040.000.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出79.6279.620.000.000.000.000.000.00
20808抚恤522.71522.710.000.000.000.000.000.00
2080805 义务兵优待28.5128.510.000.000.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出494.20494.200.000.000.000.000.000.00
20809退役安置522.03522.030.000.000.000.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置313.41313.410.000.000.000.000.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构5.125.120.000.000.000.000.000.00
2080905 军队转业干部安置0.600.600.000.000.000.000.000.00
2080999 其他退役安置支出202.90202.900.000.000.000.000.000.00
20810社会福利121.18121.180.000.000.000.000.000.00
2081001 儿童福利2.842.840.000.000.000.000.000.00
2081002 老年福利118.34118.340.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业118.51118.510.000.000.000.000.000.00
2081104 残疾人康复1.481.480.000.000.000.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴98.5498.540.000.000.000.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出18.4918.490.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养9.059.050.000.000.000.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出9.059.050.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务85.5785.570.000.000.000.000.000.00
2082804 拥军优属0.430.430.000.000.000.000.000.00
2082850 事业运行8.898.890.000.000.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出76.2576.250.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出79.1579.150.000.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出79.1579.150.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出330.36330.360.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生254.47254.470.000.000.000.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务4.454.450.000.000.000.000.000.00
2100409 重大公共卫生服务138.00138.000.000.000.000.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理110.00110.000.000.000.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出2.022.020.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务6.426.420.000.000.000.000.000.00
2100717 计划生育服务6.426.420.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗57.0357.030.000.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗26.0026.000.000.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗31.0331.030.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗3.993.990.000.000.000.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出3.993.990.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.634.630.000.000.000.000.000.00
2101505 医疗保障政策管理0.500.500.000.000.000.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务4.134.130.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出3.823.820.000.000.000.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出3.823.820.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出2.712.710.000.000.000.000.000.00
21103污染防治2.712.710.000.000.000.000.000.00
2110301 大气2.712.710.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,030.401,030.400.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务405.92405.920.000.000.000.000.000.00
2120104 城管执法205.56205.560.000.000.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出200.36200.360.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施32.2032.200.000.000.000.000.000.00
2120303 小城镇基础设施建设32.2032.200.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生542.28542.280.000.000.000.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生542.28542.280.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出50.0050.000.000.000.000.000.000.00
2129901 其他城乡社区支出50.0050.000.000.000.000.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出78.7378.730.000.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管5.005.000.000.000.000.000.000.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出73.7373.730.000.000.000.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出73.7373.730.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出49.5249.520.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出49.5249.520.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金49.5249.520.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出292.42292.420.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务240.52240.520.000.000.000.000.000.00
2240102 一般行政管理事务239.92239.920.000.000.000.000.000.00
2240104 灾害风险防治0.600.600.000.000.000.000.000.00
22402消防事务51.9051.900.000.000.000.000.000.00
2240204 消防应急救援51.9051.900.000.000.000.000.000.00
229其他支出56.5956.590.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出56.5956.590.000.000.000.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出54.2954.290.000.000.000.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.770.770.000.000.000.000.000.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.531.530.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3: GK03 支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处


