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索引号: 11500106009290438E/2021-01344 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2021-08-25 发布日期: 2021-08-25
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 2020年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处 2020年度部门决算情况说明
发布日期:2021-08-25

重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派驻机构,按照区委、区政府要求,执行以下职能职责:1、综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责,以及承办人大方面的具体工作;2、负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设工作;3、负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等工作;4、负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等工作;5、负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作;6、负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作;7、负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等工作;8、负责安全生产综合监管、应急管理等工作;9、集中行使依法授权或委托的行政执法权等具体工作;11.承办区政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

2019年机构改革后,街道党工委、办事处统一设置党政内设机构9个:党政办公室(挂人大办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个:重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有5个,主要包括重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区沙坪坝街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计5485.36万元,支出总计5485.36万元。收支较上年决算数增加2017.12万元,增长58.2%,主要原因是新增沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元专项收入及支出。

2.收入情况。2020年度收入合计5485.36万元,较上年决算数增加2017.12万元,增长58.2%,主要原因是新增沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元等专项收入。其中:财政拨款收入5485.36万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计5485.36万元,较上年决算数增加2017.12万元,增长58.2%,主要原因是新增沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元等专项支出。其中:基本支出1265.53万元,占23.1%,项目支出4219.83万元,占76.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5485.36万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2017.12万元,增长58.2%。主要原因是新增沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元等专项收入及支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5463.12万元,较上年决算数增加1994.88万元,增长57.5%。较年初预算数增加3831.36万元,增长234.8%。主要原因是年中追加专项收入:沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5463.12万元,较上年决算数增加1994.88万元,增长57.5%。较年初预算数增加3831.36万元,增长234.8%。主要原因是年中追加安排专项支出:沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1210.13万元2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、信访办划郁金香爆炸事件后续处置20.79万元

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1072.43万元,占19.6%,较年初预算数增加522.9万元,增长95.2%,主要原因是年中追加安排专项支出:人大代表履职能力提升及代表工作12.26万元、第七次全国人口普查等统计工作75.98万元、社区治安巡逻队员夜间巡逻补贴及流管员工资及保险159.84万元、创文及文明劝导员志愿者工作经费21.8万元等。

2)公共安全支出1.25万元,占0%,较年初预算数增加1.25万元,增长100%,主要原因是年中追加安排专项支出:政法维稳及司法应急工作1.25万元。

3)科学技术支出1.5万元,占0%,较年初预算数增加1.5万元,增长100%,主要原因是年中追加安排专项支出:科技型企业培养1.5万元。

4)文化旅游体育与传媒支出254.54万元,占4.7%,较年初预算数增加31.09万元,增长13.9%,主要原因是年中追加安排专项支出:缝纫机博物馆运行费20万元、基层综合文化服务中心免费开放运营7.4万元等。

5)社会保障与就业支出1649.95万元,占30.2%,较年初预算数增加1417.32万元,增长609.3%,主要原因是年中追加安排专项支出: 劳动就业和社会保障协管员工资76.44万元、2020年社区干部补贴474.1万元、2020年社区工作经费74.96万元、无军籍职工及优抚对象等生活及医疗费用286.28万元等。

6)卫生健康支出128.17万元,占2.3%,较年初预算数增加76.51万元,增长148.1%,主要原因是年中追加安排专项支出: 2020年新冠肺炎疫情防控物资采购及人员临时补贴60万元、卫生计生管理服务(含星缘小组独子费奖励等)3.2万元、计划生育特扶资金3.9万元等。

7)节能环保支出2.71万元,占0%,较年初预算数增加2.71万元,增长100%,主要原因是年中追加安排专项支出: 餐饮油烟整治2.71万元。

8)城乡社区支出2006.29万元,占36.7%,较年初预算数增加1501.61万元,增长297.5%,主要原因是年中追加安排专项支出: 沙坪坝饮水村183号房屋收购补偿相关资金1205.8万元、街镇城管执法协管员工作经费200万元、街镇垃圾分类76.25万元等。

9)资源勘探信息等支出47.87万元,占0.9%,较年初预算数增加47.87万元,增长100%,主要原因是年中追加安排专项支出:市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交47.87万元。

10)住房保障支出46.83万元,占0.9%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

11)灾害防治及应急管理支出251.59万元,占4.6%,较年初预算数增加251.59万元,增长100%,主要原因是年中追加安排专项支出:市政消火栓和老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治218.49万元、市政消火栓和老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治30.45万元等。

