索引号: | 11500106009290438E/2021-00071 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-01-29 | 发布日期: | 2021-01-29 |
名称: | 重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室2021年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家和市级关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”和公共资源交易的法律、法规、规章和方针、政策。
2.组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法,统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变,推动审批服务部门简政放权、优化服务。
3.牵头推进行政审批制度改革工作,负责推进“互联网+政务服务”工作。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”“渝快办”的推广应用工作。
4.负责区政务服务大厅建设、运行及管理,负责对区级各部门派驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理和考核。
5.统筹协调区级、镇(街道)及村(社区)三级服务中心的建设、管理和考核。
6.统筹指导协调全区公共资源交易活动;指导协调全区招标投标工作;对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理、执法,受理投诉,依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。
7.完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
1.政务服务管理办公室,区政府工作部门,正处级,15个行政编制,下列五个内设机构:综合科、政务管理科、政务服务科、公共资源交易监管科、基层指导科。
2.自贸区行政服务中心(二级单位),下属事业单位,正科级,5个事业编制。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:政务服务办2021年年初预算数723.53万元,其中:一般公共预算拨款723.53万元,无其他预算收入。收入较去年增加21.09万元,主要是行政事业运行经费拨款增加34.62万元,项目经费拨款减少13.53万元。
(二)支出预算:政务服务办2021年年初预算数723.53万元,其中:一般公共服务649.34万元,教育0万元,社会保障和就业39.19万元,卫生健康支出15.41万元,住房保障19.59万元。支出较去年增加21.09万元,主要是基本支出增加34.62万元,项目支出减少13.53万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入723.53万元,一般公共预算财政拨款支出723.53万元,比2020年增加21.09万元。其中:基本支出388.74万元,比2020年增加34.62万元,主要原因是从西部新城管委会转入两人,行政编制增加1个,事业编制增加1个,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出334.79万元,比2020年减少13.53万元,主要原因是执行财政“过紧日子”政策规定,项目经费压减。
政务服务办及下属事业单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算8万元,比2020年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少2万元;公务接待费4万元,比2020年增加1万元,主要原因是接受上级部门调研和外省市、区县交流学习的量增加;公务用车运行维护费4万元,比2020年无变动;公务用车购置费0万元,比2020年无变动。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费(公用经费)。政务服务办2021年一般公共预算财政拨款运行经费110.7万元,比上年增加7.38万元,主要原因为行政编制增加1个。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。自贸区行政服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额40万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元;其中一般公共预算拨款政府采购40万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款334.79万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:指按照预算单位编制人数的定员定额公用经费。
附件:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9. 政府采购预算明细表
10.部门和单位整体绩效目标表
11.区级重点专项资金绩效目标表
(部门预算公开联系人:兰念 联系方式:电话:023-65368454)
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
表1 | ||||||
区政务服务管理办公室财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 723.53 | 一、本年支出 | 723.53 | 723.53 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算拨款 | 723.53 | |||||
政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
二、上年结转 | ||||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 723.53 | 支出总计 | 723.53 |
表2 | |||||
区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 632.49 | 723.53 | 388.74 | 334.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 579.97 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 649.34 | 314.55 | 334.79 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 579.97 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 649.34 | 314.55 | 334.79 |
2010301 | 行政运行 | 231.65 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 243.97 | 243.97 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 190.37 | 190.37 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 203.90 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 0.00 | 70.58 | 70.58 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 144.42 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 144.42 | 144.42 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 39.19 | 39.19 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.56 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 39.19 | 39.19 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.56 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 26.12 | 26.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.34 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.67 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 13.06 | 13.06 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.56 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.96 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 15.41 | 15.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.96 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 15.41 | 15.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 15.41 | 15.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.96 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 19.59 | 19.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 19.59 | 19.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 19.59 | 19.59 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3 | ||||
区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
