重庆市沙坪坝区物流办公室2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24 字体:【

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订本区物流工作的综合管理规范性文件并组织实施。

2.统筹指导全区物流发展、运营工作。负责拟订全区物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区物流发展政策措施并组织实施。统筹全区物流重大项目规划布局。负责物流改革创新事项。

3.统筹协调全区水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

4.统筹推进多式联运发展、提升物流通道互联互通水平,提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体,丰富拓展联运产品。

5.负责统筹全区物流园区、内陆国际物流分拨中心规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。配合重庆市人民政府口岸和物流办公室做好国际货运代理企业备案。

6.负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。配合协调重庆市人民政府口岸和物流办公室做好口岸和物流数据统计、分析、研究工作。

7.负责推进物流对外交流合作。

8.负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。

9.负责协调全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展、口岸大通关协调服务等工作,协调解决在区口岸运行中的重大问题。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

1.综合科。负责机关日常运转,承担机关文电、党的建设、会务、信息、值班、档案、机要、保密、信访、新闻宣传、政务公开、制度建设、外事、建议提案办理等工作。负责机关机构编制、组织人事、离退休人员管理等工作。负责机关政务督查督办工作。负责机关财务管理及审计、资产管理、车辆管理、政务接待等后勤保障工作。

2.产业规划发展科。拟订物流工作的综合管理规范性文件并组织实施。负责拟订全区物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区物流发展政策措施并组织实施。统筹全区物流重大项目规划布局。负责物流改革创新事项。统筹推进多式联运发展、提升物流通道互联互通水平,提高多式联运枢纽集疏运能力。统筹推进重大物流项目招商引资。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。负责推进物流对外交流合作。

3.物流管理服务科。统筹协调全区水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。配合重庆市人民政府口岸和物流办公室做好国际货运代理企业备案。负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。配合协调重庆市人民政府口岸和物流办公室做好口岸和物流数据统计、分析、研究工作。指导全区物流相关社会组织和中介机构工作。协调争取国家和市级物流政策支持。负责协调全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展、口岸大通关协调服务等工作,协调解决在区口岸运行中的重大问题。

(三)单位构成。重庆市沙坪坝区物流办公室行政编制5名。设主任1名,副主任1名,科级领导职数3名。为正处级单位,无二级单位。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。本部门为新成立的政府工作部门。二是财政财务调整情况。新成立单位,上年无决算数据,2019年无年初预算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计106.19万元,支出总计106.19万元。收支较上年决算数增加106.19万元、增长100%,主要原因是新成立单位,上年无决算数据。

2.收入情况。2019年度收入合计106.19万元,较上年决算数增加106.19万元,增长100%,主要原因是新成立单位,上年无决算数据。其中:财政拨款收入106.19万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计106.19万元,较上年决算数增加106.19万元,增长100%,主要原因是新成立单位,上年无决算数据。其中:基本支出106.19万元,占100.00%;

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计106.19万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加106.19万元,增长100%。主要原因是新成立单位,上年无决算数据。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入106.19万元,较上年决算数增加106.19万元,增长100%。主要原因是新成立单位,上年无决算数据。较年初预算数增加106.19万元,增长100%。主要原因是新成立单位,无年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出106.19万元,较上年决算数增加106.19万元,增长100%。主要原因是新成立单位,上年无决算数据。较年初预算数增加106.19万元,增长100%。主要原因是新成立单位,无年初预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出88.23万元,占83.09%,较年初预算数增加88.23万元,增长100%,主要原因是新成立单位,无年初预算。

(2)社会保障与就业支出7.08万元,占6.67%,较年初预算数增加7.08万元,增长100%,主要原因是新成立单位,无年初预算。

(3)卫生健康支出2.53万元,占2.38%,较年初预算数增加2.53万元,增长100%,主要原因是新成立单位,无年初预算。

(4)住房保障支出8.36万元,占7.87%,较年初预算数增加8.36万元,增长100%,主要原因是新成立单位,无年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出106.19万元。其中:人员经费55.72万元,较上年决算数增加55.72万元,增长100%,主要原因是新成立单位,上年无决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费50.47万元,较上年决算数增加50.47万元,增长100%,主要原因是新成立单位,上年无决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.13万元,较年初预算数增加6.13万元,增长100%,主要原因是新成立单位,无年初预算数。较上年支出数增加6.13万元,增长100%,主要原因是新成立单位,无上年支出数据。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用6.10万元,主要是用于参加重庆国际物流枢纽园区境外发债路演活动、参加第九届亚洲物流及航运会议。费用支出较年初预算数增加6.10万元,增长100%,主要原因是新成立单位,无年初预算数。较上年支出数增加6.10万元,增长0.00%,主要原因是新成立单位,无上年支出数据。

公务车购置费0万元,本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元,本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出

