索引号: 11500106009290403U/2019-01982 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2019-08-21 发布日期: 2019-08-21
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处2018年度部门决算情况说明
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重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019-08-21


   一、部门基本情况


    (一)职能职责。

街道主要职能有:执行法律、法规、规章和上级人民政府决定;负责社区管理、社区建设、社区服务和社会事务管理工作;开展社会保障工作;负责环境卫生、环境保护等城市管理工作;维护辖区稳定等工作。

  (二)机构设置。

新桥街道办事处为行政事业单位(含一个行政机关和三个事业单位),街道内设党政办公室、社区建设科、城管办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室和司法所,街道下属事业单位3个:财政所、社会事业服务中心、劳动社会保障服务所。

  (三)单位构成。

本单位无下级预算单位。

  (四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求,2018年本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

  一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,768.62万元,支出总计1,768.62万元。收支较上年决算数减少347.48万元、下降16.42%,主要原因是文体中心租金减少100万元,消防设施改造经费减少127.74万元,社区干部经费减少128万元,城管协管员经费减少97万元,新山路29号危岩带整治经费增加100万元,在编人员工资增加5.26万元。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,768.62万元,较上年决算减少347.48万元,下降16.42%,主要原因是文体中心租金拨款减少100万元,消防设施改造经费拨款减少127.74万元,社区干部经费减少128万元,城管协管员经费减少97万元,新山路29号危岩带整治经费增加100万元,在编人员工资增加5.26万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,768.62万元,较上年决算数减少347.48万元,下降16.42%,主要原因是文体中心租金减少100万元,消防设施改造经费减少127.74万元,社区干部经费减少128万元,城管协管员经费减少97万元,新山路29号危岩带整治经费增加100万元,在编人员工资增加5.26万元

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,768.62万元,较上年决算数减少347.48万元,下降16.42%。主要原因是文体中心租金减少100万元,消防设施改造经费减少127.74万元,社区干部经费减少128万元,城管协管员经费减少97万元,新山路29号危岩带整治经费增加100万元,在编人员工资增加5.26万元。较年初预算数增加182.27万元,增长11.49%。主要原因是年中追加新山路29号危岩带整治经费增加100万元,城管协管员经费78万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,768.62万元,较上年决算数减少347.48万元,下降16.42%。主要原因是文体中心租金减少100万元,消防设施改造经费减少127.74万元,社区干部经费减少128万元,城管协管员经费减少97万元,新山路29号危岩带整治经费增加100万元。较年初预算数增加182.27万元,增长11.49%。主要原因是新山路29号危岩带整治经费增加支出100万元,城管协管员经费支出78万元。。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)一般公共服务支出622.25万元,占35.18%,较年初预算数减少52.50万元,下降7.78%,主要原因是医疗经费支出和住房公积金支出年终科目调整。

  2)文化体育与传媒支出253.37万元,占14.33%,较年初预算数减少28.76万元,下降10.19%,主要原因是医疗经费支出和住房公积金支出科目调账导致。

  3)社会保障与就业支出300.32万元,占16.98%,较年初预算数增加64.07万元,增长27.12%,主要原因是年中追加社区干部工资。

  4)医疗卫生与计划生育支出32.22万元,占1.82%,较年初预算数增加32.22万元,增长100.00%,主要原因是年终科目调整。

  5)城乡社区支出503.79万元,占28.48%,较年初预算数增加128.58万元,增长34.27%,主要原因是年中追加新山路29号危岩带整治工程经费。

   6)住房保障支出38.66万元,占2.19%,较年初预算数增加38.66万元,增长0.00%,主要原因是年终科目调整。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,008.04万元。其中:人员经费819.48万元,较上年决算数增加164.98万元,增长25.21%,主要原因是年中追加城管员经费78万元,目标考核奖金额增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、街道临聘人员工资、目标考核奖励等”)。公用经费188.56万元,较上年决算数减少44.41万元,下降19.06%,主要原因是部分公用经费调整到人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、劳务费等。

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计10.46万元,较年初预算数减少10.04万元,下降48.98%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定,加强公务用车管理,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.64万元,下降5.77%,主要原因是.一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门未发生公出国(境)支出,  2018年度本部门未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费10.46万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少9万元,下降46.36%,主要原因是加强公务用车管理,严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.02万元,增长0.19%,主要原因是车辆老化严重,维修费用增加。

