[ 索引号 ]11500106009290403U/2019-02012 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]沙坪坝区人民政府 [ 主题分类 ]财政、金融、审计 [ 成文日期 ]2019-08-23 [ 发布日期 ]2019-08-23 [ 体裁分类 ]财政
重庆市沙坪坝区司法局2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019-08-23


       一、部门基本情况


(一)职能职责。贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订司法行政工作发展规划并组织实施;拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导各街道、镇(园区)、各部门(行业)普法依法治理工作;指导管理司法所建设,指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作;监督管理律师工作、公证工作和法律援助工作;指导监督企事业法律顾问工作。指导监督面向社会服务的司法鉴定工作;指导管理社区矫正工作;负责司法行政系统队伍建设,思想政治工作和纪检监察工作;承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。沙坪坝区司法局设6个内设机构:办公室、政工科、法制宣传科、社区矫正工作科、基层工作科、法律事务工作科。设事业单位2个:沙坪坝区法律援助中心、沙坪坝区社区矫正帮教服务中心。我局现有行政编制29人(行政人员23人,参公人员3人,全额事业人员3人),实有在职行政人员21人,参公人员3人,全额事业人员3人,退休人员20人。

(三)单位构成。无

(四)机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

1.2018年决算收入1923.3万元。

2.2018年部门决算支出1923.3万元,其中:基本支出668.53万元,项目支出1254.77万元。

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,923.30万元,支出总计1,923.30万元。收支较上年决算数增加587.36万元、增长43.97%,主要原因是社区矫正购买服务、人民调解四进购买服务、大江所改制人员安置、五险一金、工作经费等剩余应使用部分等、司法行政用房排危整治项目质保金及工程未完成部分等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,923.30万元,较上年决算增加587.36万元,增长43.97%,主要原因是社区矫正购买服务、人民调解四进购买服务、大江所改制人员安置、五险一金、工作经费等剩余应使用部分等、司法行政用房排危整治项目质保金及工程未完成部分等。其中:财政拨款收入1,923.30万元,占100.00%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,923.30万元,较上年决算数增加587.36万元,增长43.97%,主要原因是社区矫正购买服务、人民调解四进购买服务、大江所改制人员安置、五险一金、工作经费等剩余应使用部分等、司法行政用房排危整治项目质保金及工程未完成部分等。其中:基本支出668.53万元,占34.76%;项目支出1,254.77万元,占65.24%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,923.30万元,较上年决算数增加587.36万元,增长43.97%。主要原因是社区矫正购买服务、人民调解四进购买服务、大江所改制人员安置、五险一金、工作经费等剩余应使用部分等、司法行政用房排危整治项目质保金及工程未完成部分等。较年初预算数增加762.48万元,增长65.68%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算100万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,923.30万元,较上年决算数增加587.36万元,增长43.97%。主要原因是社区矫正购买服务、人民调解四进购买服务、大江所改制人员安置、五险一金、工作经费等剩余应使用部分等、司法行政用房排危整治项目质保金及工程未完成部分等,较年初预算数增加762.48万元,增长65.68%。主要原因是主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算100万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)公共安全支出1,783.19万元,占92.72%,较年初预算数增加735.05万元,增长70.13%,主要原因是社区购买服务、人民调解四进购买服务等。

2)社会保障与就业支出84.41万元,占4.39%,较年初预算数增加23.26万元,增长38.04%,主要原因是工资有所上涨,养老保险缴费基数的增加。

3)医疗卫生与计划生育支出29.55万元,占1.54%,较年初预算数增加1.85万元,增长6.68%,主要原因是人员缴费基数增加。

4)住房保障支出26.15万元,占1.36%,较年初预算数增加2.31万元,增长9.69%,主要原因是人员缴费基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出668.53万元。其中:人员经费578.36万元,较上年决算数增加97.18万元,增长20.20%,主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费90.18万元,较上年决算数减少154.92万元,下降63.21%,主要原因厉行节约,开展无纸化办公,减少会议等;公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、会议费、培训费、交通费、差旅费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2018年度本部门三公经费支出共计5.85万元,较年初预算数减少9.15万元,下降61.00%,较上年支出数减少8.51万元,下降59.26%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车运行维护费5.18万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8万元,下降60.15%,较上年支出数减少7.71万元,下降59.81%,主要原因是公车减少,加强了公务用车管理。

公务接待费0.67万元,主要用于接待国内其他区县司法局行政人员到我局学习参观、交流研讨等公务性接待,接受相关部门对我局的检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.33万元,下降66.50%,较上年支出数减少0.80万元,下降54.42%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)三公经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次85人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费79.40元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出90.18万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少154.92万元,下降63.21%,主要原因是严格遵守控制公务车运行维护费及办公费。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额235.13万元,其中:政府采购货物支出52.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.42万元。均为政府采购货物支出、主要用于购买办公家具用品等。

五、预算绩效管理情况说明

成立内部控制领导小组,建立了内控机制制度,梳理单位主要经济业务管理制度及流程,确保内控规范实施取得良好效果。同时开展了内部审计自查工作,对自查问题进行了内部整改。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:隗自丹  023-65368112  


收入支出决算总表


公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入1,923.30一、一般公共服务支出0.00
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出1,783.19
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出0.00


八、社会保障和就业支出84.41


九、医疗卫生与计划生育支出29.55


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出26.15


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计1,923.30本年支出合计1,923.30
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
合计1,923.30合计1,923.30
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。





收入决算表


公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局
2018年度
单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,923.301,923.300.000.000.000.000.00
204公共安全支出1,783.191,783.190.000.000.000.000.00
20406司法1,783.191,783.190.000.000.000.000.00
2040601  行政运行492.73492.730.000.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务709.24709.240.000.000.000.000.00
2040604  基层司法业务352.00352.000.000.000.000.000.00
2040605  普法宣传8.168.160.000.000.000.000.00
2040607  法律援助48.4948.490.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正77.4577.450.000.000.000.000.00
2040650  事业运行35.6935.690.000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出59.4359.430.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出84.4284.420.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休65.5565.550.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出43.5843.580.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出17.4317.430.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出4.544.540.000.000.000.000.00
20808抚恤17.7817.780.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤17.7817.780.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出1.091.090.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出1.091.090.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出29.5629.560.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗29.5629.560.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗27.3927.390.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗2.172.170.000.000.000.000.00
221住房保障支出26.1526.150.000.000.000.000.00
22102住房改革支出26.1526.150.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金26.1526.150.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。











支出决算表


公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局2018年度
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,923.30668.531,254.770.000.000.00
204公共安全支出1,783.19528.421,254.770.000.000.00
20406司法1,783.19528.421,254.770.000.000.00
2040601  行政运行492.73492.730.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务709.240.00709.240.000.000.00
2040604  基层司法业务352.000.00352.000.000.000.00
2040605  普法宣传8.160.008.160.000.000.00
2040607  法律援助48.490.0048.490.000.000.00
2040610  社区矫正77.450.0077.450.000.000.00
2040650  事业运行35.6935.690.000.000.000.00
2040699  其他司法支出59.430.0059.430.000.000.00
208社会保障和就业支出84.4284.420.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休65.5565.550.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出43.5843.580.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出17.4317.430.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出4.544.540.000.000.000.00
20808抚恤17.7817.780.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤17.7817.780.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出1.091.090.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出1.091.090.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出29.5629.560.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗29.5629.560.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗27.3927.390.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗2.172.170.000.000.000.00
221住房保障支出26.1526.150.000.000.000.00
22102住房改革支出26.1526.150.000.000.000.00
2210201  住房公积金26.1526.150.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。










财政拨款收入支出决算总表


公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局2018年度
单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,923.30一、一般公共服务支出0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出1,783.191,783.190.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化体育与传媒支出0.000.000.00


八、社会保障和就业支出84.4184.410.00


九、医疗卫生与计划生育支出29.5529.550.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出26.1526.150.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、其他支出0.000.000.00


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计1,923.30本年支出合计1,923.301,923.300.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00    基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余0.000.000.00
合计1,923.30合计1,923.301,923.300.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。







一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局
              2018年度
2018年度
单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计1,923.30668.531,254.77
204公共安全支出1,783.19528.421,254.77
20406司法1,783.19528.421,254.77
2040601  行政运行492.73492.730.00
2040602  一般行政管理事务709.240.00709.24
2040604  基层司法业务352.000.00352.00
2040605  普法宣传8.160.008.16
2040607  法律援助48.490.0048.49
2040610  社区矫正77.450.0077.45
2040650  事业运行35.6935.690.00
2040699  其他司法支出59.430.0059.43
208社会保障和就业支出84.4284.420.00
20805行政事业单位离退休65.5565.550.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出43.5843.580.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出17.4317.430.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出4.544.540.00
20808抚恤17.7817.780.00
2080801  死亡抚恤17.7817.780.00
20899其他社会保障和就业支出1.091.090.00
2089901  其他社会保障和就业支出1.091.090.00
210医疗卫生与计划生育支出29.5629.560.00
21011行政事业单位医疗29.5629.560.00
2101101  行政单位医疗27.3927.390.00
2101102  事业单位医疗2.172.170.00
221住房保障支出26.1526.150.00
22102住房改革支出26.1526.150.00
2210201  住房公积金26.1526.150.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局





金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

301工资福利支出520.46302商品和服务支出90.18310资本性支出0.00
30101  基本工资109.5630201  办公费7.7031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴116.5330202  印刷费0.7931002  办公设备购置0.00
30103  奖金14.5330203  咨询费2.8031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资14.1130205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费43.5830206  电费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费17.4330207  邮电费0.0031008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费21.5530208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费8.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费1.0930211  差旅费10.7131011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金26.1530212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出147.9330214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助57.8930215  会议费0.3531021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费10.5531022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0731099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金17.7830224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助4.5430225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.7030226  劳务费0.0031204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0031299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费4.5639906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出34.8830239  其他交通费用25.6939907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出26.9639999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00






30701  国内债务付息0.00






30702  国外债务付息0.00






30703  国内债务发行费用0.00






30704  国外债务发行费用0.00



人员经费合计578.36公用经费合计90.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。














政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局2018年度
单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。











部门决算相关信息统计表


公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区司法局
2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费90.18
(一)支出合计15.005.85(一)行政单位90.18
  1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费13.005.18
 
    (1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费13.005.18(一)车辆数合计(辆)1.00
  3.公务接待费2.000.67  1.副部(省)级及以上领导用车0.00
    (1)国内接待费2.000.67  2.主要领导干部用车0.00
         其中:外事接待费0.000.00  3.机要通信用车0.00
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.应急保障用车0.00
(二)相关统计数  5.执法执勤用车1.00
  1.因公出国(境)团组数(个)0.00  6.特种专业技术用车0.00
  2.因公出国(境)人次数(人)0.00  7.离退休干部用车0.00
  3.公务用车购置数(辆)0.00  8.其他用车0.00
  4.公务用车保有量(辆)1.00

  5.国内公务接待批次(个)10.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
     其中:外事接待批次(个)0.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
  6.国内公务接待人次(人)85.00  
     其中:外事接待人次(人)0.00

  7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
  8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。







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