[ 索引号 ]11500106009290403U/2019-01985 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]财政、金融、审计 [ 成文日期 ]2019-08-21 [ 发布日期 ]2019-08-21 [ 体裁分类 ]财政
重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019-08-21



一、部门基本情况

(一)职能职责

1.街道党工委主要职责

街道党工委是区委的派出机构,是街道各种组织和各项工作的领导核心,街道党工委对社区建设和管理的各项工作负全面责任。街道党工委的主要职责是:

1)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2)讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题;对辖区内地区性、社会性、群众性、公务性的事务起领导、组织和协调作用。

3)领导街道办事处、武装部以及工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权,协调好各方面的关系。

4)加强党组织的自身建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5)按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培训、任免、选拔、考核和监督工作。

6)领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7)承办区委交办的其他事项。

2.街道办事处主要职责

1)执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2)负责社区管理工作,兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设,开展便民利民的社区服务;做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;做好民兵预备役、征兵和国防动员工作。

3)开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

4)配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

5)负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。

6)参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑,市政公共设施配套项目的落实、验收工作;协助有关部门对其使用进行管理监督。

7)负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。制定所辖区域的社区建设发展规划,组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善,培育和发展社区中介服务组织,指导社区服务资源的合理配置;对居住小区的物业管理进行指导和监督检查;搞好街道财政预算和收支管理,接受审计机关审计。

8)统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9)开展社会主义精神文明建设。负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作。

10)维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划,开展治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口综合管理等工作。

11)承办区政府交办的其他事项

(二)机构设置

根据上述职责,天星桥街道设5个综合办事机构。

1)党政办公室( 挂精神文明办公室牌子)

统一负责和协调组织、宣传、统战、精神文明、民族宗教、纪检监察、妇联、工会、团委、人事、编制、老干、安全生产、文秘、档案、信访、保密、后勤等方面的工作。做好人大、政协联络工作,负责办理人大议案、政协提案。

   2)社区建设科

    统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵、国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、教灾、扶贫助残、优抚等)、劳动保障、老龄等方面的工作。

   3)规划建设管理环保办公室

    统一负责和协调辖区内的城管、国土、市政建设、环保、环卫、爱国卫生、绿化、防汛、交通、规划建设等方面的工作。

   4)社会事务科(挂人口与计划生育办公室牌子)

    统一负责和协调财政、审计、计划统计、工商、税务以及人口与计划生育、社区科普、教育、卫生,群众性文化、体育等方面的工作。

   5)社会治安综合治理委员会办公室

    统一负责和协调辖区内的社会治安、司法调解、法制宣传、公安派出所、外来人口管理等方面的工作。

街道纪工委(监察室)、武装部、工会、团委、妇联、科协等按照有关规定设置。

6)安全生产监督管理办公室

具体承担辖区内安全生产综合监管,并协助区有关主管部门对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管;具体承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

7)司法所

①指导管理人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;

②承担社区矫正日常工作,组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助;

③指导管理基层法律服务工作;

④协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作;

⑤组织开展法制宣传教育工作;

⑥组织开展基层依法治理工作,为乡镇人民政府(街道办事处)依法行政、依法管理提供法律意见和建议;

⑦协助基层政府处理社会矛盾纠纷;

⑧参与社会治安综合治理工作;

⑨承担法律援助站的日常管理工作;

⑩完成上级司法行政机关和乡镇人民政府(街道办事处)交办的维护社会稳定的有关工作。

3.设置街道下属事业单位3个:财政所、社会事业服务中心(挂文化站牌子)、 劳动社会保障服务所(就业管理站并入)。

    1)财政所

    财政所为财政全额拨款的全民所有制事业单位,暂核定事业编制4名;其人员由原财政所的在编人员组成。主要职责是:负责街道的财政预算、收支以及协税护税等具体工作,财务收支接受审计机关审计。

    2)社会事业服务中心(挂文化站牌子)

    社会事业服务中心为财政全额拨款的全民所有制事业单位,暂核定事业编制8名;其人员由原街道办事处接收下派的文化专干、社教专干、城管“三员”、及招聘的居委会干部等纳入财政全额预算的在编人员组成。主要职责是:街道居委会的事务性、服务性工作;辖区社教、文化服务工作;辖区环境卫生、城市绿化、市政设施的服务工作。

