索引号: 11500106009290438E/2020-00439 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2020-08-25 发布日期: 2020-08-25
名称: 重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府2019年度部门决算情况说明
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重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-25

一、部门基本情况

(一)职能职责

中梁镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

1、党政办公室(加挂应急管理办公室牌子)

主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责,负责承办、应急管理、政协工作方面的具体事务。

2、财政办公室

主要承担财政收支、预决算、财务管理、各项农民补贴兑付和耕地占用税、契税征收管理等工作。

3、社会事务办公室(挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子)

主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出、场镇环境卫生、社区管理、辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等方面职责。

4、经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)

主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、食品卫生安全、森林防火等方面职责。承担辖区内安全生产综合监管,并协助区有关主管部门对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管;具体承担法律法规授权或依法接收委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

5、社会治安综合治理委员会办公室

主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责。镇人大、纪委、武装部、工会、团委、妇联等按照宪法、党章及有关规定设置,在镇明确相关职能和从事具体工作的人员。镇不设政协机构,明确兼职人员负责有关工作。

6、规划建设管理环保办公室

主要承担协助组织编制乡镇规划和村规划,农村居民住宅的乡村建设规划许可管理,辖区内规划实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处,以及违法建筑的发现、制止、报告、拆除、物业管理等工作。

7、司法所

指导、协调、监督依法治理工作;指导管理人民调解工作,代表镇人民政府、街道办事处、园区管委会处理民间纠纷;组织开展基层法律服务工作;组织开展对刑满释放和解除劳教人员过渡性安置和帮教工作;组织开展普法宣传和法制教育工作;参与社会治安综合治理工作;完成区司法局、镇人民政府、街道办事处、园区管委会交办的其他相关工作。

8、农业服务中心(挂林业站、农产品质量安全监管站、水利站牌子)

农业服务中心为全民所有制事业单位,经费形式全额拨款。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广信息服务、资源环境保护、灾害防治、农产品质量安全监管公共服务、水利水保等工作。

9文化服务中心

文化服务中心为全民所有制事业单位,经费形式全额拨款。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、群团等方面服务工作。

10、社会保障服务所

社会保障服务所为全民所有制事业单位,经费形式全额拨款。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。

(三)单位构成。

从预算单位构成看, 2019年无纳入本部门的二级预算单位。

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:中梁镇事业单位由之前的3个增加为5个(农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队)。目前已将社会保障服务所撤销,重新组建劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

中梁镇机关内设科室由之前的8个科室整合划分为10个部门(党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室)。名称发生变化的是民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室。重新组建党建工作办公室、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计7,846.82万元,支出总计7,846.82万元。收支较上年决算数增加5,988.95万元、增长322.36%,主要原因是2019年上级拨付的专项资金较多,主要包括:生态修复治理专项、四好农村公路建设、农村综合改革专项、农田水利项目、扶贫项目及农村改厨改厕公共卫生项目等。同时2018年部分项目资金是区级主管部门通过往来款的形式拨付,2019年通过划转指标形式下达,造成收入支出数据增加。

2.收入情况。

2019年度收入合计7,846.82万元,较上年决算数增加5,988.95万元,增长322.36%,主要原因是2019年上级拨付的专项资金较多,主要包括:生态修复治理专项、四好农村公路建设、农村综合改革专项、农田水利项目、扶贫项目及农村改厨改厕公共卫生项目等。同时2018年部分项目资金是区级主管部门通过往来款的形式拨付,2019年通过划转指标形式下达,造成收入支出数据增加。其中:财政拨款收入7,846.82万元,占100.00%。

3.支出情况。

2019年度支出合计7,846.82万元,较上年决算数增加5,988.95万元,增长322.36%,主要原因是2019年上级拨付的专项资金较多,主要包括:生态修复治理专项、四好农村公路建设、农村综合改革专项、农田水利项目、扶贫项目及农村改厨改厕公共卫生项目等。同时2018年部分项目资金是区级主管部门通过往来款的形式拨付,2019年通过划转指标形式下达,造成收入支出数据增加。其中:基本支出1,561.15万元,占19.90%;项目支出6,285.67万元,占80.10%。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,846.82万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5,988.95万元,增长322.36%。主要原因是2019年上级拨付的专项资金较多,主要包括:生态修复治理专项、四好农村公路建设、农村综合改革专项、农田水利项目、扶贫项目及农村改厨改厕公共卫生项目等。同时2018年部分项目资金是区级主管部门通过往来款的形式拨付,2019年通过划转指标形式下达,造成收入支出数据增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入7,737.12万元,较上年决算数增加5,879.25万元,增长316.45%。较年初预算数增加6,170.69万元,增长393.93%。主要原因是2019年上级拨付的专项资金较多,主要包括:生态修复治理专项、四好农村公路建设、农村综合改革专项、农田水利项目、扶贫项目及农村改厨改厕公共卫生项目等。同时2018年部分项目资金是区级主管部门通过往来款的形式拨付,2019年通过划转指标形式下达,造成收入支出数据增加。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,737.12万元,较上年决算数增加5,879.25万元,增长316.45%。较年初预算数增加6,170.69万元,增长393.93%。主要原因是2019年上级拨付的专项资金较多,主要包括:生态修复治理专项、四好农村公路建设、农村综合改革专项、农田水利项目、扶贫项目及农村改厨改厕公共卫生项目等。同时2018年部分项目资金是区级主管部门通过往来款的形式拨付,2019年通过划转指标形式下达,造成收入支出数据增加。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,335.47万元,占17.26%,较年初预算数增加561.69万元,增长72.59%,主要原因是上级拨付专项资金。

