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索引号: 11500106009290438E/2020-00386 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府2019年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行党的方针路线、国家有关法律法规和坚决拥护区委区政府的决定,严格依法行政。一是坚持镇促经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。二是加强党的建设,坚持党要管党、全面从严治党,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。三是经济发展职能,规范市场秩序,激发市场、社会的创造活力;强化产业引导,构建新型农业经营体系;落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。四是强化公共服务和公共管理职能,优化基本公共服务资源配置,完善社会保障体系,健全公共突发事件的预防和处理机制,推进社会治安综合治理,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保社会和谐稳定。五是强化公共安全职能,加强安全监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

(二)机构设置。凤凰镇下设党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)单位构成。从预算单位构成看,我单位为一级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据《中共重庆市沙坪坝区委办公室 重庆市沙坪坝区人民政府办公室 关于印发<重庆市沙坪坝区进一步优化完善镇机构设置的实施方案>的通知》(沙委办发〔2019〕31号)要求,按照精简效能原则优化镇机构设置,改革前设置党政内设机构8个和事业单位3个,改革后统一设置党政内设机构10个和5个事业单位,增加了党建工作办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务站和综合行政执法大队。二是本单位无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,404.47万元,支出总计3,404.47万元。收支较上年决算数增加986.74万元、增长40.81%,主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,如残联优抚抚恤救济、农村公路等经费,收支增加。

2.收入情况。2019年度收入合计3,404.47万元,较上年决算数增加986.74万元,增长40.81%,主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,如残联优抚抚恤救济、农村公路等经费,收入增加。其中:财政拨款收入3,404.47万元,占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计3,404.47万元,较上年决算数增加986.74万元,增长40.81%,主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,如残联优抚抚恤救济、农村公路等经费,收入增加,支出增加。其中:基本支出1,167.31万元,占34.29%;项目支出2,237.16万元,占65.71%

4.结转结余情况。本单位2019年度末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,404.47万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加986.74万元,增长40.81%。主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,如残联优抚抚恤救济、农村公路等经费

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,356.17万元,较上年决算数增加938.44万元,增长38.81%。主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,如残联优抚抚恤救济、农村公路等经费,收入增加。较年初预算数增加1,889.31万元,增长128.80%。主要原因是追加了2018年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)用于农村公路建设274.60万元,2018年农村综合改革转移支付资金130万元,2018年第二批农村综合改革转移支付资金125万元,2018年人防业务建设经费(皂角村社区人防工作站创建补助经费)70万元,2018年基层政权建设补助资金49.11万元,清算返还2018年森林植被恢复费资金25万元;2019年水利发展资金预算16万元等,项目增加,收入增加。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,356.17万元,较上年决算数增加938.44万元,增长38.81%。主要原因是部分项目2018年为往来款拨款,2019年改为预算内拨款,如残联优抚抚恤救济、农村公路等经费,收入增加,支出增加。较年初预算数增加1,889.31万元,增长128.80%。主要原因是较年初预算数增加1,889.31万元,增长128.80%。主要原因是追加了2018年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)用于农村公路建设274.60万元,2018年农村综合改革转移支付资金130万元,2018年第二批农村综合改革转移支付资金125万元,2018年人防业务建设经费(皂角村社区人防工作站创建补助经费)70万元,2018年基层政权建设补助资金49.11万元,清算返还2018年森林植被恢复费资金25万元;2019年水利发展资金预算16万元等,收入增加,支出增加。

3.结转结余情况。2019年度本单位一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出972.44万元,占28.97%,较年初预算数增加309.56万元,增长46.70%,主要原因是追加了城乡规划全覆盖编制80万元,服务群众专项经费41万元,2018年下半年创文考核工作经费20万元,人大代表站之家建设10万元,人大活动经费、住户调查补贴、妇联主席补贴,村居监督检查员补贴、党支部书记补贴、非公支部书记补贴等。

2)公共安全支出1.30万元,占0.04%,较年初预算数增加1.30万元,增长100%,主要原因是追加了社区矫正工作经费1.30万元,用于公共安全支出。

3)科学技术支出2.90万元,占0.09%,较年初预算数增加2.90万元,增长100%,主要原因是追加了科技型企业培育经费2.5万元、社区科普大学0.4万元,用于科学技术支出。

4)文化旅游体育与传媒支出101.56万元,占3.03%,较年初预算数增加17.58万元,增长20.93%,主要原因是追加了第二批基层综合文化服务中心免费开放运营经费(部分)、第二批基层公共数字文化建设补助、旅游厕所建设国家补贴等。