3)劳动社会保障服务所

劳动社会保障服务所为自收自支的全民所有制事业单位(其经费暂由财政适当补助),暂核定事业编制9名;其人员由原就业管理站的在编人员组成。主要职责是:社会保障和劳动就业服务。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,434.04万元,支出总计3,434.04万元。收支较上年决算数增加392.60万元、增长12.91%,主要原因是人员经费和专项经费有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,434.04万元,较上年决算增加392.60万元,增长12.91%,主要原因是人员经费和专项经费增加392.60万元。其中:财政拨款收入3,434.04万元,占100.00%。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,434.04万元,较上年决算数增加392.60万元,增长12.91%,主要原因是行政运行和各类专项支出增加392.60万元其中:基本支出2,005.79万元,占58.41%;项目支出1,428.25万元,占41.59%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,434.04万元,较上年决算数增加392.60万元,增长12.91%。主要原因是人员经费和专项经费有所增加。较年初预算数增加1,637.31万元,增长91.13%。主要原因是年中追加安排各类专项经费(如:清扫保洁、市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管理等)支出预算392.60万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,434.04万元,较上年决算数增加392.60万元,增长12.91%。主要原因是行政运行和各类专项支出增加392.60万元较年初预算数增加1,637.31万元,增长91.13%。主要原因是增加各类专项经费(如:清扫保洁、市政设施管护、公厕管护、绿化管护、农贸市场长效管理等)支出392.60万元。
     3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

     (1)一般公共服务支出1,473.49万元,占42.91%,较年初预算数增加996.72万元,增长209.06%,主要原因是公用经费由原来4.4万元/人/年增加到8.7万元/人/年,增加住房补贴支出,增人增资及物价上涨,人大事务增加等;

     (2)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少1.00万元,主要原因是决算列项目支出为资源勘探信息等支出;

     (3)公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少10.00万元,主要原因是决算列项目支出为资源勘探信息等支出;

     (4)文化体育与传媒支出119.54万元,占3.48%,较年初预算数减少92.71万元,下降43.68%,主要原因是厉行节约,严格控制项目支出;

     (5)社会保障与就业支出438.74万元,占12.78%,较年初预算数增加103.89万元,增长31.03%,主要原因是. 主要原因是增加职业年金、养老保险缴费,基层政权和社会建设支出增大。

   (6)医疗卫生与计划生育支出55.77万元,占1.62%,较年初预算数增加21.78万元,增长64.08%,主要原因是增加医疗费用,项目(食品和药品监督管理)开支等。

     (7)城乡社区支出586.58万元,占17.08%,较年初预算数减少102.39万元,下降14.86%,主要原因是控制项目(食品和药品监督管理)支出减少。

    (8)资源勘探信息等支出649.24万元,占18.91%,较年初预算数增加649.24万元,增长0.00%,主要原因是年中追加安排国企职工房屋“三供一业”项目专项经费的支出预算,国防支出、公共安全支出等决算项目在此列支。

    (9)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少2.00万元,下降100.00%,主要原因是该项目实际未产生支出。

   (10)住房保障支出110.68万元,占3.22%,较年初预算数增加73.79万元,增长200.03%,主要原因是人员增加、住房公积金缴费基数调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,005.79万元。其中:人员经费1,299.21万元,较上年决算数增加596.01万元,增长84.76%,主要原因是增人增资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等。公用经费706.58万元,较上年决算数增加543.49万元,增长333.25%,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计23.08万元,较年初预算数增加3.08万元,增长15.40%,主要原因是车辆增加大修支出。较上年支出数增加8.93万元,增长63.11%,主要原因是车辆购置年久,维修频率增大,物价上涨等。

    (二)“三公”经费分项支出情况

   本单位2018年度未发生因公出国(境)费用以及公车购置费用。

公务车运行维护费23.04万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加5万元,增长28.00%,主要原因是车辆增加大修支出。较上年支出数增加10.08万元,增长77.78%,主要原因是车辆购置年久,维修频率增大,支出增加。

公务接待费0.04万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.96万元,下降98.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,较上年支出数减少1.15万元,下降96.64%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制。
   (三)“三公”经费实物量情况

    2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待1批次9人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费48.89元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出700.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等机关运行经费较上年决算数增加575.54万元,增长462.43%,主要原因是物价上涨,委托业务费增加等

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额232.44万元,其中:政府采购货物支出202.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.96万元。主要用于设备购置,服务外包等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我街道制定了专项资金绩效评价计划,但未开展绩效评价工作。

