重庆市沙坪坝区2019年财政决算报告
一、全区财政收支决算情况
(一)一般公共预算
2019年全区一般公共预算收入完成56.8亿元,较2018年增长2.9%,为预算数(55.77亿)的101.9%。其中,税收收入完成48.1亿元,较2018年增长8.0%,为预算数(47.42亿)的101.4%;非税收入8.7亿元,较2018年下降18.6%,为预算数(8.34亿)的104.3%。加上级补助收入36.35亿元、债券转贷收入6.3亿元、上年结余8.79亿元、调入预算稳定调节基金2.34亿元、调入资金31.6亿元,收入总计142.18亿元。
一般公共预算支出104.36亿元,较2018年增长17.5%,为预算数(114.86亿)的90.9%,加上解上级支出19.99亿元、债务还本支出6.3亿元、安排预算稳定调节基金1.04亿元、年终结转结余10.49亿元,支出总计142.18亿元。
与2019年执行数相比,一般公共预算收入决算数减少1.14亿元,主要是剔除高新区12月收入1.14亿元(税收收入1.1亿元、非税收入0.04亿元);调入资金决算数增加5万元,主要是政府性基金预算增加调入5万元。支出决算数总计减少1.14亿元,主要是向区人大报告后,一般公共预算支出剔除成建制划转高新区单位支出4.67亿元,上解上级支出增加4.67亿元,安排预算稳定调节基金减少1.13亿元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表12019年全区一般公共预算收支决算平衡表 |
||||||
单位:亿元 |
||||||
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
科目名称 |
执行数 |
决算数 | |
收入总计 |
143.32 |
142.18 |
支出总计 |
143.32 |
142.18 | |
一、一般公共预算收入 |
57.94 |
56.80 |
一、一般公共预算支出 |
109.03 |
104.36 | |
税收收入 |
49.20 |
48.10 |
二、转移性支出 |
34.29 |
37.82 | |
非税收入 |
8.74 |
8.70 |
上解支出 |
15.32 |
19.99 | |
二、转移性收入 |
85.38 |
85.38 |
债务还本支出 |
6.30 |
6.30 | |
上级补助 |
36.35 |
36.35 |
安排预算稳定调金 |
2.18 |
1.04 | |
调入预算稳定调节基金 |
2.34 |
2.34 |
调出资金 |
0 |
0 | |
调入资金 |
31.60 |
31.60 |
||||
债务转贷收入 |
6.30 |
6.30 |
||||
上年结余 |
8.79 |
8.79 |
结转下年 |
10.49 |
10.49 |
(二)政府性基金预算
2019年全区政府性基金预算收入完成-0.02亿元(散装水泥基金退库)。根据财政部《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》(财税[2016]11号)“停止向水泥生产企业征收散装水泥专项资金”。按照财政部的规定和市区两级财政体制,我区2019年无政府性基金收入入库,散装水泥基金退库0.02亿元。
加上级补助收入82.77亿元、债券转贷收入23亿元、上年结余10.15亿元,收入总计115.9亿元。
政府性基金预算支出实现71.83亿元,增长24.7%;加上解上级支出0.06亿元、调出资金31.6亿元,年终结余12.41亿元,支出总计115.9亿元。
与2019年执行数相比,政府性基金本级支出决算数减少0.03亿元,主要是剔除成建制划转高新区单位支出0.03亿元,同时上解上级支出增加0.03亿元;调入一般公共预算资金5万元,同时调出资金增加5万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表22019年全区政府性基金预算收支决算平衡表 |
||||||
单位:亿元 |
||||||
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
科目名称 |
执行数 |
决算数 | |
收入总计 |
115.90 |
115.90 |
支出总计 |
115.90 |
115.90 | |
一、本级收入 |
-0.02 |
-0.02 |
一、本级支出 |
71.86 |
71.83 | |
二、移性收入 |
115.92 |
115.92 |
二、转移性支出 |
44.04 |
44.07 | |
上级补助 |
82.77 |
82.77 |
调出资金 |
31.60 |
31.60 | |
债务转贷收入 |
23.00 |
23.00 |
债务还本支出 |
|||
调入资金 |
0 |
0 |
上解上级支出 |
0.03 |
0.06 | |
上年结转 |
10.15 |
10.15 |
结转下年 |
12.41 |
12.41 |
(三)国有资本经营预算
2019年全区国有资本经营预算收入完成0.33亿元,加上上年结余0.17亿元,收入总计0.50亿元。
国有资本经营预算支出0.10亿元,年终结转结余0.40亿元,调出资金29万元,支出总计0.50亿元。
与2019年执行数相比,国有资本经营预算收入总计减少12万元,主要是上年结转划转高新区12万元。支出总计减少12万元,主要是,剔除本级支出中高新区支出12万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表32019年全区国有资本经营预算收支决算平衡表 | |||||
单位:亿元 | |||||
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
收入总计 |
0.50 |
0.50 |
支出总计 |
0.50 |
0.50 |
一、本级收入 |
0.33 |
0.33 |
一、本级支出 |
0.10 |
0.10 |
二、转移性收入 |
0.17 |
0.17 |
二、转移性支出 |
0.40 |
0.40 |
上级补助 |
0 |
0 |
调出资金 |
0.003 |
0.003 |
上年结转 |
0.17 |
0.17 |
结转下年 |
0.40 |
0.40 |
(四)其他决算有关情况说明
1. “三公经费”支出情况
根据《预算法》规定,经汇总,2019年沙坪坝区一般公共预算财政拨款开支“三公”经费0.56亿元,为预算数(0.78亿)的71.8%,其中公务用车购置及运行维护费用0.52亿元(公务用车购置费0.21亿元,公务用车运行维护费0.31亿元),为预算数(0.69亿)的75.6%;因公出国(境)费0.03亿元,为预算数(0.03亿)的100%;公务接待费用137万元,为预算数(661万)的20.7%,其中外事接待费10万元,为预算数(11万)的90.9%。
2019年我区三公经费支出0.56亿元,较上年增加0.03亿元,同比上涨5.85%。增长原因为公务用车购置费0.21亿元,较上年增加0.14亿元,同比上涨182.67%。主要原因为采购执法用车、环卫用车以及报废车辆重新购置。
2. 2019年全区政府性债务情况
我区2019年政府债务余额限额为119.8亿元,其中:一般债务限额51.8亿元,专项债务限额68亿元(新增专项债务额度23亿元)。截至2019年12月底,我区政府债务余额119.72亿元,其中:一般债务51.72亿元,专项债务68亿元。在政府债务限额以内。
我区需偿还本金6.3亿元,偿还利息3.48亿元,共计9.78亿元。其中,2019年3月到期的政府债券(一般债券)本金6.3亿元,通过市政府代为发行相应额度的再融资政府债券偿还;利息和兑付服务费3.48亿元纳入区级预算安排。
3. 关于财政支出绩效评价工作情况
2019年沙坪坝区财政绩效管理工作在市财政局的业务指导下,在区级部门和街镇的协助配合下,主要完成了以下工作:一是拟定了《关于全面实施预算绩效管理的意见》,通过了区政府常务会议审议,为推行实行全面预算绩效奠定了坚实的基础。二是组织开展了全区2018年度政策和项目绩效评价工作,对2018年实施的项目进行了目标自评,对特钢老旧房屋设施管护资金、孵化平台建设及企业创新能力培育资金、基层卫生综合改革资金、财政助农资金持股改革等四项区级专项资金组织实施了财政重点评价。三是积极配合区人大,对2018年度污水处理设施及河道运行维护资金开展了绩效评价工作,克服数据收集难度大、评价指标设定复杂、时间紧等困难,顺利完成并通过了区人大的验收。
二、区级财政收支决算情况
(一)区级一般公共预算
2019年全区一般公共预算收入完成56.8亿元,加上级补助收入、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、上解收入和调入资金,收入总计141.77亿元。
区本级一般公共预算支出100.77亿元,加上上解上级,债务还本支出,安排预算稳定金,补助下级支出,其他方式化解债务支出及年终结转,支出总计141.77亿元。
表42019年区级一般公共预算收支决算平衡表 单位:亿元 |
||||
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 | |
收入总计 |
141.77 |
支出总计 |
141.77 | |
一、本级收入 |
56.80 |
一、本级支出 |
100.77 | |
二、转移性收入 |
84.97 |
二、转移性支出 |
41.00 | |
上级补助 |
36.35 |
上解支出 |
19.99 | |
调入预算稳定金 |
2.34 |
债务还本支出 |
6.30 | |
调入资金 |
31.60 |
安排预算稳定金 |
1.04 | |
债务转贷收入 |
6.30 |
补助下级支出 |
3.83 | |
上解收入 |
0.07 |
|||
上年结余 |
8.31 |
结转下年 |
9.84 |
(二)区级政府性基金预算
2019年全区政府性基金预算收入完成-0.02亿元(散装水泥基金退库)。根据财政部《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》(财税[2016]11号)“停止向水泥生产企业征收散装水泥专项资金”。按照财政部的规定和市区两级财政体制,我区2019年无政府性基金收入入库,散装水泥基金退库0.02亿元。加上级补助收入、债券转贷收入、上解收入和上年结余,收入总计115.87亿元。
政府性基金预算支出实现71.75亿元,加上解上级支出、调出资金、债务还本支出(地方政府专项债务还本支出)、补助下级支出和年终结余,支出总计115.87亿元。
表52019年区级政府性基金预算 单位:亿元 |
||||
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 | |
收入总计 |
115.87 |
支出总计 |
115.87 | |
一、本级收入 |
-0.02 |
一、本级支出 |
71.75 | |
二、移性收入 |
115.89 |
二、转移性支出 |
