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索引号: 11500106009290403U/2017-01897 信息分类名称: 财政/财政
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2017-09-07 发布日期: 2017-09-07
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年度部门决算公开
文号: 主题词: |重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年度部门决算公开|
重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年度部门决算公开
发布日期:2017-09-07


一、部门基本情况

(一)职能职责。联芳街道办事处职责:街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理沙区人民政府交办的事项。

(二)机构设置。行政单位一个,为联芳街道办事处机关,事业单位三个:财政所、社会事业服务中心、社会保障服务所,均为全民所有制事业单位。行政单位编制情况为:联芳街道办事处机关行政编制15人;司法专编2名,拆违专编1名,行政编制共18人,实有人员17人;联芳街道下设三个事业单位:事业编制共21人,相较于2015年,新增事业编制1个,事业人员实有18人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1233.40万元,支出总计1233.40万元。与2015年决算数相比,收入减少55.03万元、下降4.46%,主要原因是公车改革,预算减少。支出减少55.03万元,下降4.46%,主要原因是厉行节约公车改革后经费下降

本部门2016年度收入合计1233.40万元,其中:财政拨款收入1233.40万元,占100%

本部门2016年度支出合计1233.40万元,其中:基本支出614.34万元,占49.81%;项目支出619.06万元,占50.19%

本部门2016年度年末结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1233.40万元,较上年决算数减少55.03万元,下降4.46%。主要原因是公车改革,预算减少。较年初预算数增加592.73万元,增长92.52%。主要原因是年中追加安排城乡社区环境卫生专项355.65万元,社会保障和就业支出专项208.64万元,非税收入清算结算资金28.44万元

本部门2016年度财政拨款支出1233.40万元,较上年决算数减少55.03万元,下降4.46%。主要原因是厉行节约,公车改革后经费下降。较年初预算数增加592.73万元,增长或下降92.52%。主要原因是环境整治专项未纳入年初预算,由年中追加安排

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出521.36万元,占42.27%,较年初预算数增加68.29万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员增加文化体育与传媒支出36.56万元,占2.96%,较年初预算数减少1.29万元,决算数小于年初预算数,主要原因是尚有项目待17年结算.;社会保障和就业支出254.79万元,20.66%,较年初预算数增加196.87万元,决算数于年初预算数主要原因是社区专职委员专项支出未进入年初预算;医疗卫生与计划生育支出19.29万元,1.56%,较年初预算数减少28.86万元,决算数小于年初预算数,主要原因是厉行节约,经费下降;城乡社区支出376.65万元,30.54%,较年初预算数增加355.65万元,决算数于年初预算数,主要原因是环境整治,创卫专项支出年中追加;商业服务业等支出3.6万元,占0.3%,较年初预算数增加3.6万元,决算数于年初预算数,主要原因是新增招商引资任务,增加支出.;住房保障支出21.14万元,1.71%,较年初预算数减少3.55万元,决算数小于年初预算数,主要原因是新增人员实习期未缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出614.34万元。其中:人员经费354.34万元,较上年减少26.62万元,主要原因是公车改革,人员经费节约。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费354.34万元,较上年减少14.25万元,主要原因是厉行节约,外借人员增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计31.23万元,较年初预算数减少0.84万元,较上年支出数减少16.43万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费30.25万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.75万元,较上年支出数减少6.01万元,主要原因是加强公车管理与核算

公务接待费0.98万元,主要用于接待到我单位学习交流社会服务管理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.09万元,较上年支出数减少0.03万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用保有量为10辆;国内公务接待16批次,802016年本部门人均接待费122.57元,车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出260万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年减少12.36万元,降低4.54%,主要原因是本单位减少了会议数量和办公楼维护费用等

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中一般公务用车5辆、其他用车5辆,其他用车主要是垃圾清运车等

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额152.31万元,其中:政府采购货物支出28.87万元、政府采购工程支出20.26万元、政府采购服务支出103.18万元。主要用于采购环境整治清扫保洁服务和办公设备的购置