(4)公共安全支出0.70万元,占0.01%,较年初预算数增加0.70万元,主要原因是上级拨付专项资金。

(6)科学技术支出1.70万元,占0.02%,较年初预算数增加1.70万元,主要原因是上级拨付专项资金。

(7)文化旅游体育与传媒支出90.42万元,占1.17%,较年初预算数增加11.13万元,增长14.04%,主要原因是上级拨付专项经费。

(8)社会保障与就业支出389.39万元,占5.03%,较年初预算数增加294.61万元,增长310.84%,主要原因是上级拨付专项经费。

(9)卫生健康支出339.22万元,占4.38%,较年初预算数增加326.98万元,增长2,671.41%,主要原因是上级拨付专项经费。

(10)节能环保支出7.02万元,占0.09%,较年初预算数增加2.02万元,增长40.40%,主要原因是上级拨付专项经费。

(11)城乡社区支出349.44万元,占4.52%,较年初预算数增加50.12万元,增长16.74%,主要原因是上级拨付专项经费。

(12)农林水支出1,443.19万元,占18.65%,较年初预算数增加1,189.58万元,增长469.06%,主要原因是上级拨付专项经费。

(13)交通运输支出482.39万元,占6.23%,较年初预算数增加482.39万元,主要原因是上级拨付专项经费。

(14)资源勘探信息等支出5.00万元,占0.06%,较年初预算数增加5.00万元,主要原因是上级拨付专项经费。

(16)金融支出30.00万元,占0.39%,较年初预算数增加30.00万元,主要原因是根据工作需要,主要用于防范打击非法集资等支出。

(18)自然资源海洋气象等支出3,082.00万元,占39.83%,较年初预算数增加3,082.00万元,主要原因是上级拨付专项经费。

(19)住房保障支出43.41万元,占0.56%,较年初预算数增加0.00万元。

(21)灾害防治及应急管理支出137.76万元,占1.78%,较年初预算数增加132.76万元,增长2,655.20%,主要原因是上级拨付专项经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,561.15万元。其中:人员经费1,083.79万元,较上年决算数增加154.37万元,增长16.61%,主要原因是年中人员调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利。公用经费477.36万元,较上年决算数增加235.89万元,增长97.69%,主要原因是主要原因是办公费、劳务费、其他商品服务经费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费吧、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入109.70万元,较上年决算数增加109.70万元,主要原因是上级拨付专项经费。本年支出109.70万元,较上年决算数增加109.70万元,主要原因是上级拨付专项经费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计25.37万元,较年初预算数减少13.07万元,下降34.00%,主要原因是主要原因是严控三公经费开支。较上年支出数减少2.89万元,下降10.23%,主要原因是 :一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用4.36万元,主要是参加区委组织的赴俄罗斯洽谈乡村振兴事宜。费用支出较年初预算数减少1.64万元,下降27.33%,主要是参加区委组织的赴俄罗斯洽谈乡村振兴事宜经费支出4,。36万元。较上年支出数增加2.51万元,增长135.68%,主要原因是出国出境地点、事由不同。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费18.89万元,主要用于机要文件交换、市、区内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.11万元,下降14.14%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。。较上年支出数减少5.11万元,下降21.29%,主要原因是更加规范公车管理。

公务接待费2.12万元,主要用于接待接待上级部门到镇指导工作,各项政府大型会议后接待。费用支出较年初预算数减少8.32万元,下降79.69%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。。较上年支出数减少0.29万元,下降12.03%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待24批次472人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费44.92元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.72万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出416.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费吧、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加188.08万元,增长82.30%,主要原因是机关人员增加,食堂费用支出增加,办公设施设备等更换。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出14.15万元,较上年决算数增加1.05万元,增长8.02%,主要原因是人代会等大型会议支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.30万元,较上年决算数减少9.06万元,下降79.75%,主要原因是组织机关干部主动学习,控制培训经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额1,551.50万元,其中:政府采购货物支出1,303.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出248.22万元。授予中小企业合同金额1,551.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1,067.52万元,占政府采购支出总额的68.81%。主要用于采购农村道路安装的太阳能路灯及办公设施设备、办公家具、办公耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我镇对森林防火、农村综合改革专项、清扫保洁及垃圾清运、安全生产、民政支出、群众文化、群众体育等项目开展了绩效自评,涉及资金约1000余万元。从评价情况来看,各个项目都较好的完成了绩效目标。根据年初设定的绩效目标,通过加强森林防火工作,严防森林火灾发生,确保全镇森林生态安全和人民生命财产安全。坚持将森林防火专项资金支出列入镇政府重要议事日程,所有资金均做到了专款专用,无挤占、挪用现象。重点是结合本级森林防火工作实际,建立了领导责任制度、教育培训计划、日常管理制度、值班备勤制度、装备管理和报损制度。所有扑火装备均实行专人专库管理,建立了森林防火物资器材出入库台账,制定了扑火物资定期维修保养制度。通过狠抓责任落实、宣传教育、火源管理、应急准备、基础设施建设等各项措施落实,全年森林防火工作取得了显著成效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