44.12 | |
上级补助 |
82.77 |
调出资金 |
31.60 | |
债务转贷收入 |
23.00 |
债务还本支出 |
0 | |
调入资金 |
0 |
上解上级支出 |
0.06 | |
上解收入 |
0 |
补助下级支出 |
0.26 | |
上年结转 |
10.12 |
结转下年 |
12.20 |
(三)区级国有资本经营预算
2019年全区国有资本经营预算收入完成0.33亿元,加上上年结余,收入总计0.50亿元。
国有资本经营预算支出0.10亿元,加上调出资金、年终结转结余,支出总计0.50亿元。
表6 2019年全区国有资本经营预算收支决算平衡表 | |||||
单位:亿元 | |||||
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
科目名称 |
执行数 |
决算数 |
收入总计 |
0.50 |
0.50 |
支出总计 |
0.50 |
0.50 |
一、本级收入 |
0.33 |
0.33 |
一、本级支出 |
0.10 |
0.10 |
二、转移性收入 |
0.17 |
0.17 |
二、转移性支出 |
0.40 |
0.40 |
上级补助 |
0 |
0 |
调出资金 |
0.003 |
0.003 |
上年结转 |
0.17 |
0.17 |
结转下年 |
0.40 |
0.40 |
2019年,在区委的有力领导下,在区人大的监督指导下,我们积极贯彻落实中央经济工作会议精神和区委、区政府工作部署,面对经济下行、更大规模减税降费等减收因素,坚持稳中求进工作总基调,积极落实减税降费政策,强化财政收支运行管理,加强风险防控;坚持有保有压,以“保工资、保运转、保基本民生”为目标,大力压减一般性支出,积极争取上级资金支持,优化财政支出结构;强化防范化解重大风险,严格控制债务规模,继续坚持“过紧日子”的思想,加大统筹力度,优化财政资源配置,全力压一般、调结构、保重点,为推动全区经济平稳运行、高质量发展做好财力保障。
附件:沙坪坝区2019年财政决算报告附表
附件
沙坪坝区2019年财政
决算报告附表
沙坪坝区2019年财政决算(草案)报告附表目录 | |
表1 |
2019年度沙坪坝区财政收支总表 |
表2 |
2019年度沙坪坝区一般公共预算收支决算总表 |
表3 |
2019年度沙坪坝区一般公共预算支出决算表 |
表4 |
2019年度沙坪坝区一般公共预算本级支出决算表 |
表5 |
2019年度沙坪坝区一般公共预算基本支出决算表 |
表6 |
2019年度沙坪坝区“三公经费”决算表 |
表7 |
2019年度沙坪坝区一般公共预算转移性收支决算表 |
表8 |
2019年度沙坪坝区区级一般公共预算转移支付决算表 |
表9 |
2019年度沙坪坝区区级一般公共预算专项转移支付决算表 |
表10 |
2019年度沙坪坝区地方政府一般债务余额情况表 |
表11 |
2019年度沙坪坝区政府性基金预算收支决算总表 |
表12 |
2019年度沙坪坝区政府性基金预算支出决算表 |
表13 |
2019年度沙坪坝区政府性基金预算转移性收支决算表 |
表14 |
2019年度沙坪坝区地方政府专项债务余额情况表 |
表15 |
2019年度沙坪坝区国有资本经营预算收支决算总表 |
表16 |
2019年度沙坪坝区社会保险基金收支决算表 |
表17 |
2019年地方政府债务限额及余额决算情况表 |
表18 |
2019年地方政府债务相关情况表 |
表19 |
2019年地方政府债券使用情况表 |
表1、2019年度沙坪坝区财政收支总表 | |||
单位:万元 | |||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
一、全区收入小计 |
571,047 |
一、全区支出小计 |
1,763,011 |
一般公共预算收入 |
567,985 |
一般公共预算支出 |
1,043,649 |
政府性基金预算收入 |
-204 |
政府性基金预算支出 |
718,384 |
国有资本经营预算收入 |
3,266 |
国有资本经营预算支出 |
978 |
二、转移性收入小计 |
1,698,737 |
二、转移性支出小计 |
506,773 |
上级补助收入 |
1,191,139 |
上解上级支出 |
200,483 |
一般公共预算补助收入 |
363,472 |
一般公共预算上解支出 |
199,878 |
政府性基金预算补助收入 |
827,667 |
政府性基金预算上解支出 |
605 |
债务(转贷)收入 |
293,000 |
债务还本支出 |
63,000 |
动用预算稳定调节基金 |
23,377 |
安排预算稳定调节基金 |
10,332 |
上年结余 |
191,221 |
年终结余 |
232,958 |
一般公共预算上年结余 |
87,954 |
一般公共预算年终结余 |
104,918 |
政府性基金上年结余 |
101,552 |
政府性基金预算年终结余 |
124,066 |
国有资本经营预算上年结余 |
1,715 |
国有资本经营预算年终结余 |
3,974 |
收 入 总 计 |
2,269,784 |
支 出 总 计 |
2,269,784 |
表2、2019年度沙坪坝区一般公共预算收支决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 | |
一般公共预算收入小计 |
574,260 |
557,653 |
567,985 |
一般公共预算支出小计 |
855,259 |
932,050 |
1,043,649 | |
一、税收收入 |
463,079 |
474,246 |
480,962 |
一般公共服务支出 |
56,609 |
56,745 |
60,599 | |
增值税 |
93,866 |
93,866 |
98,701 |
国防支出 |
1,905 |
3,374 |
1,377 | |
企业所得税 |
39,204 |
39,204 |
51,698 |
公共安全支出 |
57,288 |
57,288 |
87,650 | |
个人所得税 |
13,884 |
13,884 |
13,195 |
教育支出 |
217,587 |
224,447 |
188,419 | |
资源税 |
154 |
154 |
115 |
科学技术支出 |
2,902 |
4,432 |
8,496 | |
城市维护建设税 |
19,708 |
19,708 |
17,143 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14,102 |
14,102 |
14,634 | |
房产税 |
17,280 |
17,280 |
17,246 |
社会保障和就业支出 |
97,793 |
104,711 |
124,680 | |
印花税 |
13,585 |
13,585 |
11,714 |
卫生健康支出 |
44,789 |
53,914 |
82,344 | |
城镇土地使用税 |
53,969 |
53,969 |
64,161 |
节能环保支出 |
13,954 |
21,588 |
17,062 | |
土地增值税 |
64,283 |
75,450 |
68,267 |
城乡社区支出 |
176,789 |
176,296 |
280,347 | |
耕地占用税 |
9,968 |
9,968 |
855 |
农林水支出 |
17,960 |
36,700 |
34,644 | |
契税 |
137,023 |
137,023 |
137,694 |
交通运输支出 |
22,820 |
27,359 |
28,204 | |
环境保护税 |
155 |
155 |
168 |
资源勘探信息等支出 |
8,347 |
22,369 |
27,952 | |
其他税收收入 |
5 |
商业服务业等支出 |
15,629 |
24,051 |
13,147 | |||
续表2 |
单位:万元 | |||||||
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 | |
二、非税收入 |
111,181 |
83,407 |
87,023 |
金融支出 |
735 | |||
专项收入 |
11,086 |
11,086 |
18,007 |
援助其他地区支出 |
700 |
700 |
638 | |
行政事业性收费收入 |
924 |
924 |
920 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,271 |
3,271 |
7,060 | |
罚没收入 |
9,955 |
9,955 |
15,299 |
住房保障支出 |
20,975 |
26,712 |
29,559 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
80,124 |
52,350 |
40,295 |
粮油物资储备支出 |
502 |
1,024 |
357 | |
其他收入 |
9,092 |
9,092 |
12,502 |
灾害防治及应急管理支出 |
10,029 |
10,039 |
7,138 | |
转移性收入小计 |
483,999 |
577,397 |
853,792 |
预备费 |
9,000 |
|||
上级补助收入 |
216,883 |
286,151 |
363,472 |
其他支出 |
62,308 |
62,928 |
10,618 | |
上年结余 |
87,954 |
87,954 |
87,954 |
债务付息支出 |
17,985 | |||
调入资金 |
103,162 |
116,915 |
315,989 |
债务发行费用支出 |
4 | |||
债务(转贷)收入 |
63,000 |
63,000 |
63,000 |
转移性支出小计 |
203,000 |
203,000 |
378,128 | |
动用预算稳定调节基金 |
13,000 |
23,377 |
23,377 |
上解上级支出 |
140,000 |
140,000 |
199,878 | |
债务还本支出 |
63,000 |
63,000 |
63,000 | |||||
安排预算稳定调节基金 |
10,332 | |||||||
年终结余 |
104,918 | |||||||
减:结转下年的支出 |
104,918 | |||||||
收 入 总 计 |
1,058,259 |
1,135,050 |
1,421,777 |
支 出 总 计 |
1,058,259 |
1,135,050 |
1,421,777 |
表3、2019年度沙坪坝区一般公共预算支出决算表 | |
(功能分类科目) | |
单位:万元 | |
科目名称 |
决算数 |
一般公共预算支出 |
1,043,649 |
一般公共服务支出 |
60,599 |
人大事务 |
1,924 |
行政运行 |
773 |
