索引号: | 11500106009290438E/2021-01325 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署,研究起草本区相关规范性文件和政策,并负责监督执行。
2.牵头拟订本区对外交往合作总体规划,负责本区与国(境)外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系,协助推动科技、文化等方面的交流与合作。
3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。
4.负责审核和办理本区因公出国(境)任务和邀请国(境)外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。
5.协调处置重大涉外案(事)件,负责海外领事保护工作。牵头协调管理本区社会组织涉外活动,配合管理境外非政府组织在区活动。归口管理在区举办的国际会议的审核报批工作,协助报批在区举办的重要国际活动。
6.负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务,指导本区各单位与外国领馆的交往事宜。受市政府外办委托,负责配合国(境)外在渝新闻机构及记者在区活动的服务工作。
7.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。
8.归口管理和推动友好城市工作;配合市政府外办办理外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜;配合承担与国外政党的交流工作。
9.负责机关党的建设工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
本部门下设涉外管理科、出国(境)管理科2个内设科室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计119.92万元,支出总计119.92万元。收支较上年决算数 增加2.25万元、增长 1.9%,基本与去年持平,主要原因是追加人员经费等预算支出。
2.收入情况。2020年度收入合计119.92万元,较上年决算数增加2.25万元,增长1.9%,主要原因是追加人员经费等预算支出。其中:财政拨款收入119.92万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计119.92万元,较上年决算数增加2.25万元,增长1.9%,主要原因是追加人员经费等预算支出。其中:基本支出 87.97万元,占73.4%;项目支出31.95万元,占26.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计119.92万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2.25万 元,增长1.9%。基本与去年持平,主要原因是追加人员经费等预算支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入119.92万元,较上年决算数增加2.25万元,增长1.9%。较年初预算数 增加5.49万元,增长4.8%。主要原因是追加人员经费等预算支出。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出119.92万元,较上年决算数增加2.25万元,增长1.9%。较年初预算数 增加5.49万元,增长4.8%。主要原因是追加人员经费等预算支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出106.68万元,占89%,较年初预算数增加5.50万元,增长5.4%,主要原因是追加人员经费等预算支出。
(2)社会保障与就业支出6.70万元,占5.6%。
(3)卫生健康支出3.24万元,占2.7%。
(4)住房保障支出3.31万元,占2.8%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出87.97万元。其中:人员经费71.18万元,较上年决算数增加40.93万元,增长135.3%,主要原因一是增人增资,2020年增加行政人员1人、西部志愿者1名;二是我办为2019年机构改革后新成立单位,2019年5月开始统发工资,故2019年人员经费决算数不能完整体现全年情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费16.79万元,较上年决算数减少7.64万元,下降31.3%,主要原因一是因公出国(境)费用大幅下降,因新冠肺炎疫情影响2020年本部门未按计划安排因公出国(境)组团出访。二是设备购置费大幅下降,因我办为2019年机构改革后新成立单位,2019年区级财政预算追加了开办经费,用于我办新购置办公设备、办公家具等,2020年此部分大幅下降。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、 差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.73万元,较年初预算数减少21.81万元,下降96.8%,较上年支出数减少18.19万 元,下降96.1%,主要原因一是因新冠肺炎疫情的不可抗力影响,本部门因公出国(境)和外事接待数量大幅减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少13.74万元,下降100%,较上年支出数减少13.35万元,下降100%,主要原因是因新冠肺炎疫情影响全市因公出国(境)活动基本停滞,2020年我区未组织因公出国(境)组团出访。
未发生公务车购置费,费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
未发生公务车运行维护费,费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
公务接待费0.73万元,主要用于接待外交部、市外办、韩国贸易馆等7批70余人次。费用支出较年初预算数减少8.07万元,下降91.7%,较上年支出数减少4.84万元,下降86.9%,主要原因是因新冠肺炎疫情影响,公务接待(含外事接待)数量大幅减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次70人,其中:国内外事接待2批次,25人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费104.11元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出16.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少7.64万元,下降31.3%,主要原因一是因公出国(境)费用大幅下降,因新冠肺炎疫情影响2020年本部门未按计划安排因公出国(境)组团出访。二是设备购置费大幅下降,因我办为2019年机构改革后新成立单位,2019年区级财政预算追加了开办经费,用于我办新购置办公设备、办公家具等,2020年此部分大幅下降。
本年度培训费支出 0.11万元,较上年决算数减少0.18万元,下降62.1%,主要原因是因新冠肺炎疫情影响,培训费支出减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额6.19万元,其中:政府采购货物支出1.06万元、政府采购服务支出5.13万元。授予中小企业合同金额6.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 4.69万元,占政府采购支出总额的75.8%。主要用于采购印刷服务(沙坪坝区与韩国仁川桂阳区友好交流“1周年庆”摄影展)和办公家具及设备等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金31.95万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 外事活动经费 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||
主管部门 | 联系人及电话 | 官玥 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||
年度总金额 | 20 | 19.31 | 19.31 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中:①部门预算 | 20 | 19.31 | 其中:①本单位实际支出 | 19.31 | 100.00% | / | ||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | 0 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | ||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
1.协助举办市级、区级国际会议,组织参加国际会议5次。 | 1.协助举办市级、区级国际会议,组织参加国际会议5次。 | 一是外事活动。2020年组织参加乌拉圭推介会、“走进香港”专题讲座等5次,协助承办“第四届国际前沿科技创新大会”“首届重庆技术转移转化大会”等涉外会议、活动4次。三是与友好交流城市韩国仁川市桂阳区互赠抗疫物资,共同举办“‘沙坪坝汉影 桂阳韩像’缔结友谊之花”为主题的友城“1周年庆”摄影展。三是海外领事保护。2020年以出入境办证大厅、学校为重点,开展“外事知识进党校”“领保进校园”等活动10余次。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) |
协助举办市级、区级国际会议,组织参加国际会议。 | 次 | 数量 | 5 | 9 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | ||
与我区友好城市/友好交流城市、意向友好城市/友好交流城市、外国驻华领事馆在文化、教育、体育、经贸等领域深入交流。 | 次 | 数量 | 2 | 2 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | ||
开展海外领事保护和宣传。 | 次 | 数量 | 5 | 10 | 100% | 是 | 15 | 15.00 | ||
与其他国家开展对外招商引资、经贸文化交流等。 | 次 | 数量 | 3 | 3 | 100% | 是 | 15 | 15.00 |