12)其他支出22.24万元,占0.4%,较年初预算数增加22.24万元,增长100%,主要原因是年中追加安排专项支出:第三批居家和社区养老服务改革试点中央补助资金20万元、百岁老人生活补贴2.24万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1265.54万元。其中:人员经费965.57万元,较上年决算数增加92.82万元,增长10.6%,主要原因是2020年新增行政退休人员陈宗懋去世死亡抚恤17.23万元、村(社区)党组织及非公党组织工作经费及人员补贴20.35万元、城市管理局派驻人员2人2019年度目标考核奖5.61万元等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金、生活补助、死亡抚恤等。公用经费299.97万元,较上年决算数增加64.71万元,增长27.5%,主要原因是区政协下拨新冠肺炎防控及防汛救灾经费4.04万元、城市管理局派驻人员2人2019年度公用经费13.08万元、服务群众专项经费43.72万元等。公用经费用途主要包括开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入22.24万元,较上年决算数增加22.24万元,增长100%。本年支出22.24万元,较上年决算数增加22.24万元,增长100%,主要原因是年中追加安排专项支出:第三批居家和社区养老服务改革试点中央补助资金20万元、百岁老人生活补贴2.24万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.93万元,较年初预算数减少5.07万元,下降33.8%,主要原因是本单位厉行节约,严格落实公车使用规定,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少24.35万元,下降71.0%,主要原因是本单位2019年购买1辆应急保障用七座商务车,支出23.93万元,2020年未发生公务用车购置支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数减少2万元,下降100%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少23.93万元,下降100%,主要原因是本单位2019年购买1辆应急保障用七座商务车,支出23.93万元,2020年未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费9.93万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务培训、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.07万元,下降17.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.42万元,下降0.41%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1万元,下降100%,主要原因是本单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出160.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少22.65万元,下降12.4%,主要原因是本单位厉行节约,大力压缩一般性支出,减少一切不必要开支。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位大力压缩一般性支出,减少一切不必要开支,2020年未发生会议费支出。

本年度培训费支出5.39万元,较上年决算数增加3.91万元,增长264.2%,主要原因是2020年人大代表履职能力培训支出1.77万元,妇联组织妇女培训支出2.32万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中应急保障用车4辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额138.91万元,其中:政府采购货物支出39.28万元、政府采购工程支出78.92万元、政府采购服务支出20.71万元。授予中小企业合同金额138.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额135.19万元,占政府采购支出总额的97.3%。主要用于采购电脑、打印机、投影仪等办公设备39.28万元,中渡口社区办公用房装修35.99万元、街道政务服务大厅改扩建22.98万元、劳动路79号不稳定斜坡治理等工程78.92万元,辖区清洁服务等20.71万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对34个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评34项,涉及资金4219.83万元,从评价情况来看,通过预算绩效管理,组织与宣传(含精神文明建设)、安全生产监管工作、街镇清扫保洁、市政设施管护、街道政务服务大厅改扩建等工作全部完成,扎实推进基层政权建设,城乡社区环境卫生管护、安全生产监管能力显著提升,辖区治安维稳及应急管理等水平得到提升。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

项目名称

安全生产监管工作

自评总分(分)

100.00

主管部门

重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

联系人及电话

刘晓雷65404804

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

29.6

283.44

283.44

100.00%

10.00

其中:①部门预算

29.6

13.71

其中:①本单位实际支出

283.44

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位

区信访办、区应急局

金额

270

②调出到其他单位的实际总支出

0

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

按时完成2019年三无小区老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治工程及相关结算评审及款项支付;按时建成2个社区微型消防站。

完成2019年三无小区老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治工程及相关结算评审及款项支付;完成郁金香小区爆炸事件后续处置。

完成2019年三无小区老旧居住建筑及高层建筑消防安全隐患整治工程及相关结算评审及款项支付248.94万元,共23栋50个单元,涉及1997户居民;完成郁金香小区爆炸事件后续处置20.79万元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

消防安全检查次数

150

150

150

100%

20

20.00

安全生产演练次数

6

6

6

100%

20

20.00

安全生产监管执法人员考试人次

人次

5

5

5

100%

10

10.00

应急抢险救援演练次数

2

2

2

100%

30

30.00

综合督查次数

10

10

10

100%

10

10.00










0.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

项目名称

市政设施管护

自评总分(分)