一般行政管理事务 |
183 |
人大会议 |
110 |
人大监督 |
125 |
人大代表履职能力提升 |
165 |
代表工作 |
475 |
人大信访工作 |
10 |
事业运行 |
79 |
其他人大事务支出 |
4 |
政协事务 |
1,246 |
行政运行 |
537 |
一般行政管理事务 |
260 |
政协会议 |
40 |
委员视察 |
98 |
参政议政 |
171 |
事业运行 |
87 |
其他政协事务支出 |
53 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
28,363 |
行政运行 |
15,582 |
一般行政管理事务 |
7,779 |
专项服务 |
1 |
专项业务活动 |
484 |
信访事务 |
755 |
事业运行 |
2,497 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,265 |
发展与改革事务 |
2,471 |
行政运行 |
458 |
一般行政管理事务 |
26 |
日常经济运行调节 |
220 |
物价管理 |
1 |
事业运行 |
372 |
其他发展与改革事务支出 |
1,394 |
统计信息事务 |
1,125 |
行政运行 |
366 |
一般行政管理事务 |
60 |
专项统计业务 |
76 |
专项普查活动 |
309 |
统计抽样调查 |
67 |
事业运行 |
77 |
其他统计信息事务支出 |
170 |
财政事务 |
2,453 |
行政运行 |
1,470 |
一般行政管理事务 |
239 |
事业运行 |
709 |
其他财政事务支出 |
35 |
税收事务 |
2,430 |
一般行政管理事务 |
2,430 |
审计事务 |
704 |
一般行政管理事务 |
700 |
其他审计事务支出 |
4 |
人力资源事务 |
503 |
行政运行 |
203 |
一般行政管理事务 |
39 |
引进人才费用 |
243 |
其他人力资源事务支出 |
18 |
纪检监察事务 |
2,439 |
行政运行 |
1,338 |
一般行政管理事务 |
1,075 |
事业运行 |
26 |
商贸事务 |
1,124 |
行政运行 |
532 |
一般行政管理事务 |
43 |
国内贸易管理 |
24 |
招商引资 |
339 |
事业运行 |
184 |
其他商贸事务支出 |
2 |
民族事务 |
129 |
行政运行 |
91 |
一般行政管理事务 |
38 |
港澳台事务 |
66 |
行政运行 |
22 |
台湾事务 |
44 |
档案事务 |
397 |
行政运行 |
215 |
档案馆 |
181 |
其他档案事务支出 |
1 |
民主党派及工商联事务 |
801 |
行政运行 |
289 |
一般行政管理事务 |
257 |
事业运行 |
196 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
59 |
群众团体事务 |
1,210 |
行政运行 |
540 |
一般行政管理事务 |
461 |
事业运行 |
94 |
其他群众团体事务支出 |
115 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6,499 |
行政运行 |
1,653 |
一般行政管理事务 |
2,053 |
专项业务 |
2,566 |
事业运行 |
217 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10 |
组织事务 |
3,483 |
行政运行 |
530 |
一般行政管理事务 |
2,949 |
其他组织事务支出 |
4 |
宣传事务 |
1,936 |
行政运行 |
462 |
一般行政管理事务 |
1,330 |
事业运行 |
119 |
其他宣传事务支出 |
25 |
统战事务 |
560 |
行政运行 |
195 |
一般行政管理事务 |
144 |
宗教事务 |
90 |
华侨事务 |
127 |
其他统战事务支出 |
4 |
其他共产党事务支出(款) |
92 |
一般行政管理事务 |
3 |
其他共产党事务支出(项) |
89 |
市场监督管理事务 |
474 |
市场监督管理专项 |
444 |
消费者权益保护 |
30 |
其他一般公共服务支出(款) |
170 |
其他一般公共服务支出(项) |
170 |
国防支出 |
1,377 |
国防动员 |
1,377 |
人民防空 |
752 |
民兵 |
625 |
公共安全支出 |
87,650 |
公安 |
85,926 |
行政运行 |
52,784 |
一般行政管理事务 |
5,681 |
信息化建设 |
725 |
执法办案 |
2,270 |
其他公安支出 |
24,466 |
法院 |
3 |
一般行政管理事务 |
3 |
司法 |
1,693 |
行政运行 |
649 |
一般行政管理事务 |
554 |
基层司法业务 |
163 |
普法宣传 |
33 |
法律援助 |
37 |
国家统一法律职业资格考试 |
5 |
社区矫正 |
210 |
事业运行 |
36 |
其他司法支出 |
6 |
其他公共安全支出(款) |
28 |
其他公共安全支出(项) |
28 |
教育支出 |
188,419 |
教育管理事务 |
1,822 |
行政运行 |
1,822 |
普通教育 |
152,491 |
学前教育 |
11,902 |
小学教育 |
61,633 |
初中教育 |
20,834 |
高中教育 |
58,118 |
其他普通教育支出 |
4 |
职业教育 |
15,102 |
职业高中教育 |
15,102 |
特殊教育 |
396 |
特殊学校教育 |
396 |
进修及培训 |
4,562 |
教师进修 |
3,170 |
干部教育 |
1,392 |
其他教育支出(款) |
14,046 |
其他教育支出(项) |
14,046 |
科学技术支出 |
8,496 |
科学技术管理事务 |
559 |
行政运行 |
510 |
一般行政管理事务 |
49 |
技术研究与开发 |
5,411 |
应用技术研究与开发 |
130 |
产业技术研究与开发 |
4,702 |
科技成果转化与扩散 |
579 |
科技条件与服务 |
1,949 |
机构运行 |
126 |
技术创新服务体系 |
1,809 |
科技条件专项 |
14 |
社会科学 |
307 |
社会科学研究机构 |
199 |
社会科学研究 |
82 |
其他社会科学支出 |
26 |
科学技术普及 |
270 |
科普活动 |
240 |
其他科学技术普及支出 |
30 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14,634 |
文化和旅游 |
9,261 |
行政运行 |
773 |
一般行政管理事务 |
12 |
图书馆 |
793 |
文化活动 |
51 |
群众文化 |
5,300 |
文化和旅游交流与合作 |
208 |
文化创作与保护 |
1 |
文化和旅游市场管理 |
59 |
旅游宣传 |
101 |
旅游行业业务管理 |
185 |
其他文化和旅游支出 |
1,778 |
文物 |
1,819 |
文物保护 |
151 |
博物馆 |
1,668 |
体育 |
1,567 |
行政运行 |
169 |
一般行政管理事务 |
11 |
运动项目管理 |
501 |
体育竞赛 |
386 |
体育场馆 |
162 |
群众体育 |
232 |
其他体育支出 |
106 |
广播电视 |
1,764 |
广播 |
632 |
其他广播电视支出 |
1,132 |
其他文化体育与传媒支出(款) |
223 |
其他文化体育与传媒支出(项) |
223 |
社会保障和就业支出 |
124,680 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8,996 |
行政运行 |
2,375 |
综合业务管理 |
40 |
劳动保障监察 |
76 |
就业管理事务 |
1 |
社会保险业务管理事务 |
19 |
社会保险经办机构 |
1,832 |
劳动关系和维权 |
13 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
83 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,557 |
民政管理事务 |
9,721 |
行政运行 |
832 |
一般行政管理事务 |
18 |
民间组织管理 |
10 |
行政区划和地名管理 |
37 |
基层政权和社区建设 |
7,704 |
其他民政管理事务支出 |
1,120 |
行政事业单位离退休 |
45,310 |
归口管理的行政单位离退休 |
678 |
事业单位离退休 |
101 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21,118 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9,038 |
其他行政事业单位离退休支出 |
14,375 |
就业补助 |
186 |
就业创业服务补贴 |
160 |
其他就业补助支出 |
26 |
抚恤 |
6,558 |
死亡抚恤 |
2,361 |
伤残抚恤 |
1,317 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
191 |
义务兵优待 |
746 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
116 |
其他优抚支出 |
1,827 |
退役安置 |
30,323 |
退役士兵安置 |
1,015 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
25,579 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
258 |
退役士兵管理教育 |
23 |
军队转业干部安置 |
3,274 |
其他退役安置支出 |
174 |
社会福利 |
698 |
儿童福利 |
11 |
老年福利 |
252 |
殡葬 |
117 |
社会福利事业单位 |
318 |
残疾人事业 |
2,991 |
行政运行 |
84 |
残疾人康复 |
489 |
残疾人就业和扶贫 |
278 |
残疾人体育 |
3 |
其他残疾人事业支出 |
2,137 |
红十字事业 |
36 |
行政运行 |
36 |
最低生活保障 |
4,564 |
城市最低生活保障金支出 |
4,064 |
农村最低生活保障金支出 |
500 |
临时救助 |
601 |
临时救助支出 |
10 |
流浪乞讨人员救助支出 |
591 |
特困人员救助供养 |
310 |