对中梁镇2019年清扫保洁及垃圾清运项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,做好了场镇区域和农村区域清扫保洁。其中一级支路56000余平方米,二级支路12000余平方米,二级边坡绿地27000余平方米,同时完成了2019年场镇及农村区域的垃圾清运工作。项目全年预算数为239.32万元,执行数为239.32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成了一级支路56000余平方米,二级支路12000余平方米,二级边坡绿地27000余平方米的全年清扫保洁工作。同时完成了2019年场镇及农村区域的垃圾清运工作。发现的问题及原因,一是清扫保洁时有反弹,长效管理有进一步加强的空间,二是垃圾清运又不够及时的情况。下一步改进措施,一是业务科室加强对保洁工作、清运工作的监督,二是完善考核机制,完善相关考核制度,用制度管理。

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):中梁镇人民政府

专项(项目)名称

中梁镇2019年清扫保洁及垃圾清运

自评总分(分)

98.6

主管部门

重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府

联系人及电话

邱广诗15823822182

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

239.32


239.32

100

10

其中:上级资金





/

本级资金

239.32


239.32

100

/

其他资金





/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

做好场镇区域和农村区域清扫保洁。其中一级支路56000余平方米,二级支路12000余平方米,二级边坡绿地27000余平方米,同时完成了2019年场镇及农村区域的垃圾清运工作。

基本完成年初设定目标

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

产出(数量目标,完成场镇区域和农村区域清扫保洁)

平方米

68000


68000

100

20

20

产出(数量目标,完成全镇垃圾清运工作)

7200


7400

100

20

20

产出(定期巡查检查)

每月巡查


每月巡查

100

20

20

效益(社会满意度)

百分比

100


95

95

20

19

效益(群众生活改善率)

百分比

100


96

96

10

9.6









未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:邱广诗023-65540915




摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表



收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入7,846.82一、一般公共服务支出1,335.47
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.70
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出1.70


七、文化旅游体育与传媒支出99.46


八、社会保障和就业支出389.39


九、卫生健康支出339.22


十、节能环保支出7.02


十一、城乡社区支出430.83


十二、农林水支出1,443.19


十三、交通运输支出482.39


十四、资源勘探信息等支出5.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出30.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出3,082.00


