索引号: 11500106009290403U/2019-01988 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2019-08-21 发布日期: 2019-08-21
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2018年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019-08-21



   一、部门基本情况


    (一)职能职责

    渝碚路街道办事处成立于 1966年,单位性质为行政单位,主要业务范围包括:宣传党的路线、方针和政策,执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合市政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作,与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作,为辖区居民做好管理及服务等工作

  (二)机构设置

    渝碚路街道办事处为一级预算单位,内设党政办、综治办、城管办、社区建设科、社会事务科五个行政管理科室,下属财政所、社会事业服务中心、社会劳动保障所三个事业单位。执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》,独立核算经济业务。

  (三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括财政所、社会事业服务中心、社会劳动保障所三个事业单位

    (四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。渝碚路街道原有6个行政科室,此次机构改革保留了2个科室(党政办公室、规划建设管理环保办公室),撤销了4个原有内设科室(社区建设和社会保障科、社会事务科、安全生产监督管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室),重新组建了7个内设科室(党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室),撤销的4个原有科室相关工作职责已划转至新设的科室。原有3个下属事业单位,分别是社会事业服务中心(挂文化站牌子)、劳动社会保障服务所、财政所。此次机构改革该3个事业单位均被撤销,重新组建了5个事业单位(社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队),原事业单位的相关工作职责已划转至新设的事业单位。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

  二、部门决算情况说明

本部门2018年度支出合计3651.16万元,其中:基本支出1739.33万元,占48%;项目支出1911.83万元,占52%。本部门2018年度年末无结转和结余。

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。

    本部门2018年度收入合计3651.16万元,全部为财政拨款收入。本部门2018年度收入总计3,651.16万元,支出总计3,651.16万元。收支较上年决算数增加184.80万元、增长5.33%,主要原因是2018年新增街镇人大代表活动经费和人大代表工作站信息工作经费、黄标车淘汰专项经费、社区专职委员调标专项经费、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金等专项支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,651.16万元,较上年决算增加184.80万元,增长5.33%,主要原因是2018年新增街镇人大代表活动经费和人大代表工作站信息工作经费、黄标车淘汰专项经费、社区专职委员调标专项经费、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金等专项支出。其中:财政拨款收入3,651.16万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,651.16万元,较上年决算数增加184.80万元,增长5.33%,主要原因是2018年新增街镇人大代表活动经费和人大代表工作站信息工作经费、黄标车淘汰专项经费、社区专职委员调标专项经费、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金等专项支出。其中:基本支出1,739.34万元,占47.64%;项目支出1,911.83万元,占52.36%

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转主结余。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,651.16万元,较上年决算数增加184.80万元,增长5.33%。主要原因是年中追加安排市政执法队员工资、社区专职委员专项经费、街镇人大代表活动经费和人大代表工作站信息工作经费、黄标车淘汰专项经费、社区专职委员调标专项经费、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金等专项支出。较年初预算数增加1,225.43万元,增长50.52%。主要原因是年中追加安排市政执法队员工资、社区专职委员专项经费、街镇人大代表活动经费和人大代表工作站信息工作经费、黄标车淘汰专项经费、社区专职委员调标专项经费、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金等专项支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,651.16万元,较上年决算数增加184.80万元,增长5.33%。主要原因是主要原因是年中追加安排市政执法队员工资、社区专职委员专项经费、街镇人大代表活动经费和人大代表工作站信息工作经费、黄标车淘汰专项经费、社区专职委员调标专项经费、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金等项目支出增加。较年初预算数增加1,225.43万元,增长50.52%。主要原因是年中追加安排市政执法队员工资、社区专职委员专项经费、街镇人大代表活动经费和人大代表工作站信息工作经费、黄标车淘汰专项经费、社区专职委员调标专项经费、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金等专项支出。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)一般公共服务支出1,206.04万元,占33.03%,较年初预算数增加337.11万元,增长38.80%,主要原因是年中追加安排市政执法队员工资、街镇人大代表活动经费和人大代表工作站信息工作经费。

  2)文化体育与传媒支出219.62万元,占6.02%,较年初预算数减少63.91万元,下降22.54%,主要原因是人员经费缺编减少。

  3)社会保障与就业支出645.20万元,占17.67%,较年初预算数增加325.73万元,增长101.96%,主要原因是年中追加安排社区干部经费与社保项目支出。

  4)医疗卫生与计划生育支出61.70万元,占1.69%,较年初预算数增加5.29万元,增长9.38%,主要原因是在职人员工资调增。

  5)城乡社区支出826.22万元,占22.63%,较年初预算数增加131.30万元,增长18.89%,主要原因是年中追加安排黄标车淘汰专项经费。

  6)资源勘探信息等支出544.87万元,占14.92%,较年初预算数增加392.87万元,增长258.47%,主要原因是年中追加安排市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金。

  7)住房保障支出147.51万元,占4.04%,较年初预算数增加97.05万元,增长192.33%,主要原因是年中追加安排职工住房补贴支出。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,739.34万元。其中:人员经费1,477.24万元,较上年决算数增加498.28万元,增长50.90%,主要原因是年度绩效工资及考核金额调增、职工住房补贴清算、临聘人员经费由项目支出调整入基本支出。公用经费262.10万元,较上年决算数减少5.61万元,下降2.10%,主要原因是继续厉行节约、压缩支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费等等。

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计9.24万元,较年初预算数减少7.66万元,下降45.33%,较上年支出数减少6.89万元,下降42.72%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,规范公车行车路线,路线减少公车使用,降低运行费用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门无因公出国(境)费用。

   2018年度本部门无公务车购置费。

    公务车运行维护费9.24万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少7万元,下降43.66%。较上年支出数减少6.76万元,下降42.25%,主要原因是今年减少公务用车辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,规范公车行车路线,路线减少公车使用,降低运行费用,公车运行维护成本大幅下降。

    本年度本部门无公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.00%。较上年支出数减少0.14万元,下降100.00%

  (三)“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.85万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出260.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、印刷费、委托业务费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少5.89万元,下降2.21%,主要原因是本年度大力压缩支出,减少一切不必要开支。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆5辆,均为应急保障用车5辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额214.73万元,其中:政府采购货物支出164.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.45万元。主要用于采购设计印刷类劳务。

    五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,结合本部门实际情况,今年只组织单位相关人员定期学习预算绩效管理,未开展预算绩效自评。     

  (二)绩效目标自评结果

  根据年初设定的绩效目标,今年未开展绩效目标自评,要求项目做到计划指标专款专用,无拆借,无挪用,项目支出按计划,按支出进度用款。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:左向军  023-65311768 65313646  联系邮箱:2649030066@qq.com


收入支出决算总表


公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入3,651.16一、一般公共服务支出1,206.04
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出219.62


八、社会保障和就业支出645.20


九、医疗卫生与计划生育支出61.70


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出826.22


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出544.87


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出147.51


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计3,651.16本年支出合计3,651.16
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
合计3,651.16合计3,651.16
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表


公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2018年度
单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计3,651.163,651.160.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,206.041,206.040.000.000.000.000.00
20101人大事务12.2912.290.000.000.000.000.00
2010108  代表工作12.2912.290.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,142.491,142.490.000.000.000.000.00
2010301  行政运行785.80785.800.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务356.69356.690.000.000.000.000.00
20106财政事务51.2651.260.000.000.000.000.00
2010650  事业运行51.2651.260.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出219.62219.620.000.000.000.000.00
20701文化219.62219.620.000.000.000.000.00
2070109  群众文化219.62219.620.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出645.20645.200.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务128.54128.540.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出128.54128.540.000.000.000.000.00
20802民政管理事务320.18320.180.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设320.18320.180.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休195.15195.150.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出91.3591.350.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出35.7535.750.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出68.0568.050.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出1.331.330.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出1.331.330.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出61.7161.710.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗61.7161.710.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗32.3232.320.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗29.3929.390.000.000.000.000.00
212城乡社区支出826.22826.220.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务148.42148.420.000.000.000.000.00
2120104  城管执法148.42148.420.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生593.13593.130.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生593.13593.130.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出84.6784.670.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出84.6784.670.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出544.87544.870.000.000.000.000.00
21506安全生产监管202.40202.400.000.000.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出202.40202.400.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出342.47342.470.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出342.47342.470.000.000.000.000.00
221住房保障支出147.51147.510.000.000.000.000.00
22102住房改革支出147.51147.510.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金75.4675.460.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴72.0572.050.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表


公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2018年度
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计3,651.161,739.341,911.830.000.000.00
201一般公共服务支出1,206.04837.06368.980.000.000.00
20101人大事务12.290.0012.290.000.000.00
2010108  代表工作12.290.0012.290.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,142.49785.80356.690.000.000.00
2010301  行政运行785.80785.800.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务356.690.00356.690.000.000.00
20106财政事务51.2651.260.000.000.000.00
2010650  事业运行51.2651.260.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出219.62219.620.000.000.000.00
20701文化219.62219.620.000.000.000.00
2070109  群众文化219.62219.620.000.000.000.00
208社会保障和就业支出645.20325.02320.180.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务128.54128.540.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出128.54128.540.000.000.000.00
20802民政管理事务320.180.00320.180.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设320.180.00320.180.000.000.00
20805行政事业单位离退休195.15195.150.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出91.3591.350.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出35.7535.750.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出68.0568.050.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出1.331.330.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出1.331.330.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出61.7161.710.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗61.7161.710.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗32.3232.320.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗29.3929.390.000.000.000.00
212城乡社区支出826.22148.42677.800.000.000.00
21201城乡社区管理事务148.42148.420.000.000.000.00
2120104  城管执法148.42148.420.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生593.130.00593.130.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生593.130.00593.130.000.000.00
21299其他城乡社区支出84.670.0084.670.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出84.670.0084.670.000.000.00
215资源勘探信息等支出544.870.00544.870.000.000.00
21506安全生产监管202.400.00202.400.000.000.00
2150699  其他安全生产监管支出202.400.00202.400.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出342.470.00342.470.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出342.470.00342.470.000.000.00
221住房保障支出147.51147.510.000.000.000.00
22102住房改革支出147.51147.510.000.000.000.00
2210201  住房公积金75.4675.460.000.000.000.00
2210203  购房补贴72.0572.050.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表