2020年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计6,561.461,492.665,068.810.000.000.00
201一般公共服务支出1,631.40730.06901.340.000.000.00
20101人大事务13.900.0013.900.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升5.000.005.000.000.000.00
2010108 代表工作8.900.008.900.000.000.00
20102政协事务4.440.004.440.000.000.00
2010205 委员视察4.440.004.440.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务953.76558.38395.380.000.000.00
2010301 行政运行553.38553.380.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务380.380.00380.380.000.000.00
2010308 信访事务15.000.0015.000.000.000.00
2010350 事业运行5.005.000.000.000.000.00
20104发展与改革事务5.000.005.000.000.000.00
2010404 战略规划与实施5.000.005.000.000.000.00
20105统计信息事务121.661.99119.670.000.000.00
2010501 行政运行0.990.990.000.000.000.00
2010505 专项统计业务2.710.002.710.000.000.00
2010507 专项普查活动20.000.0020.000.000.000.00
2010550 事业运行1.001.000.000.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出96.960.0096.960.000.000.00
20106财政事务68.4658.4610.000.000.000.00
2010602 一般行政管理事务10.000.0010.000.000.000.00
2010650 事业运行58.4658.460.000.000.000.00
20111纪检监察事务1.200.001.200.000.000.00
2011102 一般行政管理事务1.200.001.200.000.000.00
20129群众团体事务3.910.003.910.000.000.00
2012902 一般行政管理事务3.910.003.910.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务266.650.00266.650.000.000.00
2013102 一般行政管理事务266.050.00266.050.000.000.00
2013105 专项业务0.600.000.600.000.000.00
20132组织事务119.69111.238.460.000.000.00
2013201 行政运行46.8346.830.000.000.000.00
2013202 一般行政管理事务8.460.008.460.000.000.00
2013250 事业运行64.4064.400.000.000.000.00
20133宣传事务70.810.0070.810.000.000.00
2013302 一般行政管理事务70.810.0070.810.000.000.00
20134统战事务1.920.001.920.000.000.00
2013402 一般行政管理事务1.130.001.130.000.000.00
2013405 华侨事务0.790.000.790.000.000.00
204公共安全支出9.400.009.400.000.000.00
20406司法9.400.009.400.000.000.00
2040604 基层司法业务6.000.006.000.000.000.00
2040610 社区矫正1.400.001.400.000.000.00
2040699 其他司法支出2.000.002.000.000.000.00
205教育支出15.000.0015.000.000.000.00
20502普通教育10.000.0010.000.000.000.00
2050202 小学教育10.000.0010.000.000.000.00
20599其他教育支出5.000.005.000.000.000.00
2059999 其他教育支出5.000.005.000.000.000.00
206科学技术支出27.000.0027.000.000.000.00
20605科技条件与服务6.500.006.500.000.000.00
2060502 技术创新服务体系6.500.006.500.000.000.00
20607科学技术普及20.500.0020.500.000.000.00
2060702 科普活动10.500.0010.500.000.000.00
2060799 其他科学技术普及支出10.000.0010.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出286.77276.6810.080.000.000.00
20701文化和旅游286.77276.6810.080.000.000.00
2070109 群众文化278.77276.682.080.000.000.00
2070199 其他文化和旅游支出8.000.008.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,751.20352.702,398.500.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务262.66150.55112.110.000.000.00
2080104 综合业务管理12.9612.960.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构4.320.004.320.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出245.38137.59107.790.000.000.00
20802民政管理事务851.6013.37838.230.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理758.2513.37744.880.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出93.350.0093.350.000.000.00
20805行政事业单位养老支出178.74178.740.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.0866.080.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出33.0433.040.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出79.6279.620.000.000.000.00
20808抚恤522.710.00522.710.000.000.00
2080805 义务兵优待28.510.0028.510.000.000.00
2080899 其他优抚支出494.200.00494.200.000.000.00
20809退役安置522.030.00522.030.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置313.410.00313.410.000.000.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构5.120.005.120.000.000.00
2080905 军队转业干部安置0.600.000.600.000.000.00
2080999 其他退役安置支出202.900.00202.900.000.000.00
20810社会福利121.180.00121.180.000.000.00
2081001 儿童福利2.840.002.840.000.000.00
2081002 老年福利118.340.00118.340.000.000.00
20811残疾人事业118.510.00118.510.000.000.00
2081104 残疾人康复1.480.001.480.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴98.540.0098.540.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出18.490.0018.490.000.000.00
20821特困人员救助供养9.050.009.050.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出9.050.009.050.000.000.00
20828退役军人管理事务85.578.8976.680.000.000.00
2082804 拥军优属0.430.000.430.000.000.00
2082850 事业运行8.898.890.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出76.250.0076.250.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出79.151.1578.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出79.151.1578.000.000.000.00
210卫生健康支出330.3657.03273.330.000.000.00
21004公共卫生254.470.00254.470.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务4.450.004.450.000.000.00
2100409 重大公共卫生服务138.000.00138.000.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理110.000.00110.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出2.020.002.020.000.000.00
21007计划生育事务6.420.006.420.000.000.00
2100717 计划生育服务6.420.006.420.000.000.00
21011行政事业单位医疗57.0357.030.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗26.0026.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗31.0331.030.000.000.000.00
21014优抚对象医疗3.990.003.990.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出3.990.003.990.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.630.004.630.000.000.00
2101505 医疗保障政策管理0.500.000.500.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务4.130.004.130.000.000.00
21099其他卫生健康支出3.820.003.820.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出3.820.003.820.000.000.00
211节能环保支出2.710.002.710.000.000.00
21103污染防治2.710.002.710.000.000.00
2110301 大气2.710.002.710.000.000.00
212城乡社区支出1,030.4026.671,003.740.000.000.00
21201城乡社区管理事务405.9226.67379.260.000.000.00
2120104 城管执法205.5626.67178.900.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出200.360.00200.360.000.000.00
21203城乡社区公共设施32.200.0032.200.000.000.00
2120303 小城镇基础设施建设32.200.0032.200.000.000.00
21205城乡社区环境卫生542.280.00542.280.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生542.280.00542.280.000.000.00
21299其他城乡社区支出50.000.0050.000.000.000.00
2129901 其他城乡社区支出50.000.0050.000.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出78.730.0078.730.000.000.00
21505工业和信息产业监管5.000.005.000.000.000.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出5.000.005.000.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出73.730.0073.730.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出73.730.0073.730.000.000.00
221住房保障支出49.5249.520.000.000.000.00
22102住房改革支出49.5249.520.000.000.000.00
2210201 住房公积金49.5249.520.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出292.420.00292.420.000.000.00
22401应急管理事务240.520.00240.520.000.000.00
2240102 一般行政管理事务239.920.00239.920.000.000.00
2240104 灾害风险防治0.600.000.600.000.000.00
22402消防事务51.900.0051.900.000.000.00
2240204 消防应急救援51.900.0051.900.000.000.00
229其他支出56.590.0056.590.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出56.590.0056.590.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出54.290.0054.290.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.770.000.770.000.000.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.530.001.530.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处
2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款6,504.87一、一般公共服务支出1,631.391,631.390.000.00
二、政府性基金预算财政拨款56.59二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出9.409.400.000.00