城市特困人员救助供养支出 |
123 |
农村特困人员救助供养支出 |
187 |
其他生活救助 |
85 |
其他城市生活救助 |
65 |
其他农村生活救助 |
20 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
6,379 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
6,379 |
退役军人管理事务 |
3,134 |
行政运行 |
1,602 |
拥军优属 |
636 |
事业运行 |
5 |
其他退役军人事务管理支出 |
891 |
其他社会保障和就业支出(款) |
4,788 |
其他社会保障和就业支出(项) |
4,788 |
卫生健康支出 |
82,344 |
卫生健康管理事务 |
1,750 |
行政运行 |
1,481 |
一般行政管理事务 |
13 |
其他卫生健康管理事务支出 |
256 |
公立医院 |
6,107 |
综合医院 |
5,510 |
中医(民族)医院 |
507 |
其他公立医院支出 |
90 |
基层医疗卫生机构 |
10,935 |
城市社区卫生机构 |
7,713 |
乡镇卫生院 |
2,091 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,131 |
公共卫生 |
11,908 |
疾病预防控制机构 |
1,020 |
卫生监督机构 |
85 |
妇幼保健机构 |
1,163 |
精神卫生机构 |
164 |
基本公共卫生服务 |
6,815 |
重大公共卫生专项 |
788 |
突发公共卫生事件应急处理 |
60 |
其他公共卫生支出 |
1,813 |
中医药 |
20 |
中医(民族医)药专项 |
20 |
计划生育事务 |
4,433 |
计划生育服务 |
4,339 |
其他计划生育事务支出 |
94 |
行政事业单位医疗 |
18,065 |
行政单位医疗 |
4,813 |
事业单位医疗 |
8,008 |
公务员医疗补助 |
5,222 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
24,300 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
24,300 |
医疗救助 |
1,605 |
城乡医疗救助 |
1,323 |
其他医疗救助支出 |
282 |
优抚对象医疗 |
175 |
优抚对象医疗补助 |
175 |
医疗保障管理事务 |
396 |
行政运行 |
276 |
一般行政管理事务 |
70 |
医疗保障经办事务 |
50 |
其他卫生健康支出(款) |
2,650 |
其他卫生健康支出(项) |
2,650 |
节能环保支出 |
17,062 |
环境保护管理事务 |
1,556 |
行政运行 |
1,481 |
一般行政管理事务 |
70 |
其他环境保护管理事务支出 |
5 |
环境监测与监察 |
41 |
其他环境监测与监察支出 |
41 |
污染防治 |
11,900 |
大气 |
334 |
水体 |
8,879 |
固体废弃物与化学品 |
2,141 |
其他污染防治支出 |
546 |
自然生态保护 |
9 |
农村环境保护 |
9 |
天然林保护 |
5 |
政策性社会性支出补助 |
5 |
退耕还林 |
147 |
退耕现金 |
147 |
能源节约利用(款) |
32 |
能源节约利用(项) |
32 |
污染减排 |
1,274 |
生态环境监测与信息 |
562 |
生态环境执法监察 |
89 |
减排专项支出 |
396 |
其他污染减排支出 |
227 |
其他节能环保支出(款) |
2,098 |
其他节能环保支出(项) |
2,098 |
城乡社区支出 |
280,347 |
城乡社区管理事务 |
170,876 |
行政运行 |
2,707 |
一般行政管理事务 |
60 |
城管执法 |
8,283 |
工程建设管理 |
1,907 |
其他城乡社区管理事务支出 |
157,919 |
城乡社区规划与管理(款) |
576 |
城乡社区规划与管理(项) |
576 |
城乡社区公共设施 |
12,405 |
小城镇基础设施建设 |
1,018 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11,387 |
城乡社区环境卫生(款) |
15,281 |
城乡社区环境卫生(项) |
15,281 |
其他城乡社区支出(款) |
81,209 |
其他城乡社区支出(项) |
81,209 |
农林水支出 |
34,644 |
农业 |
9,577 |
行政运行 |
1,264 |
一般行政管理事务 |
108 |
事业运行 |
3,824 |
科技转化与推广服务 |
11 |
病虫害控制 |
126 |
农产品质量安全 |
30 |
执法监管 |
15 |
农业行业业务管理 |
26 |
农业生产支持补贴 |
262 |
农业组织化与产业化经营 |
2,296 |
农业资源保护修复与利用 |
1,110 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
57 |
其他农业支出 |
448 |
林业和草原 |
1,347 |
事业机构 |
527 |
森林培育 |
668 |
技术推广与转化 |
7 |
森林资源管理 |
55 |
防灾减灾 |
50 |
其他林业和草原支出 |
40 |
水利 |
17,609 |
一般行政管理事务 |
63 |
水利行业业务管理 |
557 |
水利工程建设 |
15,750 |
水利工程运行与维护 |
49 |
水利前期工作 |
14 |
水资源节约管理与保护 |
207 |
水质监测 |
45 |
水文测报 |
31 |
防汛 |
55 |
农田水利 |
741 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
21 |
水利安全监督 |
23 |
其他水利支出 |
53 |
扶贫 |
240 |
其他扶贫支出 |
240 |
农业综合开发 |
911 |
土地治理 |
911 |
农村综合改革 |
4,720 |
对村级一事一议的补助 |
2,402 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,954 |
对村集体经济组织的补助 |
224 |
其他农村综合改革支出 |
140 |
普惠金融发展支出 |
105 |
农业保险保费补贴 |
13 |
创业担保贷款贴息 |
92 |
其他农林水支出(款) |
135 |
其他农林水支出(项) |
135 |
交通运输支出 |
28,204 |
公路水路运输 |
6,612 |
行政运行 |
602 |
一般行政管理事务 |
351 |
公路建设 |
1,272 |
公路养护 |
499 |
公路运输管理 |
175 |
其他公路水路运输支出 |
3,713 |
车辆购置税支出 |
11,329 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
4,519 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
6,810 |
其他交通运输支出(款) |
10,263 |
其他交通运输支出(项) |
10,263 |
资源勘探信息等支出 |
27,952 |
资源勘探开发 |
5,207 |
其他资源勘探业支出 |
5,207 |
工业和信息产业监管 |
18,339 |
行政运行 |
529 |
一般行政管理事务 |
59 |
信息安全建设 |
12 |
工业和信息产业支持 |
1,100 |
技术基础研究 |
15,822 |
其他工业和信息产业监管支出 |
817 |
国有资产监管 |
437 |
行政运行 |
80 |
一般行政管理事务 |
284 |
其他国有资产监管支出 |
73 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,307 |
中小企业发展专项 |
143 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,164 |
其他资源勘探信息等支出(款) |
2,662 |
其他资源勘探信息等支出(项) |
2,662 |
商业服务业等支出 |
13,147 |
商业流通事务 |
2,179 |
行政运行 |
304 |
一般行政管理事务 |
23 |
市场监测及信息管理 |
20 |
民贸企业补贴 |
156 |
其他商业流通事务支出 |
1,676 |
涉外发展服务支出 |
10,507 |
其他涉外发展服务支出 |
10,507 |
其他商业服务业等支出(款) |
461 |
服务业基础设施建设 |
461 |
金融支出 |
735 |
金融部门监管支出 |
29 |
金融部门其他监管支出 |
29 |
金融发展支出 |
111 |
其他金融发展支出 |
111 |
其他金融支出(款) |
595 |
其他金融支出(项) |
595 |
援助其他地区支出 |
638 |
一般公共服务 |
630 |
其他支出 |
8 |
自然资源海洋气象等支出 |
7,060 |
自然资源事务 |
2,766 |
行政运行 |
16 |
自然资源规划及管理 |
890 |
土地资源调查 |
360 |
地质矿产资源利用与保护 |
642 |
事业运行 |
608 |
其他自然资源事务支出 |
250 |
测绘事务 |
19 |
其他测绘事务支出 |
19 |
气象事务 |
130 |
气象服务 |
130 |
其他自然资源海洋气象等支出(款) |
4,145 |
其他自然资源海洋气象等支出(项) |
4,145 |
住房保障支出 |
29,559 |
保障性安居工程支出 |
10,943 |
棚户区改造 |
2,510 |
公共租赁住房 |
454 |
其他保障性安居工程支出 |
7,979 |
住房改革支出 |
18,451 |
住房公积金 |
15,459 |
购房补贴 |
2,992 |
城乡社区住宅 |
165 |
其他城乡社区住宅支出 |
165 |
粮油物资储备支出 |
357 |
粮油事务 |
285 |
粮食专项业务活动 |
5 |
事业运行 |
208 |
其他粮油事务支出 |
72 |
粮油储备 |
72 |
储备粮油差价补贴 |
72 |
灾害防治及应急管理支出 |
7,138 |
应急管理事务 |
1,661 |
行政运行 |
588 |
一般行政管理事务 |
635 |
灾害风险防治 |
273 |
安全监管 |
33 |
应急救援 |
9 |
事业运行 |
104 |
其他应急管理支出 |
19 |
消防事务 |
4,617 |
行政运行 |
2,501 |
消防应急救援 |
2,109 |
其他消防事务支出 |
7 |
地震事务 |
10 |
防震减灾基础管理 |