5)社会保障与就业支出463.73万元,占13.82%,较年初预算数增加272.71万元,增长142.77%,主要原因是追加了社区干部补贴、社区办公经费、优抚对象补贴、高龄失能老人、残疾人救助、特困人员救助经费等。

6)卫生健康支出59.04万元,占1.76%,较年初预算数增加44.49万元,增长305.77%,主要原因是追加了沙坪坝区镇街公共环境除四害专业化防制经费2.50万元、计生工作经费2.40万元、下达村居委会居民参保工作经费3.58万元、优抚对象医疗补助1.74万元。另行政事业单位医疗年初时已预算,但2019年行政医疗保险(含生育)年初预算时功能科目为2010301,事业单位医疗保险(含生育)和事业大额医疗互助金年初预算时功能科目分别为207010921301042080105,后功能科目有所调整。

7)节能环保支出0.84万元,占0.03%,较年初预算数增加0.84万元,增长100%,主要原因是追加了黄标车淘汰专项经费0.84万元。

8)城乡社区支出431.50万元,占12.86%,较年初预算数增加144.42万元,增长50.31%,主要原因是追加了市政执法协管员工作经费40.70万元、青凤园建设拆房款46.4万元、森林防火隔离带苗木采购费用7.04万元等。

9)农林水支出916.11万元,占27.30%,较年初预算数增加727.12万元,增长384.74%,主要原因是追加了森林植被恢复25万元、水利发展资金16万元、一事一议补助253.22万元、村干部补贴246.14万元、村办公经费24万元、离任村干部补贴36.79万元、其他农综转移支付16.47万元、缙云山综合整治费用33万元等。

10)交通运输支出308.80万元,占9.20%,较年初预算数增加308.80万元,增长100%,主要原因是追加了交通专项资金34.20万元,下达2018年车辆购置税收入补助地方资金(第三批)用于农村公路建设274.60万元。

11)资源勘探信息等支出5.00万元,占0.15%,较年初预算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是追加了工业企业安全生产事故抢险演练经费5.0万元。

12)金融支出31.61万元,占0.94%,较年初预算数增加31.61万元,增长100%,主要原因是增加了防非打非工作经费等。

13)住房保障支出42.77万元,占1.27%,较年初预算数增加4.40万元,增长11.47%,主要原因是2019年文服中心住房公积金年初预算时功能科目为2070109,后功能科目有所调整。

14)灾害防治及应急管理支出18.57万元,占0.55%,较年初预算数增加18.57万元,增长100%,主要原因是追加了安全隐患整治8万元、2019年地质灾害防治专项资金10.57万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,167.31万元。其中:人员经费905.98万元,较上年决算数增加25.00万元,增长2.84%,主要原因机关事业单位年度工资调整增加和职务晋升人员工资补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费261.33万元,较上年决算数减少113.09万元,下降30.20%,主要原因一是严格执行八项规定,压缩公用经费;二是2019年市政车辆运行经费不再计入公车运行经费;三是2019年无出国出境培训支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车维修维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本单位政府性基金预算财政拨款无结转结余。本年收入48.30万元,较上年决算数增加48.30万元,增长100%,主要原因是追加了凤凰镇凤凰桥村专项资金10.55万元、老人补贴15.52万元、凤凰社区微型少年宫年度考核经费8万元、敬老院工作经费4万元等,收入增加。本年支出48.30万元,较上年决算数增加48.30万元,增长100%,主要原因是追加了凤凰镇凤凰桥村专项资金10.55万元、老人补贴15.52万元、凤凰社区微型少年宫年度考核经费8万元、敬老院工作经费4万元等,收入增加,支出增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.98万元,较年初预算数减少20.17万元,下降62.74%,主要原因一是年初预算了公务用车采购经费,但2019年未来得及付款;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少22.72万元,下降65.48%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,严控制三公经费;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是2019年市政车辆运行经费不再计入公车运行经费;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

单位2019年度未发生公务车购置支出费用,但费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100.00%,主要原因是年初预算了公务用车购置经费,但2019年未来得及付款。费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100.00%,主要原因是初预算了公务用车购置经费,但2019年未来得及付款。与上年决算数相比,持平。

公务车运行维护费11.98万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.17%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少21.04万元,下降63.72%,主要原因是2019年市政车辆运行经费不再计入公车运行经费。