(四)预算绩效管理情况说明。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68612472












重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年收入支出决算总表





公开01表





金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
财政拨款收入11,233.40 一般公共服务支出28521.36
上级补助收入20.00 外交支出290.00
事业收入30.00 国防支出300.00
经营收入40.00 公共安全支出310.00
附属单位上缴收入50.00 教育支出320.00
其他收入60.00 科学技术支出330.00

7
文化体育与传媒支出3436.56

8
社会保障和就业支出35254.79

9
医疗卫生与计划生育支出3619.29

10
节能环保支出370.00

11
城乡社区支出38376.65

12
农林水支出390.00

13
交通运输支出400.00

14
资源勘探信息等支出410.00

15
商业服务业等支出423.60

16
金融支出430.00

17
援助其他地区支出440.00

18
国土海洋气象等支出450.00

19
住房保障支出4621.14

20
粮油物资储备支出470.00

21
其他支出480.00

22
债务还本支出490.00

23
债务付息支出500.00
本年收入合计241,233.40 本年支出合计511,233.40
用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配520.00
年初结转和结余260.00 年末结转和结余530.00
总计271,233.40 总计541,233.40



重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年收入决算表










公开02表










金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计1,233.40 1,233.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201一般公共服务支出521.37521.370.000.000.000.000.00
20101 人大事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106人大监督1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务508.36508.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301行政运行508.36 508.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105统计信息事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010506统计管理1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299其他组织事务支出1.01 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399其他宣传事务支出5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207文化体育与传媒支出36.5636.560.000.000.000.000.00
20701   文化36.5636.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109群众文化36.56 36.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208社会保障和就业支出254.78254.780.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务18.6218.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出18.62 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802民政管理事务214.80214.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208基层政权和社区建设214.80 214.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805行政事业单位离退休14.3614.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501归口管理的行政单位离退休7.05 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502事业单位离退休7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808   抚恤 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899其他优抚支出5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811残疾人事业 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105残疾人就业和扶贫2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210医疗卫生与计划生育支出19.2919.290.000.000.000.000.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501行政单位医疗7.17 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502事业单位医疗1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010食品和药品监督管理事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016食品安全事务4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212城乡社区支出376.66376.660.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务81.0181.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104城管执法60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199其他城乡社区管理事务支出21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203城乡社区公共设施 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399其他城乡社区公共设施支出0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205城乡社区环境卫生260.82260.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501城乡社区环境卫生260.82 260.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299其他城乡社区支出33.9933.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999其他城乡社区支出33.99 33.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216商业服务业等支出3.603.600.000.000.000.000.00
21602商业流通事务 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299其他商业流通事务支出3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221住房保障支出21.1421.140.000.000.000.000.00
22102住房改革支出21.1421.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201住房公积金21.14 21.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年支出决算表









公开03表









金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计1,233.40 614.34 619.06 0.00 0.00 0.00
201一般公共服务支出521.37508.3613.010.000.000.00
20101 人大事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2010106人大监督1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务508.36508.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301行政运行508.36 508.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20105统计信息事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2010506统计管理1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 1.01 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00
2013299其他组织事务支出1.01 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2013399其他宣传事务支出5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
207文化体育与传媒支出36.5636.560.000.000.000.00
20701   文化36.5636.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109群众文化36.56 36.56 0.00 0.00 0.00 0.00
208社会保障和就业支出254.7832.98221.800.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务18.6218.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出18.62 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20802民政管理事务214.80 0.00214.80 0.00 0.00 0.00
2080208基层政权和社区建设214.80 0.00 214.80 0.00 0.00 0.00
20805行政事业单位离退休14.3614.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501归口管理的行政单位离退休7.05 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502事业单位离退休7.31 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20808   抚恤 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2080899其他优抚支出5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20811残疾人事业 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2081105残疾人就业和扶贫2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
210医疗卫生与计划生育支出19.2915.294.000.000.000.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501行政单位医疗7.17 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502事业单位医疗1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00
21010食品和药品监督管理事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2101016食品安全事务4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
212城乡社区支出376.660.00376.660.000.000.00
21201城乡社区管理事务81.01 0.0081.01 0.00 0.00 0.00
2120104城管执法60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
2120199其他城乡社区管理事务支出21.01 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00
21203城乡社区公共设施 0.84 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
2120399其他城乡社区公共设施支出0.84 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
21205城乡社区环境卫生260.82 0.00260.82 0.00 0.00 0.00
2120501城乡社区环境卫生260.82 0.00 260.82 0.00 0.00 0.00
21299其他城乡社区支出33.99 0.0033.99 0.00 0.00 0.00
2129999其他城乡社区支出33.99 0.00 33.99 0.00 0.00 0.00
216商业服务业等支出3.600.003.600.000.000.00
21602商业流通事务 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
2160299其他商业流通事务支出3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
221住房保障支出21.1421.140.000.000.000.00
22102住房改革支出21.1421.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201住房公积金21.14 21.14 0.00 0.00 0.00 0.00



重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年财政拨款收入支出决算总表







公开04表







金额单位:万元
收     入支     出
项目行次决算数项目行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一般公共预算财政拨款11,233.40 一般公共服务支出29521.36 521.36 0.00
政府性基金预算财政拨款20.00 外交支出300.00 0.00 0.00

3
国防支出310.00 0.00 0.00

4
公共安全支出320.00 0.00 0.00

5
教育支出330.00 0.00 0.00

6
科学技术支出340.00 0.00 0.00

7
文化体育与传媒支出3536.56 36.56 0.00

8
社会保障和就业支出36254.79 254.79 0.00

9
医疗卫生与计划生育支出3719.29 19.29 0.00

10
节能环保支出380.00 0.00 0.00

11
城乡社区支出39376.65 376.65 0.00

12
农林水支出400.00 0.00 0.00

13
交通运输支出410.00 0.00 0.00

14
资源勘探信息等支出420.00 0.00 0.00

15
商业服务业等支出433.60 3.60 0.00

16
金融支出440.00 0.00 0.00

17
援助其他地区支出450.00 0.00 0.00

18
国土海洋气象等支出460.00 0.00 0.00

19
住房保障支出4721.14 21.14 0.00

20
粮油物资储备支出480.00 0.00 0.00

21
其他支出490.00 0.00 0.00

22
债务还本支出500.00 0.00 0.00

23
债务付息支出510.00 0.00 0.00
本年收入合计241,233.40 本年支出合计521,233.40 1,233.40 0.00
年初财政拨款结转和结余250.00 年末财政拨款结转和结余530.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款260.00
54