     公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.66万元,下降100.00%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.49万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出100.00万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、单位日常维护费等。机关运行经费较上年决算数减少24.00万元,下降19.35%,主要原因是按照厉行节约的要求,精简了会议。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额781.39万元,其中:政府采购货物支出781.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.39万元,占政府采购支出总额的4.02%,其中:授予小微企业合同金额19.39万元,占政府采购支出总额2.48%。主要用于采购社区用房、采购办公家具、采购电脑、打印机、传真机等办公设备。

   五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,涉及资金325.79万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金127.9万元,从评价情况来看,该项目执行基本完成,通过对辖区内市场周边、背街小巷、居民小区等的垃圾清扫、日常保洁,垃圾运输,切实保障了辖区内环境的干净整洁,获得居民群众的好评。

(二)绩效目标自评结果。

  清扫保洁项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为127.9万元,执行数为127.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对辖区环境进行清扫、保洁,垃圾进行转运,二是保证辖区内环境的干净整洁有序。发现的问题及原因,环境清扫产生的垃圾有时转运不及时。下一步改进措施,一是加强对清扫路段的巡查,二是严格要求垃圾清运公司对清扫的垃圾做到日产日清。

  (三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

   本项目为清扫保洁项目,该项目主要是对辖区环境进行清扫、保洁,对居民产生的垃圾进行转运。通过该项目的开展,保证了辖区内环境卫生的干净整洁有序。发现的问题:对居民区的垃圾有时转运不及时。下一步改进措施,一是加强对清扫路段的巡查,二是严格要求垃圾清运公司对清扫的垃圾做到日产日清。

    六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:伍老师,023-65203148466435117@qq.com

  



收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处 2018年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 1,768.62 一、一般公共服务支出 622.25
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00


七、文化体育与传媒支出 253.37


八、社会保障和就业支出 300.32


九、医疗卫生与计划生育支出 32.22


十、节能环保支出 0.00


十一、城乡社区支出 503.79


十二、农林水支出 0.00


十三、交通运输支出 0.00


十四、资源勘探信息等支出 18.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、国土海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 38.66


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、其他支出 0.00


二十二、债务还本支出 0.00


二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 1,768.62 本年支出合计 1,768.62
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
合计 1,768.62 合计 1,768.62
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表


公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处 2018年度
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)


合计 1,768.62 1,768.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 622.25 622.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 594.32 594.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 417.45 417.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 176.87 176.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 21.43 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 21.43 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 253.37 253.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 253.37 253.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 253.37 253.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 300.33 300.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 113.06 113.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 113.06 113.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 93.92 93.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 93.92 93.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 90.21 90.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.44 64.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.77 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.22 32.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 32.22 32.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 16.95 16.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 503.79 503.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 325.79 325.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 325.79 325.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 178.00 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 178.00 178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.66 38.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.66 38.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 38.66 38.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表


公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处 2018年度
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)


合计 1,768.62 1,008.04 760.58 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 622.25 438.88 183.37 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 6.50 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2010108 代表工作 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 594.32 417.45 176.87 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 417.45 417.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 176.87 0.00 176.87 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 21.43 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 21.43 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 253.37 213.87 39.50 0.00 0.00 0.00
20701 文化 253.37 213.87 39.50 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 253.37 213.87 39.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 300.33 206.41 93.92 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 113.06 113.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 113.06 113.06 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 93.92 0.00 93.92 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 93.92 0.00 93.92 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 90.21 90.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.44 64.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.77 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.22 32.22 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 32.22 32.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 16.95 16.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 503.79 78.00 425.79 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 325.79 0.00 325.79 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 325.79 0.00 325.79 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 178.00 78.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 178.00 78.00 100.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.66 38.66 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.66 38.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 38.66 38.66 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表


公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处 2018年度
单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,768.62 一、一般公共服务支出 622.25 622.25 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00


三、国防支出 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00


七、文化体育与传媒支出 253.37 253.37 0.00


八、社会保障和就业支出 300.32 300.32 0.00


九、医疗卫生与计划生育支出 32.22 32.22 0.00


十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00


十一、城乡社区支出 503.79 503.79 0.00


十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00


十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00


十四、资源勘探信息等支出 18.00 18.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00


十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00


十九、住房保障支出 38.66 38.66 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00


二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00


二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00


二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 1,768.62 本年支出合计 1,768.62 1,768.62 0.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 0.00 基本支出结转 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 项目支出结转和结余 0.00 0.00 0.00
合计 1,768.62 合计 1,768.62 1,768.62 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处 2018年度
单位:万元
项目 决算数
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出


