索引号: | 1150010600929122XA/2025-00002 | 信息分类名称: | 财政、金融、审计;财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区渝碚路街道 | 生成日期: | 2025-02-25 | 发布日期: | 2025-02-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2025年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
渝碚路街道办事处成立于1966年,单位性质为行政单位,主要职能职责包括:按照党中央关于增强乡镇(街道)行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求,围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能,全面正确履职。
(二)单位构成。
渝碚路街道办事处(本级)内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个机构。下属便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心等5个二级全额事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数3362.26万元,其中:一般公共预算拨款3362.26万元。收入较去年增加1294.17万元,主要是主要是基本支出减少12.53万元,项目支出增加1306.7万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数3362.26万元,其中:一般公共服务1246.28万元,公共安全2万元,文化旅游体育与传媒支出75.41万元,社会保障和就业294.64万元,卫生健康支出64.78万元,城乡社区支出1534.95万元,资源勘探工业信息等支出72.49万元,住房保障71.71万元。支出较去年增加1294.17万元,主要是基本支出减少12.53万元,项目支出增加1306.7万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3362.26万元,一般公共预算财政拨款支出3362.26万元,比2024年增加1294.17万元。其中:基本支出1598.56万元,比2024年减少12.53万元,主要原因是比2024年减少1名在职人员,主要用于保障51名在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1763.7万元,比2024年增加1306.7万元,主要原因是镇街财政体制改革后社区办公费、法律顾问服务、服务群众专项经费、人大政协工作经费等原纳入部门的预算经费由镇街进行预算,主要用于城乡环境卫生、园林绿地管护、社区运行等重点工作。
渝碚路街道办事处2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算11.13万元,与2024年持平。其中:公务用车运行维护费6.37 万元,比2024减少4.76万元,主要原因是购置新能源汽车运行费用减少;公务用车购置费4.76万元,比2024增加4.76万元;主要原因是新增支付购公务车费用。无公务接待费,无因公出国(境)费用。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费158.5万元,比上年增加70.86万元,主要原因为人均商品服务支出定额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额180万元:政府采购服务预算180万元;其中一般公共预算拨款政府采购180万元:政府采购服务预算180万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3362.26万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆(2024年购买公务用车约定分三年付清购车款,2025年需支付约三分之一购车款4.76万元)。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:申晓静联系方式:023-65313646
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部门整体绩效目标表 | |||||
编制部门 (单位) | 709-重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 财政归口科室 | 003-预算科 | ||
当年整体绩效目标 | 做好部署一体化治理智治平台,承担运行监测、分析研判、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责,统筹人大、政协、统战、武装等工作。负责党的建设、纪检监察、组织、人事、编制、老干、工会、共青团、妇联等工作。做好经济发展规划、经济社会统计、财政收支、预决算、总会计等工作。做好民政、卫生、计生、物业管理、社会救助、老龄、残疾人事业。做好司法、信访、调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产、应急管理等工作。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
开展各类活动次数 | 20% | 次 | ≥ | 12 | |
群众事件回复次数 | 20% | 次 | ≥ | 50 | |
事件办结率 | 20% | % | ≥ | 90 | |
群众满意度 | 20% | % | ≥ | 90 | |
覆盖辖区社区数量 | 20% | 个 | ≥ | 8 |
部门专项绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 办公用房租金(镇街体制) | 项目编码 | 50010625T000004907173 | ||
项目主管部门 | 709-重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 项目分类 | 经常性 | ||
财政归口科室 | 003-预算科 | 当年申请预算(万元) | 58.38 | 本级支出(万元) | 58.38 |
补助街镇(万元) | |||||
项目概况 | 保障站东路社区办公用房、汉渝路社区办公用房租金 | ||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | 保障站东路社区办公用房、汉渝路社区办公用房租金 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
服务居民和企业数量 | 25 | 万 | ≥ | 3 | |
服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
办公用房使用率 | 25 | % | ≥ | 90 | |
办公用房面积 | 30 | 平方米 | ≥ | 600 | |
部门专项绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 项目尾款(镇街体制) | 项目编码 | 50010625T000004907254 | ||
项目主管部门 | 709-重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 项目分类 | 经常性 | ||
财政归口科室 | 003-预算科 | 当年申请预算(万元) | 128.34 | 本级支出(万元) | 128.34 |
补助街镇(万元) | |||||
项目概况 | 保障各项目尾款,及时足额支付。 | ||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | 保障各项目尾款,及时足额支付。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
支付项目尾款次数 | 40 | 次 | ≥ | 3 | |
化解债务比例 | 20 | % | ≥ | 80 | |
满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
拖欠农民工工资造成的上访率 | 20 | % | ≤ | 30 | |
部门专项绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 群众慰问帮扶(镇街体制) | 项目编码 | 50010625T000004907198 | ||
项目主管部门 | 709-重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 项目分类 | 经常性 | ||
财政归口科室 | 003-预算科 | 当年申请预算(万元) | 8.37 | 本级支出(万元) | 8.37 |
补助街镇(万元) | |||||
项目概况 | 依照上级制定的管理文件规定执行群众慰问帮扶 | ||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | 依照上级制定的管理文件规定执行群众慰问帮扶 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