10 |
自然灾害防治 |
850 |
地质灾害防治 |
850 |
其他支出(类) |
10,618 |
其他支出(款) |
10,618 |
其他支出(项) |
10,618 |
债务付息支出 |
17,985 |
地方政府一般债务付息支出 |
17,985 |
地方政府一般债券付息支出 |
17,985 |
债务发行费用支出 |
4 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
4 |
表4、2019年度沙坪坝区一般公共预算本级支出决算表 | |
单位:万元 | |
科目名称 |
金额 |
一般公共预算支出 |
1,007,651 |
一般公共服务支出 |
53,626 |
人大事务 |
1,860 |
行政运行 |
773 |
一般行政管理事务 |
183 |
人大会议 |
110 |
人大监督 |
125 |
人大代表履职能力提升 |
156 |
代表工作 |
420 |
人大信访工作 |
10 |
事业运行 |
79 |
其他人大事务支出 |
4 |
政协事务 |
1,240 |
行政运行 |
537 |
一般行政管理事务 |
260 |
政协会议 |
40 |
委员视察 |
94 |
参政议政 |
169 |
事业运行 |
87 |
其他政协事务支出 |
53 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
22,037 |
行政运行 |
11,134 |
一般行政管理事务 |
6,127 |
专项服务 |
1 |
专项业务活动 |
355 |
信访事务 |
738 |
事业运行 |
2,497 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,185 |
发展与改革事务 |
2,331 |
行政运行 |
458 |
一般行政管理事务 |
26 |
日常经济运行调节 |
220 |
物价管理 |
1 |
事业运行 |
372 |
其他发展与改革事务支出 |
1,254 |
统计信息事务 |
1,113 |
行政运行 |
366 |
一般行政管理事务 |
60 |
专项统计业务 |
75 |
专项普查活动 |
299 |
统计抽样调查 |
67 |
事业运行 |
76 |
其他统计信息事务支出 |
170 |
财政事务 |
2,453 |
行政运行 |
1,470 |
一般行政管理事务 |
239 |
事业运行 |
709 |
其他财政事务支出 |
35 |
税收事务 |
2,430 |
一般行政管理事务 |
2,430 |
审计事务 |
704 |
一般行政管理事务 |
700 |
其他审计事务支出 |
4 |
人力资源事务 |
503 |
行政运行 |
203 |
一般行政管理事务 |
39 |
引进人才费用 |
243 |
其他人力资源事务支出 |
18 |
纪检监察事务 |
2,429 |
行政运行 |
1,338 |
一般行政管理事务 |
1,065 |
事业运行 |
26 |
商贸事务 |
1,124 |
行政运行 |
532 |
一般行政管理事务 |
43 |
国内贸易管理 |
24 |
招商引资 |
339 |
事业运行 |
184 |
其他商贸事务支出 |
2 |
民族事务 |
129 |
行政运行 |
91 |
一般行政管理事务 |
38 |
港澳台事务 |
66 |
行政运行 |
22 |
台湾事务 |
44 |
档案事务 |
397 |
行政运行 |
215 |
档案馆 |
181 |
其他档案事务支出 |
1 |
民主党派及工商联事务 |
801 |
行政运行 |
289 |
一般行政管理事务 |
257 |
事业运行 |
196 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
59 |
群众团体事务 |
1,206 |
行政运行 |
540 |
一般行政管理事务 |
459 |
事业运行 |
94 |
其他群众团体事务支出 |
113 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6,418 |
行政运行 |
1,653 |
一般行政管理事务 |
2,037 |
专项业务 |
2,500 |
事业运行 |
217 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10 |
组织事务 |
3,212 |
行政运行 |
530 |
一般行政管理事务 |
2,681 |
其他组织事务支出 |
1 |
宣传事务 |
1,883 |
行政运行 |
462 |
一般行政管理事务 |
1,293 |
事业运行 |
119 |
其他宣传事务支出 |
9 |
统战事务 |
560 |
行政运行 |
195 |
一般行政管理事务 |
144 |
宗教事务 |
90 |
华侨事务 |
127 |
其他统战事务支出 |
4 |
其他共产党事务支出(款) |
87 |
一般行政管理事务 |
3 |
其他共产党事务支出(项) |
84 |
市场监督管理事务 |
474 |
市场监督管理专项 |
444 |
消费者权益保护 |
30 |
其他一般公共服务支出(款) |
170 |
其他一般公共服务支出(项) |
170 |
国防支出 |
1,377 |
国防动员 |
1,377 |
人民防空 |
752 |
民兵 |
625 |
公共安全支出 |
87,647 |
公安 |
85,926 |
行政运行 |
52,784 |
一般行政管理事务 |
5,681 |
信息化建设 |
725 |
执法办案 |
2,270 |
其他公安支出 |
24,466 |
法院 |
3 |
一般行政管理事务 |
3 |
司法 |
1,690 |
行政运行 |
649 |
一般行政管理事务 |
553 |
基层司法业务 |
163 |
普法宣传 |
33 |
法律援助 |
37 |
国家统一法律职业资格考试 |
5 |
社区矫正 |
208 |
事业运行 |
36 |
其他司法支出 |
6 |
其他公共安全支出(款) |
28 |
其他公共安全支出(项) |
28 |
教育支出 |
188,416 |
教育管理事务 |
1,822 |
行政运行 |
1,822 |
普通教育 |
152,491 |
学前教育 |
11,902 |
小学教育 |
61,633 |
初中教育 |
20,834 |
高中教育 |
58,118 |
其他普通教育支出 |
4 |
职业教育 |
15,102 |
职业高中教育 |
15,102 |
特殊教育 |
396 |
特殊学校教育 |
396 |
进修及培训 |
4,562 |
教师进修 |
3,170 |
干部教育 |
1,392 |
其他教育支出(款) |
14,043 |
其他教育支出(项) |
14,043 |
科学技术支出 |
8,491 |
科学技术管理事务 |
559 |
行政运行 |
510 |
一般行政管理事务 |
49 |
技术研究与开发 |
5,407 |
应用技术研究与开发 |
130 |
产业技术研究与开发 |
4,698 |
科技成果转化与扩散 |
579 |
科技条件与服务 |
1,949 |
机构运行 |
126 |
技术创新服务体系 |
1,809 |
科技条件专项 |
14 |
社会科学 |
307 |
社会科学研究机构 |
199 |
社会科学研究 |
82 |
其他社会科学支出 |
26 |
科学技术普及 |
269 |
科普活动 |
239 |
其他科学技术普及支出 |
30 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13,946 |
文化和旅游 |
8,578 |
行政运行 |
773 |
一般行政管理事务 |
12 |
图书馆 |
793 |
文化活动 |
51 |
群众文化 |
4,663 |
文化和旅游交流与合作 |
208 |
文化创作与保护 |
1 |
文化和旅游市场管理 |
57 |
旅游宣传 |
101 |
旅游行业业务管理 |
185 |
其他文化和旅游支出 |
1,734 |
文物 |
1,819 |
文物保护 |
151 |
博物馆 |
1,668 |
体育 |
1,562 |
行政运行 |
169 |
一般行政管理事务 |
11 |
运动项目管理 |
501 |
体育竞赛 |
386 |
体育场馆 |
162 |
群众体育 |
227 |
其他体育支出 |
106 |
广播电视 |
1,764 |
广播 |
632 |
其他广播电视支出 |
1,132 |
其他文化体育与传媒支出(款) |
223 |
其他文化体育与传媒支出(项) |
223 |
社会保障和就业支出 |
122,056 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8,344 |
行政运行 |
2,375 |
就业管理事务 |
1 |
社会保险业务管理事务 |
19 |
社会保险经办机构 |
1,769 |
劳动关系和维权 |
13 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
83 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,084 |
民政管理事务 |
9,062 |
行政运行 |
832 |
一般行政管理事务 |
18 |
民间组织管理 |
10 |
行政区划和地名管理 |
37 |
基层政权和社区建设 |
7,219 |
其他民政管理事务支出 |
946 |
行政事业单位离退休 |
44,534 |
归口管理的行政单位离退休 |
670 |
事业单位离退休 |
98 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20,670 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,887 |
其他行政事业单位离退休支出 |
14,209 |
就业补助 |
186 |
就业创业服务补贴 |
160 |
其他就业补助支出 |
26 |
抚恤 |
6,407 |
死亡抚恤 |
2,356 |
伤残抚恤 |
1,317 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
191 |
义务兵优待 |
678 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
116 |
其他优抚支出 |
1,749 |
退役安置 |
30,317 |
退役士兵安置 |
1,015 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
25,573 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
258 |
退役士兵管理教育 |
23 |
军队转业干部安置 |
3,274 |