十九、住房保障支出43.41


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出137.76


二十二、其他支出19.26


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计7,846.82本年支出合计7,846.82
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计7,846.82总计7,846.82
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计7,846.827,846.820.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,335.461,335.460.000.000.000.000.000.00
20101人大事务13.2013.200.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作13.2013.200.000.000.000.000.000.00
20102政协事务0.740.740.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察0.740.740.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,161.411,161.410.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行986.42986.420.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务13.3013.300.000.000.000.000.000.00
2010305  专项业务活动80.0080.000.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务1.701.700.000.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出79.9979.990.000.000.000.000.000.00
20104发展与改革事务60.0060.000.000.000.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出60.0060.000.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务4.364.360.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.390.390.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动3.973.970.000.000.000.000.000.00
20110人力资源事务0.430.430.000.000.000.000.000.00
2011099  其他人力资源事务支出0.430.430.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务4.164.160.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务4.164.160.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务1.941.940.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出1.941.940.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务15.5615.560.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务1.721.720.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务13.8413.840.000.000.000.000.000.00
20132组织事务50.9950.990.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务47.9947.990.000.000.000.000.000.00
2013299  其他组织事务支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务17.0417.040.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务1.041.040.000.000.000.000.000.00
2013399  其他宣传事务支出16.0016.000.000.000.000.000.000.00
20134统战事务0.270.270.000.000.000.000.000.00
2013499  其他统战事务支出0.270.270.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出5.365.360.000.000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出5.365.360.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出0.700.700.000.000.000.000.000.00
20406司法0.700.700.000.000.000.000.000.00
2040607  法律援助0.150.150.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正0.550.550.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出1.701.700.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发1.501.500.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发1.501.500.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.200.200.000.000.000.000.000.00
2060702  科普活动0.200.200.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出99.4699.460.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游85.4285.420.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化69.1269.120.000.000.000.000.000.00
2070112  文化和旅游市场管理2.002.000.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出14.3014.300.000.000.000.000.000.00
20703体育5.005.000.000.000.000.000.000.00
2070308  群众体育5.005.000.000.000.000.000.000.00
20709旅游发展基金支出9.049.040.000.000.000.000.000.00
2070904  地方旅游开发项目补助9.049.040.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出389.40389.400.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务93.7693.760.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构13.5813.580.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出80.1880.180.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务71.0871.080.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设39.8939.890.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出31.1931.190.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休141.60141.600.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出72.3572.350.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出28.9428.940.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出40.3140.310.000.000.000.000.000.00
20808抚恤31.5531.550.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待15.0415.040.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出16.5116.510.000.000.000.000.000.00
20810社会福利6.406.400.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利6.406.400.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业12.8312.830.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复2.062.060.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫3.133.130.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出7.647.640.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养29.0729.070.000.000.000.000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出29.0729.070.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助1.701.700.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助1.701.700.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务0.600.600.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属0.600.600.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.810.810.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.810.810.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出339.22339.220.000.000.000.000.000.00
21001卫生健康管理事务0.190.190.000.000.000.000.000.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出0.190.190.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生286.80286.800.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出286.80286.800.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务1.461.460.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出1.461.460.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗48.4148.410.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗28.4728.470.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗19.9419.940.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.551.550.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.551.550.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出0.810.810.000.000.000.000.000.00
2109901  其他卫生健康支出0.810.810.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出7.027.020.000.000.000.000.000.00
21101环境保护管理事务0.320.320.000.000.000.000.000.00
2110199  其他环境保护管理事务支出0.320.320.000.000.000.000.000.00
21103污染防治6.706.700.000.000.000.000.000.00
2110304  固体废弃物与化学品6.706.700.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出430.83430.830.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务80.1280.120.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法37.0037.000.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出43.1243.120.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施30.0030.000.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出30.0030.000.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生239.32239.320.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生239.32239.320.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出81.3981.390.000.000.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出81.3981.390.000.000.000.000.000.00
213农林水支出1,443.201,443.200.000.000.000.000.000.00
21301农业349.99349.990.000.000.000.000.000.00
2130104  事业运行221.39221.390.000.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制1.941.940.000.000.000.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营52.8552.850.000.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出73.8173.810.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原24.4924.490.000.000.000.000.000.00
2130205  森林培育8.608.600.000.000.000.000.000.00
2130234  防灾减灾15.8915.890.000.000.000.000.000.00
21303水利197.33197.330.000.000.000.000.000.00
2130311  水资源节约管理与保护37.5837.580.000.000.000.000.000.00
2130314  防汛4.504.500.000.000.000.000.000.00
2130316  农田水利155.25155.250.000.000.000.000.000.00
21305扶贫137.82137.820.000.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出137.82137.820.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革653.57653.570.000.000.000.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助376.00376.000.000.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助230.73230.730.000.000.000.000.000.00
2130706  对村集体经济组织的补助46.8446.840.000.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出80.0080.000.000.000.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出80.0080.000.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出482.39482.390.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输20.0020.000.000.000.000.000.000.00
2140106  公路养护20.0020.000.000.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出462.39462.390.000.000.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出462.39462.390.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管5.005.000.000.000.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
217金融支出30.0030.000.000.000.000.000.000.00
21799其他金融支出30.0030.000.000.000.000.000.000.00
2179901  其他金融支出30.0030.000.000.000.000.000.000.00
220自然资源海洋气象等支出3,082.003,082.000.000.000.000.000.000.00
22001自然资源事务200.00200.000.000.000.000.000.000.00
2200199  其他自然资源事务支出200.00200.000.000.000.000.000.000.00
22099其他自然资源海洋气象等支出2,882.002,882.000.000.000.000.000.000.00