     六、专业名词解释

     (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

     (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65335644。

收入支出决算总表

公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入3,434.04一、一般公共服务支出1,473.49
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出119.54


八、社会保障和就业支出438.74


九、医疗卫生与计划生育支出55.77


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出586.58


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出649.24


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出110.68


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计3,434.04本年支出合计3,434.04
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
合计3,434.04合计3,434.04
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表

公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2018年度
单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计3,434.043,434.040.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,473.491,473.490.000.000.000.000.00
20101人大事务36.4136.410.000.000.000.000.00
2010108  代表工作36.4136.410.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,437.081,437.080.000.000.000.000.00
2010301  行政运行1,437.031,437.030.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务0.050.050.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出119.54119.540.000.000.000.000.00
20701文化119.54119.540.000.000.000.000.00
2070109  群众文化119.54119.540.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出438.74438.740.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务117.57117.570.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出117.57117.570.000.000.000.000.00
20802民政管理事务150.21150.210.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设150.21150.210.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休168.64168.640.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休18.2618.260.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出64.0664.060.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出23.2423.240.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出63.0863.080.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出2.322.320.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出2.322.320.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出55.7855.780.000.000.000.000.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务1.721.720.000.000.000.000.00
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.721.720.000.000.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务5.765.760.000.000.000.000.00
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出5.765.760.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗47.9047.900.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗47.9047.900.000.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出0.400.400.000.000.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.400.400.000.000.000.000.00
212城乡社区支出586.58586.580.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务105.23105.230.000.000.000.000.00
2120104  城管执法105.23105.230.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施97.9497.940.000.000.000.000.00
2120303  小城镇基础设施建设94.0894.080.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出3.863.860.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生383.41383.410.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生383.41383.410.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出649.25649.250.000.000.000.000.00
21506安全生产监管4.844.840.000.000.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出4.844.840.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出644.41644.410.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出644.41644.410.000.000.000.000.00
221住房保障支出110.67110.670.000.000.000.000.00
22102住房改革支出110.67110.670.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金71.8471.840.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴38.8338.830.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表




公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2018年度
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计3,434.042,005.791,428.250.000.000.00
201一般公共服务支出1,473.491,437.0336.460.000.000.00
20101人大事务36.410.0036.410.000.000.00
2010108  代表工作36.410.0036.410.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,437.081,437.030.050.000.000.00
2010301  行政运行1,437.031,437.030.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务0.050.000.050.000.000.00
207文化体育与传媒支出119.54119.540.000.000.000.00
20701文化119.54119.540.000.000.000.00
2070109  群众文化119.54119.540.000.000.000.00
208社会保障和就业支出438.74288.53150.210.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务117.57117.570.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出117.57117.570.000.000.000.00
20802民政管理事务150.210.00150.210.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设150.210.00150.210.000.000.00
20805行政事业单位离退休168.64168.640.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休18.2618.260.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出64.0664.060.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出23.2423.240.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出63.0863.080.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出2.322.320.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出2.322.320.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出55.7850.025.760.000.000.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务1.721.720.000.000.000.00
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.721.720.000.000.000.00
21010食品和药品监督管理事务5.760.005.760.000.000.00
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出5.760.005.760.000.000.00
21011行政事业单位医疗47.9047.900.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗47.9047.900.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出0.400.400.000.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.400.400.000.000.000.00
212城乡社区支出586.580.00586.580.000.000.00
21201城乡社区管理事务105.230.00105.230.000.000.00
2120104  城管执法105.230.00105.230.000.000.00
21203城乡社区公共设施97.940.0097.940.000.000.00
2120303  小城镇基础设施建设94.080.0094.080.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出3.860.003.860.000.000.00
21205城乡社区环境卫生383.410.00383.410.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生383.410.00383.410.000.000.00
215资源勘探信息等支出649.250.00649.250.000.000.00
21506安全生产监管4.840.004.840.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出4.840.004.840.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出644.410.00644.410.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出644.410.00644.410.000.000.00
221住房保障支出110.67110.670.000.000.000.00
22102住房改革支出110.67110.670.000.000.000.00
2210201  住房公积金71.8471.840.000.000.000.00
2210203  购房补贴38.8338.830.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表

公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2018年度
单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款3,434.04一、一般公共服务支出1,473.491,473.490.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化体育与传媒支出119.54119.540.00


八、社会保障和就业支出438.74438.740.00


九、医疗卫生与计划生育支出55.7755.770.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出586.58586.580.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出649.24649.240.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出110.68110.680.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、其他支出0.000.000.00