外事活动经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体执行情况较高,基本上完成了年初设定的目标。项目全年预算数为19.31万元,执行数为19.31万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是外事活动。2020年组织参加乌拉圭推介会、“走进香港”专题讲座等5次,协助承办“第四届国际前沿科技创新大会”“首届重庆技术转移转化大会”等涉外会议、活动4次。二是与友好交流城市韩国仁川市桂阳区互赠抗疫物资,共同举办“‘沙坪坝汉影 桂阳韩像’缔结友谊之花”为主题的友城“1周年庆”摄影展。三是海外领事保护。2020年以出入境办证大厅、学校为重点,开展“外事知识进党校”“领保进校园”等活动10余次。发现的问题主要为绩效指标统计的范围还不够全面。
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称 | 外事接待费用 | 自评总分(分) | 100.00 | ||||||||||||
主管部门 | 联系人及电话 | 官玥 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||||
年度总金额 | 15 | 9.46 | 9.46 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||
其中:①部门预算 | 15 | 9.46 | 其中:①本单位实际支出 | 9.46 | 100.00% | / | |||||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | 0 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | |||||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
完成各项接待来访外宾或涉外人员参观访问任务10个,推进对外交流合作。 | 完成各项接待来访外宾或涉外人员参观访问任务5个,推进对外交流合作。 | 受新冠肺炎疫情影响,2020年全区外事接待数量同比大幅减少,共接待外交部、市外办、韩国贸易馆等7批100余人次。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |||||
完成各项接待来访外宾或涉外人员参观访问任务 | 个 | 数量 | 10 | 5 | 7 | 100% | 是 | 90 | 90.00 | ||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
外事接待费用项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体执行情况较好,基本上完成了年初设定的目标,但受新冠肺炎疫情影响,2020年全区外事接待数量同比大幅减少。项目全年预算数为9.46万元,执行数为9.46万元,完成预算的100%。主要产出和效果:共接待外交部、市外办、韩国贸易馆等7批100余人次。
受新冠肺炎疫情影响,2020年全区外事接待数量同比大幅减少,共接待外交部、市外办、韩国贸易馆等7批100余人次。
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:官玥023-65361024。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 119.92 | 一、一般公共服务支出 | 106.68 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 6.70 |
九、卫生健康支出 | 3.24 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 3.31 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 119.92 | 本年支出合计 | 119.92 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 119.92 | 总计 | 119.92 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2: GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 119.92 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 106.68 | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 106.68 | 106.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 74.73 | 74.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
Sheet 3: GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 119.92 | 87.97 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 106.68 | 74.73 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 106.68 | 74.73 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 74.73 | 74.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 31.95 | 0.00 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 119.92 | 一、一般公共服务支出 | 106.68 | 106.68 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 119.92 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 119.92 | 119.92 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 119.92 | 总计 | 119.92 | 119.92 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 0.00 | 119.92 | 119.92 | 87.97 | 31.95 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 106.68 | 106.68 | 74.73 | 31.95 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 106.68 | 106.68 | 74.73 | 31.95 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 74.73 | 74.73 | 74.73 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | 31.95 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 71.18 | 302 | 商品和服务支出 | 16.79 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 9.75 | 30201 | 办公费 | 1.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.70 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.26 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 7.16 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.58 | 30207 | 邮电费 | 1.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 4.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.48 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.79 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 71.18 | 公用经费合计 | 16.79 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
Sheet 8: GK08 机构运行信息表
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2020年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 16.79 |
(一)支出合计 | 22.54 | 0.73 | (一)行政单位 | 16.79 |
1.因公出国(境)费 | 13.74 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 8.80 | 0.73 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | — | 0.73 | 3.机要通信用车 | 0 |
其中:外事接待费 | — | 0.44 | 4.应急保障用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0 | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 0 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 7 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | 2 | (一)政府采购支出合计 | 6.19 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 70 | 1.政府采购货物支出 | 1.06 |
其中:外事接待人次(人) | — | 25 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 5.13 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 6.19 |
二、会议费 | — | 0.00 | 其中:授予小微企业合同金额 | 4.69 |
三、培训费 | — | 0.11 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |