中国共产党重庆市沙坪坝区委宣传部
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全区新型智库建设。
负责规划组织全区思想政治工作,配合中共重庆市沙坪坝区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
负责指导、协调全区精神文明建设工作。
统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
负责督促落实全区新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。负责驻区新闻机构的业务管理、协调及服务工作。
从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等工作,指导协调全区性重大电影活动。
对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调区级国有文化资产监管工作。承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大举措和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调。
统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各镇、街道、管委会的新闻发布工作,推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全区重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。
负责组织开展新闻领域对外交流与合作,统筹协调指导推动与区外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库的合作传播,会同有关部门做好境外驻渝记者和来访记者采访事务方面的工作。协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。
负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
完成区委交办的其他任务。
(二)机构设置
内设办公室、研究室、理论科、新闻科、外宣科、宣传教育科、精神文明创建科、文艺文产科、出版与电影科;
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括宣传部(本级)、区宣传思想教育研究中心和区新时代文明实践促进中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,668.21万元,支出总计1,668.21万元。收支较上年决算数减少280.26万元,下降14.4%,主要原因是区委网信办和区社科联独立核算。
2.收入情况。2022年度收入合计1,668.21万元,较上年决算数减少280.26万元,下降14.4%,主要原因是区委网信办和区社科联独立核算。其中:财政拨款收入1,668.21万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,668.21万元,较上年决算减少280.26万元,下降14.4%,主要原因是区委网信办和区社科联独立核算。其中:基本支出689.59万元,占41.3%;项目支出978.62万元,占58.7%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,668.21万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少280.26万元,下降14.4%。主要原因是区委网信办和区社科联独立核算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,668.21万元,较上年决算数减少280.26万元,下降14.4%。主要原因是区委网信办和区社科联独立核算。较年初预算数增加39.64万元,增长2.4%。主要原因是为保障全国文明城区建设工作正常开展,追加专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,668.21万元,较上年决算数减少280.26万元,下降14.4%。主要原因是区委网信办和区社科联独立核算。较年初预算数增加39.64万元,增长2.4%。主要原因是保障全国文明城区建设工作正常开展,追加专项经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,524.35万元,占91.4%,较年初预算数增加18.62万元,增长1.2%,主要原因是为保障全国文明城区建设工作正常开展,追加专项经费。
(2)社会保障与就业支出88.49万元,占5.3%,较年初预算数增加15.39万元,增长21.1%,主要原因是支付离退休人员一次性退休补贴。
(3)卫生健康支出19.43万元,占1.2%,较年初预算数减少7.92万元,下降29%,主要原因是在职人员退休,相关支出减少。
(4)住房保障支出35.94万元,占2.2%,较年初预算数增加13.55万元,增长60.5%,主要原因是人事变动及工资、津补贴、晋级晋档等调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出689.59万元。其中:人员经费567.16万元,较上年决算数减少150.60万元,下降21%,主要原因是区委网信办和区社科联独立核算。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、生活补助等。公用经费122.43万元,较上年决算数减少45.51万元,下降27.1%,主要原因是按照区财政过紧日子相关要求,预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.54万元,较年初预算数减少35.46万元,下降90.9%,主要原因是受疫情影响,公务接待支出减少。较上年支出数减少2.40万元,下降40.4%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
未发生公务车购置费,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费3.06万元,主要用于用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.94万元,下降76.5%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.98万元,下降39.3%,主要原因是受疫情影响,公务出行减少。
公务接待费0.49万元,主要用于接待外省市来区考察调研支出。费用支出较年初预算数减少17.51万元,下降97.3%,主要原因是受疫情影响,考察临时取消。较上年支出数减少0.41万元,下降45.6%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次52人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费93.63元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.06万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.37万元,较上年决算数增加6.09万元,增长2175%,主要原因是承办市委宣传部重庆市新闻奖总评会议。本年度培训费支出1.71万元,较上年决算数减少3.35万元,下降66.2%,主要原因是受疫情影响,培训次数减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出102.09万元,主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少65.85万元,下降39.2%,主要原因是严格执行区内过紧日子要求,严控运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金1660.07万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
2022年度部门整体绩效自评表
|
项目 名称 |
重庆市沙坪坝区委宣传部整体自评 |
项目 编码 |
50010600022P000007 |
自评 总分 |
100 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门 |
104-重庆市沙坪坝区委宣传部 |
财政归口处室 |
007-行财科 |
部门 联系人 |
郑思思 |
联系 电话 |
65363721 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
16600713.21 |
16685323.21 |
16682093.21 |
|||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
16600713.21 |
16685323.21 |
16682093.21 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际 完成情况 | ||||||||||||||||||
|
1、按照职责、任务,完成我区宣传工作;2、完成宣传文化发展专项资金、精神文明创建和对外宣传资金分配、使用、和监管,提高资金使用效率;3.按照职责、任务,完成全区网络舆情的收集、整理、分析、研判和报送;完成网评队伍建设;开展网络传播情况调研和网络新技术、新业务的跟踪与研究;组织网络从业人员、网络评论人员的培训;完成网络监控平台建设和日常维护;4.完成市级相关任务考核指标。; |