政府性基金预算财政拨款270.00
55


总计281,233.40 总计561,233.40 1,233.40 0.00



重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表






金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出
合计基本支出项目支出
栏次123
合计1,233.40 614.34 619.06
201一般公共服务支出521.37508.3613.01
20101 人大事务 1.00 0.00 1.00
2010106人大监督1.00 0.00 1.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务508.36508.36 0.00
2010301行政运行508.36 508.36 0.00
20105统计信息事务 1.00 0.00 1.00
2010506统计管理1.00 0.00 1.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务 5.00 0.00 5.00
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5.00 0.00 5.00
20132 组织事务 1.01 0.00 1.01
2013299其他组织事务支出1.01 0.00 1.01
20133 宣传事务 5.00 0.00 5.00
2013399其他宣传事务支出5.00 0.00 5.00
207文化体育与传媒支出36.5636.560.00
20701   文化36.5636.56 0.00
2070109群众文化36.56 36.56 0.00
208社会保障和就业支出254.7832.98221.80
20801人力资源和社会保障管理事务18.6218.62 0.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出18.62 18.62 0.00
20802民政管理事务214.80 0.00214.80
2080208基层政权和社区建设214.80 0.00 214.80
20805行政事业单位离退休14.3614.36 0.00
2080501归口管理的行政单位离退休7.05 7.05 0.00
2080502事业单位离退休7.31 7.31 0.00
20808   抚恤 5.00 0.00 5.00
2080899其他优抚支出5.00 0.00 5.00
20811残疾人事业 2.00 0.00 2.00
2081105残疾人就业和扶贫2.00 0.00 2.00
210医疗卫生与计划生育支出19.2915.294.00
21001医疗卫生与计划生育管理事务 6.19 6.19 0.00
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出6.19 6.19 0.00
21005 医疗保障 9.10 9.10 0.00
2100501行政单位医疗7.17 7.17 0.00
2100502事业单位医疗1.93 1.93 0.00
21010食品和药品监督管理事务 4.00 0.00 4.00
2101016食品安全事务4.00 0.00 4.00
212城乡社区支出376.660.00376.66
21201城乡社区管理事务81.01 0.0081.01
2120104城管执法60.00 0.00 60.00
2120199其他城乡社区管理事务支出21.01 0.00 21.01
21203城乡社区公共设施 0.84 0.00 0.84
2120399其他城乡社区公共设施支出0.84 0.00 0.84
21205城乡社区环境卫生260.82 0.00260.82
2120501城乡社区环境卫生260.82 0.00 260.82
21299其他城乡社区支出33.99 0.0033.99
2129999其他城乡社区支出33.99 0.00 33.99
216商业服务业等支出3.600.003.60
21602商业流通事务 3.60 0.00 3.60
2160299其他商业流通事务支出3.60 0.00 3.60
221住房保障支出21.1421.140.00
22102住房改革支出21.1421.14 0.00
2210201住房公积金21.14 21.14 0.00



重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表




金额单位:万元
项    目2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费
栏    次123
合    计614.34 354.34 260.00
301工资福利支出309.71309.710.00
30101基本工资72.63 72.63 0.00
30102津贴补贴62.90 62.90 0.00
30103奖金130.97 130.97 0.00
30104其他社会保障缴费12.23 12.23 0.00
30107绩效工资30.98 30.98 0.00
302商品和服务支出260.010.00260.01
30201办公费6.00 0.00 6.00
30202印刷费2.92 0.00 2.92
30205水费3.06 0.00 3.06
30206电费0.69 0.00 0.69
30207邮电费10.09 0.00 10.09
30209物业管理费18.60 0.00 18.60
30211差旅费74.46 0.00 74.46
30217公务接待费0.98 0.00 0.98
30226劳务费41.07 0.00 41.07
30228工会经费71.89 0.00 71.89
30231公务用车运行维护费30.25 0.00 30.25
303对个人和家庭的补助44.6144.610.00
30302退休费14.37 14.37 0.00
30307医疗费9.10 9.10 0.00
30311住房公积金21.14 21.14 0.00



重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表









金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
栏次123456
合计
















重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表




公开08表




金额单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出0.00 0.00 二、机关运行经费260.00
(一)支出合计32.07 31.23 (一)行政单位260.00
 1.因公出国(境)费0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位0.00
 2.公务用车购置及运行维护费31.00 30.25
 
   (1)公务用车购置费0.00 0.00 三、国有资产占用情况
   (2)公务用车运行维护费31.00 30.25 (一)车辆数合计(辆)10
 3.公务接待费1.07 0.98  1.部级领导干部用车0
   (1)国内接待费1.07 0.98  2.一般公务用车5
        其中:外事接待费0.00 0.00  3.一般执法执勤用车0
   (2)国(境)外接待费0.00 0.00  4.特种专业技术用车0
(二)相关统计数
0  5.其他用车5
 1.因公出国(境)团组数(个)
0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)0
 2.因公出国(境)人次数(人)
0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套)0
 3.公务用车购置数(辆)
0   
 4.公务用车保有量(辆)
10   
 5.国内公务接待批次(个)
16   
    其中:外事接待批次(个)
0

 6.国内公务接待人次(人)
80   
    其中:外事接待人次(人)
0

 7.国(境)外公务接待批次(个)
0   
 8.国(境)外公务接待人次(人)
0   



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