本单位2019年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少2.15万元,下降100.00%,主要原因是年初安排了预算,但在实际过程中,我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准。与上年决算数相比,持平。

(三)“三公”经费实物量情况

本单位2019年度无因公出国(境);未发生公务用车购置,公车保有量为3辆;无国内公务接待。2019年本单位车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出143.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少158.69万元,下降52.52%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控经费支出;二是2019年市政车辆运行经费不再计入公车运行经费。

此外,本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.47万元,较上年决算数减少20.51万元,下降89.25%,主要原因是本单位2019年度无因公出国(境)及其他市外培训支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆9辆(实际使用车辆7辆),其中,机要通信用车9辆(市政车辆4辆,待下账车辆2辆,实际公务用车3辆),无单价50万元(含)以上通用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额118.62万元,其中:政府采购货物支出91.97万元、政府采购服务支出26.65万元。授予中小企业合同金额118.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额118.62万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备及办公室设备维修。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对17个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评17项,涉及资金462.22万元。

(二)绩效自评结果

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):凤凰镇

专项(项目)名称

农村长效片区环境卫生长效经费

自评总分(分)

97.8

主管部门

重庆沙坪坝区凤凰镇人民政府

联系人及电话

蒋炼65601805

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率
%)

执行率得分(分)

年度总金额

90


90

100

10

其中:上级资金





/

本级资金

90


90

100

/

其他资金





/






年初设定目标
(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

1.村社道路干净整洁,定时定点收集垃圾点170个,沿线无暴露垃圾、立体垃圾和卫生死角;2.房前屋后无乱堆放,无暴露垃圾;3.河岸环境清洁,无暴露垃圾,无漂浮物;4.垃圾收运及时,无满溢、乱堆放现象,周边环境干净整洁,无污水横流,无蚊蝇蛆鼠;5.及时发放70名农村保洁人员工资。

基本完成年初设定目标

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值

全年完成值

得分系数(%

权重(分)

指标得分(分)

发放保洁人员补贴及时率

%

100


100

100

20

20

按时定期清运垃圾率

%

100


100

100

20

20

购买清洁工保险覆盖率

%

100


100

100

10

10

群众生活环境改善率

%

100


95

95

20

19

群众满意度

%

100


94

94

20

18.8

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


农村片区环境卫生长效经费项目绩效目标自评综述:年初设定的绩效目标:一是村社道路干净整洁,定时定点收集垃圾点170个,沿线无暴露垃圾、立体垃圾和卫生死角;二是房前屋后无乱堆放,无暴露垃圾;三是河岸环境清洁,无暴露垃圾,无漂浮物;四是垃圾收运及时,无满溢、乱堆放现象,周边环境干净整洁,无污水横流,无蚊蝇蛆鼠;五是及时发放70名农村保洁人员工资,根据年初设定绩效目标看,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是及时发放保洁人员补贴,二是按时定期清运垃圾;三是全覆盖购买农村长效保洁人员保险,四是群众生活环境改善率,五是群众满意度。发现的问题及原因,一是由于有时垃圾清运箱体清运完后箱体盖未打开,居民在扔垃圾时未扔入箱体内,使得垃圾暴露;二是清扫保洁工具部分老旧、甚至损坏,清扫保洁人员未及时向主管科室报告,使得清扫保洁工具更换不及时。下一步改进措施,一是提醒垃圾清运工作人员,每次完成垃圾清运后,及时打开垃圾箱体盖;二是提醒清扫保洁人员,及时向主管科室报告,及时更新更换清扫保洁工具,提高清扫保洁效率。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:蒋炼023-65601805





摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入3,404.47一、一般公共服务支出972.44
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出1.30
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出2.90


七、文化旅游体育与传媒支出109.29


八、社会保障和就业支出463.73


九、卫生健康支出59.04


十、节能环保支出0.84


十一、城乡社区支出431.50


十二、农林水支出916.11


十三、交通运输支出308.80


十四、资源勘探信息等支出5.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出31.61


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出42.77


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出18.57


二十二、其他支出40.57


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计3,404.47本年支出合计3,404.47
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计3,404.47总计3,404.47
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府