2209901  其他自然资源海洋气象等支出2,882.002,882.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出43.4143.410.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出43.4143.410.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金43.4143.410.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出137.77137.770.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务83.4283.420.000.000.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务20.7120.710.000.000.000.000.000.00
2240104  灾害风险防治62.7162.710.000.000.000.000.000.00
22402消防事务6.766.760.000.000.000.000.000.00
2240299  其他消防事务支出6.766.760.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治47.5947.590.000.000.000.000.000.00
2240601  地质灾害防治47.5947.590.000.000.000.000.000.00
229其他支出19.2719.270.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出19.2719.270.000.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出18.2818.280.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.170.170.000.000.000.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.820.820.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计7,846.821,561.156,285.670.000.000.00
201一般公共服务支出1,335.46986.42349.040.000.000.00
20101人大事务13.200.0013.200.000.000.00
2010108  代表工作13.200.0013.200.000.000.00
20102政协事务0.740.000.740.000.000.00
2010205  委员视察0.740.000.740.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,161.41986.42174.990.000.000.00
2010301  行政运行986.42986.420.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务13.300.0013.300.000.000.00
2010305  专项业务活动80.000.0080.000.000.000.00
2010308  信访事务1.700.001.700.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出79.990.0079.990.000.000.00
20104发展与改革事务60.000.0060.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出60.000.0060.000.000.000.00
20105统计信息事务4.360.004.360.000.000.00
2010505  专项统计业务0.390.000.390.000.000.00
2010507  专项普查活动3.970.003.970.000.000.00
20110人力资源事务0.430.000.430.000.000.00
2011099  其他人力资源事务支出0.430.000.430.000.000.00
20111纪检监察事务4.160.004.160.000.000.00
2011102  一般行政管理事务4.160.004.160.000.000.00
20129群众团体事务1.940.001.940.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出1.940.001.940.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务15.560.0015.560.000.000.00
2013102  一般行政管理事务1.720.001.720.000.000.00
2013105  专项业务13.840.0013.840.000.000.00
20132组织事务50.990.0050.990.000.000.00
2013202  一般行政管理事务47.990.0047.990.000.000.00
2013299  其他组织事务支出3.000.003.000.000.000.00
20133宣传事务17.040.0017.040.000.000.00
2013302  一般行政管理事务1.040.001.040.000.000.00
2013399  其他宣传事务支出16.000.0016.000.000.000.00
20134统战事务0.270.000.270.000.000.00
2013499  其他统战事务支出0.270.000.270.000.000.00
20136其他共产党事务支出5.360.005.360.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出5.360.005.360.000.000.00
204公共安全支出0.700.000.700.000.000.00
20406司法0.700.000.700.000.000.00
2040607  法律援助0.150.000.150.000.000.00
2040610  社区矫正0.550.000.550.000.000.00
206科学技术支出1.700.001.700.000.000.00
20604技术研究与开发1.500.001.500.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发1.500.001.500.000.000.00
20607科学技术普及0.200.000.200.000.000.00
2060702  科普活动0.200.000.200.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出99.4663.2936.170.000.000.00
20701文化和旅游85.4263.2922.130.000.000.00
2070109  群众文化69.1263.295.830.000.000.00
2070112  文化和旅游市场管理2.000.002.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出14.300.0014.300.000.000.00
20703体育5.000.005.000.000.000.00
2070308  群众体育5.000.005.000.000.000.00
20709旅游发展基金支出9.040.009.040.000.000.00
2070904  地方旅游开发项目补助9.040.009.040.000.000.00
208社会保障和就业支出389.40198.24191.160.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务93.7656.6437.120.000.000.00
2080109  社会保险经办机构13.580.0013.580.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出80.1856.6423.540.000.000.00
20802民政管理事务71.080.0071.080.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设39.890.0039.890.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出31.190.0031.190.000.000.00
20805行政事业单位离退休141.60141.600.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出72.3572.350.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出28.9428.940.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出40.3140.310.000.000.000.00
20808抚恤31.550.0031.550.000.000.00
2080805  义务兵优待15.040.0015.040.000.000.00
2080899  其他优抚支出16.510.0016.510.000.000.00
20810社会福利6.400.006.400.000.000.00
2081002  老年福利6.400.006.400.000.000.00
20811残疾人事业12.830.0012.830.000.000.00
2081104  残疾人康复2.060.002.060.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫3.130.003.130.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出7.640.007.640.000.000.00
20821特困人员救助供养29.070.0029.070.000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出29.070.0029.070.000.000.00
20825其他生活救助1.700.001.700.000.000.00
2082501  其他城市生活救助1.700.001.700.000.000.00
20828退役军人管理事务0.600.000.600.000.000.00
2082804  拥军优属0.600.000.600.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.810.000.810.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.810.000.810.000.000.00
210卫生健康支出339.2248.41290.810.000.000.00
21001卫生健康管理事务0.190.000.190.000.000.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出0.190.000.190.000.000.00
21004公共卫生286.800.00286.800.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出286.800.00286.800.000.000.00
21007计划生育事务1.460.001.460.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出1.460.001.460.000.000.00
21011行政事业单位医疗48.4148.410.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗28.4728.470.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗19.9419.940.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.550.001.550.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.550.001.550.000.000.00
21099其他卫生健康支出0.810.000.810.000.000.00
2109901  其他卫生健康支出0.810.000.810.000.000.00
211节能环保支出7.020.007.020.000.000.00
21101环境保护管理事务0.320.000.320.000.000.00
2110199  其他环境保护管理事务支出0.320.000.320.000.000.00
21103污染防治6.700.006.700.000.000.00
2110304  固体废弃物与化学品6.700.006.700.000.000.00
212城乡社区支出430.830.00430.830.000.000.00
21201城乡社区管理事务80.120.0080.120.000.000.00
2120104  城管执法37.000.0037.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出43.120.0043.120.000.000.00
21203城乡社区公共设施30.000.0030.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出30.000.0030.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生239.320.00239.320.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生239.320.00239.320.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出81.390.0081.390.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出81.390.0081.390.000.000.00
213农林水支出1,443.20221.391,221.810.000.000.00
21301农业349.99221.39128.600.000.000.00
2130104  事业运行221.39221.390.000.000.000.00
2130108  病虫害控制1.940.001.940.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营52.850.0052.850.000.000.00
2130199  其他农业支出73.810.0073.810.000.000.00
21302林业和草原24.490.0024.490.000.000.00
2130205  森林培育8.600.008.600.000.000.00
2130234  防灾减灾15.890.0015.890.000.000.00
21303水利197.330.00197.330.000.000.00
2130311  水资源节约管理与保护37.580.0037.580.000.000.00
2130314  防汛4.500.004.500.000.000.00
2130316  农田水利155.250.00155.250.000.000.00
21305扶贫137.820.00137.820.000.000.00
2130599  其他扶贫支出137.820.00137.820.000.000.00
21307农村综合改革653.570.00653.570.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助376.000.00376.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助230.730.00230.730.000.000.00
2130706  对村集体经济组织的补助46.840.0046.840.000.000.00
21399其他农林水支出80.000.0080.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出80.000.0080.000.000.000.00
214交通运输支出482.390.00482.390.000.000.00
21401公路水路运输20.000.0020.000.000.000.00
2140106  公路养护20.000.0020.000.000.000.00
21406车辆购置税支出462.390.00462.390.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出462.390.00462.390.000.000.00
215资源勘探信息等支出5.000.005.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管5.000.005.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出5.000.005.000.000.000.00
217金融支出30.000.0030.000.000.000.00
21799其他金融支出30.000.0030.000.000.000.00
2179901  其他金融支出30.000.0030.000.000.000.00
220自然资源海洋气象等支出3,082.000.003,082.000.000.000.00
22001自然资源事务200.000.00200.000.000.000.00
2200199  其他自然资源事务支出200.000.00200.000.000.000.00
22099其他自然资源海洋气象等支出2,882.000.002,882.000.000.000.00
2209901  其他自然资源海洋气象等支出2,882.000.002,882.000.000.000.00
221住房保障支出43.4143.410.000.000.000.00
22102住房改革支出43.4143.410.000.000.000.00
2210201  住房公积金43.4143.410.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出137.770.00137.770.000.000.00
22401应急管理事务83.420.0083.420.000.000.00
2240102  一般行政管理事务20.710.0020.710.000.000.00
2240104  灾害风险防治62.710.0062.710.000.000.00
22402消防事务6.760.006.760.000.000.00
2240299  其他消防事务支出6.760.006.760.000.000.00
22406自然灾害防治47.590.0047.590.000.000.00
2240601  地质灾害防治47.590.0047.590.000.000.00
229其他支出19.270.0019.270.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出19.270.0019.270.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出18.280.0018.280.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.170.000.170.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.820.000.820.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款7,737.12一、一般公共服务支出1,335.471,335.470.00
二、政府性基金预算财政拨款109.70二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.700.700.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出1.701.700.00