公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2018年度
单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款3,651.16一、一般公共服务支出1,206.041,206.040.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化体育与传媒支出219.62219.620.00


八、社会保障和就业支出645.20645.200.00


九、医疗卫生与计划生育支出61.7061.700.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出826.22826.220.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出544.87544.870.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出147.51147.510.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、其他支出0.000.000.00


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计3,651.16本年支出合计3,651.163,651.160.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00    基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余0.000.000.00
合计3,651.16合计3,651.163,651.160.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2018年度
单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计3,651.161,739.341,911.83
201一般公共服务支出1,206.04837.06368.98
20101人大事务12.290.0012.29
2010108  代表工作12.290.0012.29
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,142.49785.80356.69
2010301  行政运行785.80785.800.00
2010302  一般行政管理事务356.690.00356.69
20106财政事务51.2651.260.00
2010650  事业运行51.2651.260.00
207文化体育与传媒支出219.62219.620.00
20701文化219.62219.620.00
2070109  群众文化219.62219.620.00
208社会保障和就业支出645.20325.02320.18
20801人力资源和社会保障管理事务128.54128.540.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出128.54128.540.00
20802民政管理事务320.180.00320.18
2080208  基层政权和社区建设320.180.00320.18
20805行政事业单位离退休195.15195.150.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出91.3591.350.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出35.7535.750.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出68.0568.050.00
20899其他社会保障和就业支出1.331.330.00
2089901  其他社会保障和就业支出1.331.330.00
210医疗卫生与计划生育支出61.7161.710.00
21011行政事业单位医疗61.7161.710.00
2101101  行政单位医疗32.3232.320.00
2101102  事业单位医疗29.3929.390.00
212城乡社区支出826.22148.42677.80
21201城乡社区管理事务148.42148.420.00
2120104  城管执法148.42148.420.00
21205城乡社区环境卫生593.130.00593.13
2120501  城乡社区环境卫生593.130.00593.13
21299其他城乡社区支出84.670.0084.67
2129999  其他城乡社区支出84.670.0084.67
215资源勘探信息等支出544.870.00544.87
21506安全生产监管202.400.00202.40
2150699  其他安全生产监管支出202.400.00202.40
21599其他资源勘探信息等支出342.470.00342.47
2159999  其他资源勘探信息等支出342.470.00342.47
221住房保障支出147.51147.510.00
22102住房改革支出147.51147.510.00
2210201  住房公积金75.4675.460.00
2210203  购房补贴72.0572.050.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处





金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

301工资福利支出1,409.19302商品和服务支出262.10310资本性支出0.00
30101  基本工资235.5430201  办公费38.4131001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴194.1930202  印刷费0.0031002  办公设备购置0.00
30103  奖金80.2630203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资238.7030205  水费1.2731006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费91.3530206  电费5.0731007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费35.7530207  邮电费25.3931008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费46.6630208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费1.3330211  差旅费110.8331011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金75.4630212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费15.0430213  维修(护)费33.3131013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出394.9230214  租赁费3.1231019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助68.0530215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费1.4531022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金12.2730224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费1.5231204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费4.9231205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费1.7431299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金4.6130229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费9.2439906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出51.1730239  其他交通费用25.8339907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出0.0039999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00






30701  国内债务付息0.00






30702  国外债务付息0.00






30703  国内债务发行费用0.00






30704  国外债务发行费用0.00



人员经费合计1,477.24公用经费合计262.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2018年度
单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













部门决算相关信息统计表


公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费260.36
(一)支出合计16.909.24(一)行政单位260.36
  1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费16.409.24
 
    (1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费16.409.24(一)车辆数合计(辆)5
  3.公务接待费0.500.00  1.副部(省)级及以上领导用车0
    (1)国内接待费0.500.00  2.主要领导干部用车0
         其中:外事接待费0.000.00  3.机要通信用车0
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.应急保障用车5
(二)相关统计数  5.执法执勤用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  6.特种专业技术用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)0  7.离退休干部用车0
  3.公务用车购置数(辆)0  8.其他用车0
  4.公务用车保有量(辆)5


  5.国内公务接待批次(个)0(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0
     其中:外事接待批次(个)0(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0
  6.国内公务接待人次(人)0  
     其中:外事接待人次(人)0


  7.国(境)外公务接待批次(个)0  
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。









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