2019年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计3,404.473,404.470.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出972.44972.440.000.000.000.000.000.00
20101人大事务17.8117.810.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作14.8114.810.000.000.000.000.000.00
20102政协事务2.602.600.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察1.601.600.000.000.000.000.000.00
2010206  参政议政1.001.000.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务770.98770.980.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行508.96508.960.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务213.11213.110.000.000.000.000.000.00
2010305  专项业务活动48.9148.910.000.000.000.000.000.00
20104发展与改革事务80.0080.000.000.000.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出80.0080.000.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务3.273.270.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动1.891.890.000.000.000.000.000.00
2010550  事业运行1.381.380.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务2.562.560.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务2.562.560.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.820.820.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.720.720.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.100.100.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务29.8229.820.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务7.507.500.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务22.3222.320.000.000.000.000.000.00
20132组织事务41.6341.630.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务41.6341.630.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务22.9522.950.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务22.9522.950.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出1.301.300.000.000.000.000.000.00
20406司法1.301.300.000.000.000.000.000.00
2040602  一般行政管理事务0.600.600.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正0.700.700.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出2.902.900.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发2.502.500.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发2.502.500.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.400.400.000.000.000.000.000.00
2060702  科普活动0.400.400.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出109.29109.290.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游101.56101.560.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化86.9686.960.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出14.6014.600.000.000.000.000.000.00
20709旅游发展基金支出7.737.730.000.000.000.000.000.00
2070904  地方旅游开发项目补助7.737.730.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出463.74463.740.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务140.73140.730.000.000.000.000.000.00
2080105  劳动保障监察76.0976.090.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构26.7526.750.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出37.8937.890.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务47.5347.530.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设44.2044.200.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出3.333.330.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休159.98159.980.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休7.527.520.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休2.992.990.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出71.3371.330.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出28.5328.530.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出49.6149.610.000.000.000.000.000.00
20808抚恤42.2042.200.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待15.8615.860.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出26.3426.340.000.000.000.000.000.00
20810社会福利4.004.000.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利4.004.000.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业17.8617.860.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复2.082.080.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫6.086.080.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出9.709.700.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养22.0922.090.000.000.000.000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出22.0922.090.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助4.304.300.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助2.402.400.000.000.000.000.000.00
2082502  其他农村生活救助1.901.900.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务8.378.370.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属2.202.200.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出6.176.170.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出16.6816.680.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出16.6816.680.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出59.0459.040.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生2.502.500.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.502.500.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务2.402.400.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出2.402.400.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗48.8248.820.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗27.9427.940.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗20.8820.880.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.741.740.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.741.740.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务3.583.580.000.000.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务3.583.580.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出0.840.840.000.000.000.000.000.00
21111污染减排0.840.840.000.000.000.000.000.00
2111103  减排专项支出0.840.840.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出431.50431.500.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务237.91237.910.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法40.7040.700.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出197.21197.210.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生94.5994.590.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生94.5994.590.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出99.0099.000.000.000.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出99.0099.000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出916.12916.120.000.000.000.000.000.00
21301农业264.51264.510.000.000.000.000.000.00
2130104  事业运行208.15208.150.000.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制9.509.500.000.000.000.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营1.321.320.000.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出45.5445.540.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原34.1034.100.000.000.000.000.000.00
2130205  森林培育34.1034.100.000.000.000.000.000.00
21303水利7.897.890.000.000.000.000.000.00
2130316  农田水利7.897.890.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革576.62576.620.000.000.000.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助253.22253.220.000.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助306.93306.930.000.000.000.000.000.00
2130799  其他农村综合改革支出16.4716.470.000.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出33.0033.000.000.000.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出33.0033.000.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出308.80308.800.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输34.2034.200.000.000.000.000.000.00
2140101  行政运行34.2034.200.000.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出274.60274.600.000.000.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出274.60274.600.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管5.005.000.000.000.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
217金融支出31.6131.610.000.000.000.000.000.00
21799其他金融支出31.6131.610.000.000.000.000.000.00