- | 合计 | 388.74 | 242.50 | 146.23 |
301 | 工资福利支出 | 239.03 | 239.03 | |
30101 | 基本工资 | 86.62 | 86.62 | |
30102 | 津贴补贴 | 47.77 | 47.77 | |
30103 | 奖金 | 9.81 | 9.81 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 16.11 | 16.11 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 13.06 | 13.06 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 43.11 | 43.11 | |
30113 | 住房公积金 | 19.59 | 19.59 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.97 | 2.97 | |
302 | 商品服务支出 | 146.23 | 146.23 | |
30201 | 办公费 | 92.20 | 92.20 | |
30202 | 印刷费 | 20.00 | 20.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 10.16 | 10.16 | |
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.30 | 1.30 | |
30217 | 公务招待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.73 | 1.73 | |
30229 | 福利费 | 2.60 | 2.60 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.24 | 14.24 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 3.47 | 3.47 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 3.24 | 3.24 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.23 | 0.23 | |
表4 | |||||||||||
区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
9.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
表5 | ||||
区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6 | |||
区政务服务管理办公室部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 723.53 | 一、一般公共服务支出 | 649.34 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 39.19 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 15.41 |
四、事业收入预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 19.59 |
五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
六、其他收入预算 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 723.53 | 本年支出合计 | 723.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 723.53 | 支出总计 | 723.53 |
表7 | |||||||||||
区政务服务管理办公室部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
合计 | 723.53 | 723.53 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 649.34 | 649.34 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 649.34 | 649.34 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 243.97 | 243.97 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 190.37 | 190.37 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 70.58 | 70.58 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 144.42 | 144.42 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.19 | 39.19 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.19 | 39.19 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.12 | 26.12 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.06 | 13.06 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 15.41 | 15.41 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.41 | 15.41 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.41 | 15.41 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.59 | 19.59 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.59 | 19.59 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.59 | 19.59 | ||||||||
表8 | |||||||
区政务服务管理办公室部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 723.53 | 388.74 | 334.79 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 649.34 | 314.55 | 334.79 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 649.34 | 314.55 | 334.79 | |||
2010301 | 行政运行 | 243.97 | 243.97 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 190.37 | 190.37 | ||||
2010350 | 事业运行 | 70.58 | 70.58 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 144.42 | 144.42 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.19 | 39.19 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.19 | 39.19 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.12 | 26.12 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.06 | 13.06 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 15.41 | 15.41 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.41 | 15.41 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.41 | 15.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 19.59 | 19.59 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19.59 | 19.59 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.59 | 19.59 | ||||
表9 | ||||||||||
区政务服务管理办公室政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
总计: | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
服务类 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
货物类 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
表10 | |||||
2021年部门(单位)预算整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市沙坪坝区政务服务管理办公室 | 支出预算总量 | 723.53 | ||
其中:部门预算支出 | 723.53 | ||||
当年整体绩效目标 | 1.实施 “三重”监管。以区纪委监委牵头建设的优化营商环境服务监管平台为依托,通过参与对全区“重点项目、重点企业、重点招商”阶段进展情况进行全链条“三色管理”,大幅度提升“互联网+政务服务”效能和“互联网+监管”水平,努力提升企业、群众的获得感和认同感。 2.提升政务服务质量。进一步推动减环节、减时间、减材料、减跑动,优化业务办理流程,提高全程网办和“零材料提交”事项数量;加强电子印章、电子档案在政府内部管理中的应用;不断提升“网上办、马上办、就近办、一次办”事项比例;加快“渝快办”的宣传推广;抓好“一窗式”政务一体化在线平台建设,推进政务服务流程进行再造,深化跨部门、跨层级的数据共享和业务协同。 3.规范政务服务工作。落实“渝快办”工作规范,加强区行政服务中心、部门分中心、镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化建设。 4. 促进公共资源交易“公平、公开、公正”。规范、完善公共资源交易制度和行为。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