完成全年工作任务 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||
|
报送舆情信息稿件报送 |
条 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
区委理论学习中心组学习会 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
全民阅读活动 |
场 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||||||||
|
文明单位复查数量 |
个 |
≥ |
149 |
149 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
中央、市级媒体新闻宣传 |
条 |
≥ |
230 |
230 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)宣教工作。2022年我部门对宣教工作开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金224.25万元,执行率100%,自评总分100分,选树全国学雷锋标兵先进典型1人,重庆市岗位学雷锋标兵、2021年度“感动重庆十大人物”提名奖各1人,2022年新时代重庆好少年、好老师等9人。制定先进典型管理办法,推动47名先进典型入驻新时代文明实践所站。
2022年度二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
宣教工作 |
项目编码: |
50010622T000000124604 |
自评总分 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
项目主管部门 |
104-重庆市沙坪坝区委宣传部 |
财政归口处室: |
007-行财科 |
部门联系人 |
郑思思 |
联系 电话 |
65363721 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
4,000,000.00 |
2,242,479.14 |
2,242,479.14 |
||||||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
4,000,000.00 |
2,242,479.14 |
2,242,479.14 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
指导、协调全区宣传思想教育、新时代文明实践促进工作 |
组织开展“学习新思想 展现新作为 喜迎二十大”等微宣讲活动2000余场次。在38条主次干道悬挂“喜迎二十大”看板,打造“喜迎二十大”主题城市景观7组。利用户外LED屏等刊播学习宣传贯彻党的二十大精神等内容40余批次。参加市政研会2021年度优秀研究成果评选,获一等奖1个、二等奖2个、三等奖2个。 | ||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||||
|
评选新时代好少年人数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
|
全国道德模范 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
|
全国文明城区数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
|
宣传教育示范活动 |
场 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
(2)新闻宣传工作。2022年我部门对新闻宣传开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金398.89万元,执行率100%,自评总分100分。在中央级重要媒体上稿110余条、市级重要媒体上稿1300余条,新华网、人民网、华龙网等主流网络媒体上稿3000余条,区级媒体发布新闻6万余条次,营造良好舆论氛围。
2022年度二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
新闻宣传工作 |
项目编码: |
50010622T000000124544 |
自评 总分 |
100.00 |
||||||||||||||||
|
项目主管部门 |
104-重庆市沙坪坝区委宣传部 |
财政归口处室: |
007-行财科 |
部门 联系人 |
郑思思 |
联系 电话 |
65363721 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
5,300,000.00 |
3,988,862.46 |
3,988,862.46 |
||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
5,300,000.00 |
3,988,862.46 |
3,988,862.46 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
指导、协调全区新闻发布、对外宣传、网络宣传工作 |
开设“奋进新征程 建功新时代”“二十大时光”等专题专栏,中央、市级主流媒体上稿150余条次,区级媒体报道440余条次,制作发布短视频等新媒体产品320余条次。参加市级新闻发布会12场,开展“发言人来了”新闻发布活动5场。发布疫情防控相关动态信息、典型事迹、深度报道等2500余条次,新媒体产品600余件,正面引导社会舆论。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||
|
网上正面宣传阅读量 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||
|
网上正能量传播效果阅读量 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
协调境外媒体短期来渝采访 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
原创、转载稿件数 |
篇 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
(3)精神文明建设工作。2022年我部门对精神文明建设工作开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金50.91万元,执行率100%,自评总分100分。深化全国文明城区建设,开展15轮实地巡查,发现问题40288项,整改35050项。
2022年度二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
精神文明建设 |
项目编码: |
50010622T000000124539 |
自评总分 |
100.00 |
|||||||||||||||||
|
项目主管部门 |
104-重庆市沙坪坝区委宣传部 |
财政归口处室: |
007-行财科 |
部门 联系人 |
郑思思 |
联系 电话 |
65363721 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
750,000.00 |
509,066.54 |
509,066.54 |
|||||||||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
750,000.00 |
509,066.54 |
509,066.54 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
现有各级文明单位复查;五大文明创建指导及申报;乡风文明建设 |
区文明创建工作入选中央文明办全国文明城市创建实地点位治理案例展播专栏和全国文明城市巡礼,国家级文明集体表彰数量主城领先。 未成年人思想道德建设向上向好。“小萝卜头”进校园、“红梅花儿永放光彩”等主题教育活动覆盖青少年13万余人。参加重庆市 2022 年乡村学校少年宫述职考评,1所学校获一等奖。连续21年开展“爱心助学”公益活动。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||
|
评选新时代好少年人数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
评选志愿服务典型 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
乡村学校少年宫考评数 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
乡风文明建设 |
个 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时,注重绩效的重要性,明确绩效目标,将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。
(三)重点绩效评价结果。
2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:郑思思 023-65363721。
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