2179901  其他金融支出31.6131.610.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出42.7742.770.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出42.7742.770.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金42.7742.770.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出18.5718.570.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务8.008.000.000.000.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务8.008.000.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治10.5710.570.000.000.000.000.000.00
2240601  地质灾害防治10.5710.570.000.000.000.000.000.00
229其他支出40.5740.570.000.000.000.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出40.5740.570.000.000.000.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出31.7531.750.000.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.120.120.000.000.000.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出8.708.700.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计3,404.471,167.312,237.160.000.000.00
201一般公共服务支出972.44510.34462.100.000.000.00
20101人大事务17.810.0017.810.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作14.810.0014.810.000.000.00
20102政协事务2.600.002.600.000.000.00
2010205  委员视察1.600.001.600.000.000.00
2010206  参政议政1.000.001.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务770.98508.96262.020.000.000.00
2010301  行政运行508.96508.960.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务213.110.00213.110.000.000.00
2010305  专项业务活动48.910.0048.910.000.000.00
20104发展与改革事务80.000.0080.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出80.000.0080.000.000.000.00
20105统计信息事务3.271.381.890.000.000.00
2010507  专项普查活动1.890.001.890.000.000.00
2010550  事业运行1.381.380.000.000.000.00
20111纪检监察事务2.560.002.560.000.000.00
2011102  一般行政管理事务2.560.002.560.000.000.00
20129群众团体事务0.820.000.820.000.000.00
2012902  一般行政管理事务0.720.000.720.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.100.000.100.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务29.820.0029.820.000.000.00
2013102  一般行政管理事务7.500.007.500.000.000.00
2013105  专项业务22.320.0022.320.000.000.00
20132组织事务41.630.0041.630.000.000.00
2013202  一般行政管理事务41.630.0041.630.000.000.00
20133宣传事务22.950.0022.950.000.000.00
2013302  一般行政管理事务22.950.0022.950.000.000.00
204公共安全支出1.300.001.300.000.000.00
20406司法1.300.001.300.000.000.00
2040602  一般行政管理事务0.600.000.600.000.000.00
2040610  社区矫正0.700.000.700.000.000.00
206科学技术支出2.900.002.900.000.000.00
20604技术研究与开发2.500.002.500.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发2.500.002.500.000.000.00
20607科学技术普及0.400.000.400.000.000.00
2060702  科普活动0.400.000.400.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出109.2986.9622.330.000.000.00
20701文化和旅游101.5686.9614.600.000.000.00
2070109  群众文化86.9686.960.000.000.000.00
2070199  其他文化和旅游支出14.600.0014.600.000.000.00
20709旅游发展基金支出7.730.007.730.000.000.00
2070904  地方旅游开发项目补助7.730.007.730.000.000.00
208社会保障和就业支出463.74236.07227.670.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务140.7376.0964.640.000.000.00
2080105  劳动保障监察76.0976.090.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构26.750.0026.750.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出37.890.0037.890.000.000.00
20802民政管理事务47.530.0047.530.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设44.200.0044.200.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出3.330.003.330.000.000.00
20805行政事业单位离退休159.98159.980.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休7.527.520.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休2.992.990.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出71.3371.330.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出28.5328.530.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出49.6149.610.000.000.000.00
20808抚恤42.200.0042.200.000.000.00
2080805  义务兵优待15.860.0015.860.000.000.00
2080899  其他优抚支出26.340.0026.340.000.000.00
20810社会福利4.000.004.000.000.000.00
2081002  老年福利4.000.004.000.000.000.00
20811残疾人事业17.860.0017.860.000.000.00
2081104  残疾人康复2.080.002.080.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫6.080.006.080.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出9.700.009.700.000.000.00
20821特困人员救助供养22.090.0022.090.000.000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出22.090.0022.090.000.000.00
20825其他生活救助4.300.004.300.000.000.00
2082501  其他城市生活救助2.400.002.400.000.000.00
2082502  其他农村生活救助1.900.001.900.000.000.00
20828退役军人管理事务8.370.008.370.000.000.00
2082804  拥军优属2.200.002.200.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出6.170.006.170.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出16.680.0016.680.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出16.680.0016.680.000.000.00
210卫生健康支出59.0448.8210.220.000.000.00
21004公共卫生2.500.002.500.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出2.500.002.500.000.000.00
21007计划生育事务2.400.002.400.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出2.400.002.400.000.000.00
21011行政事业单位医疗48.8248.820.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗27.9427.940.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗20.8820.880.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.740.001.740.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.740.001.740.000.000.00
21015医疗保障管理事务3.580.003.580.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务3.580.003.580.000.000.00
211节能环保支出0.840.000.840.000.000.00
21111污染减排0.840.000.840.000.000.00
2111103  减排专项支出0.840.000.840.000.000.00
212城乡社区支出431.500.00431.500.000.000.00
21201城乡社区管理事务237.910.00237.910.000.000.00
2120104  城管执法40.700.0040.700.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出197.210.00197.210.000.000.00
21205城乡社区环境卫生94.590.0094.590.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生94.590.0094.590.000.000.00
21299其他城乡社区支出99.000.0099.000.000.000.00
2129901  其他城乡社区支出99.000.0099.000.000.000.00
213农林水支出916.12208.15707.970.000.000.00
21301农业264.51208.1556.360.000.000.00
2130104  事业运行208.15208.150.000.000.000.00
2130108  病虫害控制9.500.009.500.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营1.320.001.320.000.000.00
2130199  其他农业支出45.540.0045.540.000.000.00
21302林业和草原34.100.0034.100.000.000.00
2130205  森林培育34.100.0034.100.000.000.00
21303水利7.890.007.890.000.000.00
2130316  农田水利7.890.007.890.000.000.00
21307农村综合改革576.620.00576.620.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助253.220.00253.220.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助306.930.00306.930.000.000.00
2130799  其他农村综合改革支出16.470.0016.470.000.000.00
21399其他农林水支出33.000.0033.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出33.000.0033.000.000.000.00
214交通运输支出308.8034.20274.600.000.000.00
21401公路水路运输34.2034.200.000.000.000.00
2140101  行政运行34.2034.200.000.000.000.00
21406车辆购置税支出274.600.00274.600.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出274.600.00274.600.000.000.00
215资源勘探信息等支出5.000.005.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管5.000.005.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出5.000.005.000.000.000.00
217金融支出31.610.0031.610.000.000.00
21799其他金融支出31.610.0031.610.000.000.00
2179901  其他金融支出31.610.0031.610.000.000.00
221住房保障支出42.7742.770.000.000.000.00
22102住房改革支出42.7742.770.000.000.000.00
2210201  住房公积金42.7742.770.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出18.570.0018.570.000.000.00
22401应急管理事务8.000.008.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务8.000.008.000.000.000.00
22406自然灾害防治10.570.0010.570.000.000.00
2240601  地质灾害防治10.570.0010.570.000.000.00
229其他支出40.570.0040.570.000.000.00
22960彩票公益金安排的支出40.570.0040.570.000.000.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出31.750.0031.750.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.120.000.120.000.000.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出8.700.008.700.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款3,356.17一、一般公共服务支出972.44972.440.00
二、政府性基金预算财政拨款48.30二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出1.301.300.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出2.902.900.00


七、文化旅游体育与传媒支出109.29101.567.73


八、社会保障和就业支出463.73463.730.00


九、卫生健康支出59.0459.040.00


十、节能环保支出0.840.840.00


十一、城乡社区支出431.50431.500.00


十二、农林水支出916.11916.110.00


十三、交通运输支出308.80308.800.00


十四、资源勘探信息等支出5.005.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出31.6131.610.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出42.7742.770.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出18.5718.570.00


二十二、其他支出40.570.0040.57


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计3,404.47本年支出合计3,404.473,356.1748.30
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计3,404.47总计3,404.473,356.1748.30
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.003,356.173,356.171,167.312,188.860.00
201一般公共服务支出0.00972.44972.44510.34462.100.00
20101人大事务0.0017.8117.810.0017.810.00
2010107  人大代表履职能力提升0.003.003.000.003.000.00
2010108  代表工作0.0014.8114.810.0014.810.00
20102政协事务0.002.602.600.002.600.00
2010205  委员视察0.001.601.600.001.600.00
2010206  参政议政0.001.001.000.001.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00770.98770.98508.96262.020.00
2010301  行政运行0.00508.96508.96508.960.000.00
2010302  一般行政管理事务0.00213.11213.110.00213.110.00
2010305  专项业务活动0.0048.9148.910.0048.910.00
20104发展与改革事务0.0080.0080.000.0080.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出0.0080.0080.000.0080.000.00
20105统计信息事务0.003.273.271.381.890.00
2010507  专项普查活动0.001.891.890.001.890.00
2010550  事业运行0.001.381.381.380.000.00
20111纪检监察事务0.002.562.560.002.560.00
2011102  一般行政管理事务0.002.562.560.002.560.00
20129群众团体事务0.000.820.820.000.820.00
2012902  一般行政管理事务0.000.720.720.000.720.00
2012999  其他群众团体事务支出0.000.100.100.000.100.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.0029.8229.820.0029.820.00
2013102  一般行政管理事务0.007.507.500.007.500.00
2013105  专项业务0.0022.3222.320.0022.320.00
20132组织事务0.0041.6341.630.0041.630.00
2013202  一般行政管理事务0.0041.6341.630.0041.630.00
20133宣传事务0.0022.9522.950.0022.950.00
2013302  一般行政管理事务0.0022.9522.950.0022.950.00
204公共安全支出0.001.301.300.001.300.00
20406司法0.001.301.300.001.300.00
2040602  一般行政管理事务0.000.600.600.000.600.00
2040610  社区矫正0.000.700.700.000.700.00
206科学技术支出0.002.902.900.002.900.00
20604技术研究与开发0.002.502.500.002.500.00
2060403  产业技术研究与开发0.002.502.500.002.500.00
20607科学技术普及0.000.400.400.000.400.00
2060702  科普活动0.000.400.400.000.400.00
207文化旅游体育与传媒支出0.00101.56101.5686.9614.600.00
20701文化和旅游0.00101.56101.5686.9614.600.00
2070109  群众文化0.0086.9686.9686.960.000.00
2070199  其他文化和旅游支出0.0014.6014.600.0014.600.00
208社会保障和就业支出0.00463.74463.74236.07227.670.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.00140.73140.7376.0964.640.00
2080105  劳动保障监察0.0076.0976.0976.090.000.00
2080109  社会保险经办机构0.0026.7526.750.0026.750.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出0.0037.8937.890.0037.890.00
20802民政管理事务0.0047.5347.530.0047.530.00
2080208  基层政权和社区建设0.0044.2044.200.0044.200.00
2080299  其他民政管理事务支出0.003.333.330.003.330.00
20805行政事业单位离退休0.00159.98159.98159.980.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.007.527.527.520.000.00
2080502  事业单位离退休0.002.992.992.990.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.0071.3371.3371.330.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.0028.5328.5328.530.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.0049.6149.6149.610.000.00
20808抚恤0.0042.2042.200.0042.200.00
2080805  义务兵优待0.0015.8615.860.0015.860.00
2080899  其他优抚支出0.0026.3426.340.0026.340.00
20810社会福利0.004.004.000.004.000.00
2081002  老年福利0.004.004.000.004.000.00
20811残疾人事业0.0017.8617.860.0017.860.00
2081104  残疾人康复0.002.082.080.002.080.00
2081105  残疾人就业和扶贫0.006.086.080.006.080.00
2081199  其他残疾人事业支出0.009.709.700.009.700.00
20821特困人员救助供养0.0022.0922.090.0022.090.00
2082102  农村特困人员救助供养支出0.0022.0922.090.0022.090.00
20825其他生活救助0.004.304.300.004.300.00
2082501  其他城市生活救助0.002.402.400.002.400.00
2082502  其他农村生活救助0.001.901.900.001.900.00
20828退役军人管理事务0.008.378.370.008.370.00
2082804  拥军优属0.002.202.200.002.200.00
2082899  其他退役军人事务管理支出0.006.176.170.006.170.00
20899其他社会保障和就业支出0.0016.6816.680.0016.680.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.0016.6816.680.0016.680.00
210卫生健康支出0.0059.0459.0448.8210.220.00
