索引号: | 11500106009290438E/2020-00419 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2020-08-24 | 发布日期: | 2020-08-24 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室2019年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署,研究起草本区相关规范性文件和政策,并负责监督执行。
2.牵头拟订本区对外交往合作总体规划,负责本区与国(境)外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系,协助推动科技、文化等方面的交流与合作。
3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。
4.负责审核和办理本区因公出国(境)任务和邀请国(境)外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。
5.协调处置重大涉外案(事)件,负责海外领事保护工作。牵头协调管理本区社会组织涉外活动,配合管理境外非政府组织在区活动。归口管理在区举办的国际会议的审核报批工作,协助报批在区举办的重要国际活动。
6.负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务,指导本区各单位与外国领馆的交往事宜。受市政府外办委托,负责配合国(境)外在渝新闻机构及记者在区活动的服务工作。
7.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。
8.归口管理和推动友好城市工作;配合市政府外办办理外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜;配合承担与国外政党的交流工作。
9.负责机关党的建设工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置。2019年区政府外办作为区政府工作部门单独成立,核定编制5名,设主任1名、副主任1名,下设涉外管理科、出国(境)管理科2个内设科室。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的无二级预算单位。
(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。2019年3月出台外事办公室“三定”规定后,我办严格按照职责调整、职能转变、部门职责关系、内设机构运行执行到位,内部分工责任明确、运转顺畅有序。二是财政财务调整情况。建立了财务管理制度,严格按照各项财政财务规定执行。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计117.67万元,支出总计117.67万元。收支较上年决算数增加117.67万元、增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。
2.收入情况。2019年度收入合计117.67万元,较上年决算数增加117.67万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。其中:财政拨款收入117.67万元,占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计117.67万元,较上年决算数增加117.67万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。中:基本支出54.67万元,占46.46%;项目支出63.00万元,占53.54%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计117.67万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加117.67万元,增长100.00%。主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入117.67万元,较上年决算数增加117.67万元,增长100.00%。主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。较年初预算数增加117.67万元,增长100.00%。主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无年初预算数。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出117.67万元,较上年决算数增加117.67万元,增长100.00%。主要原因是无年初预算数。较年初预算数增加117.67万元,增长100.00%。主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无年初预算数。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无结转结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出110.36万元,占93.79%,较年初预算数增加110.36万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无年初预算数。
(2)社会保障与就业支出4.26万元,占3.62%,较年初预算数增加4.26万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无年初预算数。
(3)卫生健康支出1.25万元,占1.06%,较年初预算数增加1.25万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无年初预算数。
(4)住房保障支出1.81万元,占1.54%,较年初预算数增加1.81万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无年初预算数。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出54.67万元。其中:人员经费30.25万元,较上年决算数增加30.25万元,增长0.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费24.43万元,较上年决算数增加24.43万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计18.92万元,较年初预算数增加18.92万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无年初预算数。较上年支出数增加18.92万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用13.35万元,主要是用于到德国、奥地利洽谈工业、物流项目和招商引资,到韩国、日本出席第21届中日韩友好城市交流大会和访问我区意向结好城市韩国仁川广域市桂阳区。费用支出较年初预算数增加13.35万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无年初预算数。较上年支出数增加13.35万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。
公务车购置费0.00万元,2019年无公务购车。
公务车运行维护费0.00万元,2019年无公务车运行维护费。
公务接待费5.57万元,主要用于接待友好交流城市韩国仁川广域市桂阳区代表团、日本自民党新生代国会议员代表团,上合组织会议塔吉克斯坦代表团等。费用支出较年初预算数增加5.57万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无年初预算数。较上年支出数增加5.57万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计2个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待35批次400人,其中:国内外事接待35批次,400人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费139.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出24.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加24.43万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。
此外,本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.29万元,较上年决算数增加0.29万元,增长100.00%,主要原因是本单位为2019年全区机构改革新增单位,无上年决算数。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额20.00万元,其中:政府采购货物支出18.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额20.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额20.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公家具、办公设备、办公用品等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金63万元;从评价情况来看,自评总分均为100分。
(二)绩效自评结果