98.00

主管部门

重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

联系人及电话

刘晓雷65404804

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

176.15

180.2

180.2

100.00%

10.00

其中:①部门预算

176.15

180.2

其中:①本单位实际支出

180.2

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位


金额


②调出到其他单位的实际总支出

0

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

对辖区内市政设施进行管理和维护,确保辖区市政设施运行良好。

对辖区内市政设施进行管理和维护,确保辖区市政设施运行良好。

处理辖区内的数字城管件,维护好辖区市政设施。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

处理12319数字暴光案件

4500

5460

5460

100%

30

30.00

维护市政设施

450

470

470

100%

30

30.00

市政设施完好率

%

90

95

95

100%

10

10.00

回复处置率

%

90

95

95

100%

10

10.00

服务对象满意度

%

100

95

95

80%

10

8.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

项目名称

退役军人事务局工作及代发人员经费

自评总分(分)

98.00

主管部门

重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

联系人及电话

刘晓雷65404804

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

0

338.96

338.96

100.00%

10.00

其中:①部门预算

0

0

其中:①本单位实际支出

338.96

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位

区民政局

金额

338.96

②调出到其他单位的实际总支出

0

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

发放退役军人服务站保障员8人工资及社会保险;发放无军籍职工10人及重点优抚对象等生活及医疗补助用;发放义务兵优待及奖励等。

发放退役军人服务站保障员8人工资及社会保险;发放无军籍职工10人及重点优抚对象93人等生活及医疗补助用;发放义务兵3人优待及奖励等。

发放退役军人服务站保障员8人工资及社会保险;发放无军籍职工10人及重点优抚对象93人等生活及医疗补助用;发放义务兵3人优待及奖励等。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

服务人数

110

114

114

100%

30

30.00

服务达标率

%

100

100

100

100%

30

30.00

服务完成率

%

100

100

100

100%

20

20.00

服务对象满意度

%

100

98

98

80%

10

8.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2020年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

项目名称

街镇清扫保洁

自评总分(分)

98.00

主管部门

重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

联系人及电话

刘晓雷65404804

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数
(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
(%)

执行率得分(分)

年度总金额

224.46

303.14

303.14

100.00%

10.00

其中:①部门预算

224.46

209.38

其中:①本单位实际支出

303.14

100.00%

/

②其他部门指标调入

来源单位

城管局

金额

93.76

②调出到其他单位的实际总支出

0

/






年初绩效目标

全年调整绩效目标

全年目标实际完成情况

安排清洁服务公司对辖区背街小巷支路车行道人行道进行日常清扫保洁;使辖区环境清洁卫生干净整洁,背街小巷达到二级作业标准;对嘉陵江沿岸及辖区护坡、花台进行清扫保洁;对开放式小区楼栋的废旧家具、暴露垃圾进行及时清运。

安排清洁服务公司对辖区背街小巷支路车行道人行道进行日常清扫保洁;使辖区环境清洁卫生干净整洁,背街小巷达到二级作业标准;对嘉陵江沿岸及辖区护坡、花台进行清扫保洁;对开放式小区楼栋的废旧家具、暴露垃圾进行及时清运;平时及洪峰过境及时清理江岸垃圾;对辖区无助化粪池进行清掏管护;进行垃圾分类宣传及实施。

清洁服务公司完成对辖区背街小巷支路车行道人行道进行日常清扫保洁;使辖区环境清洁卫生干净整洁,背街小巷达到二级作业标准;完成嘉陵江沿岸及辖区护坡、花台进行清扫保洁;完成开放式小区楼栋的废旧家具、暴露垃圾进行及时清运;平时及洪峰过境及时清理2公里嘉陵江江面及江岸垃圾4万元;对辖区54座无主化粪池进行清掏管护10.8万元;完成垃圾分类宣传及实施工作60.58万元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%)

核心指标      (是/否)

权重(分)

指标得分  (分)

清扫保洁面积

平方米

3E+05

324293

324293

100%

25

25.00

服务质量达标率

%

85

85

85

100%

20

20.00

购买服务单价

10

10

10

100%

25

25.00

购买服务完成率

%

>

100

90

90

100%

10

10.00

服务对象满意度

%

95

95

90

80%

10

8.00

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


2.绩效自评报告或案例

我单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘晓雷 023-65404804

                             


  


  

  

Overview

GK01 收入支出决算总表  
GK02 收入决算表  
GK03 支出决算表  
GK04 财政拨款收入支出决算总表  
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
GK08 机构运行信息表  
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
  

  


  


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                     



收入支出决算总表




公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入5,463.12一、一般公共服务支出1,072.43
二、政府性基金预算财政拨款收入22.24二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出1.25
五、事业收入0.00五、教育支出0.00
六、经营收入0.00六、科学技术支出1.50
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出254.54
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出1,649.95


九、卫生健康支出128.17


十、节能环保支出2.71


十一、城乡社区支出2,006.29


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出47.87


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出46.83


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出251.59


二十三、其他支出22.24


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计5,485.36本年支出合计5,485.36
使用非财政拨款结余0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计5,485.36总计5,485.36
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


Sheet 2: GK02 收入决算表

                         


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处



2020年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计5,485.365,485.360.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,072.431,072.430.000.000.000.000.000.00
20101人大事务12.2612.260.000.000.000.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升5.005.000.000.000.000.000.000.00
2010108 代表工作7.267.260.000.000.000.000.000.00
20102政协事务11.0711.070.000.000.000.000.000.00
2010201 行政运行4.044.040.000.000.000.000.000.00
2010202 一般行政管理事务2.942.940.000.000.000.000.000.00
2010205 委员视察4.094.090.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务686.58686.580.000.000.000.000.000.00
2010301 行政运行490.53490.530.000.000.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务175.26175.260.000.000.000.000.000.00
2010308 信访事务20.7920.790.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务75.9875.980.000.000.000.000.000.00
2010505 专项统计业务2.642.640.000.000.000.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出73.3473.340.000.000.000.000.000.00
20125港澳台事务4.704.700.000.000.000.000.000.00
2012505 台湾事务4.704.700.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务192.85192.850.000.000.000.000.000.00
2013102 一般行政管理事务192.85192.850.000.000.000.000.000.00
20132组织事务64.0764.070.000.000.000.000.000.00
2013201 行政运行20.3520.350.000.000.000.000.000.00
2013250 事业运行43.7243.720.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务24.9224.920.000.000.000.000.000.00
2013302 一般行政管理事务24.9224.920.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出1.251.250.000.000.000.000.000.00
20406司法1.251.250.000.000.000.000.000.00
2040610 社区矫正1.251.250.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出1.501.500.000.000.000.000.000.00
20605科技条件与服务1.501.500.000.000.000.000.000.00
2060502 技术创新服务体系1.501.500.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出254.54254.540.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游254.54254.540.000.000.000.000.000.00
2070109 群众文化225.14225.140.000.000.000.000.000.00
2070112 文化和旅游市场管理2.002.000.000.000.000.000.000.00
2070199 其他文化和旅游支出27.4027.400.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,649.951,649.950.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务231.14231.140.000.000.000.000.000.00
2080104 综合业务管理14.5214.520.000.000.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构4.914.910.000.000.000.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出211.71211.710.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务649.65649.650.000.000.000.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理560.58560.580.000.000.000.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出89.0789.070.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出161.23161.230.000.000.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休4.084.080.000.000.000.000.000.00
2080502 事业单位离退休1.401.400.000.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.4362.430.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出31.2231.220.000.000.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出62.1062.100.000.000.000.000.000.00
20808抚恤223.98223.980.000.000.000.000.000.00
2080801 死亡抚恤17.2317.230.000.000.000.000.000.00
2080805 义务兵优待9.009.000.000.000.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出197.75197.750.000.000.000.000.000.00
20809退役安置98.5398.530.000.000.000.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置39.0439.040.000.000.000.000.000.00
2080999 其他退役安置支出59.4959.490.000.000.000.000.000.00
20810社会福利104.15104.150.000.000.000.000.000.00
2081002 老年福利104.15104.150.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业50.1950.190.000.000.000.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴37.9737.970.000.000.000.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出12.2212.220.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养5.695.690.000.000.000.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出5.695.690.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务58.9758.970.000.000.000.000.000.00
2082850 事业运行28.3828.380.000.000.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出30.5930.590.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出66.4266.420.000.000.000.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出66.4266.420.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出128.17128.170.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生65.0465.040.000.000.000.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务3.203.200.000.000.000.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理60.0060.000.000.000.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出1.841.840.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务3.903.900.000.000.000.000.000.00
2100717 计划生育服务3.903.900.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗51.6651.660.000.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗28.1328.130.000.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗23.5323.530.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.551.550.000.000.000.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出1.551.550.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务3.143.140.000.000.000.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务3.143.140.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出2.882.880.000.000.000.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出2.882.880.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出2.712.710.000.000.000.000.000.00
21103污染防治2.712.710.000.000.000.000.000.00
2110301 大气2.712.710.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,006.292,006.290.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务267.89267.890.000.000.000.000.000.00
2120104 城管执法171.23171.230.000.000.000.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出96.6696.660.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生478.25478.250.000.000.000.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生478.25478.250.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,260.151,260.150.000.000.000.000.000.00
2129901 其他城乡社区支出1,260.151,260.150.000.000.000.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出47.8747.870.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出47.8747.870.000.000.000.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出47.8747.870.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出46.8346.830.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出46.8346.830.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金46.8346.830.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出251.59251.590.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务221.14221.140.000.000.000.000.000.00
2240102 一般行政管理事务218.49218.490.000.000.000.000.000.00
2240104 灾害风险防治2.652.650.000.000.000.000.000.00
22402消防事务30.4530.450.000.000.000.000.000.00
2240204 消防应急救援30.4530.450.000.000.000.000.000.00
229其他支出22.2422.240.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出22.2422.240.000.000.000.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出22.2422.240.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


Sheet 3: GK03 支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处


2020年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计5,485.361,265.534,219.830.000.000.00
201一般公共服务支出1,072.43558.64513.790.000.000.00
20101人大事务12.260.0012.260.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升5.000.005.000.000.000.00
2010108 代表工作7.260.007.260.000.000.00
20102政协事务11.074.047.030.000.000.00
2010201 行政运行4.044.040.000.000.000.00
2010202 一般行政管理事务2.940.002.940.000.000.00
2010205 委员视察4.090.004.090.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务686.58490.53196.050.000.000.00
2010301 行政运行490.53490.530.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务175.260.00175.260.000.000.00
2010308 信访事务20.790.0020.790.000.000.00
20105统计信息事务75.980.0075.980.000.000.00
2010505 专项统计业务2.640.002.640.000.000.00
2010599 其他统计信息事务支出73.340.0073.340.000.000.00
20125港澳台事务4.700.004.700.000.000.00
2012505 台湾事务4.700.004.700.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务192.850.00192.850.000.000.00
2013102 一般行政管理事务192.850.00192.850.000.000.00
20132组织事务64.0764.070.000.000.000.00
2013201 行政运行20.3520.350.000.000.000.00
2013250 事业运行43.7243.720.000.000.000.00
20133宣传事务24.920.0024.920.000.000.00
2013302 一般行政管理事务24.920.0024.920.000.000.00
204公共安全支出1.250.001.250.000.000.00
20406司法1.250.001.250.000.000.00
2040610 社区矫正1.250.001.250.000.000.00
206科学技术支出1.500.001.500.000.000.00
20605科技条件与服务1.500.001.500.000.000.00
2060502 技术创新服务体系1.500.001.500.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出254.54220.0634.480.000.000.00
20701文化和旅游254.54220.0634.480.000.000.00
2070109 群众文化225.14220.065.080.000.000.00
2070112 文化和旅游市场管理2.000.002.000.000.000.00
2070199 其他文化和旅游支出27.400.0027.400.000.000.00
208社会保障和就业支出1,649.95359.581,290.370.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务231.14140.0591.090.000.000.00
2080104 综合业务管理14.5214.520.000.000.000.00
2080109 社会保险经办机构4.910.004.910.000.000.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出211.71125.5386.180.000.000.00
20802民政管理事务649.6511.52638.130.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理560.5811.52549.060.000.000.00
2080299 其他民政管理事务支出89.070.0089.070.000.000.00
20805行政事业单位养老支出161.23161.230.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休4.084.080.000.000.000.00
2080502 事业单位离退休1.401.400.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.4362.430.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出31.2231.220.000.000.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出62.1062.100.000.000.000.00
20808抚恤223.9817.23206.750.000.000.00
2080801 死亡抚恤17.2317.230.000.000.000.00
2080805 义务兵优待9.000.009.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出197.750.00197.750.000.000.00
20809退役安置98.530.0098.530.000.000.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置39.040.0039.040.000.000.00
2080999 其他退役安置支出59.490.0059.490.000.000.00
20810社会福利104.150.00104.150.000.000.00
2081002 老年福利104.150.00104.150.000.000.00
20811残疾人事业50.190.0050.190.000.000.00
2081107 残疾人生活和护理补贴37.970.0037.970.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出12.220.0012.220.000.000.00
20821特困人员救助供养5.690.005.690.000.000.00
2082101 城市特困人员救助供养支出5.690.005.690.000.000.00
20828退役军人管理事务58.9728.3830.590.000.000.00
2082850 事业运行28.3828.380.000.000.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出30.590.0030.590.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出66.421.1765.250.000.000.00
2089901 其他社会保障和就业支出66.421.1765.250.000.000.00
210卫生健康支出128.1751.6676.510.000.000.00
21004公共卫生65.040.0065.040.000.000.00
2100408 基本公共卫生服务3.200.003.200.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理60.000.0060.000.000.000.00
2100499 其他公共卫生支出1.840.001.840.000.000.00
21007计划生育事务3.900.003.900.000.000.00
2100717 计划生育服务3.900.003.900.000.000.00
21011行政事业单位医疗51.6651.660.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗28.1328.130.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗23.5323.530.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.550.001.550.000.000.00
2101499 其他优抚对象医疗支出1.550.001.550.000.000.00
21015医疗保障管理事务3.140.003.140.000.000.00
2101506 医疗保障经办事务3.140.003.140.000.000.00
21099其他卫生健康支出2.880.002.880.000.000.00
2109901 其他卫生健康支出2.880.002.880.000.000.00
211节能环保支出2.710.002.710.000.000.00
21103污染防治2.710.002.710.000.000.00
2110301 大气2.710.002.710.000.000.00
212城乡社区支出2,006.2928.761,977.530.000.000.00
21201城乡社区管理事务267.8928.76239.130.000.000.00
2120104 城管执法171.2323.15148.080.000.000.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出96.665.6191.050.000.000.00
21205城乡社区环境卫生478.250.00478.250.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生478.250.00478.250.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,260.150.001,260.150.000.000.00
2129901 其他城乡社区支出1,260.150.001,260.150.000.000.00
215资源勘探工业信息等支出47.870.0047.870.000.000.00
21599其他资源勘探工业信息等支出47.870.0047.870.000.000.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出47.870.0047.870.000.000.00
221住房保障支出46.8346.830.000.000.000.00
22102住房改革支出46.8346.830.000.000.000.00
2210201 住房公积金46.8346.830.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出251.590.00251.590.000.000.00
22401应急管理事务221.140.00221.140.000.000.00
2240102 一般行政管理事务218.490.00218.490.000.000.00
2240104 灾害风险防治2.650.002.650.000.000.00
22402消防事务30.450.0030.450.000.000.00
2240204 消防应急救援30.450.0030.450.000.000.00
229其他支出22.240.0022.240.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出22.240.0022.240.000.000.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出22.240.0022.240.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                       


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处
2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款5,463.12一、一般公共服务支出1,072.431,072.430.000.00
二、政府性基金预算财政拨款22.24二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出1.251.250.000.00


五、教育支出0.000.000.000.00


六、科学技术支出1.501.500.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出254.54254.540.000.00


八、社会保障和就业支出1,649.951,649.950.000.00


九、卫生健康支出128.17128.170.000.00


十、节能环保支出2.712.710.000.00


十一、城乡社区支出2,006.292,006.290.000.00


十二、农林水支出0.000.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出47.8747.870.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十九、住房保障支出46.8346.830.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十二、灾害防治及应急管理支出251.59251.590.000.00


二十三、其他支出22.240.0022.240.00


二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
本年收入合计5,485.36二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00本年支出合计5,485.365,463.1222.240.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00




总计5,485.36总计5,485.365,463.1222.240.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                     


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处


2020年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.005,463.125,463.121,265.534,197.590.00
201一般公共服务支出0.001,072.431,072.43558.64513.790.00
20101人大事务0.0012.2612.260.0012.260.00
2010107 人大代表履职能力提升0.005.005.000.005.000.00
2010108 代表工作0.007.267.260.007.260.00
20102政协事务0.0011.0711.074.047.030.00
2010201 行政运行0.004.044.044.040.000.00
2010202 一般行政管理事务0.002.942.940.002.940.00
2010205 委员视察0.004.094.090.004.090.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00686.58686.58490.53196.050.00
2010301 行政运行0.00490.53490.53490.530.000.00
2010302 一般行政管理事务0.00175.26175.260.00175.260.00
2010308 信访事务0.0020.7920.790.0020.790.00
20105统计信息事务0.0075.9875.980.0075.980.00
2010505 专项统计业务0.002.642.640.002.640.00
2010599 其他统计信息事务支出0.0073.3473.340.0073.340.00
20125港澳台事务0.004.704.700.004.700.00
2012505 台湾事务0.004.704.700.004.700.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.00192.85192.850.00192.850.00
2013102 一般行政管理事务0.00192.85192.850.00192.850.00
20132组织事务0.0064.0764.0764.070.000.00
2013201 行政运行0.0020.3520.3520.350.000.00
2013250 事业运行0.0043.7243.7243.720.000.00
20133宣传事务0.0024.9224.920.0024.920.00
2013302 一般行政管理事务0.0024.9224.920.0024.920.00
204公共安全支出0.001.251.250.001.250.00
20406司法0.001.251.250.001.250.00
2040610 社区矫正0.001.251.250.001.250.00
206科学技术支出0.001.501.500.001.500.00
20605科技条件与服务0.001.501.500.001.500.00
2060502 技术创新服务体系0.001.501.500.001.500.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00254.54254.54220.0634.480.00
20701文化和旅游0.00254.54254.54220.0634.480.00
2070109 群众文化0.00225.14225.14220.065.080.00
2070112 文化和旅游市场管理0.002.002.000.002.000.00
2070199 其他文化和旅游支出0.0027.4027.400.0027.400.00
208社会保障和就业支出0.001,649.951,649.95359.581,290.370.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00231.14231.14140.0591.090.00
2080104 综合业务管理0.0014.5214.5214.520.000.00
2080109 社会保险经办机构0.004.914.910.004.910.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出0.00211.71211.71125.5386.180.00
20802民政管理事务0.00649.65649.6511.52638.130.00
2080208 基层政权建设和社区治理0.00560.58560.5811.52549.060.00
2080299 其他民政管理事务支出0.0089.0789.070.0089.070.00
20805行政事业单位养老支出0.00161.23161.23161.230.000.00
2080501 行政单位离退休0.004.084.084.080.000.00
2080502 事业单位离退休0.001.401.401.400.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0062.4362.4362.430.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.0031.2231.2231.220.000.00
2080599 其他行政事业单位养老支出0.0062.1062.1062.100.000.00
20808抚恤0.00223.98223.9817.23206.750.00
2080801 死亡抚恤0.0017.2317.2317.230.000.00
2080805 义务兵优待0.009.009.000.009.000.00
2080899 其他优抚支出0.00197.75197.750.00197.750.00
20809退役安置0.0098.5398.530.0098.530.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置0.0039.0439.040.0039.040.00
2080999 其他退役安置支出0.0059.4959.490.0059.490.00
20810社会福利0.00104.15104.150.00104.150.00
2081002 老年福利0.00104.15104.150.00104.150.00
20811残疾人事业0.0050.1950.190.0050.190.00
2081107 残疾人生活和护理补贴0.0037.9737.970.0037.970.00
2081199 其他残疾人事业支出0.0012.2212.220.0012.220.00
20821特困人员救助供养0.005.695.690.005.690.00
2082101 城市特困人员救助供养支出0.005.695.690.005.690.00
20828退役军人管理事务0.0058.9758.9728.3830.590.00
2082850 事业运行0.0028.3828.3828.380.000.00
2082899 其他退役军人事务管理支出0.0030.5930.590.0030.590.00
20899其他社会保障和就业支出0.0066.4266.421.1765.250.00
2089901 其他社会保障和就业支出0.0066.4266.421.1765.250.00
210卫生健康支出0.00128.17128.1751.6676.510.00
21004公共卫生0.0065.0465.040.0065.040.00
2100408 基本公共卫生服务0.003.203.200.003.200.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理0.0060.0060.000.0060.000.00
2100499 其他公共卫生支出0.001.841.840.001.840.00
21007计划生育事务0.003.903.900.003.900.00
2100717 计划生育服务0.003.903.900.003.900.00
21011行政事业单位医疗0.0051.6651.6651.660.000.00
2101101 行政单位医疗0.0028.1328.1328.130.000.00
2101102 事业单位医疗0.0023.5323.5323.530.000.00
21014优抚对象医疗0.001.551.550.001.550.00
2101499 其他优抚对象医疗支出0.001.551.550.001.550.00
21015医疗保障管理事务0.003.143.140.003.140.00
2101506 医疗保障经办事务0.003.143.140.003.140.00
21099其他卫生健康支出0.002.882.880.002.880.00
2109901 其他卫生健康支出0.002.882.880.002.880.00
211节能环保支出0.002.712.710.002.710.00
21103污染防治0.002.712.710.002.710.00
2110301 大气0.002.712.710.002.710.00
212城乡社区支出0.002,006.292,006.2928.761,977.530.00
21201城乡社区管理事务0.00267.89267.8928.76239.130.00
2120104 城管执法0.00171.23171.2323.15148.080.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出0.0096.6696.665.6191.050.00
21205城乡社区环境卫生0.00478.25478.250.00478.250.00
2120501 城乡社区环境卫生0.00478.25478.250.00478.250.00
21299其他城乡社区支出0.001,260.151,260.150.001,260.150.00
2129901 其他城乡社区支出0.001,260.151,260.150.001,260.150.00
215资源勘探工业信息等支出0.0047.8747.870.0047.870.00
21599其他资源勘探工业信息等支出0.0047.8747.870.0047.870.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出0.0047.8747.870.0047.870.00
221住房保障支出0.0046.8346.8346.830.000.00
22102住房改革支出0.0046.8346.8346.830.000.00
2210201 住房公积金0.0046.8346.8346.830.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.00251.59251.590.00251.590.00
22401应急管理事务0.00221.14221.140.00221.140.00
2240102 一般行政管理事务0.00218.49218.490.00218.490.00
2240104 灾害风险防治0.002.652.650.002.650.00
22402消防事务0.0030.4530.450.0030.450.00
2240204 消防应急救援0.0030.4530.450.0030.450.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