公务接待费0.03万元,主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是新成立单位,无年初预算数。较上年支出数增加0.03万元,增长100%,主要原因是新成立单位,无上年支出数据。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次3人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费90.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出50.47万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、办公设备购置、因公出国(境)费用等。机关运行经费较上年决算数增加50.47万元,增长100%,主要原因是新成立单位,无上年决算数。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,本单位2019年度未发生该项支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元,本单位2019年度未发生该项支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额15.26万元,其中:政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额15.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购单位办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的有关要求,我单位领导进行了专题研究并布置了相关工作,开展了相关的一些培训。2019年我单位暂未涉及预算绩效有关的专项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:杨荣斌 023-65686123。


摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表


工作表 1: GK01 收入支出决算总表

收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区物流办公室2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入106.19一、一般公共服务支出88.23
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.00


八、社会保障和就业支出7.08


九、卫生健康支出2.53


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出8.36


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出0.00


二十二、其他支出0.00


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计106.19本年支出合计106.19
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计106.19总计106.19
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区物流办公室



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计106.19106.190.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出88.2388.230.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务87.6587.650.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行87.6587.650.000.000.000.000.000.00
20113商贸事务0.580.580.000.000.000.000.000.00
2011301  行政运行0.580.580.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出7.087.080.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休7.087.080.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.065.060.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.022.020.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出2.532.530.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗2.532.530.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗2.532.530.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出8.368.360.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出8.368.360.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金3.283.280.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴5.085.080.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表

支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区物流办公室


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计106.19106.190.000.000.000.00
201一般公共服务支出88.2388.230.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务87.6587.650.000.000.000.00
2010301  行政运行87.6587.650.000.000.000.00
20113商贸事务0.580.580.000.000.000.00
2011301  行政运行0.580.580.000.000.000.00
208社会保障和就业支出7.087.080.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休7.087.080.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.065.060.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出2.022.020.000.000.000.00
210卫生健康支出2.532.530.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗2.532.530.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗2.532.530.000.000.000.00
221住房保障支出8.368.360.000.000.000.00
22102住房改革支出8.368.360.000.000.000.00
2210201  住房公积金3.283.280.000.000.000.00
2210203  购房补贴5.085.080.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区物流办公室
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款106.19一、一般公共服务支出88.2388.230.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00


八、社会保障和就业支出7.087.080.00


九、卫生健康支出2.532.530.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出8.368.360.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00


二十二、其他支出0.000.000.00


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计106.19本年支出合计106.19106.190.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计106.19总计106.19106.190.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区物流办公室


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.00106.19106.19106.190.000.00
201一般公共服务支出0.0088.2388.2388.230.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.0087.6587.6587.650.000.00
2010301  行政运行0.0087.6587.6587.650.000.00
20113商贸事务0.000.580.580.580.000.00
2011301  行政运行0.000.580.580.580.000.00
208社会保障和就业支出0.007.087.087.080.000.00
20805行政事业单位离退休0.007.087.087.080.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.005.065.065.060.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.002.022.022.020.000.00
210卫生健康支出0.002.532.532.530.000.00
21011行政事业单位医疗0.002.532.532.530.000.00
2101101  行政单位医疗0.002.532.532.530.000.00
221住房保障支出0.008.368.368.360.000.00
22102住房改革支出0.008.368.368.360.000.00
2210201  住房公积金0.003.283.283.280.000.00
2210203  购房补贴0.005.085.085.080.000.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区物流办公室






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出50.64302商品和服务支出35.02310资本性支出15.46
30101  基本工资14.6230201  办公费3.9331001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴10.3230202  印刷费0.3631002  办公设备购置15.46
30103  奖金0.0030203  咨询费0.0731003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.6231005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费5.0630206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费2.0230207  邮电费1.8031008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费2.5330208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费0.0930211  差旅费8.9331011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金3.2830212  因公出国(境)费用6.1031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费1.7430213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出10.9830214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助5.0830215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0331099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助5.0830225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费1.2131204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费3.2231299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用4.1739907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出4.5739999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计55.72公用经费合计50.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区物流办公室


2019年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

工作表 8: GK08 机构运行信息表

机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区物流办公室
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费50.47
(一)支出合计0.006.13(一)行政单位50.47
  1.因公出国(境)费0.006.10(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费0.000.00五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费0.000.00(一)车辆数合计(辆)0
    (2)公务用车运行维护费0.000.00  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费0.000.03  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费0.000.03  3.机要通信用车0
         其中:外事接待费0.000.00  4.应急保障用车0
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车0
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)2  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
  4.公务用车保有量(辆)0(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)1六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)0  (一)政府采购支出合计15.26
  6.国内公务接待人次(人)3     1.政府采购货物支出15.26
     其中:外事接待人次(人)0     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出0.00
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额15.26
二、会议费0.000.00        其中:授予小微企业合同金额15.26
三、培训费0.000.00

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。