外事活动经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是积极为“请进来”畅通渠道,配合、协助各单位召开“一带一路国际物流峰会”等涉外会议、活动6次,组织推介相关部门、机构、企业参加韩国、澳大利亚等国家(地区)组织的经贸合作洽谈会、论坛等8次。二是加大海外领事保护宣传力度,开展“外事知识进党校”“领保进校园”等主题活动。三是自结成第一个国际友城15年后,与韩国仁川广域市桂阳区正式启动友好交往工作。
2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||
填报单位(盖章):沙坪坝区人民政府外事办公室 | ||||||||
专项(项目)名称 | 外事活动经费 | 自评总分(分) | 100 | |||||
主管部门 | 联系人及电话 | 官玥 65361024 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||
年度总金额 | 15 | 15 | 15 | 100 | 10 | |||
其中:上级资金 | 15 | 15 | 15 | 100 | 10 | |||
本级资金 | / | |||||||
其他资金 | / | |||||||
年 | 年初设定目标(如作出调整且备案,填写调整后的目标) | 全年目标实际完成情况 | ||||||
1.协助举办市级、区级国际会议,组织参加国际会议等活动。 | 1.积极为“请进来”畅通渠道,配合、协助各单位召开“一带一路国际物流峰会”等涉外会议、活动6次,组织推介相关部门、机构、企业参加韩国、澳大利亚等国家(地区)组织的经贸合作洽谈会、论坛等8次。2.加大海外领事保护宣传力度,开展“外事知识进党校”“领保进校园”等主题活动。3.自结成第一个国际友城15年后,与韩国仁川广域市桂阳区正式启动友好交往工作。 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 权重(分) | 指标得分(分) |
参加国际会议 | 次 | 2 | 2 | 2 | 100% | 20 | 20 | |
开展领事保护宣传 | 次 | 2 | 2 | 2 | 100% | 25 | 25 | |
开展友好城市交流 | 次 | 3 | 3 | 3 | 100% | 25 | 25 | |
参加外事活动 | 次 | 2 | 2 | 2 | 100% | 20 | 20 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | ||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈联系人:官玥023-65361024
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2019年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 117.67 | 一、一般公共服务支出 | 110.36 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 4.26 | ||
九、卫生健康支出 | 1.25 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 1.81 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 117.67 | 本年支出合计 | 117.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 117.67 | 总计 | 117.67 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 117.67 | 117.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 117.67 | 54.67 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 110.36 | 47.36 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 110.36 | 47.36 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2019年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 117.67 | 一、一般公共服务支出 | 110.36 | 110.36 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 117.67 | 本年支出合计 | 117.67 | 117.67 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 117.67 | 总计 | 117.67 | 117.67 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 0.00 | 117.67 | 117.67 | 54.67 | 63.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 110.36 | 110.36 | 47.36 | 63.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 110.36 | 110.36 | 47.36 | 63.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 47.36 | 47.36 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 30.25 | 302 | 商品和服务支出 | 24.43 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3.80 | 30201 | 办公费 | 10.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7.06 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 3.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.20 | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 3.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.31 | 30214 | 租赁费 | 1.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.83 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.05 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 30.25 | 公用经费合计 | 24.43 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府外事办公室 | 2019年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 24.43 |
(一)支出合计 | 0.00 | 18.92 | (一)行政单位 | 24.43 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 13.35 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 0.00 | 5.57 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | 0.00 | 5.57 | 3.机要通信用车 | 0 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 5.57 | 4.应急保障用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 2 | 7.离退休干部用车 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 3 | 8.其他用车 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0 | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 0 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 35 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | 35 | (一)政府采购支出合计 | 20.00 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 400 | 1.政府采购货物支出 | 18.50 |
其中:外事接待人次(人) | — | 400 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 1.50 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 20.00 |
二、会议费 | 0.00 | 0.00 | 其中:授予小微企业合同金额 | 20.00 |
三、培训费 | 0.00 | 0.29 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |