重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处 2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25 字体:【

重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.负责综合协调、武装、法制等职责,以及承办人大方面的具体工作。

3.负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。

4.负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

6.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8.负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

9.负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

10.依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

11.承办区政府交办的其它事项。

(二)机构设置

双碑街道办事处主要由党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个行政内设科室和重庆市沙坪坝区双碑街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区双碑街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队5个事业单位组成。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区双碑街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区双碑街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区双碑街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区双碑街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计4,897.89万元,支出总计4,897.89万元。收支较上年决算数减少5,391.91万元、 下降52.4%,主要原因是自由村排危搬迁项目收支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,897.89万元,较上年决算数减少5,391.91万元,下降52.4%,主要原因是自由村排危搬迁项目收入减少。其中:财政拨款收入4,897.89万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,897.89万元,较上年决算数减少5,391.91万元,下降52.4%,主要原因是自由村排危搬迁项目支出减少。其中:基本支出 1,126.70万元,占23%;项目支出3,771.19万元,占77%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,897.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少5,391.91万元,下降52.4%。主要原因是自由村排危搬迁项目收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,831.51万元,较上年决算数减少5,425.57万元,下降52.9%。主要原因是自由村排危搬迁项目收入减少。较年初预算数增加3,275.87万元,增长210.6%。主要原因是年中追加自由村排危搬迁项目专项经费支出预算1668.80万元,市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、社保员低保员为军服务保障员工资等专项480.56万元,老年人营养补贴、基层科协组织建设、统计人普、残疾优抚孤儿特困补助、退役支出等专项585.25万元,老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、新冠肺炎疫情防控、三供一业、污水管网抗洪减灾、垃圾分类、夜巡网格、文化中心开放运营等专项541.26万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,831.51万元,较上年决算数减少5,425.57万元,下降52.9%。主要原因是自由村排危搬迁项目支出减少。较年初预算数增加3,275.87万 元,增长210.6%。主要原因是年中追加自由村排危搬迁项目专项经费支出1668.80万元,市政执法协管员工作经费及保险、社区干部工资及保险、社区办公经费、社保员低保员为军服务保障员工资等专项480.56万元,老年人营养补贴、基层科协组织建设、统计人普、残疾优抚孤儿特困补助、退役支出等专项585.25万元,老旧居住建筑消防设施改造费和维护基金、河道整治、新冠肺炎疫情防控、三供一业、污水管网抗洪减灾、垃圾分类、夜巡网格、文化中心开放运营等专项541.26万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1一般公共服务支出897.03万元,占18.6%,较年初预算数增加427.29万元,增长91%,主要原因是增加夜巡流管队员工资、协统人员工资、创文及新时代文明实践所建设、重精以奖代补、污水管网抗洪减灾、网格化社会服务管理、信访稳定等。

2公共安全支出2.85万元,占0.1%,较年初预算数增加2.85万元,增长%,主要原因是增加社区矫正、法律援助等经费。

3教育支出2.00万元,占0%,较年初预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因是增加社区教育专项。

4科学技术支出11.50万元,占0.2%,较年初预算数增加11.50万元,增长100%,主要原因是增加科技型企业奖励性补助和基层科协组织建设。

5文化旅游体育与传媒支出216.47万元,占4.5%,较年初预算数增加12.01万元,增长5.9%,主要原因是增加文化服务中心免费开放运营。

6社会保障与就业支出989.17万元,占20.5%,较年初预算数增加768.76万元,增长348.8%,主要原因是社区干部工资及保险、社区办公经费、社区低保员工资、社会保障协管员工资保险、优抚对象补助、无军籍职工工资及工作经费、残疾人补助、特困人员补助、退役军人服务站建设及双拥建设经费、义务兵家庭优待金等。

7卫生健康支出121.32万元,占2.5%,较年初预算数增加73.70万元,增长154.8%,主要原因是增加新冠肺炎疫情防控、 健康教育和病媒生物防控、计划生育特扶奖金、优抚对象医疗补助等。

8节能环保支出0.90万元,占0%,较年初预算数增加0.90万元,增长100%,主要原因是增加餐饮油烟污染以奖促治。

9城乡社区支出2,410.49万元,占49.9%,较年初预算数增加1,840.67万元,增长323%,主要原因是增加自由村排危搬迁经费、市政执法协管员工作经费、垃圾分类经费等。

10交通运输支出48.00万元,占1%,较年初预算数增加48.00万元,增长%,主要原因是增加交通专项补助。

11资源勘探信息等支出14.71万元,占0.3%,较年初预算数增加14.71万元,增长100%,主要原因是增加市属国有企业职工家属区三供一业财政补助。

12住房保障支出43.59万元,占0.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

13灾害防治及应急管理支出73.49万元,占1.5%,较年初预算数增加73.49万元,增长100%,主要原因是增加安全生产隐患整治、2015-2017老旧居住建设消防设施维保。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,126.70万元。其中:人员经费853.04万元,较上年决算数减少8.54万元,下降1%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费273.66万元,较上年决算数增加146.59万元,增长115.4%,主要原因是新冠肺炎疫情防控及防汛减灾物资采购。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入30.38万元,较上年决算数减少2.34万元,下降7.2%,主要原因是老年人营养补贴、百岁老人补贴等减少。本年支出30.38万元,较上年决算数减少2.34万元,下降7.2%,主要原因是彩票公益基金用于80-99岁老年人营养补贴、百岁老人补贴、残疾人医疗救助、勤居村社区养老服务试点等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计36.00万元,基本支出0.00万元,项目支出36.00万元,主要是用于“三供一业”移交补助支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.58万元,较年初预算数减少24.60万元,下降84.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;2020年预计采购一辆公车但未采购。 较上年支出数减少1.31万元,下降22.2%,主要原因一是街道认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是严格落实公车使用规定,严控公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.60万元,下降100%,主要原因是本年无因公出国(境)。较上年支出数减少2.05万元,下降100%,主要原因是本年无因公出国(境)。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少19.00万元,下降100%,主要原因是本单位2020年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务车运行维护费4.58万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少3.42万元,下降42.8%,主要原因是街道严格落实公车使用规定,严控公车运行维护成本。较上年支出数增加0.74万元,增长19.3%,主要原因是区体育局划拨双碑街道社区事务服务中心一辆公务用车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.58万元,下降100%,主要原因是2020年街道未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2020年街道未发生公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出104.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加15.66万元,增长17.5%,主要原因是采购新冠肺炎防疫物资等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2020年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数减少0.86万元,下降100%,主要原因是厉行节约。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对17个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评17项,涉及资金3771.19万元;从评价情况来看,通过预算绩效管理,党建、纪检、武装、统计、宣传工作全部完成,绿化管护、市政设施管护、公厕管护能力显著提升,扎实推进辖区平安建设、基层政权建设、征兵武装、经济发展、自由村排危搬迁等工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表


填报单位(盖章):双碑街道办事处


项目名称

市政设施管护

自评总分(分)

100.00


主管部门

双碑街道办事处

联系人及电话

宁立娟:65192291


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)


年度总金额

164.86

284.56

284.56

100%

10.00


其中:①部门预算

164.86

158.34

其中:①本单位实际支出

284.56


/


②其他部门指标调入

来源单位

城管局

金额

126.2

②调出到其他单位的实际总支出



/







年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况


辖区道路、人行道、排水管网、照明设施等的维修、管护及正常使用,建设20余公里的污水三级管网,完善城市功能。

辖区道路、人行道、排水管网、照明设施等的维修、管护及正常使用,建设20余公里的污水三级管网,完善城市功能。

完成2020年市政设施管护工作,修复井盖、水篦子等市政设施416余处,整治道路沆洼积水15处、面积350平方米,整修破损人行道50处、面积700平方米,建设了20余公里的污水三级管网,修补、疏浚排水沟(管网)780米,新安装太阳能路灯15盏、维修路灯100盏、检修辖区路灯配电箱9处、新安装、接入电缆300米、适配箱3个。


绩效指标

指标名称

计量    单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)


服务对象满意度

%

97

97

97

100%

10

10.00


功能照明路灯

543

543

543

100%

20

20.00


功能照明日常亮灯率

%

98

98

98

100%

20

20.00


市政设施完好率

%

95

95

98

100%

30

30.00


功能照明设施完好率

%

98

98

98

100%

10

10.00


未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明



2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):双碑街道办事处

项目名称

自由村排危搬迁

自评总分(分)

100.00

主管部门

双碑街道办事处

联系人及电话

宁立娟:65192291

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额


1668.8

1668.8

100.00%

10.00

其中:①部门预算



其中:①本单位实际支出

1668.8


/

②其他部门指标调入

来源单位

区财政局

金额

1669

②调出到其他单位的实际总支出



/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

按照上级时间节点要求,推进涉及居民156户拆除面积5041 m2的自由村排危搬迁项目。

按照上级时间节点要求,推进涉及居民156户拆除面积5041 m2的自由村排危搬迁项目。

从项目开始已累计完成签约155户,剩余1户未签约,签约率为99.36%,未发生1起应急突发事件。拆房141户,拆除面积5040.5平方米。委托第三方公司完成105户权证注销手续,按时支付居民补偿款,安置房源结算款等。

绩效指标

指标名称

计量  单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

补助人数

人次

100

100

155

100%

10

10.00

补助到位时间

15

15

15

100%

60

60.00

补助事项公示率

%

98

98

100

100%

10

10.00

覆盖面积

平方米

13500

13500

13500

100%

10

10.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表



填报单位(盖章):双碑街道办事处



项目名称

民政及社区事务

自评总分(分)

100.00



主管部门

双碑街道办事处

联系人及电话

宁立娟65192291



项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)



年度总金额

4

574.64

574.64

100.00%

10.00



其中:①部门预算

4

4

其中:①本单位实际支出

574.64


/



②其他部门指标调入

来源单位

区民政局

金额

570.64

②调出到其他单位的实际总支出



/








年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况



重“兜底”,落实民生保障工作,重“扶智”,落实残疾康复工作,重防控,全力打好疫情攻坚战,按时发放社区干部、残疾专职委员补贴。

重“兜底”,落实民生保障工作,重“扶智”,落实残疾康复工作,重防控,全力打好疫情攻坚战,按时发放社区干部、残疾专职委员补贴。

基本完成年初设定目标



绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)



残疾人“两项”补贴人数

万人

0.4

0.4

0.4

100%

10

10.00



全自理城乡特困人员救助供养标准

元/月

856

856

856

100%

20

20.00



社工服务项目达标率

%

98

98

98

100%

20

20.00



独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率

%

100

100

100

100%

10

10.00



突发公共卫生事件快速响应率

%

95

95

100

100%

30

30.00



未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明




2.绩效自评报告或案例

我街道2020年未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我街道2020年未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:宁立娟023-65192291  

                             


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                           


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入4,831.51一、一般公共服务支出897.03
二、政府性基金预算财政拨款收入30.38二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入36.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出2.85
五、事业收入0.00五、教育支出2.00
六、经营收入0.00六、科学技术支出11.50
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出216.47
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出989.17


九、卫生健康支出121.32


十、节能环保支出0.90


十一、城乡社区支出2,410.61


十二、农林水支出3.00


十三、交通运输支出48.00


十四、资源勘探信息等支出14.71


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出43.59


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出36.00


二十二、灾害防治及应急管理支出73.49


二十三、其他支出27.26


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计4,897.89本年支出合计4,897.89
使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计4,897.89总计4,897.89
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2: GK02 收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处



2020年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计4,897.894,897.890.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出897.03897.030.000.000.000.000.000.00
20101人大事务11.9811.980.000.000.000.000.000.00
2010102 一般行政管理事务1.951.950.000.000.000.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升5.005.000.000.000.000.000.000.00
2010108 代表工作5.035.030.000.000.000.000.000.00
20102政协事务4.094.090.000.000.000.000.000.00
2010205 委员视察4.094.090.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务654.32654.320.000.000.000.000.000.00
2010301 行政运行446.93446.930.000.000.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务205.39205.390.000.000.000.000.000.00
2010308 信访事务2.002.000.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务37.6737.670.000.000.000.000.000.00
2010505 专项统计业务1.411.410.000.000.000.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出36.2636.260.000.000.000.000.000.00
20106财政事务41.7941.790.000.000.000.000.000.00
2010650 事业运行41.7941.790.000.000.000.000.000.00
20110人力资源事务1.501.500.000.000.000.000.000.00
2011002 一般行政管理事务1.501.500.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务0.480.480.000.000.000.000.000.00
2011102 一般行政管理事务0.480.480.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.560.560.000.000.000.000.000.00
2012902 一般行政管理事务0.560.560.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务92.0692.060.000.000.000.000.000.00
2013102 一般行政管理事务91.4691.460.000.000.000.000.000.00
2013105 专项业务0.600.600.000.000.000.000.000.00
20132组织事务35.4035.400.000.000.000.000.000.00
2013201 行政运行8.888.880.000.000.000.000.000.00
2013250 事业运行26.5226.520.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务17.1817.180.000.000.000.000.000.00
2013302 一般行政管理事务17.1817.180.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出2.852.850.000.000.000.000.000.00
20406司法2.852.850.000.000.000.000.000.00
2040610 社区矫正0.850.850.000.000.000.000.000.00
2040699 其他司法支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
20599其他教育支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
2059999 其他教育支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出11.5011.500.000.000.000.000.000.00
20605科技条件与服务1.001.000.000.000.000.000.000.00
2060502 技术创新服务体系1.001.000.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及10.5010.500.000.000.000.000.000.00
2060702 科普活动10.5010.500.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出216.47216.470.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游216.47216.470.000.000.000.000.000.00
2070109 群众文化216.47216.470.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出989.18989.180.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务182.85182.850.000.000.000.000.000.00
2080104 综合业务管理18.0618.060.000.000.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构4.764.760.000.000.000.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出160.03160.030.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务374.09374.090.000.000.000.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理332.51332.510.000.000.000.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出41.5841.580.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出135.65135.650.000.000.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休3.173.170.000.000.000.000.000.00
2080502 事业单位离退休1.261.260.000.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.1558.150.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出29.0729.070.000.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出44.0044.000.000.000.000.000.000.00
20808抚恤99.3799.370.000.000.000.000.000.00
2080805 义务兵优待11.6911.690.000.000.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出87.6887.680.000.000.000.000.000.00
20809退役安置28.5828.580.000.000.000.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置4.234.230.000.000.000.000.000.00
2080999 其他退役安置支出24.3524.350.000.000.000.000.000.00
20810社会福利61.7861.780.000.000.000.000.000.00
2081001 儿童福利0.970.970.000.000.000.000.000.00
2081002 老年福利60.8160.810.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业54.5954.590.000.000.000.000.000.00
2081104 残疾人康复1.231.230.000.000.000.000.000.00
2081105 残疾人就业和扶贫0.550.550.000.000.000.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴41.6441.640.000.000.000.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出11.1711.170.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养2.622.620.000.000.000.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出2.622.620.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务23.0023.000.000.000.000.000.000.00
2082804 拥军优属2.272.270.000.000.000.000.000.00
2082850 事业运行5.735.730.000.000.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出15.0015.000.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出26.6526.650.000.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出26.6526.650.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出121.33121.330.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生63.4463.440.000.000.000.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务1.511.510.000.000.000.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理60.0060.000.000.000.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出1.931.930.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务5.965.960.000.000.000.000.000.00
2100717 计划生育服务5.965.960.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗47.6347.630.000.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗25.2125.210.000.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗22.4222.420.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗0.590.590.000.000.000.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出0.590.590.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务2.132.130.000.000.000.000.000.00
2101505 医疗保障政策管理0.500.500.000.000.000.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务1.631.630.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出1.581.580.000.000.000.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出1.581.580.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出0.900.900.000.000.000.000.000.00
21103污染防治0.900.900.000.000.000.000.000.00
2110301 大气0.900.900.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,410.612,410.610.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务175.26175.260.000.000.000.000.000.00
2120104 城管执法74.7474.740.000.000.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出100.52100.520.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施28.6828.680.000.000.000.000.000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出28.6828.680.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生537.75537.750.000.000.000.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生537.75537.750.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出0.120.120.000.000.000.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.120.120.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,668.801,668.800.000.000.000.000.000.00
2129901 其他城乡社区支出1,668.801,668.800.000.000.000.000.000.00
213农林水支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
21367三峡水库库区基金支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
2136799 其他三峡水库库区基金支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出48.0048.000.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输48.0048.000.000.000.000.000.000.00
2140199 其他公路水路运输支出48.0048.000.000.000.000.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出14.7114.710.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出14.7114.710.000.000.000.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出14.7114.710.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出43.5943.590.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出43.5943.590.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金43.5943.590.000.000.000.000.000.00
223国有资本经营预算支出36.0036.000.000.000.000.000.000.00
22301解决历史遗留问题及改革成本支出36.0036.000.000.000.000.000.000.00
2230102 “三供一业”移交补助支出36.0036.000.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出73.4973.490.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务55.7755.770.000.000.000.000.000.00
2240102 一般行政管理事务54.8354.830.000.000.000.000.000.00
2240104 灾害风险防治0.940.940.000.000.000.000.000.00
22402消防事务17.1017.100.000.000.000.000.000.00
2240204 消防应急救援17.1017.100.000.000.000.000.000.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出0.620.620.000.000.000.000.000.00
2240702 地方自然灾害生活补助0.620.620.000.000.000.000.000.00
229其他支出27.2627.260.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出27.2627.260.000.000.000.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出26.7626.760.000.000.000.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.500.500.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3: GK03 支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处


2020年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计4,897.891,126.703,771.190.000.000.00
201一般公共服务支出897.03524.12372.910.000.000.00
20101人大事务11.980.0011.980.000.000.00
2010102 一般行政管理事务1.950.001.950.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升5.000.005.000.000.000.00
2010108 代表工作5.030.005.030.000.000.00
20102政协事务4.090.004.090.000.000.00
2010205 委员视察4.090.004.090.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务654.32446.93207.390.000.000.00
2010301 行政运行446.93446.930.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务205.390.00205.390.000.000.00
2010308 信访事务2.000.002.000.000.000.00
20105统计信息事务37.670.0037.670.000.000.00
2010505 专项统计业务1.410.001.410.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出36.260.0036.260.000.000.00
20106财政事务41.7941.790.000.000.000.00
2010650 事业运行41.7941.790.000.000.000.00
20110人力资源事务1.500.001.500.000.000.00
2011002 一般行政管理事务1.500.001.500.000.000.00
20111纪检监察事务0.480.000.480.000.000.00
2011102 一般行政管理事务0.480.000.480.000.000.00
20129群众团体事务0.560.000.560.000.000.00
2012902 一般行政管理事务0.560.000.560.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务92.060.0092.060.000.000.00
2013102 一般行政管理事务91.460.0091.460.000.000.00
2013105 专项业务0.600.000.600.000.000.00
20132组织事务35.4035.400.000.000.000.00
2013201 行政运行8.888.880.000.000.000.00
2013250 事业运行26.5226.520.000.000.000.00
20133宣传事务17.180.0017.180.000.000.00
2013302 一般行政管理事务17.180.0017.180.000.000.00
204公共安全支出2.850.002.850.000.000.00
20406司法2.850.002.850.000.000.00
2040610 社区矫正0.850.000.850.000.000.00
2040699 其他司法支出2.000.002.000.000.000.00
205教育支出2.000.002.000.000.000.00
20599其他教育支出2.000.002.000.000.000.00
2059999 其他教育支出2.000.002.000.000.000.00
206科学技术支出11.500.0011.500.000.000.00
20605科技条件与服务1.000.001.000.000.000.00
2060502 技术创新服务体系1.000.001.000.000.000.00
20607科学技术普及10.500.0010.500.000.000.00
2060702 科普活动10.500.0010.500.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出216.47208.168.300.000.000.00
20701文化和旅游216.47208.168.300.000.000.00
2070109 群众文化216.47208.168.300.000.000.00
208社会保障和就业支出989.18294.48694.700.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务182.85134.1048.750.000.000.00
2080104 综合业务管理18.0618.060.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构4.760.004.760.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出160.03116.0443.990.000.000.00
20802民政管理事务374.0917.05357.040.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理332.5117.05315.460.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出41.580.0041.580.000.000.00
20805行政事业单位养老支出135.65135.650.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休3.173.170.000.000.000.00
2080502 事业单位离退休1.261.260.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.1558.150.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出29.0729.070.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出44.0044.000.000.000.000.00
20808抚恤99.370.0099.370.000.000.00
2080805 义务兵优待11.690.0011.690.000.000.00
2080899 其他优抚支出87.680.0087.680.000.000.00
20809退役安置28.580.0028.580.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置4.230.004.230.000.000.00
2080999 其他退役安置支出24.350.0024.350.000.000.00
20810社会福利61.780.0061.780.000.000.00
2081001 儿童福利0.970.000.970.000.000.00
2081002 老年福利60.810.0060.810.000.000.00
20811残疾人事业54.590.0054.590.000.000.00
2081104 残疾人康复1.230.001.230.000.000.00
2081105 残疾人就业和扶贫0.550.000.550.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴41.640.0041.640.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出11.170.0011.170.000.000.00
20821特困人员救助供养2.620.002.620.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出2.620.002.620.000.000.00
20828退役军人管理事务23.005.7317.270.000.000.00
2082804 拥军优属2.270.002.270.000.000.00
2082850 事业运行5.735.730.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出15.000.0015.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出26.651.9524.700.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出26.651.9524.700.000.000.00
210卫生健康支出121.3347.6373.700.000.000.00
21004公共卫生63.440.0063.440.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务1.510.001.510.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理60.000.0060.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出1.930.001.930.000.000.00
21007计划生育事务5.960.005.960.000.000.00
2100717 计划生育服务5.960.005.960.000.000.00
21011行政事业单位医疗47.6347.630.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗25.2125.210.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗22.4222.420.000.000.000.00
21014优抚对象医疗0.590.000.590.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出0.590.000.590.000.000.00
21015医疗保障管理事务2.130.002.130.000.000.00
2101505 医疗保障政策管理0.500.000.500.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务1.630.001.630.000.000.00
21099其他卫生健康支出1.580.001.580.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出1.580.001.580.000.000.00
211节能环保支出0.900.000.900.000.000.00
21103污染防治0.900.000.900.000.000.00
2110301 大气0.900.000.900.000.000.00
212城乡社区支出2,410.618.722,401.890.000.000.00
21201城乡社区管理事务175.268.72166.540.000.000.00
2120104 城管执法74.748.7266.020.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出100.520.00100.520.000.000.00
21203城乡社区公共设施28.680.0028.680.000.000.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出28.680.0028.680.000.000.00
21205城乡社区环境卫生537.750.00537.750.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生537.750.00537.750.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出0.120.000.120.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.120.000.120.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,668.800.001,668.800.000.000.00
2129901 其他城乡社区支出1,668.800.001,668.800.000.000.00
213农林水支出3.000.003.000.000.000.00
21367三峡水库库区基金支出3.000.003.000.000.000.00
2136799 其他三峡水库库区基金支出3.000.003.000.000.000.00
214交通运输支出48.000.0048.000.000.000.00
21401公路水路运输48.000.0048.000.000.000.00
2140199 其他公路水路运输支出48.000.0048.000.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出14.710.0014.710.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出14.710.0014.710.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出14.710.0014.710.000.000.00
221住房保障支出43.5943.590.000.000.000.00
22102住房改革支出43.5943.590.000.000.000.00
2210201 住房公积金43.5943.590.000.000.000.00
223国有资本经营预算支出36.000.0036.000.000.000.00
22301解决历史遗留问题及改革成本支出36.000.0036.000.000.000.00
2230102 “三供一业”移交补助支出36.000.0036.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出73.490.0073.490.000.000.00
22401应急管理事务55.770.0055.770.000.000.00
2240102 一般行政管理事务54.830.0054.830.000.000.00
2240104 灾害风险防治0.940.000.940.000.000.00
22402消防事务17.100.0017.100.000.000.00
2240204 消防应急救援17.100.0017.100.000.000.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出0.620.000.620.000.000.00
2240702 地方自然灾害生活补助0.620.000.620.000.000.00
229其他支出27.260.0027.260.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出27.260.0027.260.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出26.760.0026.760.000.000.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.500.000.500.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                       


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处
2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款4,831.51一、一般公共服务支出897.03897.030.000.00
二、政府性基金预算财政拨款30.38二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款36.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出2.852.850.000.00


五、教育支出2.002.000.000.00


六、科学技术支出11.5011.500.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出216.47216.470.000.00


八、社会保障和就业支出989.17989.170.000.00


九、卫生健康支出121.32121.320.000.00


十、节能环保支出0.900.900.000.00


十一、城乡社区支出2,410.612,410.490.120.00


十二、农林水支出3.000.003.000.00


十三、交通运输支出48.0048.000.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出14.7114.710.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十九、住房保障支出43.5943.590.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出36.000.000.0036.00


二十二、灾害防治及应急管理支出73.4973.490.000.00


二十三、其他支出27.260.0027.260.00


二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
本年收入合计4,897.89二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00本年支出合计4,897.894,831.5130.3836.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00




总计4,897.89总计4,897.894,831.5130.3836.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                      


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处


2020年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.004,831.514,831.511,126.703,704.810.00
201一般公共服务支出0.00897.03897.03524.12372.910.00
20101人大事务0.0011.9811.980.0011.980.00
2010102 一般行政管理事务0.001.951.950.001.950.00
2010107 人大代表履职能力提升0.005.005.000.005.000.00
2010108 代表工作0.005.035.030.005.030.00
20102政协事务0.004.094.090.004.090.00
2010205 委员视察0.004.094.090.004.090.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00654.32654.32446.93207.390.00
2010301 行政运行0.00446.93446.93446.930.000.00
2010302 一般行政管理事务0.00205.39205.390.00205.390.00
2010308 信访事务0.002.002.000.002.000.00
20105统计信息事务0.0037.6737.670.0037.670.00
2010505 专项统计业务0.001.411.410.001.410.00
2010599 其他统计信息事务支出0.0036.2636.260.0036.260.00
20106财政事务0.0041.7941.7941.790.000.00
2010650 事业运行0.0041.7941.7941.790.000.00
20110人力资源事务0.001.501.500.001.500.00
2011002 一般行政管理事务0.001.501.500.001.500.00
20111纪检监察事务0.000.480.480.000.480.00
2011102 一般行政管理事务0.000.480.480.000.480.00
20129群众团体事务0.000.560.560.000.560.00
2012902 一般行政管理事务0.000.560.560.000.560.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0092.0692.060.0092.060.00
2013102 一般行政管理事务0.0091.4691.460.0091.460.00
2013105 专项业务0.000.600.600.000.600.00
20132组织事务0.0035.4035.4035.400.000.00
2013201 行政运行0.008.888.888.880.000.00
2013250 事业运行0.0026.5226.5226.520.000.00
20133宣传事务0.0017.1817.180.0017.180.00
2013302 一般行政管理事务0.0017.1817.180.0017.180.00
204公共安全支出0.002.852.850.002.850.00
20406司法0.002.852.850.002.850.00
2040610 社区矫正0.000.850.850.000.850.00
2040699 其他司法支出0.002.002.000.002.000.00
205教育支出0.002.002.000.002.000.00
20599其他教育支出0.002.002.000.002.000.00
2059999 其他教育支出0.002.002.000.002.000.00
206科学技术支出0.0011.5011.500.0011.500.00
20605科技条件与服务0.001.001.000.001.000.00
2060502 技术创新服务体系0.001.001.000.001.000.00
20607科学技术普及0.0010.5010.500.0010.500.00
2060702 科普活动0.0010.5010.500.0010.500.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00216.47216.47208.168.300.00
20701文化和旅游0.00216.47216.47208.168.300.00
2070109 群众文化0.00216.47216.47208.168.300.00
208社会保障和就业支出0.00989.18989.18294.48694.700.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00182.85182.85134.1048.750.00
2080104 综合业务管理0.0018.0618.0618.060.000.00
2080109 社会保险经办机构0.004.764.760.004.760.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00160.03160.03116.0443.990.00
20802民政管理事务0.00374.09374.0917.05357.040.00
2080208 基层政权建设和社区治理0.00332.51332.5117.05315.460.00