21004公共卫生0.002.502.500.002.500.00
2100499  其他公共卫生支出0.002.502.500.002.500.00
21007计划生育事务0.002.402.400.002.400.00
2100799  其他计划生育事务支出0.002.402.400.002.400.00
21011行政事业单位医疗0.0048.8248.8248.820.000.00
2101101  行政单位医疗0.0027.9427.9427.940.000.00
2101102  事业单位医疗0.0020.8820.8820.880.000.00
21014优抚对象医疗0.001.741.740.001.740.00
2101401  优抚对象医疗补助0.001.741.740.001.740.00
21015医疗保障管理事务0.003.583.580.003.580.00
2101506  医疗保障经办事务0.003.583.580.003.580.00
211节能环保支出0.000.840.840.000.840.00
21111污染减排0.000.840.840.000.840.00
2111103  减排专项支出0.000.840.840.000.840.00
212城乡社区支出0.00431.50431.500.00431.500.00
21201城乡社区管理事务0.00237.91237.910.00237.910.00
2120104  城管执法0.0040.7040.700.0040.700.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出0.00197.21197.210.00197.210.00
21205城乡社区环境卫生0.0094.5994.590.0094.590.00
2120501  城乡社区环境卫生0.0094.5994.590.0094.590.00
21299其他城乡社区支出0.0099.0099.000.0099.000.00
2129901  其他城乡社区支出0.0099.0099.000.0099.000.00
213农林水支出0.00916.12916.12208.15707.970.00
21301农业0.00264.51264.51208.1556.360.00
2130104  事业运行0.00208.15208.15208.150.000.00
2130108  病虫害控制0.009.509.500.009.500.00
2130124  农业组织化与产业化经营0.001.321.320.001.320.00
2130199  其他农业支出0.0045.5445.540.0045.540.00
21302林业和草原0.0034.1034.100.0034.100.00
2130205  森林培育0.0034.1034.100.0034.100.00
21303水利0.007.897.890.007.890.00
2130316  农田水利0.007.897.890.007.890.00
21307农村综合改革0.00576.62576.620.00576.620.00
2130701  对村级一事一议的补助0.00253.22253.220.00253.220.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助0.00306.93306.930.00306.930.00
2130799  其他农村综合改革支出0.0016.4716.470.0016.470.00
21399其他农林水支出0.0033.0033.000.0033.000.00
2139999  其他农林水支出0.0033.0033.000.0033.000.00
214交通运输支出0.00308.80308.8034.20274.600.00
21401公路水路运输0.0034.2034.2034.200.000.00
2140101  行政运行0.0034.2034.2034.200.000.00
21406车辆购置税支出0.00274.60274.600.00274.600.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出0.00274.60274.600.00274.600.00
215资源勘探信息等支出0.005.005.000.005.000.00
21505工业和信息产业监管0.005.005.000.005.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出0.005.005.000.005.000.00
217金融支出0.0031.6131.610.0031.610.00
21799其他金融支出0.0031.6131.610.0031.610.00
2179901  其他金融支出0.0031.6131.610.0031.610.00
221住房保障支出0.0042.7742.7742.770.000.00
22102住房改革支出0.0042.7742.7742.770.000.00
2210201  住房公积金0.0042.7742.7742.770.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.0018.5718.570.0018.570.00
22401应急管理事务0.008.008.000.008.000.00
2240102  一般行政管理事务0.008.008.000.008.000.00
22406自然灾害防治0.0010.5710.570.0010.570.00
2240601  地质灾害防治0.0010.5710.570.0010.570.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出845.86302商品和服务支出261.33310资本性支出0.00
30101  基本工资206.7630201  办公费90.9731001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴109.5830202  印刷费9.5831002  办公设备购置0.00
30103  奖金83.5530203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资126.3830205  水费0.7331006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费71.3330206  电费0.9431007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费28.5330207  邮电费2.2231008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费40.6630208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费62.6931011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金42.7730212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费8.1630213  维修(护)费1.6731013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出128.1430214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助60.1230215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费2.4731022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.3030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助31.9630225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费9.7131204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助7.7830227  委托业务费12.6131205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费1.3331299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金2.0430229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费10.2839906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出18.0330239  其他交通费用26.5739907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出29.5539999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00