开展群众帮扶慰问次数 | 40 | 次 | ≥ | 10 | |
服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
覆盖重精患者“以奖代补”比例 | 40 | % | ≥ | 90 | |
部门专项绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 政策性人员(镇街体制) | 项目编码 | 50010625T000004907156 | ||
项目主管部门 | 709-重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 项目分类 | 经常性 | ||
财政归口科室 | 003-预算科 | 当年申请预算(万元) | 157.63 | 本级支出(万元) | 157.63 |
补助街镇(万元) | |||||
项目概况 | 按照上级制定的管理文件规定执行,主要用于党建类政策性人员补贴,综合行政执法辅助人员补贴,统计类政策性人员补贴 | ||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | 按照上级制定的管理文件规定执行,主要用于党建类政策性人员补贴,综合行政执法辅助人员补贴,统计类政策性人员补贴 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
发现问题数量 | 20 | 次 | ≥ | 50 | |
服务辖区居民数量 | 40 | 万人 | ≥ | 12 | |
工作任务完成率 | 20 | % | ≥ | 98 | |
服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
部门专项绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 基层社会治理(镇街体制) | 项目编码 | 50010625T000004907238 | ||
项目主管部门 | 709-重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 项目分类 | 经常性 | ||
财政归口科室 | 003-预算科 | 当年申请预算(万元) | 180.28 | 本级支出(万元) | 180.28 |
补助街镇(万元) | |||||
项目概况 | 加强基层党组织建设、党群服务站建设,提高党组织战斗力。加强国有资产管护和新时代文明实践站所运行,加大各类场所安全生产的排查力度。 | ||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | 加强基层党组织建设、党群服务站建设,提高党组织战斗力。加强国有资产管护和新时代文明实践站所运行,加大各类场所安全生产排查力度。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
开展党建活动次数 | 30 | 次 | ≥ | 20 | |
重大安全事故发生数 | 30 | 次 | ≤ | 1 | |
居民满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
群众上访率 | 20 | % | ≤ | 5 | |
部门专项绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 保基本民生项目(镇街体制) | 项目编码 | 50010625T000004907091 | ||
项目主管部门 | 709-重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 项目分类 | 经常性 | ||
财政归口科室 | 003-预算科 | 当年申请预算(万元) | 848.00 | 本级支出(万元) | 848.00 |
补助街镇(万元) | |||||
项目概况 | 按照上级制定的管理文件规定执行,主要用于居委会干部工资,监督员、居民小组长补贴,社区办公经费等开支 | ||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | 按照上级制定的管理文件规定执行,主要用于居委会干部工资,监督员、居民小组长补贴,社区办公经费等开支 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
重大安全事故发生率 | 20 | 次 | ≤ | 1 | |
服务辖区居民及企业数量 | 30 | 万人 | ≥ | 15 | |
居民满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
保障社区正常运转数量 | 30 | 个 | = | 10 | |
部门专项绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 清扫保洁及市政绿化管护(镇街体制) | 项目编码 | 50010625T000004907230 | ||
项目主管部门 | 709-重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 项目分类 | 经常性 | ||
财政归口科室 | 003-预算科 | 当年申请预算(万元) | 382.70 | 本级支出(万元) | 382.70 |
补助街镇(万元) | |||||
项目概况 | 对辖区次干道、支路、背街小巷、楼栋组织清扫保洁、垃圾清运和设施维护管护;加强公厕维修管护、日常清扫保洁;行道树及绿地绿化管护,做好马路办公,平台投诉件,数字城管曝光处理和突击整治。 | ||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | 对辖区次干道、支路、背街小巷、楼栋组织清扫保洁、垃圾清运和设施维护管护;加强公厕维修管护、日常清扫保洁;行道树及绿地绿化管护,做好马路办公,平台投诉件,数字城管曝光处理和突击整治。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
辖区居民满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
清扫保洁、绿地管护覆盖面积 | 30 | % | ≥ | 95 | |
环保等各类投诉率 | 20 | % | ≤ | 10 | |
河道管护数量 | 30 | 条 | = | 5 |
Overview
封面表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
2025年部门预算审议表 |
重庆市沙坪坝区渝碚路街道 |
(公章) |
报送日期: 年 月 日 |
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
编制单位:重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 3,362.26 | 一、本年支出 | 3,362.26 | 3,362.26 | ||
一般公共预算资金 | 3,362.26 | 一般公共服务支出 | 1,246.28 | 1,246.28 | ||
政府性基金预算资金 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | |||
国有资本经营预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.41 | 75.41 | |||
社会保障和就业支出 | 294.64 | 294.64 | ||||
卫生健康支出 | 64.78 | 64.78 | ||||
城乡社区支出 | 1,534.95 | 1,534.95 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | 72.49 | 72.49 | ||||
住房保障支出 | 71.71 | 71.71 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 3,362.26 | 支出合计 | 3,362.26 | 3,362.26 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
编制单位:重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3,362.26 | 1,598.56 | 1,763.70 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,246.28 | 907.97 | 338.31 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,140.58 | 802.27 | 338.31 | |
2010301 | 行政运行 | 792.84 | 792.84 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 347.75 | 9.44 | 338.31 | |
20139 | 社会工作事务 | 105.70 | 105.70 | ||
2013950 | 事业运行 | 105.70 | 105.70 | ||
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | ||
20406 | 司法 | 2.00 | 2.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.41 | 75.41 | ||
20701 | 文化和旅游 | 75.41 | 75.41 | ||
2070109 | 群众文化 | 75.41 | 75.41 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 294.64 | 294.64 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 91.05 | 91.05 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 91.05 | 91.05 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.31 | 179.31 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.31 | 12.31 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.76 | 109.76 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.88 | 54.88 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 17.08 | 17.08 | ||
2082850 | 事业运行 | 17.08 | 17.08 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | ||
210 | 卫生健康支出 | 64.78 | 64.78 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.78 | 64.78 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.29 | 31.29 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,534.95 | 111.56 | 1,423.39 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,534.95 | 111.56 | 1,423.39 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,297.45 | 1,297.45 | ||
2120104 | 城管执法 | 237.50 | 111.56 | 125.94 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 72.49 | 72.49 | ||
21505 | 工业和信息产业 | 72.49 | 72.49 | ||
2150550 | 事业运行 | 72.49 | 72.49 | ||
221 | 住房保障支出 | 71.71 | 71.71 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71.71 | 71.71 | ||
2210201 | 住房公积金 | 71.71 | 71.71 | ||
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
编制单位:重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,598.56 | 1,440.06 | 158.50 | |
301 | 工资福利支出 | 1,036.38 | 1,017.30 | 19.08 |
30101 | 基本工资 | 264.81 | 264.81 | |
30102 | 津贴补贴 | 80.62 | 80.62 | |
30103 | 奖金 | 107.96 | 107.96 | |
30107 | 绩效工资 | 222.59 | 222.59 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.76 | 109.76 | |
30109 | 职业年金缴费 | 54.88 | 54.88 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.96 | 47.96 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.38 | 4.38 | |
30113 | 住房公积金 | 71.71 | 71.71 | |
30114 | 医疗费 | 27.23 | 16.63 | 10.60 |
30199 | 其他工资福利支出 | 44.48 | 36.00 | 8.48 |
302 | 商品和服务支出 | 542.10 | 407.44 | 134.66 |
30201 | 办公费 | 18.75 | 18.75 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
30206 | 电费 | 17.00 | 17.00 | |
30207 | 邮电费 | 14.54 | 6.24 | 8.30 |
30211 | 差旅费 | 0.58 | 0.58 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 2.05 | 2.05 | |
30226 | 劳务费 | 377.00 | 377.00 | |
30228 | 工会经费 | 29.23 | 29.23 | |
30229 | 福利费 | 8.20 | 8.20 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.39 | 8.39 | |
30239 | 其他交通费用 | 21.84 | 21.84 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.52 | 2.36 | 38.16 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.32 | 15.32 | |
30307 | 医疗费补助 | 8.40 | 8.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.92 | 6.92 | |
310 | 资本性支出 | 4.76 | 4.76 | |
31013 | 公务用车购置 | 4.76 | 4.76 |
表四 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
编制单位:重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 4.76 | 6.37 | 0.00 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
编制单位:重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
编制单位:重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 3,362.26 | 合计 | 3,362.26 | |
11 | 一般公共预算资金 | 3,362.26 | 一般公共服务支出 | 1,246.28 |
政府性基金预算资金 | 公共安全支出 | 2.00 | ||
国有资本经营预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.41 | ||
财政专户管理资金 | 社会保障和就业支出 | 294.64 | ||
事业收入资金 | 卫生健康支出 | 64.78 | ||
上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 1,534.95 | ||
附属单位上缴收入资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 72.49 | ||
事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 71.71 | ||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
编制单位:重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 3,362.26 | 3,362.26 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,246.28 | 1,246.28 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,140.58 | 1,140.58 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 792.84 | 792.84 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 347.75 | 347.75 | ||||||||
20139 | 社会工作事务 | 105.70 | 105.70 | ||||||||
2013950 | 事业运行 | 105.70 | 105.70 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20406 | 司法 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.41 | 75.41 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 75.41 | 75.41 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 75.41 | 75.41 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 294.64 | 294.64 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 91.05 | 91.05 | ||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 91.05 | 91.05 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.31 | 179.31 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.31 | 12.31 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.76 | 109.76 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.88 | 54.88 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 17.08 | 17.08 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 17.08 | 17.08 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 64.78 | 64.78 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.78 | 64.78 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.29 | 31.29 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,534.95 | 1,534.95 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,534.95 | 1,534.95 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,297.45 | 1,297.45 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 237.50 | 237.50 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 72.49 | 72.49 | ||||||||
21505 | 工业和信息产业 | 72.49 | 72.49 | ||||||||
2150550 | 事业运行 | 72.49 | 72.49 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 71.71 | 71.71 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 71.71 | 71.71 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 71.71 | 71.71 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
编制单位:重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,362.26 | 1,598.56 | 1,763.70 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,246.28 | 907.97 | 338.31 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,140.58 | 802.27 | 338.31 |
2010301 | 行政运行 | 792.84 | 792.84 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 347.75 | 9.44 | 338.31 |
20139 | 社会工作事务 | 105.70 | 105.70 | |
2013950 | 事业运行 | 105.70 | 105.70 | |
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | |
20406 | 司法 | 2.00 | 2.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 75.41 | 75.41 | |
20701 | 文化和旅游 | 75.41 | 75.41 | |
2070109 | 群众文化 | 75.41 | 75.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 294.64 | 294.64 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 91.05 | 91.05 | |
2080104 | 综合业务管理 | 91.05 | 91.05 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.31 | 179.31 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.31 | 12.31 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.76 | 109.76 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.88 | 54.88 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 17.08 | 17.08 | |
2082850 | 事业运行 | 17.08 | 17.08 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | |
210 | 卫生健康支出 | 64.78 | 64.78 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.78 | 64.78 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.29 | 31.29 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,534.95 | 111.56 | 1,423.39 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,534.95 | 111.56 | 1,423.39 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,297.45 | 1,297.45 | |
2120104 | 城管执法 | 237.50 | 111.56 | 125.94 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 72.49 | 72.49 | |
21505 | 工业和信息产业 | 72.49 | 72.49 | |
2150550 | 事业运行 | 72.49 | 72.49 | |
221 | 住房保障支出 | 71.71 | 71.71 | |
22102 | 住房改革支出 | 71.71 | 71.71 | |
2210201 | 住房公积金 | 71.71 | 71.71 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
编制单位:重庆市沙坪坝区渝碚路街道 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
C13040000 | 市容管理服务 | 180.00 | 180.00 |