合计 1,768.62 1,008.04 760.58
201 一般公共服务支出 622.25 438.88 183.37
20101 人大事务 6.50 0.00 6.50
2010107 人大代表履职能力提升 3.00 0.00 3.00
2010108 代表工作 3.50 0.00 3.50
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 594.32 417.45 176.87
2010301 行政运行 417.45 417.45 0.00
2010302 一般行政管理事务 176.87 0.00 176.87
20106 财政事务 21.43 21.43 0.00
2010650 事业运行 21.43 21.43 0.00
207 文化体育与传媒支出 253.37 213.87 39.50
20701 文化 253.37 213.87 39.50
2070109 群众文化 253.37 213.87 39.50
208 社会保障和就业支出 300.33 206.41 93.92
20801 人力资源和社会保障管理事务 113.06 113.06 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 113.06 113.06 0.00
20802 民政管理事务 93.92 0.00 93.92
2080208 基层政权和社区建设 93.92 0.00 93.92
20805 行政事业单位离退休 90.21 90.21 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.44 64.44 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.77 25.77 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 3.14 3.14 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 32.22 32.22 0.00
21011 行政事业单位医疗 32.22 32.22 0.00
2101101 行政单位医疗 16.95 16.95 0.00
2101102 事业单位医疗 15.27 15.27 0.00
212 城乡社区支出 503.79 78.00 425.79
21205 城乡社区环境卫生 325.79 0.00 325.79
2120501 城乡社区环境卫生 325.79 0.00 325.79
21299 其他城乡社区支出 178.00 78.00 100.00
2129999 其他城乡社区支出 178.00 78.00 100.00
215 资源勘探信息等支出 18.00 0.00 18.00
21506 安全生产监管 18.00 0.00 18.00
2150699 其他安全生产监管支出 18.00 0.00 18.00
221 住房保障支出 38.66 38.66 0.00
22102 住房改革支出 38.66 38.66 0.00
2210201 住房公积金 38.66 38.66 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处





金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额

301 工资福利支出 812.11 302 商品和服务支出 188.56 310 资本性支出 0.00
30101 基本工资 167.63 30201 办公费 47.33 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 78.60 30202 印刷费 0.05 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 56.94 30203 咨询费 1.50 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 114.66 30205 水费 2.39 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 64.44 30206 电费 8.03 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 25.77 30207 邮电费 6.67 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 20.82 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.10 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 3.14 30211 差旅费 71.62 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 38.66 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 11.40 30213 维修(护)费 0.65 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 230.05 30214 租赁费 2.40 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 7.37 30215 会议费 1.20 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.89 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30305 生活补助 0.19 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.23 31204 费用补贴 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.26 31205 利息补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.35 31299 其他对企业补助 0.00
30309 奖励金 7.18 30229 福利费 0.10 399 其他支出 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 10.46 39906 赠与 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 20.52 39907 国家赔偿费用支出 0.00



30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00



30299 其他商品和服务支出 7.84 39999 其他支出 0.00



307 债务利息及费用支出 0.00






30701 国内债务付息 0.00






30702 国外债务付息 0.00






30703 国内债务发行费用 0.00






30704 国外债务发行费用 0.00



人员经费合计 819.48 公用经费合计 188.56
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处 2018年度
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出


合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













部门决算相关信息统计表


公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处 2018年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 100.00
(一)支出合计 20.50 10.46 (一)行政单位 100.00
1.因公出国(境)费 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 19.50 10.46

(1)公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费 19.50 10.46 (一)车辆数合计(辆) 3.00
3.公务接待费 1.00 0.00 1.副部(省)级及以上领导用车 0.00
(1)国内接待费 1.00 0.00 2.主要领导干部用车 2.00
其中:外事接待费 0.00 0.00 3.机要通信用车 0.00
(2)国(境)外接待费 0.00 0.00 4.应急保障用车 1.00
(二)相关统计数 5.执法执勤用车 0.00
1.因公出国(境)团组数(个) 0.00 6.特种专业技术用车 0.00
2.因公出国(境)人次数(人) 0.00 7.离退休干部用车 0.00
3.公务用车购置数(辆) 0.00 8.其他用车 0.00
4.公务用车保有量(辆) 3.00


5.国内公务接待批次(个) 0.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0.00
其中:外事接待批次(个) 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0.00
6.国内公务接待人次(人) 0.00
其中:外事接待人次(人) 0.00


7.国(境)外公务接待批次(个) 0.00
8.国(境)外公务接待人次(人) 0.00
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。









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