七、文化旅游体育与传媒支出99.4690.429.04


八、社会保障和就业支出389.39389.390.00


九、卫生健康支出339.22339.220.00


十、节能环保支出7.027.020.00


十一、城乡社区支出430.83349.4481.39


十二、农林水支出1,443.191,443.190.00


十三、交通运输支出482.39482.390.00


十四、资源勘探信息等支出5.005.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出30.0030.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出3,082.003,082.000.00


十九、住房保障支出43.4143.410.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出137.76137.760.00


二十二、其他支出19.260.0019.26


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计7,846.82本年支出合计7,846.827,737.12109.70
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计7,846.82总计7,846.827,737.12109.70
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.007,737.127,737.121,561.156,175.970.00
201一般公共服务支出0.001,335.461,335.46986.42349.040.00
20101人大事务0.0013.2013.200.0013.200.00
2010108  代表工作0.0013.2013.200.0013.200.00
20102政协事务0.000.740.740.000.740.00
2010205  委员视察0.000.740.740.000.740.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.001,161.411,161.41986.42174.990.00
2010301  行政运行0.00986.42986.42986.420.000.00
2010302  一般行政管理事务0.0013.3013.300.0013.300.00
2010305  专项业务活动0.0080.0080.000.0080.000.00
2010308  信访事务0.001.701.700.001.700.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.0079.9979.990.0079.990.00
20104发展与改革事务0.0060.0060.000.0060.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出0.0060.0060.000.0060.000.00
20105统计信息事务0.004.364.360.004.360.00
2010505  专项统计业务0.000.390.390.000.390.00
2010507  专项普查活动0.003.973.970.003.970.00
20110人力资源事务0.000.430.430.000.430.00
2011099  其他人力资源事务支出0.000.430.430.000.430.00
20111纪检监察事务0.004.164.160.004.160.00
2011102  一般行政管理事务0.004.164.160.004.160.00
20129群众团体事务0.001.941.940.001.940.00
2012999  其他群众团体事务支出0.001.941.940.001.940.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0015.5615.560.0015.560.00
2013102  一般行政管理事务0.001.721.720.001.720.00
2013105  专项业务0.0013.8413.840.0013.840.00
20132组织事务0.0050.9950.990.0050.990.00
2013202  一般行政管理事务0.0047.9947.990.0047.990.00
2013299  其他组织事务支出0.003.003.000.003.000.00
20133宣传事务0.0017.0417.040.0017.040.00
2013302  一般行政管理事务0.001.041.040.001.040.00
2013399  其他宣传事务支出0.0016.0016.000.0016.000.00
20134统战事务0.000.270.270.000.270.00
2013499  其他统战事务支出0.000.270.270.000.270.00
20136其他共产党事务支出0.005.365.360.005.360.00
2013699  其他共产党事务支出0.005.365.360.005.360.00
204公共安全支出0.000.700.700.000.700.00
20406司法0.000.700.700.000.700.00
2040607  法律援助0.000.150.150.000.150.00
2040610  社区矫正0.000.550.550.000.550.00
206科学技术支出0.001.701.700.001.700.00
20604技术研究与开发0.001.501.500.001.500.00
2060403  产业技术研究与开发0.001.501.500.001.500.00
20607科学技术普及0.000.200.200.000.200.00
2060702  科普活动0.000.200.200.000.200.00
207文化旅游体育与传媒支出0.0090.4290.4263.2927.130.00
20701文化和旅游0.0085.4285.4263.2922.130.00
2070109  群众文化0.0069.1269.1263.295.830.00
2070112  文化和旅游市场管理0.002.002.000.002.000.00
2070199  其他文化和旅游支出0.0014.3014.300.0014.300.00
20703体育0.005.005.000.005.000.00
2070308  群众体育0.005.005.000.005.000.00
208社会保障和就业支出0.00389.40389.40198.24191.160.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.0093.7693.7656.6437.120.00
2080109  社会保险经办机构0.0013.5813.580.0013.580.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.0080.1880.1856.6423.540.00
20802民政管理事务0.0071.0871.080.0071.080.00
2080208  基层政权和社区建设0.0039.8939.890.0039.890.00
2080299  其他民政管理事务支出0.0031.1931.190.0031.190.00
20805行政事业单位离退休0.00141.60141.60141.600.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0072.3572.3572.350.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0028.9428.9428.940.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0040.3140.3140.310.000.00
20808抚恤0.0031.5531.550.0031.550.00
2080805  义务兵优待0.0015.0415.040.0015.040.00
2080899  其他优抚支出0.0016.5116.510.0016.510.00
20810社会福利0.006.406.400.006.400.00
2081002  老年福利0.006.406.400.006.400.00
20811残疾人事业0.0012.8312.830.0012.830.00
2081104  残疾人康复0.002.062.060.002.060.00
2081105  残疾人就业和扶贫0.003.133.130.003.130.00
2081199  其他残疾人事业支出0.007.647.640.007.640.00
20821特困人员救助供养0.0029.0729.070.0029.070.00
2082102  农村特困人员救助供养支出0.0029.0729.070.0029.070.00
20825其他生活救助0.001.701.700.001.700.00
2082501  其他城市生活救助0.001.701.700.001.700.00
20828退役军人管理事务0.000.600.600.000.600.00
2082804  拥军优属0.000.600.600.000.600.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.810.810.000.810.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.000.810.810.000.810.00
210卫生健康支出0.00339.22339.2248.41290.810.00
21001卫生健康管理事务0.000.190.190.000.190.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出0.000.190.190.000.190.00
21004公共卫生0.00286.80286.800.00286.800.00
2100499  其他公共卫生支出0.00286.80286.800.00286.800.00
21007计划生育事务0.001.461.460.001.460.00
2100799  其他计划生育事务支出0.001.461.460.001.460.00
21011行政事业单位医疗0.0048.4148.4148.410.000.00
2101101  行政单位医疗0.0028.4728.4728.470.000.00