2080299 其他民政管理事务支出0.0041.5841.580.0041.580.00
20805行政事业单位养老支出0.00135.65135.65135.650.000.00
2080501 行政单位离退休0.003.173.173.170.000.00
2080502 事业单位离退休0.001.261.261.260.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0058.1558.1558.150.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.0029.0729.0729.070.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出0.0044.0044.0044.000.000.00
20808抚恤0.0099.3799.370.0099.370.00
2080805 义务兵优待0.0011.6911.690.0011.690.00
2080899 其他优抚支出0.0087.6887.680.0087.680.00
20809退役安置0.0028.5828.580.0028.580.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置0.004.234.230.004.230.00
2080999 其他退役安置支出0.0024.3524.350.0024.350.00
20810社会福利0.0061.7861.780.0061.780.00
2081001 儿童福利0.000.970.970.000.970.00
2081002 老年福利0.0060.8160.810.0060.810.00
20811残疾人事业0.0054.5954.590.0054.590.00
2081104 残疾人康复0.001.231.230.001.230.00
2081105 残疾人就业和扶贫0.000.550.550.000.550.00
2081107 残疾人生活和护理补贴0.0041.6441.640.0041.640.00
2081199 其他残疾人事业支出0.0011.1711.170.0011.170.00
20821特困人员救助供养0.002.622.620.002.620.00
2082101 城市特困人员救助供养支出0.002.622.620.002.620.00
20828退役军人管理事务0.0023.0023.005.7317.270.00
2082804 拥军优属0.002.272.270.002.270.00
2082850 事业运行0.005.735.735.730.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出0.0015.0015.000.0015.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.0026.6526.651.9524.700.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.0026.6526.651.9524.700.00
210卫生健康支出0.00121.33121.3347.6373.700.00
21004公共卫生0.0063.4463.440.0063.440.00
2100408 基本公共卫生服务0.001.511.510.001.510.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理0.0060.0060.000.0060.000.00
2100499 其他公共卫生支出0.001.931.930.001.930.00
21007计划生育事务0.005.965.960.005.960.00
2100717 计划生育服务0.005.965.960.005.960.00
21011行政事业单位医疗0.0047.6347.6347.630.000.00
2101101 行政单位医疗0.0025.2125.2125.210.000.00
2101102 事业单位医疗0.0022.4222.4222.420.000.00
21014优抚对象医疗0.000.590.590.000.590.00
2101499 其他优抚对象医疗支出0.000.590.590.000.590.00
21015医疗保障管理事务0.002.132.130.002.130.00
2101505 医疗保障政策管理0.000.500.500.000.500.00
2101506 医疗保障经办事务0.001.631.630.001.630.00
21099其他卫生健康支出0.001.581.580.001.580.00
2109901 其他卫生健康支出0.001.581.580.001.580.00
211节能环保支出0.000.900.900.000.900.00
21103污染防治0.000.900.900.000.900.00
2110301 大气0.000.900.900.000.900.00
212城乡社区支出0.002,410.492,410.498.722,401.770.00
21201城乡社区管理事务0.00175.26175.268.72166.540.00
2120104 城管执法0.0074.7474.748.7266.020.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出0.00100.52100.520.00100.520.00
21203城乡社区公共设施0.0028.6828.680.0028.680.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出0.0028.6828.680.0028.680.00
21205城乡社区环境卫生0.00537.75537.750.00537.750.00
2120501 城乡社区环境卫生0.00537.75537.750.00537.750.00
21299其他城乡社区支出0.001,668.801,668.800.001,668.800.00
2129901 其他城乡社区支出0.001,668.801,668.800.001,668.800.00
214交通运输支出0.0048.0048.000.0048.000.00
21401公路水路运输0.0048.0048.000.0048.000.00
2140199 其他公路水路运输支出0.0048.0048.000.0048.000.00
215资源勘探工业信息等支出0.0014.7114.710.0014.710.00
21599其他资源勘探工业信息等支出0.0014.7114.710.0014.710.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出0.0014.7114.710.0014.710.00
221住房保障支出0.0043.5943.5943.590.000.00
22102住房改革支出0.0043.5943.5943.590.000.00
2210201 住房公积金0.0043.5943.5943.590.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.0073.4973.490.0073.490.00
22401应急管理事务0.0055.7755.770.0055.770.00
2240102 一般行政管理事务0.0054.8354.830.0054.830.00
2240104 灾害风险防治0.000.940.940.000.940.00
22402消防事务0.0017.1017.100.0017.100.00
2240204 消防应急救援0.0017.1017.100.0017.100.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出0.000.620.620.000.620.00
2240702 地方自然灾害生活补助0.000.620.620.000.620.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

  


Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府双碑街道办事处






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出800.53302商品和服务支出273.66310资本性支出0.00
30101 基本工资203.5530201 办公费106.6731001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴71.3230202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.00
30103 奖金130.8430203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30107 绩效工资80.0830205 水费0.6331006 大型修缮0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费58.1530206 电费2.1831007 信息网络及软件购置更新0.00
30109 职业年金缴费29.0730207 邮电费18.3131008 物资储备0.00
30110 职工基本医疗保险缴费35.7830208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00
30112 其他社会保障缴费1.9530211 差旅费73.0531011 地上附着物和青苗补偿0.00
30113 住房公积金81.5830212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30114 医疗费15.4530213 维修(护)费28.7431013 公务用车购置0.00
30199 其他工资福利支出92.7430214 租赁费0.5731019 其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助52.5130215 会议费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.0031022 无形资产购置0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费0.0031099 其他资本性支出0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031201 资本金注入0.00
30305 生活补助52.3830225 专用燃料费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费1.8131204 费用补贴0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0031205 利息补贴0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费0.0031299 其他对企业补助0.00
30309 奖励金0.0030229 福利费0.00399其他支出0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费4.5839906 赠与0.00
30311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用19.2239907 国家赔偿费用支出0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出0.1330240 税金及附加费用0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299 其他商品和服务支出17.8939999 其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701 国内债务付息0.00