30701  国内债务付息0.00





30702  国外债务付息0.00





30703  国内债务发行费用0.00





30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计905.98公用经费合计261.33
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府


2019年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.0048.3048.300.0048.300.00
207文化旅游体育与传媒支出0.007.737.730.007.730.00
20709旅游发展基金支出0.007.737.730.007.730.00
2070904  地方旅游开发项目补助0.007.737.730.007.730.00
229其他支出0.0040.5740.570.0040.570.00
22960彩票公益金安排的支出0.0040.5740.570.0040.570.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出0.0031.7531.750.0031.750.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出0.000.120.120.000.120.00
2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.008.708.700.008.700.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

工作表 8: GK08 机构运行信息表


机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区凤凰镇人民政府
2019年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费143.47
(一)支出合计32.1511.98(一)行政单位143.47
  1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费30.0011.98五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费18.000.00(一)车辆数合计(辆)9
    (2)公务用车运行维护费12.0011.98  1.副部(省)级及以上领导用车0
  3.公务接待费2.150.00  2.主要领导干部用车0
    (1)国内接待费2.150.00  3.机要通信用车9
         其中:外事接待费0.000.00  4.应急保障用车0
    (2)国(境)外接待费0.000.00  5.执法执勤用车0
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  7.离退休干部用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)0  8.其他用车0
  3.公务用车购置数(辆)0(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0
  4.公务用车保有量(辆)9(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)0
  5.国内公务接待批次(个)0六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)0  (一)政府采购支出合计118.62
  6.国内公务接待人次(人)0     1.政府采购货物支出91.97
     其中:外事接待人次(人)0     2.政府采购工程支出0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0     3.政府采购服务支出26.65
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  (二)政府采购授予中小企业合同金额118.62
二、会议费0.500.00        其中:授予小微企业合同金额118.62
三、培训费2.472.47

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    




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