五、教育支出15.0015.000.000.00


六、科学技术支出27.0027.000.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出286.77286.770.000.00


八、社会保障和就业支出2,751.172,751.170.000.00


九、卫生健康支出330.36330.360.000.00


十、节能环保支出2.712.710.000.00


十一、城乡社区支出1,030.401,030.400.000.00


十二、农林水支出0.000.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出78.7378.730.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十九、住房保障支出49.5249.520.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十二、灾害防治及应急管理支出292.42292.420.000.00


二十三、其他支出56.590.0056.590.00


二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
本年收入合计6,561.46二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00本年支出合计6,561.466,504.8756.590.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00




总计6,561.46总计6,561.466,504.8756.590.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                             

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处


2020年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.006,504.876,504.871,492.665,012.220.00
201一般公共服务支出0.001,631.401,631.40730.06901.340.00
20101人大事务0.0013.9013.900.0013.900.00
2010107 人大代表履职能力提升0.005.005.000.005.000.00
2010108 代表工作0.008.908.900.008.900.00
20102政协事务0.004.444.440.004.440.00
2010205 委员视察0.004.444.440.004.440.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00953.76953.76558.38395.380.00
2010301 行政运行0.00553.38553.38553.380.000.00
2010302 一般行政管理事务0.00380.38380.380.00380.380.00
2010308 信访事务0.0015.0015.000.0015.000.00
2010350 事业运行0.005.005.005.000.000.00
20104发展与改革事务0.005.005.000.005.000.00
2010404 战略规划与实施0.005.005.000.005.000.00
20105统计信息事务0.00121.66121.661.99119.670.00
2010501 行政运行0.000.990.990.990.000.00
2010505 专项统计业务0.002.712.710.002.710.00
2010507 专项普查活动0.0020.0020.000.0020.000.00
2010550 事业运行0.001.001.001.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出0.0096.9696.960.0096.960.00
20106财政事务0.0068.4668.4658.4610.000.00
2010602 一般行政管理事务0.0010.0010.000.0010.000.00
2010650 事业运行0.0058.4658.4658.460.000.00
20111纪检监察事务0.001.201.200.001.200.00
2011102 一般行政管理事务0.001.201.200.001.200.00
20129群众团体事务0.003.913.910.003.910.00
2012902 一般行政管理事务0.003.913.910.003.910.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.00266.65266.650.00266.650.00
2013102 一般行政管理事务0.00266.05266.050.00266.050.00
2013105 专项业务0.000.600.600.000.600.00
20132组织事务0.00119.69119.69111.238.460.00
2013201 行政运行0.0046.8346.8346.830.000.00
2013202 一般行政管理事务0.008.468.460.008.460.00
2013250 事业运行0.0064.4064.4064.400.000.00
20133宣传事务0.0070.8170.810.0070.810.00
2013302 一般行政管理事务0.0070.8170.810.0070.810.00
20134统战事务0.001.921.920.001.920.00
2013402 一般行政管理事务0.001.131.130.001.130.00
2013405 华侨事务0.000.790.790.000.790.00
204公共安全支出0.009.409.400.009.400.00
20406司法0.009.409.400.009.400.00
2040604 基层司法业务0.006.006.000.006.000.00
2040610 社区矫正0.001.401.400.001.400.00
2040699 其他司法支出0.002.002.000.002.000.00
205教育支出0.0015.0015.000.0015.000.00
20502普通教育0.0010.0010.000.0010.000.00
2050202 小学教育0.0010.0010.000.0010.000.00
20599其他教育支出0.005.005.000.005.000.00
2059999 其他教育支出0.005.005.000.005.000.00
206科学技术支出0.0027.0027.000.0027.000.00
20605科技条件与服务0.006.506.500.006.500.00
2060502 技术创新服务体系0.006.506.500.006.500.00
20607科学技术普及0.0020.5020.500.0020.500.00
2060702 科普活动0.0010.5010.500.0010.500.00
2060799 其他科学技术普及支出0.0010.0010.000.0010.000.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00286.77286.77276.6810.080.00
20701文化和旅游0.00286.77286.77276.6810.080.00
2070109 群众文化0.00278.77278.77276.682.080.00
2070199 其他文化和旅游支出0.008.008.000.008.000.00
208社会保障和就业支出0.002,751.202,751.20352.702,398.500.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00262.66262.66150.55112.110.00
2080104 综合业务管理0.0012.9612.9612.960.000.00
2080109 社会保险经办机构0.004.324.320.004.320.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00245.38245.38137.59107.790.00
20802民政管理事务0.00851.60851.6013.37838.230.00
2080208 基层政权建设和社区治理0.00758.25758.2513.37744.880.00
2080299 其他民政管理事务支出0.0093.3593.350.0093.350.00
20805行政事业单位养老支出0.00178.74178.74178.740.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0066.0866.0866.080.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.0033.0433.0433.040.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出0.0079.6279.6279.620.000.00
20808抚恤0.00522.71522.710.00522.710.00
2080805 义务兵优待0.0028.5128.510.0028.510.00
2080899 其他优抚支出0.00494.20494.200.00494.200.00
20809退役安置0.00522.03522.030.00522.030.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置0.00313.41313.410.00313.410.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构0.005.125.120.005.120.00
2080905 军队转业干部安置0.000.600.600.000.600.00
2080999 其他退役安置支出0.00202.90202.900.00202.900.00
20810社会福利0.00121.18121.180.00121.180.00
2081001 儿童福利0.002.842.840.002.840.00
2081002 老年福利0.00118.34118.340.00118.340.00
20811残疾人事业0.00118.51118.510.00118.510.00
2081104 残疾人康复0.001.481.480.001.480.00
2081107 残疾人生活和护理补贴0.0098.5498.540.0098.540.00
2081199 其他残疾人事业支出0.0018.4918.490.0018.490.00
20821特困人员救助供养0.009.059.050.009.050.00
2082101 城市特困人员救助供养支出0.009.059.050.009.050.00
20828退役军人管理事务0.0085.5785.578.8976.680.00
2082804 拥军优属0.000.430.430.000.430.00
2082850 事业运行0.008.898.898.890.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出0.0076.2576.250.0076.250.00
20899其他社会保障和就业支出0.0079.1579.151.1578.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.0079.1579.151.1578.000.00
210卫生健康支出0.00330.36330.3657.03273.330.00
21004公共卫生0.00254.47254.470.00254.470.00
2100408 基本公共卫生服务0.004.454.450.004.450.00
2100409 重大公共卫生服务0.00138.00138.000.00138.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理0.00110.00110.000.00110.000.00
2100499 其他公共卫生支出0.002.022.020.002.020.00
21007计划生育事务0.006.426.420.006.420.00
2100717 计划生育服务0.006.426.420.006.420.00
21011行政事业单位医疗0.0057.0357.0357.030.000.00
2101101 行政单位医疗0.0026.0026.0026.000.000.00
2101102 事业单位医疗0.0031.0331.0331.030.000.00
21014优抚对象医疗0.003.993.990.003.990.00
2101499 其他优抚对象医疗支出0.003.993.990.003.990.00
21015医疗保障管理事务0.004.634.630.004.630.00
2101505 医疗保障政策管理0.000.500.500.000.500.00
2101506 医疗保障经办事务0.004.134.130.004.130.00
21099其他卫生健康支出0.003.823.820.003.820.00
2109901 其他卫生健康支出0.003.823.820.003.820.00
211节能环保支出0.002.712.710.002.710.00
21103污染防治0.002.712.710.002.710.00
2110301 大气0.002.712.710.002.710.00
212城乡社区支出0.001,030.401,030.4026.671,003.740.00
21201城乡社区管理事务0.00405.92405.9226.67379.260.00
2120104 城管执法0.00205.56205.5626.67178.900.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出0.00200.36200.360.00200.360.00
21203城乡社区公共设施0.0032.2032.200.0032.200.00
2120303 小城镇基础设施建设0.0032.2032.200.0032.200.00
21205城乡社区环境卫生0.00542.28542.280.00542.280.00
2120501 城乡社区环境卫生0.00542.28542.280.00542.280.00
21299其他城乡社区支出0.0050.0050.000.0050.000.00
2129901 其他城乡社区支出0.0050.0050.000.0050.000.00
215资源勘探工业信息等支出0.0078.7378.730.0078.730.00
21505工业和信息产业监管0.005.005.000.005.000.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出0.005.005.000.005.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出0.0073.7373.730.0073.730.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出0.0073.7373.730.0073.730.00
221住房保障支出0.0049.5249.5249.520.000.00
22102住房改革支出0.0049.5249.5249.520.000.00
2210201 住房公积金0.0049.5249.5249.520.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.00292.42292.420.00292.420.00
22401应急管理事务0.00240.52240.520.00240.520.00
2240102 一般行政管理事务0.00239.92239.920.00239.920.00
2240104 灾害风险防治0.000.600.600.000.600.00
22402消防事务0.0051.9051.900.0051.900.00
2240204 消防应急救援0.0051.9051.900.0051.900.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

  


Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出1,045.28302商品和服务支出347.19310资本性支出0.00
30101 基本工资225.3830201 办公费214.9131001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴81.8030202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.00
30103 奖金142.8230203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30107 绩效工资192.2530205 水费1.0331006 大型修缮0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费66.0830206 电费4.1931007 信息网络及软件购置更新0.00
30109 职业年金缴费33.0430207 邮电费22.4131008 物资储备0.00
30110 职工基本医疗保险缴费40.8730208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00
30112 其他社会保障缴费1.1530211 差旅费83.0031011 地上附着物和青苗补偿0.00
30113 住房公积金49.5230212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30114 医疗费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.00
30199 其他工资福利支出212.3630214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助100.1830215 会议费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.0031022 无形资产购置0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费0.0031099 其他资本性支出0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031201 资本金注入0.00
30305 生活补助75.4630225 专用燃料费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费0.0031204 费用补贴0.00
30307 医疗费补助16.1630227 委托业务费0.0031205 利息补贴0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费1.5131299 其他对企业补助0.00
30309 奖励金0.0030229 福利费1.53399其他支出0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费3.4039906 赠与0.00
30311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用15.2239907 国家赔偿费用支出0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出8.5630240 税金及附加费用0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299 其他商品和服务支出0.0039999 其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701 国内债务付息0.00





30702 国外债务付息0.00





30703 国内债务发行费用0.00





30704 国外债务发行费用0.00


人员经费合计1,145.46公用经费合计347.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处


2020年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.0056.5956.590.0056.590.00
229其他支出0.0056.5956.590.0056.590.00
22960彩票公益金安排的支出0.0056.5956.590.0056.590.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出0.0054.2954.290.0054.290.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.000.770.770.000.770.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.001.531.530.001.530.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  


Sheet 8: GK08 机构运行信息表

                                                                                                                                            

机构运行信息表




公开08表