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计3,434.04本年支出合计3,434.043,434.040.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00    基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余0.000.000.00
合计3,434.04合计3,434.043,434.040.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2018年度
单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计3,434.042,005.791,428.25
201一般公共服务支出1,473.491,437.0336.46
20101人大事务36.410.0036.41
2010108  代表工作36.410.0036.41
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,437.081,437.030.05
2010301  行政运行1,437.031,437.030.00
2010302  一般行政管理事务0.050.000.05
207文化体育与传媒支出119.54119.540.00
20701文化119.54119.540.00
2070109  群众文化119.54119.540.00
208社会保障和就业支出438.74288.53150.21
20801人力资源和社会保障管理事务117.57117.570.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出117.57117.570.00
20802民政管理事务150.210.00150.21
2080208  基层政权和社区建设150.210.00150.21
20805行政事业单位离退休168.64168.640.00
2080501  归口管理的行政单位离退休18.2618.260.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出64.0664.060.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出23.2423.240.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出63.0863.080.00
20899其他社会保障和就业支出2.322.320.00
2089901  其他社会保障和就业支出2.322.320.00
210医疗卫生与计划生育支出55.7850.025.76
21001医疗卫生与计划生育管理事务1.721.720.00
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.721.720.00
21010食品和药品监督管理事务5.760.005.76
2101099  其他食品和药品监督管理事务支出5.760.005.76
21011行政事业单位医疗47.9047.900.00
2101102  事业单位医疗47.9047.900.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出0.400.400.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.400.400.00
212城乡社区支出586.580.00586.58
21201城乡社区管理事务105.230.00105.23
2120104  城管执法105.230.00105.23
21203城乡社区公共设施97.940.0097.94
2120303  小城镇基础设施建设94.080.0094.08
2120399  其他城乡社区公共设施支出3.860.003.86
21205城乡社区环境卫生383.410.00383.41
2120501  城乡社区环境卫生383.410.00383.41
215资源勘探信息等支出649.250.00649.25
21506安全生产监管4.840.004.84
2150699  其他安全生产监管支出4.840.004.84
21599其他资源勘探信息等支出644.410.00644.41
2159999  其他资源勘探信息等支出644.410.00644.41
221住房保障支出110.67110.670.00
22102住房改革支出110.67110.670.00
2210201  住房公积金71.8471.840.00
2210203  购房补贴38.8338.830.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处





金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

301工资福利支出1,117.68302商品和服务支出706.58310资本性支出0.00
30101  基本工资150.8830201  办公费102.3931001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴96.4830202  印刷费62.6231002  办公设备购置0.00
30103  奖金34.5930203  咨询费2.6231003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费20.1830204  手续费0.3331005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资54.4830205  水费1.7231006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费64.0630206  电费10.6131007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费23.2430207  邮电费29.9131008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费95.1330208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费2.0531010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费147.8730211  差旅费81.8331011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金104.8530212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费12.5630213  维修(护)费63.8931013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出313.3630214  租赁费10.9331019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助181.5330215  会议费2.9831021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费44.9931022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0431099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金32.9130224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助92.9330225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费21.8431204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助9.0330227  委托业务费108.5231205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费31.5731299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金3.3430229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费22.8239906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出43.3330239  其他交通费用0.0039907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出104.9239999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00






30701  国内债务付息0.00






30702  国外债务付息0.00






30703  国内债务发行费用0.00






30704  国外债务发行费用0.00



人员经费合计1,299.21公用经费合计706.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2018年度
单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













部门决算相关信息统计表

公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费700.00
(一)支出合计20.0023.08(一)行政单位700.00
  1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费18.0023.04
 
    (1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费18.0023.04(一)车辆数合计(辆)5.00
  3.公务接待费2.000.04  1.副部(省)级及以上领导用车0.00
    (1)国内接待费2.000.04  2.主要领导干部用车0.00
         其中:外事接待费0.000.00  3.机要通信用车0.00
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.应急保障用车5.00
(二)相关统计数  5.执法执勤用车0.00
  1.因公出国(境)团组数(个)0.00  6.特种专业技术用车0.00
  2.因公出国(境)人次数(人)0.00  7.离退休干部用车0.00
  3.公务用车购置数(辆)0.00  8.其他用车0.00
  4.公务用车保有量(辆)5.00


  5.国内公务接待批次(个)1.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00