索引号: 11500106009290438E/2020-00393 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处2019年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24


一、部门基本情况

(一)职能职责。街道党工委是街道各种组织和各项工作的领导核心,街道党工委对村、社区建设和管理的各项工作负全面责任。

街道办事处主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

(二)机构设置。党政办公室、人大工作委员会办公室财政办公室社会事务办公室经济发展办公室社会治安综合治理委员会办公室建设管理办公室。

(三)单位构成。

行政机构、事业机构:农业服务中心社会事业服务中心文化服务中心社会保障服务所

(四)机构改革情况。财政财务调整情况,2019年度机构改革正在推进过程中,根据覃家岗街道2019年末财政财务管理实际,2019年度决算仅反映改革前有关情况。2020年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,763.70万元,支出总计7,763.70万元。收支较上年决算数增加117.42万元、增长1.54%,主要原因是本年度收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

 2.收入情况。2019年度收入合计7,763.70万元,较上年决算数增加117.42万元,增长1.54%,主要原因是2019年经费用于加强文明创建工作、两违整治工作、白鹤岭、坪桥征地项目、大学城复线隧道征地项目、推进辖区散乱污企业整治工作、河长制工作、扶贫帮困工作、扫黑除恶宣传工作等。其中:财政拨款收入7,763.70万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7,763.70万元,较上年决算数增加117.42万元,增长1.54%,主要原因是加强文明创建工作、两违整治工作、白鹤岭、坪桥征地项目、大学城复线隧道征地项目、推进辖区“散乱污”企业整治工作、河长制工作、扶贫帮困工作、扫黑除恶宣传工作等。其中:基本支出2,567.97万元,占33.08%;项目支出5,195.73万元,占66.92%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

 4.结转结余情况。覃家岗街道2019年无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,763.70万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加117.42万元,增长1.54%。主要原因是2019年经费用于加强文明创建工作、两违整治工作、白鹤岭、坪桥征地项目、大学城复线隧道征地项目、推进辖区“散乱污”企业整治工作、河长制工作、扶贫帮困工作、扫黑除恶宣传工作等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,759.53万元,较上年决算数增加113.25万元,增长1.48%。主要原因是2019年经费用于加强文明创建工作、两违整治工作、白鹤岭、坪桥征地项目、大学城复线隧道征地项目、推进辖区散乱污企业整治工作、河长制工作、扶贫帮困工作、扫黑除恶宣传工作等。较年初预算数增加1,939.26万元,增长33.32%。主要原因是上级部门专项经费增加如创文工作、环保工作、两违整治等工作。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,759.53万元,较上年决算数增加113.25万元,增长1.48%。主要原因是上级部门专项经费增加(如创文工作、两违整治相关工作)。较年初预算数增加1,939.26万元,增长33.32%。主要原因是上级部门专项经费增加(创文工作、两违整治工作)。

3.结转结余情况。2019年度年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2,161.55万元,占27.86%,较年初预算数增加230.69万元,增长11.95%,主要原因是城管队员工资、行政事务支出。

(2)公共安全支出2.07万元,占0.03%,较年初预算数增加2.07万元,增长100%,主要原因是安全工作加强监管及排查。

3)科学技术支出6.70万元,占0.09%,较年初预算数增加6.70万元,增长100%,主要原因是上级部门拨款

(4)文化旅游体育与传媒支出286.96万元,占3.70%,较年初预算数减少8.80万元,下降2.98%,主要原因是厉行节约文体艺术节开支及创文开支等等。

(5)社会保障与就业支出1,864.15万元,占24.02%,较年初预算数增加969.98万元,增长108.48%,主要原因是街道积极开展职业技能培训、鼓励支持就业创业及以前往来款的科目2019年纳入支出科目,科目进行整合。

(6)卫生健康支出97.41万元,占1.26%,较年初预算数增加97.41万元,增长100%,主要原因是上级部门拨款必须纳入该科目。

(7)节能环保支出1.08万元,占0.01%,较年初预算数增加1.08万元,增长100%,主要原因是上级部门拨款必须纳入该科目。

8)城乡社区支出2,611.22万元,占33.65%,较年初预算数增加323.82万元,增长14.16%,主要原因是城市管理、凤天生态公园、高滩岩生态湿地公园和公共绿地日常管护、生活垃圾分类相关工作。

