索引号: | 11500106MB17331851/2024-00032 | 信息分类名称: | 财政、金融、审计/财政 | ||
发布机构: | 沙坪坝区政务服务办 | 生成日期: | 2024-01-22 | 发布日期: | 2024-01-22 |
名称: | 重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室2024年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家和市级关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策。
2.组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法,统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变,推动审批服务部门简政放权、优化服务。
3.牵头推进行政审批制度改革工作,负责推进“民呼我为”工作。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”“渝快办”的推广应用工作。
4.负责区政务服务大厅建设、运行及管理,负责对区级各部门派驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理和考核。
5.统筹协调区级、镇(街道)及村(社区)三级服务中心的建设、管理和考核。
6.统筹指导协调全区公共资源交易活动;指导协调全区招标投标工作;对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理、执法,受理投诉,依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。
7.完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
1.政务服务管理办公室,区政府工作部门,正处级,15个行政编制,下列五个内设机构:综合科、政务管理科、政务服务科、公共资源交易监管科、基层指导科。
2.自贸区行政服务中心(二级单位),下属事业单位,正科级,5个事业编制。
3.区公共资源交易中心(二级单位),下属事业单位,定编13名,领导职数1正2副(副主任为正科级),内设综合科、交易一科、交易二科、信息技术科4个科室 。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1366.86万元,其中:一般公共预算拨款1366.86万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算收入,无事业收入,无事业单位经营收入。收入较去年减少了218.58万元,主要是按照八项规定的要求,厉行节约。
(二)支出预算:2024年年初预算数1366.86万元,其中:一般公共服务1201.38万元,教育0万元,社会保障和就业85.29万元,卫生健康支出36.16万元,住房保障44.03万元。支出较去年减少218.58 万元,主要是基本支出增加124.7万元,项目支出减少343.28万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1366.86 万元,一般公共预算财政拨款支出1366.86万元,比2023年减少218.58万元。其中:基本支出 740.92万元,比2023年增加124.7万元,主要原因是2023年漏算了事业人员的绩效工作和增加2名人员的预算等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出625.94万元,比2023年减少343.28万元,主要原因是按照八项规定的要求,厉行节约。
我办2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算8.1万元,与2023年无变化。其中:公务接待费4.39万元,比2023年增加3.89万元,主要原因是厉行节约,减少开支;公务用车运行维护费3.71万元,比2023年减少3.89万元,主要原因是公车年限提升增加了维修维护费;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费37.69万元,比上年减少了18.04万元,主要原因为厉行节约,减少开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额126.47万元:政府采购货物预算17.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.06万元;其中一般公共预算拨款政府采购126.47万元:政府采购货物预算17.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.06万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款625.94万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2024年不购置车辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人: 联系方式:陈浩,电话:023-65368454
部门整体绩效目标表 | ||||||
业务主管部门 |
区政务服务管理办公室 |
部门支出预算总量(万元) |
1366.86 | |||
当年整体绩效目标 |
全面推进行政审批和三级服务中心工作的开展,负责交易网络的建设和设施设备的日常管护;负责公共资源交易项目相关资料的收集、整理和归档;协助有关职能部门做好投诉、举报调查工作;负责场内交易登记、发布交易信息、安排专家抽取、见证交易过程、统计交易数据等具体工作;负责交易网络的建设和设施设备的日常维护。 | |||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
审批事项办结率 |
15% |
满意度 |
≥ |
95 | ||
办事群众满意度 |
15% |
满意度 |
≥ |
95 | ||
保障公共资源交易正常开展 |
20% |
满意度 |
定性 |
95 | ||
政务服务大厅正常运行 |
15% |
满意度 |
定性 |
1 | ||
政务服务效能评估 |
20% |
效益 |
定性 |
1 | ||
全面履行工作职责 |
15% |
满意度 |
定性 |
1 |
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
编制单位:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 |
单位:万元 | |||||||
专项资金名称 |
基层政务服务建设 |
业务主管部门 |
区政务服务管理办公室 | |||||
2024年预算 |
12 |
区级支出 |
||||||
补助街镇 |
12 | |||||||
项目概况 |
按《重庆市政务服务管理办法》要求,镇街政务服务中心及村社便民服务中心(站)标准化升级改造。 | |||||||
立项依据 |
《重庆市政务服务管理办法》、重庆市人民政府令335号、《2021年重庆市政务服务工作要点》(渝府办发〔2021〕2号) | |||||||
当年绩效目标 |
加强镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化升级改造。按照“就近办”原则,推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口向基层延伸,进一步提高基层响应群众诉求和为民服务的能力。 | |||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
产出-数量 |
20 |
% |
定性 |
2 | ||||
成本-经济成本 |
30 |
% |
≥ |
95 | ||||
满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 | ||||
效益-社会效益 |
30 |
% |
≥ |
95 | ||||
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
编制单位:重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 |
单位:万元 | |||||||
专项资金名称 |
基础办公类 |
业务主管部门 |
区政务服务管理办公室 | |||||
2024年预算 |
205.02 |
区级支出 |
205.02 | |||||
补助街镇 |
||||||||
项目概况 |
保障政务中心和交易中心正常运转。 | |||||||
立项依据 |
《重庆市政务服务管理办法》、重庆市人民政府令335号、《2021年重庆市政务服务工作要点》(渝府办发〔2021〕2号) | |||||||
当年绩效目标 |
全力保障政务中心和交易中心正常运转。 | |||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
产出-数量 |
20 |
% |
≥ |
95 | ||||
成本-经济成本 |
30 |
万元 |
≤ |
205.02 | ||||
满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 | ||||
效益-社会效益 |
30 |
% |
≥ |
95 |
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