| 索引号: | 11500106MB16567301/2026-00051 | 信息分类名称: | 财政/其他 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区住房城乡建委 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会(本级)2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
一、单位基本情况
(一)职能职责。
负责推进住房和城乡建设事业改革发展;负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理;负责房地产行业的监督管理;负责建筑行业的监督管理;负责勘察设计行业的监督管理;负责住房保障工作;统筹推进城市基础设施建设工作;负责城市提升工作的全面统筹,强化统筹职责,提升统筹能力;统筹城市人居环境改善工作;负责城镇排水与污水处理的监督管理;负责推进城市修补和有机更新;指导村镇建设;负责建设科技推广应用;负责绿色建筑与建筑节能管理;负责建设工程消防设计审查验收相关工作;负责住房城乡建设领域综合行政执法;负责住房和城建档案管理工作;负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作;承办区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
内设机构:党委办公室,行政办公室,行政审批科,计划财务科,住房保障科,房地产开发建设科,房屋征收科,物业监督管理科,建筑业管理科,安全管理科,设计与绿色建筑发展科,城市基础设施建设科,城市提升统筹科,城市人居环境建设科,村镇建设科,建设工程消防审查验收科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数119,224.99万元,其中:一般公共预算拨款102,293.99万元,政府性基金预算拨款16,931万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加72,054.13万元,主要是提前下达2026年上级预算经费拨款较上年增加72,749.48万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数119,224.99万元,其中:社会保障和就业支出142.31万元,卫生健康支出50.7万元,节能环保支出1,200万元,城乡社区支出25,894.6万元,住房保障支出75,006.38万元。支出较去年增加72,054.13万元,主要是基本支出增加0.79万元,项目支出增加72,053.34万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入102,293.99万元,一般公共预算财政拨款支出102,293.99万元,比2025年增加55,123.13万元。其中:基本支出840.83万元,比2025年增加0.79万元,主要原因是在职人员和退休人员增人增资等,要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出101,453.15万元,比2025年增加55,122.33万元,主要原因是提前下达2026年上级预算经费拨款较上年增加55,818.48万元,主要用于老旧小区改造、棚户区改造、城中村改造、保障性租赁住房、污水管网建设、城市更新项目等重点工作。
2026年政府性基金预算收入16,931万元,政府性基金预算支出16,931万元,比2025年增加16,931万元,主要原因是提前下达2026年上级政府性基金预算较上年增加16,931万元,主要用于城市地下管网建设改造。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算16.94万元,比2025增加0.83万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年保持一致;公务接待费0.45万元,比2025年减少0.15万元,主要原因是严控“三公”经费开支;公务用车运行维护费7.76万元,比2025增加1.24万元,主要原因是2026年改变了公务车运行维护费预算编制口径;公务用车购置费8.73万元,比2025减少0.26万元,主要原因是2026年支付新购电动汽车的分期购车款较2025年减少0.26万。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费99.75万元,比上年减少19.41万元,主要原因为2026年搬入机关大楼内办公,水电费、物业费不再由我委支付。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0.5万元,主要保障委托外单位办理消防设计审查等费用。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.05万元:政府采购货物预算4.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购4.05万元:政府采购货物预算4.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款101453.15万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:王荷微 联系方式:023-65401428

