| 索引号: | 11500106745323269A/2026-00013 | 信息分类名称: | 财政/公告公示 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区联芳街道 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区联芳街道社区事务服务中心2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
一、单位基本情况
(一)职能职责。
提供社区事务管理服务保障。承担社区的事务性、服务性工作;承担辖区人居环境整治、道路绿化、市政设施、农林水利、生态环境、物业管理、网格化服务管理等事务性、服务性工作。
(二)单位构成。
事业单位1个:社区事务服务中心,为正科级、公益一类、全额拨款事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数100.43万元,其中:一般公共预算拨款100.43万元。收入较去年增加7.14万元,主要是在职人员工资福利及社会保险缴费拨款增加2.45万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数100.43万元,其中:一般公共服务75.82万元,社会保障和就业14.86万元,卫生健康4.76万元,住房保障5万元。支出较去年增加7.14万元,主要是基本支出增加7.14万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入100.43万元,一般公共预算财政拨款支出100.43万元,比2025年增加7.14万元。其中:基本支出100.43万元,比2025年增加7.14万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费经费增加等,主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.97万元,比2025年减少4.63万元。其中:公务用车运行维护费0.97万元,比2025增加0.97万元,主要原因是报废处置了1辆公务用车后重新增补1辆公务用车;公务用车购置费0万元,比2025减少5.6万元;主要原因是不购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金1万元,主要保障设施设备维保等。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款100.43万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:王涵彬 联系方式:023-68612472
2026年预算公开表格
|
财政拨款收支总表 |
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|
单位:万元 |
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|
2026年收入 |
2026年支出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||
|
一、本年收入 |
100.43 |
一、本年支出 |
100.43 |
100.43 |
|||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
100.43 |
一般公共服务支出 |
75.82 |
75.82 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
14.86 |
14.86 |
||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
4.76 |
4.76 |
||||||||||||||
|
住房保障支出 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
|||||||||||||||||
|
收入合计 |
100.43 |
支出合计 |
100.43 |
100.43 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026预算数 | |||||||||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
合计 |
93.29 |
100.43 |
100.43 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
69.92 |
75.82 |
75.82 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.97 |
7.97 |
||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
7.97 |
7.97 |
||||||||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
69.92 |
67.86 |
67.86 |
|||||||||||||
|
2013950 |
事业运行 |
69.92 |
67.86 |
67.86 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.07 |
14.86 |
14.86 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.40 |
14.86 |
14.86 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.93 |
9.62 |
9.62 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.47 |
4.81 |
4.81 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
|||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.78 |
4.76 |
4.76 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.78 |
4.76 |
4.76 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.78 |
4.76 |
4.76 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.52 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.52 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.52 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
100.43 |
85.24 |
15.20 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
86.49 |
84.57 |
1.91 | ||
|
30101 |
基本工资 |
23.82 |
23.82 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.77 |
0.77 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
35.04 |
35.04 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.62 |
9.62 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.81 |
4.81 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.54 |
3.54 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.54 |
0.54 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
2.54 |
1.42 |
1.11 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.80 |
0.80 | |||
|
302 |
商品和服务支出 |
13.31 |
0.02 |
13.28 | ||
|
30201 |
办公费 |
0.60 |
0.60 | |||
|
30213 |
维修(护)费 |
0.40 |
0.40 | |||
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
0.18 | |||
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
1.00 | |||
|
30228 |
工会经费 |
3.93 |
3.93 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.97 |
0.97 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.22 |
0.02 |
6.20 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.64 |
0.64 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.24 |
0.24 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|||
|
部门收支总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
合计 |
100.43 |
合计 |
100.43 | |
|
一般公共预算资金 |
100.43 |
一般公共服务支出 |
75.82 | |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
14.86 | ||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
4.76 | ||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
5.00 | ||
|
事业收入资金 |
||||
|
上级补助收入资金 |
||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||
|
其他收入资金 |
||||
部门收入总表
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
100.43 |
100.43 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.82 |
75.82 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.97 |
7.97 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
7.97 |
7.97 |
||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
67.86 |
67.86 |
||||||||
|
2013950 |
事业运行 |
67.86 |
67.86 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.86 |
14.86 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.86 |
14.86 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.62 |
9.62 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.81 |
4.81 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.76 |
4.76 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
部门支出总表
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
100.43 |
100.43 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.82 |
75.82 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
7.97 |
7.97 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
7.97 |
7.97 |
|
|
20139 |
社会工作事务 |
67.86 |
67.86 |
|
|
2013950 |
事业运行 |
67.86 |
67.86 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.86 |
14.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.86 |
14.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.81 |
4.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.76 |
4.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.76 |
4.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.00 |
5.00 |
|
政府采购预算明细表
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||