9)农林水支出498.74万元,占6.43%,较年初预算数增加86.67万元,增长21.03%,主要原因是农村三资的管理工作及防汛抗旱、道路设施建设、森林防火等工作

(10)交通运输支出12.21万元,占0.16%,较年初预算数增加12.21万元,增长100%,主要原因是上级部门拨付相关经费必须纳入该科目。

11)住房保障支出77.35万元,占1.00%,较年初预算数增加77.35万元,增长100%,主要原因是工资调标住房公积金增资开支。

(12)粮油物资储备支出0.71万元,占0.01%,较年初预算数增加0.71万元,增长100%,主要原因是上级部门拨款必须纳入该科目。

(13)灾害防治及应急管理支出109.91万元,占1.42%,较年初预算数增加109.91万元,增长100%,主要原因是上级部门拨款必须纳入该科目。

(14)其他支出29.47万元,占0.38%,较年初预算数增加29.47万元,增长100%,主要原因是上级部门拨款必须纳入该科目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,567.97万元。其中:人员经费1,732.85万元,较上年决算数减少454.64万元,下降20.78%,主要原因是人员变动及相关费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费835.12万元,较上年决算数增加204.64万元,增长32.46%,主要原因是主要原因是行政事务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。

   1.政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4.17万元,较上年决算数增加4.17万元,增长100%,主要原因是体育局以基金的方式拨付。本年支出4.17万元,较上年决算数增加4.17万元,增长100%,主要原因是体育局以基金的方式拨付,街道对应支付相关科目。

   2.“三公”经费情况说明

   3.“三公”经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计26.42万元,较年初预算数减少9.58万元,下降26.61%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加7.58万元,增40.23%主要原因是购买纯电动车。

   4.“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。本单位无公务出国(境)费用。

公务车购置费17.99万元,主要用于主要用于购买纯电动车。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是节约开支。较上年支出数增加17.99万元,增长100%,主要原因是购买纯电动车1台。

公务车运行维护费8.43万元,主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.57万元,下降47.31%,主要原因是厉行节约开支。较上年支出数减少10.41万元,下降55.25%,主要原因是厉行节约环保出行。

公务接待费0.00万元。本单位无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费17.99万元,车均维护费0.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明2019年度本部门机关运行经费支出614.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、劳务费、食堂费用、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加284.19万元,增长46.23%,主要原因是2019年度9个社区财务处理纳入街道零余额账户统一处理,辖区内三无小区外墙漏水治理等和以前往来款的科2019年纳入支出科目列支。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.31万元,下降100.00%,主要原因严格按照会议要求执行,要有相关会议文件要求才能产生会议费。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额566.54万元,其中:政府采购货物支出361.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出205.15万元。授予中小企业合同金额565.37万元,占政府采购支出总额的99.79%,其中:授予小微企业合同金额486.48万元,占政府采购支出总额的85.87%。主要用于采购社区建设开支及机关宣传标示标牌办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对39个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评项,涉及资金4270.24万元;从评价情况来看,2019年项目资金绩效目标自评总体情况较好,按时完成相应工作,较好地完成了街道年初的目标任务并通过上级部门的考核,对存在的问题,2020年度做相应的调整,并及整改不足之处

(二)绩效自评结果 “两违整治、地灾防治绩效目标自评表

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):覃家岗街道

专项(项目)名称

“两违”整治、地灾防治

自评总分(分)

96.66

主管部门

预算科

联系人及电话

胡林65349907

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

200


200

100%

10

其中:上级资金





/

本级资金





/

其他资金





/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

1.按照区政府统一安排,做好辖区内319国道两侧的违建整治工作和马家岩各建材市场存量违建的清理整治工作;2.加强巡查,严控新增违建,同时做好整违宣传工作;3.继续推进耕地、林地剩余违建的拆除工作;4.做好拆迁攻坚中的整违准备工作;5.通过自拆、助拆、强拆相结合的方式,加大存量违建的拆除力度,确保全年整违任务完成。

1、核查处理市级投诉单7起,区级投诉单18起。做到百分百核查、回复。2、发出责令停止违法建筑通知书19份,发出消除违法建筑通知书25份。强化地灾防治宣传,组织集中宣传2次,发放地质灾害宣传资料200余份,增补地灾警示牌5块、警示标志10余处。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

组织强拆、自拆、助拆

36


36

100%

25

25.00

“大棚房”专项整治

24


24

100%

25

25.00

地灾隐患治理

6


5

83%

20

16.67

人居环境改善率

%

100


100

100%

10

10.00

公众满意度

%

100


100

100%

10

10.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


备注:一张自评表只填一个项目。







两违整治、地灾防治项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,两违整治、地灾防治项目总体完成情况:一是核查处理市级投诉单7起,区级投诉单18起。做到百分百核查、回复。二是发出责令停止违法建筑通知书19份,发出消除违法建筑通知书25份。强化地灾防治宣传,组织集中宣传2次,发放地质灾害宣传资料200余份,增补地灾警示牌5块、警示标志10余处。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是组织强拆、自拆、助拆36次,二是大棚房专项整治24处,三是地灾隐患治理6。发现的问题及原因,城市搭建违建筑日趋严重,原因是业主认为自己购买的商品房,怎么搭建都不违章。下一步改进措施,加大宣传力度,让广大市民树立正确的观点为、意识。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:胡林  65349907





摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入7,763.70一、一般公共服务支出2,161.55
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出2.07
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出6.70