项目立项规范性 | 100分 | 满意度 | 项目立项规范性 | 100分 | |
管理制度健全性 | 100分 | 满意度 | 管理制度健全性 | 100分 | |
资金使用合规性 | 100分 | 满意度 | 资金使用合规性 | 100分 | |
实际完成率 | 100分 | 满意度 | 实际完成率 | 100分 | |
成本节约率 | 723.53万 | 效益 | 成本节约率 | 723.53万 | |
社会效益 | 100分 | 满意度 | 社会效益 | 100分 | |
办事群众满意度 | 100分 | 满意度 | 办事群众满意度 | 100分 | |
Overview
大厅运行费大厅物业费
电子监察视频监控
镇街示范点建设
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 大厅运行费 | 业务主管部门 | 无 | |||
当年预算 | 160.37 | 区级支出 | 160.37 | |||
补助街镇 | 0 | |||||
项目概况 | 日常办公经费,确保大厅正常运转 | |||||
立项依据 | 渝委办发〔2012〕20号、渝府办发〔2012〕68号、渝委办〔2018〕139号、重庆市人民政府令335号、渝府办发〔2019〕68号、渝府办发〔2020〕30号 | |||||
当年绩效目标 | 1.实施 “三重”监管。以区纪委监委牵头建设的优化营商环境服务监管平台为依托,通过参与对全区“重点项目、重点企业、重点招商”阶段进展情况进行全链条“三色管理”,大幅度提升“互联网+政务服务”效能和“互联网+监管”水平,努力提升企业、群众的获得感和认同感。 2.提升政务服务质量。进一步推动减环节、减时间、减材料、减跑动,优化业务办理流程,提高全程网办和“零材料提交”事项数量;加强电子印章、电子档案在政府内部管理中的应用;不断提升“网上办、马上办、就近办、一次办”事项比例;加快“渝快办”的宣传推广;抓好“一窗式”政务一体化在线平台建设,推进政务服务流程进行再造,深化跨部门、跨层级的数据共享和业务协同。 3.规范政务服务工作。落实“渝快办”工作规范,加强区行政服务中心、部门分中心、镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化建设。 4. 促进公共资源交易“公平、公开、公正”。规范、完善公共资源交易制度和行为。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
项目立项规范性 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
管理制度健全性 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
资金使用合规性 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
实际完成率 | 20% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
成本节约率 | 10% | 万元 | 效益 | 160.37 | 否 | |
社会效益 | 20% | 分 | 满意度 | 100 | 是 | |
办事群众满意度 | 20% | 分 | 满意度 | 100 | 是 | |
联系人: | 兰念 | 联系电话: | 65368454 |
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 大厅物业费 | 业务主管部门 | 无 | |||
当年预算 | 144.42 | 区级支出 | 144.42 | |||
补助街镇 | 0 | |||||
项目概况 | 人员工资福利、社保养老、物业费 | |||||
立项依据 | 渝委办发〔2012〕20号、渝府办发〔2012〕68号、渝委办〔2018〕139号、重庆市人民政府令335号、渝府办发〔2019〕68号、渝府办发〔2020〕30号 | |||||
当年绩效目标 | 1.实施 “三重”监管。以区纪委监委牵头建设的优化营商环境服务监管平台为依托,通过参与对全区“重点项目、重点企业、重点招商”阶段进展情况进行全链条“三色管理”,大幅度提升“互联网+政务服务”效能和“互联网+监管”水平,努力提升企业、群众的获得感和认同感。 2.提升政务服务质量。进一步推动减环节、减时间、减材料、减跑动,优化业务办理流程,提高全程网办和“零材料提交”事项数量;加强电子印章、电子档案在政府内部管理中的应用;不断提升“网上办、马上办、就近办、一次办”事项比例;加快“渝快办”的宣传推广;抓好“一窗式”政务一体化在线平台建设,推进政务服务流程进行再造,深化跨部门、跨层级的数据共享和业务协同。 3.规范政务服务工作。落实“渝快办”工作规范,加强区行政服务中心、部门分中心、镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化建设。 4. 促进公共资源交易“公平、公开、公正”。规范、完善公共资源交易制度和行为。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
项目立项规范性 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
资金使用合规性 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
实际完成率 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
成本节约率 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
社会效益 | 20% | 万元 | 效益 | 144.42 | 是 | |
可持续影响 | 20% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
微笑窗口五心服务 | 20% | 分 | 满意度 | 100 | 是 | |
联系人: | 兰念 | 联系电话: | 65368454 |
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 电子监察三级网项目视频监控工程 | 业务主管部门 | 无 | |||
当年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | |||
补助街镇 | 0 | |||||
项目概况 | 用于电子监察视频监控,连接区政务服务大厅、22个镇街、村(社区)三级中心 | |||||
立项依据 | 渝委办发〔2012〕20号、渝府办发〔2012〕68号、渝委办〔2018〕139号、重庆市人民政府令335号、渝府办发〔2019〕68号、渝府办发〔2020〕30号 | |||||
当年绩效目标 | 加强镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化建设。按照“就近办”原则,推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口向基层延伸,进一步提高基层响应群众诉求和为民服务的能力。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
项目立项规范性 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
资金使用合规性 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
实际完成率 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
成本节约率 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
社会效益 | 20% | 万元 | 效益 | 20 | 是 | |
可持续影响 | 20% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
信号畅通 | 20% | 分 | 满意度 | 100 | 是 | |
联系人: | 兰念 | 联系电话: | 65368454 |
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 政务服务管理办公室 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 镇街示范点建设 | 业务主管部门 | 无 | |||
当年预算 | 10 | 区级支出 | 0 | |||
补助街镇 | 10 | |||||
项目概况 | 用于电子监察视频监控,连接区政务服务大厅、22个镇街、村(社区)三级中心 | |||||
立项依据 | 渝委办发〔2012〕20号、渝府办发〔2012〕68号、渝委办〔2018〕139号、重庆市人民政府令335号、渝府办发〔2019〕68号、渝府办发〔2020〕30号 | |||||
当年绩效目标 | 加强镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的规范化、标准化建设。按照“就近办”原则,推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口向基层延伸,进一步提高基层响应群众诉求和为民服务的能力。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
项目立项规范性 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
资金使用合规性 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
实际完成率 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
成本节约率 | 10% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
社会效益 | 20% | 万元 | 效益 | 10 | 是 | |
可持续影响 | 20% | 分 | 满意度 | 100 | 否 | |
微笑窗口五心服务 | 20% | 分 | 满意度 | 100 | 是 | |
联系人: | 兰念 | 联系电话: | 65368454 |