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索引号: 11500106745323269A/2026-00017 信息分类名称: 财政/公告公示
发布机构: 沙坪坝区联芳街道 生成日期: 2026-02-06 发布日期: 2026-02-06
名称: 重庆市沙坪坝区联芳街道便民服务中心2026年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区联芳街道便民服务中心2026年部门预算情况说明
发布日期:2026-02-06

一、单位基本情况

(一)职能职责。

提供劳动就业、社会保障、退役军人帮扶等便民服务保障。承担服务窗口建设,承担民政、劳动就业、社保、医保等公共服务事务性工作;承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(二)单位构成。

事业单位1个:便民服务中心,为正科级、公益一类、全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数96.19万元,其中:一般公共预算拨款96.19万元。收入较去年增加23.85万元,主要是在职人员工资福利及社会保险缴费拨款增加23.85万元

(二)支出预算:2026年年初预算数96.19万元,其中:社会保障和就业86.79万元,卫生健康4.6万元,住房保障4.8万元。支出较去年增加23.85万元,主要是基本支出增加23.85万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入96.19万元,一般公共预算财政拨款支出96.19万元,比2025增加23.85万元。其中:基本支出96.19万元,比2025增加23.85万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费经费增加主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出

2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算0万元

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金1万元,主要保障设施设备维保等

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款96.19万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人:王涵彬  联系方式:023-68612472


2026年预算公开表格

财政拨款收支总表






单位:万元


2026年收入

2026年支出


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


一、本年收入

96.19

一、本年支出

96.19

96.19




一般公共预算资金

96.19

社会保障和就业支出

86.79

86.79




政府性基金预算资金


卫生健康支出

4.60

4.60




国有资本经营预算资金


住房保障支出

4.80

4.80




































二、上年结转


二、结转下年






一般公共预算拨款








政府性基金预算拨款








国有资本经营收入
















收入合计

96.19

支出合计

96.19

96.19




一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

2026预算数

科目

编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

72.34

96.19

96.19


208

社会保障和就业支出

65.46

86.79

86.79


20801

人力资源和社会保障管理事务

54.61

72.87

72.87


2080104

综合业务管理

54.61

72.87

72.87


20805

行政事业单位养老支出

10.33

13.91

13.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.89

9.27

9.27


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.44

4.64

4.64


20899

其他社会保障和就业支出

0.52




2089999

其他社会保障和就业支出

0.52




210

卫生健康支出

3.40

4.60

4.60


21011

行政事业单位医疗

3.40

4.60

4.60


2101102

事业单位医疗

3.40

4.60

4.60


221

住房保障支出

3.49

4.80

4.80


22102

住房改革支出

3.49

4.80

4.80


2210201

住房公积金

3.49

4.80

4.80


备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表






单位:万元


经济分类科目

2026年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


合计

96.19

82.04

14.15


301

工资福利支出

83.92

82.04

1.88


30101

基本工资

22.62

22.62



30102

津贴补贴

0.77

0.77



30107

绩效工资

34.61

34.61



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.27

9.27



30109

职业年金缴费

4.64

4.64



30110

职工基本医疗保险缴费

3.40

3.40



30112

其他社会保障缴费

0.52

0.52



30113

住房公积金

4.80

4.80



30114

医疗费

2.48

1.40

1.08


30199

其他工资福利支出

0.80


0.80


302

商品和服务支出

12.27


12.27


30201

办公费

0.60


0.60


30213

维修(护)费

0.40


0.40


30216

培训费

0.17


0.17


30227

委托业务费

1.00


1.00


30228

工会经费

3.90


3.90


30299

其他商品和服务支出

6.20


6.20


一般公共预算“三公”经费支出表









单位:万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费













政府性基金预算支出表




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















部门收支总表


单位:万元

2026年收入

2026年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

96.19

合计

96.19

一般公共预算资金

96.19

社会保障和就业支出

86.79

政府性基金预算资金


卫生健康支出

4.60

国有资本经营预算资金


住房保障支出

4.80

财政专户管理资金




事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




部门收入总表






单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

96.19

96.19









208

社会保障和就业支出

86.79

86.79









20801

人力资源和社会保障管理事务

72.87

72.87









2080104

综合业务管理

72.87

72.87









20805

行政事业单位养老支出

13.91

13.91









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.27

9.27









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.64

4.64









210

卫生健康支出

4.60

4.60









21011

行政事业单位医疗

4.60

4.60









2101102

事业单位医疗

4.60

4.60









221

住房保障支出

4.80

4.80









22102

住房改革支出

4.80

4.80









2210201

住房公积金

4.80

4.80









部门支出总表



单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

96.19

96.19


208

社会保障和就业支出

86.79

86.79


20801

人力资源和社会保障管理事务

72.87

72.87


2080104

综合业务管理

72.87

72.87


20805

行政事业单位养老支出

13.91

13.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.27

9.27


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.64

4.64


210

卫生健康支出

4.60

4.60


21011

行政事业单位医疗

4.60

4.60


2101102

事业单位医疗

4.60

4.60


221

住房保障支出

4.80

4.80


22102

住房改革支出

4.80

4.80


2210201

住房公积金

4.80

4.80


政府采购预算明细表






单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

























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