| 索引号: | 11500106MB18895344/2026-00025 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区应急管理局 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区应急管理综合行政执法支队2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责,以区应急局的名义统一执法。参与拟定应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。
2. 承担有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。
3. 承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。
4. 承担全区应急管理综合行政执法的组织协调和日常执法检查、一般违法案件查处。
5. 监督指导镇街、管委会应急管理综合行政执法工作。
6. 承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。
7. 承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。
8. 完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市沙坪坝区应急管理综合行政执法支队为重庆市沙坪坝区应急管理局下属参公事业单位,机构规格为副处级。内设执法一大队、执法二大队、执法三大队。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数370.87万元,其中:一般公共预算拨款370.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加20.85万元,主要是本单位人员工资、社保、卫生健康、住房保障等支出基数调增,项目经费增加8.72万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数370.87万元,其中:社会保障和就业支出48.78万元,卫生健康支出22.72万元,住房保障支出27.89万元,灾害防治及应急管理支出271.49万元。支出较去年增加20.85万元,主要原因是本单位本单位人员工资、社保、卫生健康、住房保障等支出基数调增,项目经费增加8.72万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入370.87万元,一般公共预算财政拨款支出370.87万元,比2025年增加20.85万元。其中:基本支出362.15万元,比2025年增加12.13万元,主要原因是本单位本单位人员工资、社保、卫生健康、住房保障等支出基数调增等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费;项目支出8.72万元,比2025年增加8.72万元,主要原因是支付执法用车购置尾款,主要用于支付执法用车购置尾款。
重庆市沙坪坝区应急管理综合行政执法支队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.71万元,比2025年减少6.25万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0万元,与2025年持平;公务用车运行维护费3.71万元,比2025年增加2.74万元,主要原因是公务车使用年限增加公务用车运行维护费标注提高;公务用车购置费0万元,比2025减少8.99万元;主要原因是2026年无公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费35.68万元,比上年减少7.38万元,主要原因是本单位要求厉行节俭,降低人员公用经费标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8.72万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:张勇 联系方式:023-65912318
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部门整体绩效目标表 | |||||||
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业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理综合行政执法支队 |
部门支出预算总量(万元) |
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当年整体绩效目标 |
相关绩效在主管部门公开。 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
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编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理综合行政执法支队 |
单位:万元 |
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专项资金名称 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
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2026年预算 |
区级支出 |
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补助街镇 |
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项目概况 |
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
相关绩效在主管部门公开。 | |||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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