其他退役安置支出 |
174 |
社会福利 |
687 |
儿童福利 |
11 |
老年福利 |
241 |
殡葬 |
117 |
社会福利事业单位 |
318 |
残疾人事业 |
2,901 |
行政运行 |
84 |
残疾人康复 |
484 |
残疾人就业和扶贫 |
217 |
残疾人体育 |
3 |
其他残疾人事业支出 |
2,113 |
红十字事业 |
36 |
行政运行 |
36 |
最低生活保障 |
4,564 |
城市最低生活保障金支出 |
4,064 |
农村最低生活保障金支出 |
500 |
临时救助 |
601 |
临时救助支出 |
10 |
流浪乞讨人员救助支出 |
591 |
特困人员救助供养 |
231 |
城市特困人员救助供养支出 |
118 |
农村特困人员救助供养支出 |
113 |
其他生活救助 |
73 |
其他城市生活救助 |
60 |
其他农村生活救助 |
13 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
6,379 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
6,379 |
退役军人管理事务 |
2,986 |
行政运行 |
1,602 |
拥军优属 |
523 |
事业运行 |
5 |
其他退役军人事务管理支出 |
856 |
其他社会保障和就业支出(款) |
4,748 |
其他社会保障和就业支出(项) |
4,748 |
卫生健康支出 |
81,644 |
卫生健康管理事务 |
1,750 |
行政运行 |
1,481 |
一般行政管理事务 |
13 |
其他卫生健康管理事务支出 |
256 |
公立医院 |
6,107 |
综合医院 |
5,510 |
中医(民族)医院 |
507 |
其他公立医院支出 |
90 |
基层医疗卫生机构 |
10,935 |
城市社区卫生机构 |
7,713 |
乡镇卫生院 |
2,091 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,131 |
公共卫生 |
11,513 |
疾病预防控制机构 |
1,020 |
卫生监督机构 |
85 |
妇幼保健机构 |
1,163 |
精神卫生机构 |
164 |
基本公共卫生服务 |
6,815 |
重大公共卫生专项 |
788 |
突发公共卫生事件应急处理 |
60 |
其他公共卫生支出 |
1,418 |
中医药 |
20 |
中医(民族医)药专项 |
20 |
计划生育事务 |
4,407 |
计划生育服务 |
4,320 |
其他计划生育事务支出 |
88 |
行政事业单位医疗 |
17,799 |
行政单位医疗 |
4,659 |
事业单位医疗 |
7,896 |
公务员医疗补助 |
5,222 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
24,300 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
24,300 |
医疗救助 |
1,605 |
城乡医疗救助 |
1,323 |
其他医疗救助支出 |
282 |
优抚对象医疗 |
169 |
优抚对象医疗补助 |
169 |
医疗保障管理事务 |
389 |
行政运行 |
276 |
一般行政管理事务 |
70 |
医疗保障经办事务 |
43 |
其他卫生健康支出(款) |
2,649 |
其他卫生健康支出(项) |
2,649 |
节能环保支出 |
16,993 |
环境保护管理事务 |
1,556 |
行政运行 |
1,481 |
一般行政管理事务 |
70 |
其他环境保护管理事务支出 |
5 |
环境监测与监察 |
41 |
其他环境监测与监察支出 |
41 |
污染防治 |
11,833 |
大气 |
334 |
水体 |
8,818 |
固体废弃物与化学品 |
2,134 |
其他污染防治支出 |
546 |
自然生态保护 |
9 |
农村环境保护 |
9 |
天然林保护 |
5 |
政策性社会性支出补助 |
5 |
退耕还林 |
147 |
退耕现金 |
147 |
能源节约利用(款) |
32 |
能源节约利用(项) |
32 |
污染减排 |
1,273 |
生态环境监测与信息 |
562 |
生态环境执法监察 |
89 |
减排专项支出 |
395 |
其他污染减排支出 |
227 |
其他节能环保支出(款) |
2,098 |
其他节能环保支出(项) |
2,098 |
城乡社区支出 |
266,797 |
城乡社区管理事务 |
170,331 |
行政运行 |
2,707 |
一般行政管理事务 |
60 |
城管执法 |
8,060 |
工程建设管理 |
1,907 |
其他城乡社区管理事务支出 |
157,598 |
城乡社区规划与管理(款) |
576 |
城乡社区规划与管理(项) |
576 |
城乡社区公共设施 |
12,375 |
小城镇基础设施建设 |
1,018 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11,357 |
城乡社区环境卫生(款) |
13,480 |
城乡社区环境卫生(项) |
13,480 |
其他城乡社区支出(款) |
70,034 |
其他城乡社区支出(项) |
70,034 |
农林水支出 |
28,925 |
农业 |
8,051 |
行政运行 |
1,264 |
事业运行 |
2,595 |
科技转化与推广服务 |
11 |
病虫害控制 |
113 |
农产品质量安全 |
30 |
执法监管 |
15 |
农业行业业务管理 |
26 |
农业生产支持补贴 |
262 |
农业组织化与产业化经营 |
2,241 |
农业资源保护修复与利用 |
1,110 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
57 |
其他农业支出 |
327 |
林业和草原 |
1,195 |
事业机构 |
527 |
森林培育 |
566 |
技术推广与转化 |
7 |
森林资源管理 |
55 |
其他林业和草原支出 |
40 |
水利 |
17,341 |
水利行业业务管理 |
557 |
水利工程建设 |
15,750 |
水利工程运行与维护 |
49 |
水利前期工作 |
14 |
水资源节约管理与保护 |
169 |
水质监测 |
45 |
水文测报 |
31 |
防汛 |
51 |
农田水利 |
578 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
21 |
水利安全监督 |
23 |
其他水利支出 |
53 |
扶贫 |
102 |
其他扶贫支出 |
102 |
农业综合开发 |
911 |
土地治理 |
911 |
农村综合改革 |
1,198 |
对村级一事一议的补助 |
603 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
518 |
对村集体经济组织的补助 |
77 |
普惠金融发展支出 |
105 |
农业保险保费补贴 |
13 |
创业担保贷款贴息 |
92 |
其他农林水支出(款) |
22 |
其他农林水支出(项) |
22 |
交通运输支出 |
26,907 |
公路水路运输 |
6,141 |
行政运行 |
559 |
一般行政管理事务 |
351 |
公路建设 |
871 |
公路养护 |
473 |
公路运输管理 |
175 |
其他公路水路运输支出 |
3,713 |
车辆购置税支出 |
10,503 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
4,519 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
5,984 |
其他交通运输支出(款) |
10,263 |
其他交通运输支出(项) |
10,263 |
资源勘探信息等支出 |
27,909 |
资源勘探开发 |
5,207 |
其他资源勘探业支出 |
5,207 |
工业和信息产业监管 |
18,329 |
行政运行 |
529 |
一般行政管理事务 |
59 |
信息安全建设 |
12 |
工业和信息产业支持 |
1,100 |
技术基础研究 |
15,822 |
其他工业和信息产业监管支出 |
807 |
国有资产监管 |
437 |
行政运行 |
80 |
一般行政管理事务 |
284 |
其他国有资产监管支出 |
73 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,307 |
中小企业发展专项 |
143 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,164 |
其他资源勘探信息等支出(款) |
2,629 |
其他资源勘探信息等支出(项) |
2,629 |
商业服务业等支出 |
13,137 |
商业流通事务 |
2,169 |
行政运行 |
304 |
一般行政管理事务 |
23 |
市场监测及信息管理 |
20 |
民贸企业补贴 |
146 |
其他商业流通事务支出 |
1,676 |
涉外发展服务支出 |
10,507 |
其他涉外发展服务支出 |
10,507 |
其他商业服务业等支出(款) |
461 |
服务业基础设施建设 |
461 |
金融支出 |
575 |
金融部门监管支出 |
29 |
金融部门其他监管支出 |
29 |
金融发展支出 |
111 |
其他金融发展支出 |
111 |
其他金融支出(款) |
435 |
其他金融支出(项) |
435 |
援助其他地区支出 |
638 |
一般公共服务 |
630 |
其他支出 |
8 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,978 |
自然资源事务 |
2,566 |
行政运行 |
16 |
自然资源规划及管理 |
890 |
土地资源调查 |
360 |
地质矿产资源利用与保护 |
642 |
事业运行 |
608 |
其他自然资源事务支出 |
50 |
测绘事务 |
19 |
其他测绘事务支出 |
19 |
气象事务 |
130 |
气象服务 |
130 |
其他自然资源海洋气象等支出(款) |
1,263 |
其他自然资源海洋气象等支出(项) |
1,263 |
住房保障支出 |
28,656 |
保障性安居工程支出 |
10,543 |
棚户区改造 |
2,110 |
公共租赁住房 |
454 |
其他保障性安居工程支出 |
7,979 |
住房改革支出 |
17,948 |
住房公积金 |
15,161 |
购房补贴 |
2,786 |
城乡社区住宅 |
165 |
其他城乡社区住宅支出 |
165 |
粮油物资储备支出 |
356 |
粮油事务 |
285 |
粮食专项业务活动 |