七、文化旅游体育与传媒支出291.13


八、社会保障和就业支出1,864.15


九、卫生健康支出97.41


十、节能环保支出1.08


十一、城乡社区支出2,611.22


十二、农林水支出498.74


十三、交通运输支出12.21


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出77.35


二十、粮油物资储备支出0.71


二十一、灾害防治及应急管理支出109.91


二十二、其他支出29.47


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计7,763.70本年支出合计7,763.70
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计7,763.70总计7,763.70
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计7,763.707,763.700.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,161.552,161.550.000.000.000.000.000.00
20101人大事务75.6675.660.000.000.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务40.0040.000.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升13.0013.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作22.6622.660.000.000.000.000.000.00
20102政协事务2.862.860.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察1.761.760.000.000.000.000.000.00
2010206  参政议政1.101.100.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,818.261,818.260.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行1,378.551,378.550.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务418.85418.850.000.000.000.000.000.00
2010304  专项服务0.860.860.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务20.0020.000.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务81.7681.760.000.000.000.000.000.00
2010502  一般行政管理事务60.0060.000.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.730.730.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动12.9312.930.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出8.108.100.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务4.164.160.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务4.164.160.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务7.197.190.000.000.000.000.000.00
2012901  行政运行0.580.580.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务6.416.410.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.200.200.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务96.8896.880.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务12.8712.870.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务84.0184.010.000.000.000.000.000.00
20132组织事务15.8515.850.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务15.8515.850.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务56.9356.930.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务56.9356.930.000.000.000.000.000.00
20134统战事务2.002.000.000.000.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
2013405  华侨事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出2.062.060.000.000.000.000.000.00
20406司法2.062.060.000.000.000.000.000.00
2040605  普法宣传0.210.210.000.000.000.000.000.00
2040607  法律援助0.250.250.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正1.601.600.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出6.706.700.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发6.506.500.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发6.506.500.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.200.200.000.000.000.000.000.00
2060702  科普活动0.200.200.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出291.14291.140.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游119.54119.540.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化84.0084.000.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出35.5435.540.000.000.000.000.000.00
20703体育167.43167.430.000.000.000.000.000.00
2070308  群众体育167.43167.430.000.000.000.000.000.00
20709旅游发展基金支出4.174.170.000.000.000.000.000.00
2070904  地方旅游开发项目补助4.174.170.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,864.151,864.150.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务193.96193.960.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构18.8918.890.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出175.07175.070.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务1,086.461,086.460.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设1,056.531,056.530.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出29.9329.930.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休243.42243.420.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出128.92128.920.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出51.5751.570.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出62.9362.930.000.000.000.000.000.00
20808抚恤40.3340.330.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待21.5021.500.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出18.8318.830.000.000.000.000.000.00
20809退役安置76.8376.830.000.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置69.3169.310.000.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构2.202.200.000.000.000.000.000.00
2080999  其他退役安置支出5.325.320.000.000.000.000.000.00
20810社会福利0.300.300.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利0.300.300.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业19.4419.440.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复0.420.420.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫7.177.170.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出11.8511.850.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养0.150.150.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.150.150.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助0.880.880.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助0.880.880.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务30.6830.680.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属5.605.600.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出25.0825.080.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出171.70171.700.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出171.70171.700.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出97.4297.420.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生3.003.000.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务2.382.380.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出2.382.380.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗86.3486.340.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗38.4038.400.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗47.9447.940.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.251.250.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.251.250.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.454.450.000.000.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务4.454.450.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出1.081.080.000.000.000.000.000.00
21111污染减排1.081.080.000.000.000.000.000.00
2111103  减排专项支出1.081.080.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,611.222,611.220.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务2,549.442,549.440.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法2,241.602,241.600.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出307.84307.840.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出61.7861.780.000.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出61.7861.780.000.000.000.000.000.00
213农林水支出498.74498.740.000.000.000.000.000.00
21301农业380.18380.180.000.000.000.000.000.00
2130104  事业运行378.61378.610.000.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制1.001.000.000.000.000.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营0.390.390.000.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出0.180.180.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原18.9018.900.000.000.000.000.000.00
2130205  森林培育10.9010.900.000.000.000.000.000.00
2130207  森林资源管理8.008.000.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革99.6699.660.000.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助99.6699.660.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出12.2112.210.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输12.2112.210.000.000.000.000.000.00
2140101  行政运行12.2112.210.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出77.3577.350.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出77.3577.350.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金77.3577.350.000.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出0.710.710.000.000.000.000.000.00
22204粮油储备0.710.710.000.000.000.000.000.00
2220402  储备粮油差价补贴0.710.710.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出109.91109.910.000.000.000.000.000.00
22402消防事务30.7330.730.000.000.000.000.000.00
2240204  消防应急救援30.7330.730.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治79.1879.180.000.000.000.000.000.00
2240601  地质灾害防治79.1879.180.000.000.000.000.000.00
229其他支出29.4729.470.000.000.000.000.000.00
22999其他支出29.4729.470.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出29.4729.470.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计7,763.702,567.975,195.730.000.000.00
201一般公共服务支出2,161.551,380.19781.360.000.000.00
20101人大事务75.660.0075.660.000.000.00
2010102  一般行政管理事务40.000.0040.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升13.000.0013.000.000.000.00
2010108  代表工作22.660.0022.660.000.000.00
20102政协事务2.860.002.860.000.000.00
2010205  委员视察1.760.001.760.000.000.00
2010206  参政议政1.100.001.100.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,818.261,379.41438.850.000.000.00
2010301  行政运行1,378.551,378.550.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务418.850.00418.850.000.000.00
2010304  专项服务0.860.860.000.000.000.00
2010308  信访事务20.000.0020.000.000.000.00
20105统计信息事务81.760.0081.760.000.000.00
2010502  一般行政管理事务60.000.0060.000.000.000.00
2010505  专项统计业务0.730.000.730.000.000.00
2010507  专项普查活动12.930.0012.930.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出8.100.008.100.000.000.00
20111纪检监察事务4.160.004.160.000.000.00
2011102  一般行政管理事务4.160.004.160.000.000.00
20129群众团体事务7.190.786.410.000.000.00
2012901  行政运行0.580.580.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务6.410.006.410.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.200.200.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务96.880.0096.880.000.000.00
2013102  一般行政管理事务12.870.0012.870.000.000.00
2013105  专项业务84.010.0084.010.000.000.00
20132组织事务15.850.0015.850.000.000.00
2013202  一般行政管理事务15.850.0015.850.000.000.00
20133宣传事务56.930.0056.930.000.000.00
2013302  一般行政管理事务56.930.0056.930.000.000.00
20134统战事务2.000.002.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务1.000.001.000.000.000.00
2013405  华侨事务1.000.001.000.000.000.00
204公共安全支出2.060.002.060.000.000.00
20406司法2.060.002.060.000.000.00
2040605  普法宣传0.210.000.210.000.000.00
2040607  法律援助0.250.000.250.000.000.00
2040610  社区矫正1.600.001.600.000.000.00
206科学技术支出6.700.006.700.000.000.00
20604技术研究与开发6.500.006.500.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发6.500.006.500.000.000.00
20607科学技术普及0.200.000.200.000.000.00
2060702  科普活动0.200.000.200.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出291.14125.42165.720.000.000.00
20701文化和旅游119.540.00119.540.000.000.00
2070109  群众文化84.000.0084.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出35.540.0035.540.000.000.00
20703体育167.43125.4242.010.000.000.00
2070308  群众体育167.43125.4242.010.000.000.00
20709旅游发展基金支出4.170.004.170.000.000.00
2070904  地方旅游开发项目补助4.170.004.170.000.000.00
208社会保障和就业支出1,864.15356.351,507.800.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务193.96112.9381.030.000.000.00
2080109  社会保险经办机构18.890.0018.890.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出175.07112.9362.140.000.000.00
20802民政管理事务1,086.460.001,086.460.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设1,056.530.001,056.530.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出29.930.0029.930.000.000.00
20805行政事业单位离退休243.42243.420.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出128.92128.920.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出51.5751.570.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出62.9362.930.000.000.000.00
20808抚恤40.330.0040.330.000.000.00
2080805  义务兵优待21.500.0021.500.000.000.00
2080899  其他优抚支出18.830.0018.830.000.000.00
20809退役安置76.830.0076.830.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置69.310.0069.310.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构2.200.002.200.000.000.00
2080999  其他退役安置支出5.320.005.320.000.000.00
20810社会福利0.300.000.300.000.000.00
2081002  老年福利0.300.000.300.000.000.00
20811残疾人事业19.440.0019.440.000.000.00
2081104  残疾人康复0.420.000.420.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫7.170.007.170.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出11.850.0011.850.000.000.00
20821特困人员救助供养0.150.000.150.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.150.000.150.000.000.00
20825其他生活救助0.880.000.880.000.000.00
2082501  其他城市生活救助0.880.000.880.000.000.00
20828退役军人管理事务30.680.0030.680.000.000.00
2082804  拥军优属5.600.005.600.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出25.080.0025.080.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出171.700.00171.700.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出171.700.00171.700.000.000.00
210卫生健康支出97.4286.3411.080.000.000.00
21004公共卫生3.000.003.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出3.000.003.000.000.000.00
21007计划生育事务2.380.002.380.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出2.380.002.380.000.000.00
21011行政事业单位医疗86.3486.340.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗38.4038.400.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗47.9447.940.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.250.001.250.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.250.001.250.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.450.004.450.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务4.450.004.450.000.000.00
211节能环保支出1.080.001.080.000.000.00
21111污染减排1.080.001.080.000.000.00
2111103  减排专项支出1.080.001.080.000.000.00
212城乡社区支出2,611.22151.522,459.700.000.000.00
21201城乡社区管理事务2,549.44151.522,397.920.000.000.00
2120104  城管执法2,241.60151.522,090.080.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出307.840.00307.840.000.000.00
21299其他城乡社区支出61.780.0061.780.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出61.780.0061.780.000.000.00
213农林水支出498.74378.61120.130.000.000.00
21301农业380.18378.611.570.000.000.00
2130104  事业运行378.61378.610.000.000.000.00
2130108  病虫害控制1.000.001.000.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营0.390.000.390.000.000.00
2130199  其他农业支出0.180.000.180.000.000.00
21302林业和草原18.900.0018.900.000.000.00
2130205  森林培育10.900.0010.900.000.000.00
2130207  森林资源管理8.000.008.000.000.000.00
21307农村综合改革99.660.0099.660.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助99.660.0099.660.000.000.00
214交通运输支出12.2112.210.000.000.000.00
21401公路水路运输12.2112.210.000.000.000.00
2140101  行政运行12.2112.210.000.000.000.00
221住房保障支出77.3577.350.000.000.000.00
22102住房改革支出77.3577.350.000.000.000.00
2210201  住房公积金77.3577.350.000.000.000.00
222粮油物资储备支出0.710.000.710.000.000.00
22204粮油储备0.710.000.710.000.000.00
2220402  储备粮油差价补贴0.710.000.710.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出109.910.00109.910.000.000.00
22402消防事务30.730.0030.730.000.000.00
2240204  消防应急救援30.730.0030.730.000.000.00
22406自然灾害防治79.180.0079.180.000.000.00
2240601  地质灾害防治79.180.0079.180.000.000.00
229其他支出29.470.0029.470.000.000.00
22999其他支出29.470.0029.470.000.000.00
2299901  其他支出29.470.0029.470.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款7,759.53一、一般公共服务支出2,161.552,161.550.00
二、政府性基金预算财政拨款4.17二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出2.072.070.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出6.706.700.00


七、文化旅游体育与传媒支出291.13286.964.17


八、社会保障和就业支出1,864.151,864.150.00


九、卫生健康支出97.4197.410.00


十、节能环保支出1.081.080.00


十一、城乡社区支出2,611.222,611.220.00


十二、农林水支出498.74498.740.00


十三、交通运输支出12.2112.210.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出77.3577.350.00


二十、粮油物资储备支出0.710.710.00


二十一、灾害防治及应急管理支出109.91109.910.00


二十二、其他支出29.4729.470.00


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计7,763.70本年支出合计7,763.707,759.534.17
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计7,763.70总计7,763.707,759.534.17
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.007,759.537,759.532,567.975,191.560.00
201一般公共服务支出0.002,161.552,161.551,380.19781.360.00
20101人大事务0.0075.6675.660.0075.660.00
2010102  一般行政管理事务0.0040.0040.000.0040.000.00
2010107  人大代表履职能力提升0.0013.0013.000.0013.000.00
2010108  代表工作0.0022.6622.660.0022.660.00
20102政协事务0.002.862.860.002.860.00
2010205  委员视察0.001.761.760.001.760.00
2010206  参政议政0.001.101.100.001.100.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.001,818.261,818.261,379.41438.850.00
2010301  行政运行0.001,378.551,378.551,378.550.000.00
2010302  一般行政管理事务0.00418.85418.850.00418.850.00
2010304  专项服务0.000.860.860.860.000.00
2010308  信访事务0.0020.0020.000.0020.000.00
20105统计信息事务0.0081.7681.760.0081.760.00
2010502  一般行政管理事务0.0060.0060.000.0060.000.00
2010505  专项统计业务0.000.730.730.000.730.00
2010507  专项普查活动0.0012.9312.930.0012.930.00
2010599  其他统计信息事务支出0.008.108.100.008.100.00
20111纪检监察事务0.004.164.160.004.160.00
2011102  一般行政管理事务0.004.164.160.004.160.00
20129群众团体事务0.007.197.190.786.410.00
2012901  行政运行0.000.580.580.580.000.00
2012902  一般行政管理事务0.006.416.410.006.410.00
2012999  其他群众团体事务支出0.000.200.200.200.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0096.8896.880.0096.880.00
2013102  一般行政管理事务0.0012.8712.870.0012.870.00
2013105  专项业务0.0084.0184.010.0084.010.00
20132组织事务0.0015.8515.850.0015.850.00
2013202  一般行政管理事务0.0015.8515.850.0015.850.00
20133宣传事务0.0056.9356.930.0056.930.00
2013302  一般行政管理事务0.0056.9356.930.0056.930.00
20134统战事务0.002.002.000.002.000.00
2013402  一般行政管理事务0.001.001.000.001.000.00
2013405  华侨事务0.001.001.000.001.000.00
204公共安全支出0.002.062.060.002.060.00
20406司法0.002.062.060.002.060.00
2040605  普法宣传0.000.210.210.000.210.00
2040607  法律援助0.000.250.250.000.250.00
2040610  社区矫正0.001.601.600.001.600.00
206科学技术支出0.006.706.700.006.700.00
20604技术研究与开发0.006.506.500.006.500.00
2060403  产业技术研究与开发0.006.506.500.006.500.00
20607科学技术普及0.000.200.200.000.200.00
2060702  科普活动0.000.200.200.000.200.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00286.97286.97125.42161.550.00
20701文化和旅游0.00119.54119.540.00119.540.00
2070109  群众文化0.0084.0084.000.0084.000.00
2070199  其他文化和旅游支出0.0035.5435.540.0035.540.00
20703体育0.00167.43167.43125.4242.010.00
2070308  群众体育0.00167.43167.43125.4242.010.00
208社会保障和就业支出0.001,864.151,864.15356.351,507.800.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00193.96193.96112.9381.030.00
2080109  社会保险经办机构0.0018.8918.890.0018.890.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00175.07175.07112.9362.140.00
20802民政管理事务0.001,086.461,086.460.001,086.460.00
2080208  基层政权和社区建设0.001,056.531,056.530.001,056.530.00
2080299  其他民政管理事务支出0.0029.9329.930.0029.930.00
20805行政事业单位离退休0.00243.42243.42243.420.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.00128.92128.92128.920.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0051.5751.5751.570.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0062.9362.9362.930.000.00
20808抚恤0.0040.3340.330.0040.330.00
2080805  义务兵优待0.0021.5021.500.0021.500.00
2080899  其他优抚支出0.0018.8318.830.0018.830.00
20809退役安置0.0076.8376.830.0076.830.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置0.0069.3169.310.0069.310.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构0.002.202.200.002.200.00
2080999  其他退役安置支出0.005.325.320.005.320.00
20810社会福利0.000.300.300.000.300.00
2081002  老年福利0.000.300.300.000.300.00
20811残疾人事业0.0019.4419.440.0019.440.00
2081104  残疾人康复0.000.420.420.000.420.00
2081105  残疾人就业和扶贫0.007.177.170.007.170.00
2081199  其他残疾人事业支出0.0011.8511.850.0011.850.00
20821特困人员救助供养0.000.150.150.000.150.00
2082101  城市特困人员救助供养支出0.000.150.150.000.150.00
20825其他生活救助0.000.880.880.000.880.00
2082501  其他城市生活救助0.000.880.880.000.880.00
20828退役军人管理事务0.0030.6830.680.0030.680.00
2082804  拥军优属0.005.605.600.005.600.00
2082899  其他退役军人事务管理支出0.0025.0825.080.0025.080.00
20899其他社会保障和就业支出0.00171.70171.700.00171.700.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.00171.70171.700.00171.700.00
210卫生健康支出0.0097.4297.4286.3411.080.00
21004公共卫生0.003.003.000.003.000.00
2100499  其他公共卫生支出0.003.003.000.003.000.00
21007计划生育事务0.002.382.380.002.380.00
2100799  其他计划生育事务支出0.002.382.380.002.380.00
21011行政事业单位医疗0.0086.3486.3486.340.000.00
2101101  行政单位医疗0.0038.4038.4038.400.000.00
2101102  事业单位医疗0.0047.9447.9447.940.000.00
21014优抚对象医疗0.001.251.250.001.250.00
