| 索引号: | 11500106009291211J/2026-00015 | 信息分类名称: | 财政/其他 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区沙坪坝街道 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道便民服务中心2026年部门预算公开情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
一、单位基本情况
(一)职能职责。
沙坪坝街道便民服务中心主要职能有:承担服务窗口建设,承担民政、劳动就业、社保、医保等公共服务事务性工作。
(二)单位构成。
沙坪坝街道便民服务中心由党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。
(三)本轮机构改革相关情况。
本单位2025年未进行机构改革。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数85.93万元,其中:一般公共预算拨款85.93万元。收入较去年减少15.24万元,主要是一般公共预算拨款减少15.24万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数85.93万元,其中:社会保障和就业76.99万元,卫生健康4.41万元,住房保障4.52万元。支出较去年减少15.24万元,主要是基本支出减少15.24万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入85.93万元,一般公共预算财政拨款支出85.93万元,比2025年减少15.24万元。其中:基本支出85.93万元,比2025年减少15.24万元,主要原因是本单位在职人员较上年度减少1人(2025年8月意外去世1人)。
本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
无
五、其他重要事项的情况说明
无
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:简皓月 联系方式023-65404804
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表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区沙坪坝街道便民服务中心 |
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
85.93 |
一、本年支出 |
85.93 |
85.93 |
||
|
一般公共预算资金 |
85.93 |
社会保障和就业支出 |
76.99 |
76.99 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
4.41 |
4.41 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
4.52 |
4.52 |
|||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
85.93 |
支出合计 |
85.93 |
85.93 |
||
|
表二 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区沙坪坝街道便民服务中心 |
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
85.93 |
85.93 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.99 |
76.99 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.20 |
64.20 |
||
|
2080104 |
综合业务管理 |
64.20 |
64.20 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.79 |
12.79 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.52 |
8.52 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.26 |
4.26 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.41 |
4.41 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.41 |
4.41 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.41 |
4.41 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
4.52 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.52 |
4.52 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.52 |
4.52 |
||
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
表三 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区沙坪坝街道便民服务中心 |
单位:万元 | |||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
85.93 |
74.32 |
11.61 | |
|
301 |
工资福利支出 |
76.24 |
74.32 |
1.92 |
|
30101 |
基本工资 |
22.81 |
22.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.63 |
0.63 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
28.67 |
28.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.52 |
8.52 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.26 |
4.26 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.49 |
0.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.52 |
4.52 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.01 |
1.21 |
0.80 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.12 |
1.12 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
9.69 |
9.69 | |
|
30201 |
办公费 |
2.20 |
2.20 | |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培训费 |
0.17 |
0.17 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.23 |
2.23 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.08 |
3.08 | |
|
表四 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区沙坪坝街道便民服务中心 |
单位:万元 | ||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
(备注:本单位无“三公”经费支出,故此表无数据。) |
|||||||||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道便民服务中心 |
单位:万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区沙坪坝街道便民服务中心 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
85.93 |
合计 |
85.93 |
|
一般公共预算资金 |
85.93 |
社会保障和就业支出 |
76.99 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
4.41 | |
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
4.52 | |
|
财政专户管理资金 |
|||
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区沙坪坝街道便民服务中心 |
单位:万元 | ||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
|
合计 |
85.93 |
85.93 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.99 |
76.99 |
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.20 |
64.20 |
||||||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
64.20 |
64.20 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.79 |
12.79 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.52 |
8.52 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.26 |
4.26 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.41 |
4.41 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.41 |
4.41 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.41 |
4.41 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
4.52 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.52 |
4.52 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.52 |
4.52 |
||||||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区沙坪坝街道便民服务中心 |
单位:万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
85.93 |
85.93 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.99 |
76.99 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.20 |
64.20 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
64.20 |
64.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.79 |
12.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.52 |
8.52 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.41 |
4.41 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.41 |
4.41 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.52 |
4.52 |
|

