| 索引号: | 11500106MB18895344/2026-00023 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区应急管理局 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区应急管理局2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关法律、法规、规章、规程和地方标准。
3.指导应急预案体系建设,建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾难类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导镇街及社会应急救援力量建设,协调国家、市综合性应急救援队伍开展工作。
8.协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。
11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门、有关单位和各镇街安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市沙坪坝区人民政府安全生产委员会日常工作。
12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.负责煤矿安全生产政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。
14.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资品种目录,会同区级相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.完成区委和区政府交办的其他工作任务。
(二)单位构成
重庆市沙坪坝区应急管理局为区政府工作部门,内设政治部、办公室、综合协调科、安全监管一科(危化科)、安全监管二科(工贸科)、自然灾害监管科、应急救援管理科七个职能科室,下设三个事业单位,包括:区应急管理综合行政执法支队(参公)、区安全生产应急救援指挥中心(事业全额拨款)、区突发事件预警信息发布中心(事业全额拨款)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1680.57万元,其中:一般公共预算拨款1680.57万元。收入较去年增加32.51万元,主要是项目经费拨款增加266.21万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1680.57万元,其中:社会保障和就业135.91万元,卫生健康支出56.78万元,住房保障支出66.74万元,灾害防治及应急管理支出1421.13万元。支出较去年增加32.51万元,主要是项目支出增加266.21万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1680.57万元,一般公共预算财政拨款支出1680.57万元,比2025年增加32.51万元。其中:基本支出967.88万元,比2025年减少233.71万元,主要原因是将东西部救援队伍及应急救援队伍支出纳入项目支出,主要用于保障应急局机关及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出712.68万元,比2025年增加266.21万元,主要原因是将东西部救援队伍及应急救援队伍支出纳入项目支出,主要用于安全生产隐患整治、应急管理基层基础建设、生产经营单位安全监管、应急救援能力建设及应急救援等重点工作。
重庆市沙坪坝区应急管理局2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算17.42万元,比2025年减少8.25万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0万元,比2025年减少2万元,主要原因是本部门厉行节俭,减少公务接待预算;公务用车运行维护费17.42万元,比2025年增加2.74万元,主要原因是本部门2026年公务车数量增加2台;公务用车购置费0万元,比2025年减少8.99万元;主要原因是调减公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费108.42万元,比上年减少32.2万元,主要原因是本部门要求厉行节俭,降低人员公用经费标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金611.93万元。主要保障东西部救援队伍日常运转经费、全区巨灾保险费用,聘请第三方专家及鉴定费用。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款712.68万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车6辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:张勇 联系方式:023-65912318
|
表一 |
||||||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
1,680.57 |
一、本年支出 |
1,680.57 |
1,680.57 |
||||||
|
一般公共预算资金 |
1,680.57 |
社会保障和就业支出 |
135.91 |
135.91 |
||||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
56.78 |
56.78 |
|||||||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
66.74 |
66.74 |
|||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,421.13 |
1,421.13 |
||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||
|
收入合计 |
1,680.57 |
支出合计 |
1,680.57 |
1,680.57 |
||||||
|
表二 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,648.06 |
1,680.57 |
967.88 |
712.68 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.22 |
135.91 |
135.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.53 |
135.91 |
135.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.06 |
87.98 |
87.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.53 |
43.99 |
43.99 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.94 |
3.94 |
3.94 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.69 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.69 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.70 |
56.78 |
56.78 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.70 |
56.78 |
56.78 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.24 |
43.72 |
43.72 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.45 |
13.06 |
13.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.26 |
66.74 |
66.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.26 |
66.74 |
66.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.26 |
66.74 |
66.74 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,408.89 |
1,421.13 |
708.45 |
712.68 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,408.89 |
1,421.13 |
708.45 |
712.68 |
|
2240101 |
行政运行 |
738.50 |
507.65 |
507.65 |
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
455.46 |
712.68 |
712.68 | |
|
2240150 |
事业运行 |
214.93 |
200.80 |
200.80 |
|
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
967.88 |
848.32 |
119.56 | |
|
301 |
工资福利支出 |
820.34 |
809.19 |
11.15 |
|
30101 |
基本工资 |
205.05 |
205.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113.32 |
113.32 |
|
|
30103 |
奖金 |
136.54 |
136.54 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
96.20 |
96.20 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.98 |
87.98 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.99 |
43.99 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.55 |
42.55 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.58 |
2.58 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.74 |
66.74 |
|
|
30114 |
医疗费 |
21.83 |
14.23 |
7.60 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.55 |
3.55 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
144.02 |
35.60 |
108.42 |
|
30201 |
办公费 |
14.13 |
14.13 | |
|
30207 |
邮电费 |
8.74 |
8.74 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.35 |
5.35 | |
|
30216 |
培训费 |
1.54 |
1.54 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
9.50 |
9.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
28.98 |
28.98 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.42 |
17.42 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.45 |
26.45 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.92 |
0.42 |
29.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.72 |
1.72 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
1.80 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
25.67 |
23.67 |
8.99 |
14.68 |
2.00 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,680.57 |
合计 |
1,680.57 |
|
一般公共预算资金 |
1,680.57 |
社会保障和就业支出 |
135.91 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
56.78 | |
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
66.74 | |
|
财政专户管理资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,421.13 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,680.57 |
1,680.57 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.91 |
135.91 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.91 |
135.91 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.98 |
87.98 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.99 |
43.99 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.94 |
3.94 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.78 |
56.78 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.78 |
56.78 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.72 |
43.72 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
66.74 |
66.74 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.74 |
66.74 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.74 |
66.74 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,421.13 |
1,421.13 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,421.13 |
1,421.13 |
||||||||
|
2240101 |
行政运行 |
507.65 |
507.65 |
||||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
712.68 |
712.68 |
||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
200.80 |
200.80 |
||||||||
|
表八 |
|||||
|
部门支出总表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
1,680.57 |
967.88 |
712.68 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.91 |
135.91 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.91 |
135.91 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.98 |
87.98 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.99 |
43.99 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.94 |
3.94 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.78 |
56.78 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.78 |
56.78 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.72 |
43.72 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.06 |
13.06 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
66.74 |
66.74 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.74 |
66.74 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.74 |
66.74 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,421.13 |
708.45 |
712.68 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
1,421.13 |
708.45 |
712.68 | |
|
2240101 |
行政运行 |
507.65 |
507.65 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
712.68 |
712.68 | ||
|
2240150 |
事业运行 |
200.80 |
200.80 |
||
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
部门整体绩效目标表 | |||||||
|
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
部门支出预算总量(万元) |
712.68 |
||||
|
当年整体绩效目标 |
按照2026年预算计划,完成应急管理基层基础建设项目、安全生产隐患整治项目、应急救援能力建设及应急救援项目、生产经营单位安全监管项目、尾款项目、应急管理综合行政执法制式服装配备项目、自然灾害受灾群众生活补助项目、应急抢救员项目、东西部救援队伍项目、专家服务费项目。确保各项目按计划推进;确保资金及时支付,监督资金使用合理合规;推进全区安全生产及防灾减灾工作健康持续发展。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
||
|
巨灾保险理赔完成时限 |
15% |
天 |
≤ |
15 |
|||
|
12350举报案件受理率 |
10% |
% |
≥ |
90 |
|||
|
事故灾害处置率 |
15% |
% |
≥ |
95 |
|||
|
符合政策的自然灾害救助率 |
15% |
% |
= |
100 |
|||
|
应急相关订阅报刊数量 |
10% |
份 |
≥ |
200 |
|||
|
应急储备物资安全性 |
10% |
% |
≥ |
95 |
|||
|
隐患整改率 |
15% |
% |
≥ |
90 |
|||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
应急保障-应急管理基层基础建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
12 |
区级支出 |
12 |
|||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
加强应急管理基层基础建设,强化人员、物资、服务、后勤保障,扎实推进应急监管能力提升。实施全民安全素养提升行动,深化开展安全普及进企业、进社区、进家庭、进校园、进农村活动,创新开展安全生产月、“5·12”防灾减灾日、12350安全生产举报奖励普及等活动,强化重要节点、重要事项、重要政策安全普及和新闻发布。深化举报奖励工作宣传发动,扩大有奖举报知晓率、参与率。 | |||||||||
|
立项依据 |
1.应急管理部办公厅关于《进一步加强应急管理新闻舆论阵地建设》的通知(应急厅函〔2025〕309号); 2.市应急局办公室关于《开展2024-2025年度全市应急管理系统工作人员人身意外伤害保险工作》的通知(渝应急办发〔2024〕36号); 3.《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》(国安委〔2012〕10号)。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进应急管理基层基础建设工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
订阅报刊数量 |
20% |
份 |
≥ |
220 |
||||||
|
安全普及场次 |
20% |
次 |
≥ |
1 |
||||||
|
应急知识宣传率 |
20% |
% |
≥ |
80 |
||||||
|
群众满意率 |
10% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
预算执行率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
应急保障-安全生产隐患整治项目 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
7 |
区级支出 |
||||||||
|
补助街镇 |
7 |
|||||||||
|
项目概况 |
对整治资金存在困难的区级应急抢险工程项目、区政府挂牌整治重大安全隐患整治项目、区政府领导批示的安全隐患整治项目、无主隐患或危及公共安全隐患整治项目整治工作给予支持。 | |||||||||
|
立项依据 |
1.《中华人民共和国安全生产法》; 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安监总局令第16号); 3.《关于深化平安重庆建设加强安全生产“三基”工作的实施意见》(渝委办发〔2014〕1号); 4.《关于修订<沙坪坝区安全生产和自然灾害防治专项资金管理办法>的通知》(沙应急〔2022〕19号)。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进安全生产隐患整治工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
隐患整改率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
隐患整治 |
20% |
项 |
≥ |
1 |
||||||
|
生产安全事故下降率 |
20% |
% |
≥ |
5 |
||||||
|
群众满意度 |
10% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
预算执行率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
应急保障-应急救援能力建设及应急救援项目 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
214 |
区级支出 |
214 |
|||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
开展应急物资装备储备及建设、2023年增发国债项目物资装备维护、应急指挥(值班)中心标准化建设、应急避难场所建设工作,完成沙坪坝区应急救援物资仓库租赁、全区巨灾保险购买、12350举报奖励兑现、应急预案修编、应急救援队伍相关职业技能培训等工作。 | |||||||||
|
立项依据 |
1.《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》; 2.《重庆市人民政府办公厅关于开展巨灾保险的实施意见》(渝府办发〔2017〕121号); 3.区政府104次常务会议纪要; 4.《重庆市沙坪坝区2025年至2027年巨灾保险合作协议》。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进应急救援能力建设及应急救援工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
参与事故灾害救助起数 |
25% |
起 |
≥ |
5 |
||||||
|
参与事故灾害时效性 |
25% |
小时 |
≤ |
3 |
||||||
|
生产安全事故下降率 |
20% |
% |
≥ |
5 |
||||||
|
群众满意度 |
10% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
预算执行率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
应急保障-生产经营单位安全监管项目 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
25 |
区级支出 |
25 |
|||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
保障2026年度日常法律顾问费,行政复议、行政诉讼应诉费用,开展危化、工贸企业主要负责人和安全管理人员安全能力提升,开展全区危险化学品、烟花爆竹打非治违工作,“企业安全智管服”应用使用维护项目。 | |||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市沙坪坝区人民政府法律顾问工作规则(修订)》; 2.《生产安全事故罚款处罚规定》(应急部第14号令); 3.《中华人民共和国安全生产法》第十三条。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进生产经营单位安全监管工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
安全教育培训人数 |
20% |
人次 |
≥ |
550 |
||||||
|
安全生产标准化评审率 |
20% |
% |
= |
100 |
||||||
|
非法违法核查率 |
20% |
% |
= |
100 |
||||||
|
群众满意度 |
10% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
专家服务预算执行率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
应急保障-尾款项目 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
60.43 |
区级支出 |
60.43 |
|||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
“企业安全智管服”应用升级改造尾款项目。 | |||||||||
|
立项依据 |
1.《安全生产法》第四十一条 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统,建立健全重大事故隐患治理督办制度,督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进尾款工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
安全教育培训人数 |
20% |
人次 |
≥ |
550 |
||||||
|
安全生产标准化评审率 |
20% |
% |
= |
100 |
||||||
|
非法违法核查率 |
20% |
% |
= |
100 |
||||||
|
群众满意度 |
10% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
专家服务预算执行率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
慰问帮扶-自然灾害受灾群众生活补助项目 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 | ||||||
|
2026年预算 |
4.2 |
区级支出 |
4.2 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
为自然灾害受灾群众提供生活救助费用。 | ||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市财政局、重庆市民政局关于印发《重庆市自然灾害生活救助资金管理暂行办法》的通知(渝财社〔2011〕151号)。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进自然灾害受灾群众生活补助工作顺利开展。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
开展灾害救助起数 |
20% |
起 |
≥ |
1 | |||||
|
灾害救助时效性 |
20% |
小时 |
≤ |
24 | |||||
|
符合政策的自然灾害救助率 |
20% |
% |
≥ |
100 | |||||
|
群众满意度 |
10% |
% |
≥ |
90 | |||||
|
预算标准执行率 |
20% |
% |
≥ |
90 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
被装购置-应急管理综合行政执法制式服装配备项目 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
1 |
区级支出 |
1 |
|||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
为区应急管理局新进执法人员配发应急系统综合行政执法制式服装和标志。 | |||||||||
|
立项依据 |
1.市财政局、市司法局关于印发《重庆市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知(渝财政法〔2021〕54号)第15条 单裤、裙子:首次男士发单裤2条,使用年限2年,期满换发2条;女士发单裤、裙子共2条,款式自选,使用年限2年,期满换发单裤、裙子共2条;第十六条 鞋类(一)单皮鞋:首次发单皮鞋1双,使用年限2年,期满换发1双; 2.市应急局关于印发《全市应急系统综合行政执法制式服装和标志配发工作》的通知(渝应急发〔2022〕12号)。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进应急管理综合行政执法制式服装配备工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
配备套数 |
20% |
套 |
≥ |
5 |
||||||
|
配备时效性 |
20% |
年 |
≤ |
1 |
||||||
|
制式服装配备率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
服务对象满意度 |
10% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
预算标准执行率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
临聘人员-东西部救援队伍及应急抢救员项目 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
338 |
区级支出 |
82 |
|||||||
|
补助街镇 |
256 |
|||||||||
|
项目概况 |
保障磁器口、青木关应急救援队伍及应急抢救员经费。 | |||||||||
|
立项依据 |
1.《关于加快推进区县综合应急救援队伍建设的紧急通知》(渝安办〔2020〕23号); 2.《关于全市应急指挥中心和综合应急队伍建设推进会会议精神和贯彻落实措施的报告》(沙应急〔2020〕23号); 3.《沙坪坝区临聘人员2020年财政拨款审批表》。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进东西部救援队伍工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
参与、协调事故灾害起数 |
20% |
起 |
≥ |
15 |
||||||
|
事故灾害处置时效性 |
20% |
小时 |
≤ |
1 |
||||||
|
事故灾害处置率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
服务对象满意度 |
10% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
预算标准执行率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
检验监测-专家服务费项目 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
12.5 |
区级支出 |
12.5 |
|||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
1.执法支队聘请事故调查专家; 2.危化行业安全生产标准化评审项目及安全生产行政许可现场核查专家服务费; 3.工贸行业安全设施设计审查及执法检查专家服务费,标准化评审专家服务费。 | |||||||||
|
立项依据 |
1.《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十七条:事故调查中需要进行技术鉴定的,事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定,必要时事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进专家服务费工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
聘请专业家人次 |
20% |
人次 |
≥ |
50 |
||||||
|
事故调查起数 |
20% |
起 |
≥ |
1 |
||||||
|
企业标准化评审率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
服务对象满意度 |
10% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
预算标准执行率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
2026年自然灾害救灾资金 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
10 |
区级支出 |
10 |
|||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
为自然灾害受灾群众提供救灾资金。 | |||||||||
|
立项依据 |
自然灾害救灾资金使用相关规定。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进2026年自然灾害救灾资金支付工作。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
自然灾害救助时间 |
20% |
年 |
≤ |
1 |
||||||
|
自然灾害救灾资金救助人数 |
20% |
人 |
≥ |
1 |
||||||
|
自然灾害资金使用效率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
服务对象满意度 |
10% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
自然灾害资金节约率 |
20% |
% |
≥ |
5 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障(区应急管理局) |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
5 |
区级支出 |
5 |
|||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
满足局机关及下属单位日常信息化运维保障。 | |||||||||
|
立项依据 |
根据本单位办公需要。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进局机关及下属单位日常信息化运维保障工作。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
服务对象数量 |
20% |
人 |
≥ |
55 |
||||||
|
信息化维护时限 |
20% |
天 |
≤ |
2 |
||||||
|
信息化保障能力 |
20% |
% |
≥ |
95 |
||||||
|
服务对象满意度 |
10% |
% |
≥ |
95 |
||||||
|
预算费用控制 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障(区应急管理局) |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
10.75 |
区级支出 |
10.75 |
|||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
保障大楼外行政事业单位办公场所基本运行顺畅,运行维护费用及时支付。 | |||||||||
|
立项依据 |
根据本单位办公需要。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进办公场所基本运行顺畅,运行维护费用及时支付。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
服务对象人数 |
20% |
人 |
≥ |
55 |
||||||
|
办公场所维修维护时限 |
20% |
天 |
≤ |
2 |
||||||
|
树立节约型机关意识 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
服务对象满意度 |
10% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
预算目标控制率 |
20% |
% |
≥ |
90 |
||||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区应急管理局 |
单位:万元 |
|||||||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-行政办公用房租金(区应急管理局) |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
|||||||
|
2026年预算 |
4.08 |
区级支出 |
4.08 |
|||||||
|
补助街镇 |
||||||||||
|
项目概况 |
完成2026年办公用房租金支付。 | |||||||||
|
立项依据 |
根据本单位办公需要。 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
严格对照2026年度项目工作要点,推进办公用房租金支付工作。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|||||
|
办公用房使用月份数 |
20% |
月 |
= |
12 |
||||||
|
办公用房安全率 |
20% |
% |
95 |
95 |
||||||
|
办公用房使用效率 |
20% |
% |
≥ |
95 |
||||||
|
服务对象满意度 |
10% |
% |
≥ |
95 |
||||||
|
租金成本控制率 |
20% |
% |
≥ |
95 |
||||||