2101102  事业单位医疗0.0019.9419.9419.940.000.00
21014优抚对象医疗0.001.551.550.001.550.00
2101401  优抚对象医疗补助0.001.551.550.001.550.00
21099其他卫生健康支出0.000.810.810.000.810.00
2109901  其他卫生健康支出0.000.810.810.000.810.00
211节能环保支出0.007.027.020.007.020.00
21101环境保护管理事务0.000.320.320.000.320.00
2110199  其他环境保护管理事务支出0.000.320.320.000.320.00
21103污染防治0.006.706.700.006.700.00
2110304  固体废弃物与化学品0.006.706.700.006.700.00
212城乡社区支出0.00349.44349.440.00349.440.00
21201城乡社区管理事务0.0080.1280.120.0080.120.00
2120104  城管执法0.0037.0037.000.0037.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出0.0043.1243.120.0043.120.00
21203城乡社区公共设施0.0030.0030.000.0030.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出0.0030.0030.000.0030.000.00
21205城乡社区环境卫生0.00239.32239.320.00239.320.00
2120501  城乡社区环境卫生0.00239.32239.320.00239.320.00
213农林水支出0.001,443.201,443.20221.391,221.810.00
21301农业0.00349.99349.99221.39128.600.00
2130104  事业运行0.00221.39221.39221.390.000.00
2130108  病虫害控制0.001.941.940.001.940.00
2130124  农业组织化与产业化经营0.0052.8552.850.0052.850.00
2130199  其他农业支出0.0073.8173.810.0073.810.00
21302林业和草原0.0024.4924.490.0024.490.00
2130205  森林培育0.008.608.600.008.600.00
2130234  防灾减灾0.0015.8915.890.0015.890.00
21303水利0.00197.33197.330.00197.330.00
2130311  水资源节约管理与保护0.0037.5837.580.0037.580.00
2130314  防汛0.004.504.500.004.500.00
2130316  农田水利0.00155.25155.250.00155.250.00
21305扶贫0.00137.82137.820.00137.820.00
2130599  其他扶贫支出0.00137.82137.820.00137.820.00
21307农村综合改革0.00653.57653.570.00653.570.00
2130701  对村级一事一议的补助0.00376.00376.000.00376.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助0.00230.73230.730.00230.730.00
2130706  对村集体经济组织的补助0.0046.8446.840.0046.840.00
21399其他农林水支出0.0080.0080.000.0080.000.00
2139999  其他农林水支出0.0080.0080.000.0080.000.00
214交通运输支出0.00482.39482.390.00482.390.00
21401公路水路运输0.0020.0020.000.0020.000.00
2140106  公路养护0.0020.0020.000.0020.000.00
21406车辆购置税支出0.00462.39462.390.00462.390.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出0.00462.39462.390.00462.390.00
215资源勘探信息等支出0.005.005.000.005.000.00
21505工业和信息产业监管0.005.005.000.005.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出0.005.005.000.005.000.00
217金融支出0.0030.0030.000.0030.000.00
21799其他金融支出0.0030.0030.000.0030.000.00
2179901  其他金融支出0.0030.0030.000.0030.000.00
220自然资源海洋气象等支出0.003,082.003,082.000.003,082.000.00
22001自然资源事务0.00200.00200.000.00200.000.00
2200199  其他自然资源事务支出0.00200.00200.000.00200.000.00
22099其他自然资源海洋气象等支出0.002,882.002,882.000.002,882.000.00
2209901  其他自然资源海洋气象等支出0.002,882.002,882.000.002,882.000.00
221住房保障支出0.0043.4143.4143.410.000.00
22102住房改革支出0.0043.4143.4143.410.000.00
2210201  住房公积金0.0043.4143.4143.410.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.00137.77137.770.00137.770.00
22401应急管理事务0.0083.4283.420.0083.420.00
2240102  一般行政管理事务0.0020.7120.710.0020.710.00
2240104  灾害风险防治0.0062.7162.710.0062.710.00
22402消防事务0.006.766.760.006.760.00
2240299  其他消防事务支出0.006.766.760.006.760.00
22406自然灾害防治0.0047.5947.590.0047.590.00
2240601  地质灾害防治0.0047.5947.590.0047.590.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出1,027.38302商品和服务支出477.36310资本性支出0.00
30101  基本工资204.1230201  办公费31.3231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴126.7330202  印刷费2.8331002  办公设备购置0.00
30103  奖金93.7830203  咨询费2.3031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0131005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资120.0730205  水费1.2131006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费72.3530206  电费8.2731007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费28.9430207  邮电费13.8531008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费36.0130208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费77.4330211  差旅费88.0831011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金82.6230212  因公出国(境)费用4.3631012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费8.2131013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出185.3330214  租赁费7.0631019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助56.4130215  会议费0.6931021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费2.3031022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费2.1231099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助31.8430225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费109.5631204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助12.4030227  委托业务费1.9731205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费29.1231299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费18.8939906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出12.1830239  其他交通费用32.2539907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出112.9639999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计1,083.79公用经费合计477.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府


2019年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.00109.70109.700.00109.700.00
207文化旅游体育与传媒支出0.009.049.040.009.040.00
20709旅游发展基金支出0.009.049.040.009.040.00
2070904  地方旅游开发项目补助0.009.049.040.009.040.00
212城乡社区支出0.0081.3981.390.0081.390.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.0081.3981.390.0081.390.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.0081.3981.390.0081.390.00
229其他支出0.0019.2719.270.0019.270.00
22960彩票公益金安排的支出0.0019.2719.270.0019.270.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出0.0018.2818.280.0018.280.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.000.170.170.000.170.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.000.820.820.000.820.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

工作表 8: GK08 机构运行信息表




机构运行信息表





公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区中梁镇人民政府
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费416.62
(一)支出合计38.4425.37(一)行政单位416.62
  1.因公出国(境)费6.004.36(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费22.0018.89五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费0.000.00(一)车辆数合计(辆)4
    (2)公务用车运行维护费22.0018.89  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费10.442.12  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费10.442.12  3.机要通信用车1
         其中:外事接待费0.000.00  4.应急保障用车1
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车0
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车2
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)1  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)2
  4.公务用车保有量(辆)4(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)24六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)0  (一)政府采购支出合计1,551.50
  6.国内公务接待人次(人)472     1.政府采购货物支出1,303.28
     其中:外事接待人次(人)0     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出248.22
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额1,551.50
二、会议费15.6014.15        其中:授予小微企业合同金额1,067.52
三、培训费2.342.30

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    




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