  


Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                     


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出880.75302商品和服务支出298.53310资本性支出1.44
30101 基本工资209.0530201 办公费22.6431001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴87.0630202 印刷费0.9631002 办公设备购置1.44
30103 奖金91.8730203 咨询费0.2031003 专用设备购置0.00
30106 伙食补助费29.1130204 手续费2.0731005 基础设施建设0.00
30107 绩效工资188.5130205 水费0.6731006 大型修缮0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费62.4330206 电费4.1931007 信息网络及软件购置更新0.00
30109 职业年金缴费31.2230207 邮电费18.7631008 物资储备0.00
30110 职工基本医疗保险缴费37.7230208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00
30112 其他社会保障缴费1.1730211 差旅费0.4931011 地上附着物和青苗补偿0.00
30113 住房公积金46.8330212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30114 医疗费13.9430213 维修(护)费43.4831013 公务用车购置0.00
30199 其他工资福利支出81.8430214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助84.8230215 会议费0.0031021 文物和陈列品购置0.00
30301 离休费0.0030216 培训费1.5631022 无形资产购置0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费0.0031099 其他资本性支出0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304 抚恤金17.2330224 被装购置费0.0031201 资本金注入0.00
30305 生活补助58.0630225 专用燃料费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费22.9231204 费用补贴0.00
30307 医疗费补助0.0030227 委托业务费4.6331205 利息补贴0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费28.8631299 其他对企业补助0.00
30309 奖励金4.0530229 福利费0.00399其他支出0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费9.9339906 赠与0.00
30311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用104.5839907 国家赔偿费用支出0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出5.4830240 税金及附加费用0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299 其他商品和服务支出32.5739999 其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701 国内债务付息0.00





30702 国外债务付息0.00





30703 国内债务发行费用0.00





30704 国外债务发行费用0.00


人员经费合计965.57公用经费合计299.97
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处


2020年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.0022.2422.240.0022.240.00
229其他支出0.0022.2422.240.0022.240.00
22960彩票公益金安排的支出0.0022.2422.240.0022.240.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出0.0022.2422.240.0022.240.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  


Sheet 8: GK08 机构运行信息表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处
2020年度
单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费160.61
(一)支出合计15.009.93(一)行政单位160.61
1.因公出国(境)费2.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
2.公务用车购置及运行维护费12.009.93五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费0.000.00(一)车辆数合计(辆)4
(2)公务用车运行维护费12.009.93 1.副部(省)级及以上领导用车0
3.公务接待费1.000.00 2.主要领导干部用车0
(1)国内接待费0.00 3.机要通信用车0
其中:外事接待费0.00 4.应急保障用车4
(2)国(境)外接待费0.00 5.执法执勤用车0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车0
1.因公出国(境)团组数(个)0 7.离退休干部用车0
2.因公出国(境)人次数(人)0 8.其他用车0
3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
4.公务用车保有量(辆)4(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
5.国内公务接待批次(个)0六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)0 (一)政府采购支出合计138.91
6.国内公务接待人次(人)0 1.政府采购货物支出39.29
其中:外事接待人次(人)0 2.政府采购工程支出78.92
7.国(境)外公务接待批次(个)0 3.政府采购服务支出20.71
8.国(境)外公务接待人次(人)0 (二)政府采购授予中小企业合同金额138.91
二、会议费0.00 其中:授予小微企业合同金额135.19
三、培训费5.39

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

  


Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         





国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开09表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府沙坪坝街道办事处

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  


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