5 |
事业运行 |
208 |
其他粮油事务支出 |
72 |
粮油储备 |
71 |
储备粮油差价补贴 |
71 |
灾害防治及应急管理支出 |
6,971 |
应急管理事务 |
1,570 |
行政运行 |
588 |
一般行政管理事务 |
606 |
灾害风险防治 |
210 |
安全监管 |
33 |
应急救援 |
9 |
事业运行 |
104 |
其他应急管理支出 |
19 |
消防事务 |
4,610 |
行政运行 |
2,501 |
消防应急救援 |
2,109 |
地震事务 |
10 |
防震减灾基础管理 |
10 |
自然灾害防治 |
781 |
地质灾害防治 |
781 |
其他支出(类) |
10,618 |
其他支出(款) |
10,618 |
其他支出(项) |
10,618 |
债务付息支出 |
17,985 |
地方政府一般债务付息支出 |
17,985 |
地方政府一般债券付息支出 |
17,985 |
债务发行费用支出 |
4 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
4 |
表5、2019年度沙坪坝区一般公共预算基本支出决算表 | |
(经济分类科目) | |
单位:万元 | |
科目名称 |
一般公共预算基本支出 |
一般公共预算支出 |
324,115 |
机关工资福利支出 |
89,682 |
工资奖金津补贴 |
33,710 |
社会保障缴费 |
13,793 |
住房公积金 |
7,190 |
其他工资福利支出 |
34,989 |
机关商品和服务支出 |
29,698 |
办公经费 |
19,845 |
会议费 |
26 |
培训费 |
177 |
专用材料购置费 |
58 |
委托业务费 |
963 |
公务接待费 |
27 |
因公出国(境)费用 |
15 |
公务用车运行维护费 |
578 |
维修(护)费 |
963 |
其他商品和服务支出 |
7,046 |
机关资本性支出(一) |
1,193 |
基础设施建设 |
191 |
公务用车购置 |
251 |
设备购置 |
734 |
其他资本性支出 |
17 |
对事业单位经常性补助 |
186,861 |
工资福利支出 |
128,005 |
商品和服务支出 |
54,832 |
其他对事业单位补助 |
4,024 |
对事业单位资本性补助 |
4 |
资本性支出(一) |
4 |
对企业补助 |
1,150 |
其他对企业补助 |
1,150 |
对个人和家庭的补助 |
15,486 |
社会福利和救助 |
2,317 |
离退休费 |
300 |
其他对个人和家庭补助 |
12,869 |
其他支出 |
41 |
其他支出 |
41 |
表6、2019年度沙坪坝区“三公经费”决算表 | ||
单位:万元 | ||
科目名称 |
预算数 |
决算数 |
支出合计 |
7,783.00 |
5,588.00 |
1.因公出国(境)费 |
269.00 |
270.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
6,853.00 |
5,181.00 |
(1)公务用车购置费 |
2,180.00 |
2,111.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
4,673.00 |
3,070.00 |
3.公务接待费 |
661.00 |
137.00 |
(1)国内接待费 |
661.00 |
137.00 |
其中:外事接待费 |
11.00 |
10.00 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
表7、2019年度沙坪坝区一般公共预算转移性收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一般公共预算收入 |
567,985 |
一般公共预算支出 |
1,043,649 |
上级补助收入 |
363,472 |
上解上级支出 |
199,878 |
返还性收入 |
66,883 |
体制上解支出 |
4,342 |
所得税基数返还收入 |
6,851 |
专项上解支出 |
195,536 |
增值税税收返还收入 |
15,033 |
债务还本支出 |
63,000 |
消费税税收返还收入 |
767 |
地方政府一般债务还本支出 |
63,000 |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
44,232 |
地方政府一般债券还本支出 |
63,000 |
一般性转移支付收入 |
179,024 |
安排预算稳定调节基金 |
10,332 |
均衡性转移支付收入 |
8,362 |
年终结余 |
104,918 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
2,357 |
减:结转下年的支出 |
104,918 |
结算补助收入 |
47,344 |
||
基层公检法司转移支付收入 |
3,775 |
||
城乡义务教育转移支付收入 |
758 |
||
城乡居民基本医疗保险转移支付收入 |
21,513 |
||
农村综合改革转移支付收入 |
1,200 |
||
产粮(油)大县奖励资金收入 |
522 |
||
固定数额补助收入 |
11,391 |
||
贫困地区转移支付收入 |
260 |
||
教育共同财政事权转移支付收入 |
18,086 |
||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
70 |
||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
37,728 |
||
卫生健康共同财政事权转移支付收入 |
12,343 |
||
农林水共同财政事权转移支付收入 |
2,306 |
||
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
5,721 |
||
其他共同财政事权转移支付收入 |
50 |
||
其他一般性转移支付收入 |
5,238 |
||
专项转移支付收入 |
117,565 |
||
一般公共服务 |
90 |
||
国防 |
2,165 |
||
教育 |
6,469 |
||
科学技术 |
3,375 |
||
文化旅游体育与传媒 |
291 |
||
社会保障和就业 |
2,324 |
||
卫生健康 |
454 |
||
节能环保 |
7,503 |
||
城乡社区 |
1 |
||
农林水 |
23,171 |
||
交通运输 |
20,635 |
||
资源勘探信息等 |
23,597 |
||
商业服务业等 |
16,062 |
||
金融 |
2 |
||
自然资源海洋气象等 |
1,033 |
||
住房保障 |
8,986 |
||
其他收入 |
1,407 |
||
上年结余 |
87,954 |
||
调入资金 |
315,989 |
||
从政府性基金预算调入 |
315,960 |
||
从国有资本经营预算调入 |
29 |
||
债务转贷收入 |
63,000 |
||
地方政府一般债务转贷收入 |
63,000 |
||
动用预算稳定调节基金 |
23,377 |
||
收 入 总 计 |
1,421,777 |
支 出 总 计 |
1,421,777 |
表8、2019年度沙坪坝区区级一般公共预算转移支付决算表 | |
(分地区) | |
单位:万元 | |
单位名称 |
决算数 |
合计 |
69,858 |
覃家岗街道 |
7,234 |
陈家桥街道 |
14,687 |
井口镇 |
3,716 |
歌乐山镇 |
3,664 |
渝碚路街道 |
3,332 |
青木关镇 |
5,875 |
曾家镇 |
3,605 |
西永街道 |
2,871 |
回龙坝镇 |
3,880 |
天星桥街道 |
3,037 |
土主镇 |
2,752 |
沙坪坝街道 |
2,608 |
中梁镇 |
2,878 |
凤凰镇 |
2,419 |
虎溪街道 |
2,310 |
丰文街道 |
2,742 |
香炉山街道 |
2,248 |
表9、2019年度沙坪坝区区级一般公共预算专项转移支付决算表 | |
(分项目) | |
单位:万元 | |
项目名称 |
决算数 |
合计 |
69,858 |
一、一般性转移支付 |
27,147 |
体制补助转移支付 |
27,147 |
二、专项转移支付 |
42,711 |
表10、2019年度沙坪坝区地方政府一般债务余额情况表 | |||
单位:万元 | |||
项目 |
一般债务 | ||
小计 |
一般债券 |
向国际组织借款 | |
上年末地方政府债务余额 |
517,216 |
517,200 |
16 |
本年地方政府债务余额限额(预算数) |
518,000 |
||
本年地方政府债务(转贷)收入 |
63,000 |
63,000 |
|
本年地方政府债务还本支出 |
63,000 |
63,000 |
|
本年采用其他方式化解的债务本金 |
3 |
3 | |
年末地方政府债务余额 |
517,213 |
517,200 |
13 |
表11、2019年度沙坪坝区政府性基金预算收支决算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 | |||
政府性基金收入小计 |
-204 |
政府性基金支出小计 |
418,390 |
623,320 |
718,384 | |||||
其他政府性基金相关收入 |
-204 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3 |
204 |
131 | |||||
转移性收入小计 |
501,552 |
740,206 |
1,159,219 |
社会保障和就业支出 |
12 |
39 |
32 | |||
上级补助收入 |
400,000 |
408,654 |
827,667 |
城乡社区支出 |
409,821 |
609,821 |
696,159 | |||
上年结余 |
101,552 |
101,552 |
101,552 |
农林水支出 |
243 |
285 |
280 | |||
债务(转贷)收入 |
230,000 |
230,000 |
其他支出 |
8,311 |
12,971 |
4,944 | ||||
债务付息支出 |
16,837 | |||||||||
债务发行费用支出 |
1 | |||||||||
转移性收入小计 |
83,162 |
116,886 |
440,631 | |||||||
上解上级支出 |
605 | |||||||||
调出资金 |
83,162 |
116,886 |
315,960 | |||||||
年终结余 |
124,066 | |||||||||
收 入 总 计 |
501,552 |