2101401  优抚对象医疗补助0.001.251.250.001.250.00
21015医疗保障管理事务0.004.454.450.004.450.00
2101506  医疗保障经办事务0.004.454.450.004.450.00
211节能环保支出0.001.081.080.001.080.00
21111污染减排0.001.081.080.001.080.00
2111103  减排专项支出0.001.081.080.001.080.00
212城乡社区支出0.002,611.222,611.22151.522,459.700.00
21201城乡社区管理事务0.002,549.442,549.44151.522,397.920.00
2120104  城管执法0.002,241.602,241.60151.522,090.080.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出0.00307.84307.840.00307.840.00
21299其他城乡社区支出0.0061.7861.780.0061.780.00
2129901  其他城乡社区支出0.0061.7861.780.0061.780.00
213农林水支出0.00498.74498.74378.61120.130.00
21301农业0.00380.18380.18378.611.570.00
2130104  事业运行0.00378.61378.61378.610.000.00
2130108  病虫害控制0.001.001.000.001.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营0.000.390.390.000.390.00
2130199  其他农业支出0.000.180.180.000.180.00
21302林业和草原0.0018.9018.900.0018.900.00
2130205  森林培育0.0010.9010.900.0010.900.00
2130207  森林资源管理0.008.008.000.008.000.00
21307农村综合改革0.0099.6699.660.0099.660.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助0.0099.6699.660.0099.660.00
214交通运输支出0.0012.2112.2112.210.000.00
21401公路水路运输0.0012.2112.2112.210.000.00
2140101  行政运行0.0012.2112.2112.210.000.00
221住房保障支出0.0077.3577.3577.350.000.00
22102住房改革支出0.0077.3577.3577.350.000.00
2210201  住房公积金0.0077.3577.3577.350.000.00
222粮油物资储备支出0.000.710.710.000.710.00
22204粮油储备0.000.710.710.000.710.00
2220402  储备粮油差价补贴0.000.710.710.000.710.00
224灾害防治及应急管理支出0.00109.91109.910.00109.910.00
22402消防事务0.0030.7330.730.0030.730.00
2240204  消防应急救援0.0030.7330.730.0030.730.00
22406自然灾害防治0.0079.1879.180.0079.180.00
2240601  地质灾害防治0.0079.1879.180.0079.180.00
229其他支出0.0029.4729.470.0029.470.00
22999其他支出0.0029.4729.470.0029.470.00
2299901  其他支出0.0029.4729.470.0029.470.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出1,658.73302商品和服务支出790.84310资本性支出44.28
30101  基本工资215.8230201  办公费26.1531001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴136.7430202  印刷费17.1031002  办公设备购置26.29
30103  奖金39.8730203  咨询费4.3831003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费4.6030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资181.5630205  水费4.6131006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费128.9230206  电费26.3331007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费51.5730207  邮电费50.4931008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费187.3330208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费34.2731010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费101.1630211  差旅费155.8331011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金142.1030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费2.8430213  维修(护)费137.3931013  公务用车购置17.99
30199  其他工资福利支出466.2530214  租赁费0.4031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助74.1230215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助62.9330225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费286.2331204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费8.3731299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金11.1830229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费8.4339906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用30.8839907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出0.0039999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计1,732.85公用经费合计835.12
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处


2019年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.004.174.170.004.170.00
207文化旅游体育与传媒支出0.004.174.170.004.170.00
20709旅游发展基金支出0.004.174.170.004.170.00
2070904  地方旅游开发项目补助0.004.174.170.004.170.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

工作表 8: GK08 机构运行信息表


机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费614.67
(一)支出合计36.0026.42(一)行政单位614.67
  1.因公出国(境)费1.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费34.0026.42五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费18.0017.99(一)车辆数合计(辆)11
    (2)公务用车运行维护费16.008.43  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费1.000.00  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费1.000.00  3.机要通信用车3
         其中:外事接待费0.000.00  4.应急保障用车8
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车0
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)0  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)1(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
  4.公务用车保有量(辆)11(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)0六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)0  (一)政府采购支出合计566.54
  6.国内公务接待人次(人)0     1.政府采购货物支出361.39
     其中:外事接待人次(人)0     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出205.15
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额565.37
二、会议费0.000.00        其中:授予小微企业合同金额486.48
三、培训费0.000.00

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    











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