740,206 |
1,159,015 |
支 出 总 计 |
501,552 |
740,206 |
1,159,015 | |||
表12、2019年度沙坪坝区政府性基金预算支出决算表 |
||||||||||
单位:万元 |
||||||||||
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
政府性基金预算支出 |
718,384 |
|||||||||
文化旅游体育与传媒支出 |
131 |
|||||||||
旅游发展基金支出 |
131 |
|||||||||
地方旅游开发项目补助 |
131 |
|||||||||
社会保障和就业支出 |
32 |
|||||||||
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
32 |
|||||||||
移民补助 |
32 |
|||||||||
城乡社区支出 |
696,159 |
|||||||||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
464,922 |
|||||||||
征地和拆迁补偿支出 |
447,938 |
|||||||||
土地开发支出 |
419 |
|||||||||
城市建设支出 |
2,875 |
|||||||||
农村基础设施建设支出 |
50 |
|||||||||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13,640 |
|||||||||
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,237 |
|||||||||
城市公共设施 |
1,237 |
|||||||||
土地储备专项债券收入安排的支出 |
230,000 |
|||||||||
征地和拆迁补偿支出 |
230,000 |
|||||||||
农林水支出 |
280 |
|||||||||
三峡水库库区基金支出 |
63 |
|||||||||
基础设施建设和经济发展 |
35 |
|||||||||
解决移民遗留问题 |
8 |
|||||||||
其他三峡水库库区基金支出 |
20 |
|||||||||
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
217 |
|||||||||
三峡工程后续工作 |
217 |
|||||||||
其他支出 |
4,944 |
|||||||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
32 |
|||||||||
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
32 |
|||||||||
彩票公益金安排的支出 |
4,912 |
|||||||||
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3,407 |
|||||||||
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1,090 |
|||||||||
用于教育事业的彩票公益金支出 |
82 |
|||||||||
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
67 |
|||||||||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
119 |
|||||||||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
147 |
|||||||||
债务付息支出 |
16,837 |
|||||||||
地方政府专项债务付息支出 |
16,837 |
|||||||||
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
9,943 |
|||||||||
土地储备专项债券付息支出 |
6,894 |
|||||||||
债务发行费用支出 |
1 |
|||||||||
地方政府专项债务发行费用支出 |
1 |
|||||||||
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
1 |
表13、2019年度沙坪坝区政府性基金预算转移性收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
政府性基金预算收入 |
-204 |
政府性基金预算支出 |
718,384 |
政府性基金预算上级补助收入 |
827,667 |
政府性基金预算上解上级支出 |
605 |
政府性基金预算上年结余 |
101,552 |
政府性基金预算调出资金 |
315,960 |
债务转贷收入 |
230,000 |
政府性基金预算年终结余 |
124,066 |
地方政府专项债务转贷收入 |
230,000 |
||
收 入 总 计 |
1,159,015 |
支 出 总 计 |
1,159,015 |
表14、2019年度沙坪坝区地方政府专项债务余额情况表 | ||
单位:万元 | ||
项目 |
专项债务 | |
小计 |
专项债券 | |
上年末地方政府债务余额 |
450,000 |
450,000 |
本年地方政府债务余额限额(预算数) |
680,000 |
|
本年地方政府债务(转贷)收入 |
230,000 |
230,000 |
年末地方政府债务余额 |
680,000 |
680,000 |
表15、2019年度沙坪坝区国有资本经营预算收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
预算科目 |
预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
国有资本经营收入小计 |
20,000 |
3,266 |
国有资本经营支出小计 |
1,727 |
1,698 |
978 | |
产权转让收入 |
1 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,698 |
1,698 |
978 | ||
清算收入 |
265 |
其他国有资本经营预算支出 |
29 |
||||
其他国有资本经营预算收入 |
20,000 |
3,000 |
转移性支出小计 |
20,000 |
29 |
4,003 | |
转移性收入小计 |
1,727 |
1,727 |
1,715 |
调出资金 |
20,000 |
29 |
29 |
上年结余 |
1,727 |
1,727 |
1,715 |
年终结余 |
3,974 | ||
收入总计 |
21,727 |
1,727 |
4,981 |
支出总计 |
21,727 |
1,727 |
4,981 |
表16、2019年度沙坪坝区社会保险基金收支决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项 目 |
合计 |
企业职工基本养老保险基金 |
城乡居民基本养老保险基金 |
机关事业单位基本养老保险基金 |
城镇职工基本医疗保险基金 |
居民基本医疗保险基金 |
工伤保险基金 |
失业保险基金 |
生育保险基金 |
一、收入 |
|||||||||
其中:1.保险费收入 |
|||||||||
2.投资收益 |
|||||||||
3.财政补贴收入 |
|||||||||
4.其他收入 |
|||||||||
5.转移收入 |
|||||||||
二、支出 |
|||||||||
其中:1.社会保险待遇支出 |
|||||||||
2.其他支出 |
|||||||||
3.转移支出 |
|||||||||
三、本年收支结余 |
|||||||||
四、年末滚存结余 |
社会保险基金收支全市统筹,我区本表为空
表17、2019年地方政府债务限额及余额决算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 |
2019年债务限额 |
2019年债务余额预计执行数 | ||||
一般债务 |
专项债务 |
一般债务 |
专项债务 | |||
A=B+C |
B |
C |
D=E+F |
E |
F | |
沙坪坝区 |
119.80 |
51.80 |
68.00 |
119.72 |
51.72 |
68.00 |
表18、2019年地方政府债务相关情况表 | |
单位:亿元 | |
项目 |
额度 |
一、2018年末地方政府债务余额 |
96.72 |
其中:一般债务 |
51.72 |
专项债务 |
45.00 |
二、2018年地方政府债务限额 |
97.20 |
其中:一般债务 |
52.20 |
专项债务 |
45.00 |
三、2019年地方政府债务发行决算数 |
29.30 |
新增一般债券发行额 |
- |
再融资一般债券发行额 |
6.30 |
新增专项债券发行额 |
23.00 |
再融资专项债券发行额 |
0.00 |
四、2019年地方政府债务还本支出决算数 |
6.30 |
一般债务还本支出 |
6.30 |
专项债务还本支出 |
0.00 |
五、2019年地方政府债务付息支出决算数 |
3.48 |
一般债务付息支出 |
1.80 |
专项债务付息支出 |
1.68 |
六、2019年末地方政府债务余额决算数 |
119.72 |
其中:一般债务 |
51.72 |
专项债务 |
68.00 |
七、2019年地方政府债务限额 |
119.80 |
其中:一般债务 |
51.80 |
专项债务 |
68.00 |
表19、2019年地方政府债券使用情况表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
项目名称 |
项目编号 |
项目领域 |
项目主管部门 |
项目实施单位 |
债券性质 |
债券规模 |
发行时间(年/月) |
井双新城土地收储项目 |
P18500106-0001 |
土地储备 |
沙坪坝区土地整治储备中心 |
重庆迈瑞城市建设投资有限公司 |
土地储备专项债券 |
8.00 |
2019/02 |
井双新城土地收储项目(二期) |
P19500106-0003 |
土地储备 |
沙坪坝区土地整治储备中心 |
重庆迈瑞城市建设投资有限公司 |
土地储备专项债券 |
10.00 |
2019/06 |
井双新城土地收储项目(二期) |
P19500106-0003 |
土地储备 |
沙坪坝区土地整治储备中心 |
重庆迈瑞城市建设投资有限公司 |
土地储备专项债券 |
5.00 |
2019/07 |
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站